AA市卫生学校决算情况说明
乡镇学校决算报告范文
乡镇学校决算报告范文1. 引言本报告是对某乡镇学校在过去一年的财务情况进行总结和分析的决算报告。
通过对该校财务数据的整理和研究,我们对其经营情况进行全面评估,为帮助学校明确财务状况、优化经营策略提供依据。
以下将对学校的收入、支出、资产负债情况以及财务分析进行详细分析和解读。
2. 财务分析2.1 收入分析在过去一年中,学校的总收入为XXX万元,其中教育教学收入占总收入的XX%。
教育教学收入包括学费收入、教材费收入、实验器材收入等。
该项收入占比较大,说明学校主要以教育教学为主要经营方式,为广大学生提供优质教育资源。
此外,学校还通过其他途径获得丰厚的收入。
在过去一年中,学校成功申请到了政府教育项目补贴XX万元,这些补贴资金的使用将有助于学校提升教育教学质量和创新能力。
2.2 支出分析学校的总支出为XXX万元,其中教育教学支出占总支出的XX%。
教育教学支出主要包括教师工资、教育装备投入、教学改革研发等。
这些投入有助于提高学校的教学质量和竞争力。
学生奖助支出是学校另一个重要的支出项目,占总支出的XX%。
学校通过设立各类奖学金以及提供校内勤工俭学机会,为有需要的学生提供资助和帮助,促进教育公平和优秀学生的成长。
2.3 资产负债情况学校总资产为XXX万元,主要包括固定资产、流动资产、投资资产等。
其中,固定资产占比最高,占总资产的XX%。
这些资产为学校的可持续发展提供了坚实的保障。
学校的总负债为XXX万元,主要包括长期负债、短期负债等。
长期负债用于学校的教育基础设施建设和改善,短期负债用于日常教学和运营支出。
学校的资产负债状况良好,具备一定的还债能力和偿债能力。
2.4 财务分析通过对财务指标的计算和分析,我们可以看出该乡镇学校在过去一年的经营状况良好。
学校的盈余情况表明其经营收入高于支出,财务状况稳健。
同时,学校的资产负债情况也较为平衡,表明学校负债水平适中,整体风险较低。
3. 改进策略尽管学校的财务状况良好,但仍然存在一些改进空间。
决算分析报告(最新)
决算分析报告各位领导,各位代表,同志们:我受学校委托,向五届二次教代会作xx年度财务工作报告,请予审议。
第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况xx年,我校预算收入1.57亿元,实际收入2.72亿元,完成年度预算的172.52%。
其中:财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。
收入总量较上年增加7957万元,增幅41.43%。
收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。
拨款总量达1.1亿元,比上年增加5252万元,增长90.40%。
包括:(1)基建经费拨款3639.56万元,包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。
二是事业收入增加1753万元,其中:教育事业收入比上年增加325万元,达1.01亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增长155.47%。
三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款。
二、经费支出执行情况xx年,我校预算支出1.73亿元,实际支出3.23亿元,完成年度预算的186.71%。
支出总量较上年增加1.4亿元,增幅77.13%。
支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。
(一)人员经费支出情况xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加1967万元,增长28.84%。
支出明细为:1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长26.85%。
支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。
支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元。
另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元。
2、对个人和家庭的补助支出3419万元,比上年增加942万元,增长31.39%。
医院预算情况汇报
医院预算情况汇报
尊敬的领导:
我谨向各位领导汇报我院最近一段时间的预算情况。
首先,我院在本年度的预算安排上,严格执行财务制度,合理分配资金,确保了医疗服务的正常运转和质量提升。
在收入方面,我院通过加强医疗服务项目的管理和优化收费结构,有效提高了门诊和住院收入。
同时,我们还积极开展各项医疗技术服务,增加了医院的非手术收入,为医院的经济收入注入了新的活力。
在支出方面,我们严格控制各项支出,加强了财务监管和预算执行,严格按照预算安排开展各项支出,确保了各项支出的合理性和规范性。
同时,我们还加强了医疗设备的维护和更新,提高了医疗服务的水平和质量。
在预算执行方面,我们加强了对各项预算的执行情况的监督和检查,及时发现和解决了预算执行过程中的问题和隐患,确保了预算的合理执行和有效使用。
在未来的工作中,我们将继续加强财务管理和预算执行,进一步提高医院的经济效益和服务水平,为广大患者提供更加优质的医疗服务。
最后,感谢各位领导对我院财务工作的关心和支持,我们将以更加饱满的热情和更加严谨的态度,不断提升医院的经济效益和服务水平,为人民群众的健康保驾护航。
谢谢!
医院财务部敬上。
学校预算情况汇报
学校预算情况汇报
尊敬的各位领导:
我是XX学校的财务主管,今天我来向大家汇报一下我们学校最近一段时间的预算情况。
首先,我要向大家汇报一下我们学校的收入情况。
在过去的一年里,我们学校的收入主要来自于学生的学费、政府的拨款以及一些其他的赞助和捐赠。
在这些收入中,学费占了大部分比重,而政府的拨款则是我们学校的主要财政支持来源。
另外,我们还得到了一些企业和个人的捐赠和赞助,这些资金都为我们学校的发展提供了重要的支持。
其次,我要向大家汇报一下我们学校的支出情况。
在过去的一年里,我们学校的支出主要用于教学设备的更新、师资队伍的建设、学生的奖励和补助、校园环境的改善以及一些其他的日常开支。
其中,教学设备的更新是我们学校的重点投入项目,我们希望能够为学生提供更好的学习条件。
另外,师资队伍的建设也是我们学校非常重视的一项工作,我们不断加大对教师的培训和激励力度,希望能够吸引更多优秀的教师加入我们学校。
最后,我要向大家汇报一下我们学校的财务状况。
在过去的一年里,我们学校的财务状况总体上是比较稳定的。
收入和支出之间基本是平衡的,我们没有出现严重的财务问题。
但是,我们也要清醒地认识到,学校的发展还面临着一些困难和挑战,比如资金短缺、教学设备更新不及时等问题,这些都需要我们进一步努力和改进。
总的来说,我们学校的财务状况总体上是比较稳定的,但是也存在一些问题和挑战。
我们将继续努力,不断改进管理,提高效益,确保学校财务的稳健和可持续发展。
谢谢大家!。
学校卫生工作检查情况汇报范文(三篇)
学校卫生工作检查情况汇报范文尊敬的领导:根据学校卫生工作部门的要求,我们已完成对学校卫生工作的全面检查,并将情况汇报如下。
一、学校卫生制度及管理情况1. 学校卫生制度:学校已建立完善的卫生制度,包括卫生工作规章制度、卫生安全责任制等。
制度内容涵盖校园环境清洁、饮食卫生、学生个人卫生等方面,确保了学校卫生工作的有序开展。
2. 卫生管理组织体系:学校卫生工作得到了科学的组织管理,设有卫生管理办公室,卫生工作负责人履行了相应的职责,各部门协同配合,形成了合力。
3. 建立卫生工作档案:学校已建立完善的卫生工作档案,包括各项卫生工作的记录、整改情况等,便于日后查阅和总结经验。
二、校园环境卫生状况1. 课室卫生:学校课室环境整洁,教学用具摆放有序,教室地面、黑板及桌椅等进行了定期清洁,无明显污染和异味。
2. 校园道路和公共场所卫生:校园道路、楼道及公共场所清洁,无乱堆乱放现象;卫生角、消防通道等保持畅通,确保了校园环境的整洁和安全。
3. 卫生设施和设备状况:学校卫生设施和设备齐全,如洗手间卫生间配备肥皂、纸巾等使用物品,便于师生日常使用。
4. 垃圾处理情况:学校垃圾分类制度已完善,各个垃圾桶摆放有序,分类标识清晰可见;垃圾收集站点设置合理,保持了校园环境的整洁和美观。
三、学生个人卫生状况1. 学生常规体温测量:学校定期进行学生体温检测,确保学生健康安全,对体温异常的学生进行了个别安排和跟踪。
2. 学生清洁行为养成:学校通过组织卫生教育活动,加强学生个人卫生意识的培养,学生养成了良好的清洁行为习惯,如勤洗手、保持口腔卫生等。
3. 学生头发和服装卫生:学校要求学生保持头发整洁,防止头虱等传染疾病的发生;学生服装整洁,无不整齐、脏乱的现象。
四、食品安全状况1. 食品供应及管理:学校食堂配备了专业的食品供应人员和管理团队,严格按照相关卫生标准进行操作,确保食品的安全与卫生。
2. 食材和食品加工操作:学校对食材进货进行严格管控,食品加工操作规范,食品加工环境整洁,食品加工工艺符合卫生要求,确保食品质量安全。
学校决算情况汇报
学校决算情况汇报
尊敬的领导、老师们:
大家好!我是XX学校的财务负责人,今天我将向大家汇报我校去年度的决算情况。
首先,我要向大家介绍一下我校去年的总体经济情况。
去年,我校在各级领导的正确领导下,全校师生齐心协力,取得了丰硕的成果。
在这样的大环境下,我校的经济收入也得到了较大的提高。
去年,我校的总经济收入为XXX万元,比上年同期增长了XX%。
这主要得益于我校积极拓展校内外的经济资源,提高了经济效益。
其次,我要向大家汇报一下我校去年的经济支出情况。
去年,我校在教学、科研、后勤等方面的支出总额为XXX万元,其中,教学支出占比XX%,科研支出占比XX%,后勤支出占比XX%。
在教学方面,我校加大了对教学设施、教学资源的投入,提高了教学质量;在科研方面,我校积极引进科研项目,支持科研成果的转化;在后勤方面,我校加强了后勤管理,提高了后勤效率。
最后,我要向大家汇报一下我校去年的资产状况。
去年,我校的总资产为XXX万元,其中,固定资产占比XX%,流动资产占比XX%。
在固定资产方面,我校加大了对校园基础设施的投入,提高了校园环境的品质;在流动资产方面,我校加强了对资金的管理,提高了资金的使用效率。
综上所述,我校去年的决算情况总体上是良好的。
在今后的工作中,我们将继续秉承“严谨务实、开拓创新”的工作作风,不断提高经济效益,为我校的发展做出更大的贡献。
谢谢大家!。
医院预算执行情况分析报告
医院预算执行情况分析报告一、前言预算管理是医院财务管理的重要组成部分,对于优化资源配置、提高资金使用效率、保障医院的正常运转和发展具有重要意义。
本报告旨在对我院具体时间段的预算执行情况进行全面、深入的分析,总结经验教训,为今后的预算编制和执行提供参考依据。
二、医院基本情况我院是一家集医疗、教学、科研为一体的级别综合性医院,拥有具体科室数量个临床科室和具体医技科室数量个医技科室,开放床位床位数量张。
近年来,医院业务规模不断扩大,医疗技术水平不断提高,在区域内具有较高的知名度和影响力。
三、预算执行情况总体分析(一)收入预算执行情况在具体时间段,医院总收入预算为X万元,实际完成X万元,完成预算的X%。
其中,医疗收入预算为X万元,实际完成X万元,完成预算的X%;财政补助收入预算为X万元,实际完成X万元,完成预算的X%;其他收入预算为X万元,实际完成X万元,完成预算的X%。
从收入结构来看,医疗收入占总收入的比重为X%,财政补助收入占比为X%,其他收入占比为X%。
与预算相比,医疗收入的增长幅度高于预算,主要得益于门诊量和住院量的增加以及医疗服务价格的调整;财政补助收入基本完成预算;其他收入略低于预算,主要是因为部分捐赠收入和利息收入未达到预期。
(二)支出预算执行情况在具体时间段,医院总支出预算为X万元,实际发生X万元,完成预算的X%。
其中,医疗业务成本预算为X万元,实际发生X万元,完成预算的X%;管理费用预算为X万元,实际发生X万元,完成预算的X%;其他支出预算为X万元,实际发生X万元,完成预算的X%。
从支出结构来看,医疗业务成本占总支出的比重为X%,管理费用占比为X%,其他支出占比为X%。
与预算相比,医疗业务成本的增长幅度略高于预算,主要是由于药品和卫生材料价格上涨以及医疗服务量的增加导致的人力成本上升;管理费用控制较好,基本完成预算;其他支出低于预算,主要是因为部分设备购置和维修支出减少。
四、预算执行差异分析(一)收入预算执行差异1、医疗收入(1)门诊收入:门诊量预算为X人次,实际为X人次,完成预算的X%。
学校收入支出决算总表
使用非财政拨款结余
28
结余分配
85
—
—
年初结转和结余
29
年末结转和结余
86பைடு நூலகம்
30
87
总计
31
128,697,558.86
128,697,558.86
128,697,558.86
总计
88
128,697,558.86
128,697,558.86
128,697,558.86
63
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
四、经营支出
64
八、其他收入
8
10,000.00
10,000.00
10,000.00
八、社会保障和就业支出
39
10,017,156.24
10,017,156.24
10,017,156.24
五、对附属单位补助支出
65
9
九、卫生健康支出
40
66
10
10,000.00
10,000.00
80
24
二十四、债务还本支出
55
81
25
二十五、债务付息支出
56
82
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
83
本年收入合计
27
128,697,558.86
128,697,558.86
128,697,558.86
本年支出合计
84
128,697,558.86
128,697,558.86
学校收入支出决算总表
收入支出决算总表
财决01表
预决算公开+情况汇报
预决算公开+情况汇报尊敬的领导:根据公司要求,我将预决算情况进行公开并进行汇报。
在过去一年的工作中,我们团队在各方面都取得了一定的成绩,但也存在一些问题和挑战。
接下来,我将对预决算情况进行逐一说明。
首先,我们来看预算执行情况。
在过去一年,我们严格执行预算计划,严控成本,确保了资金的合理利用。
同时,我们也积极采取了一些措施,如优化资源配置、提高劳动生产率等,以确保预算的有效执行。
总体来说,预算执行情况良好,符合公司的财务规划。
其次,对于决算情况,我们也进行了认真的总结和分析。
在过去一年,我们的收入和支出情况基本符合预期,但也存在一些不足之处。
比如,部分支出超出了预算,部分收入未能达到预期目标。
这些问题需要我们进一步分析原因,并采取有效措施加以解决。
此外,我还要向领导汇报一些具体的数据。
在过去一年中,我们的总收入为XXX万元,其中主要来源于销售业务和投资收益。
而总支出为XXX万元,主要用于生产成本、人力成本和宣传费用等方面。
在资金使用方面,我们也进行了合理的安排和调配,确保了各项支出的合理性和有效性。
最后,我想谈谈对未来的展望和规划。
在面对新的一年,我们将继续努力,进一步优化预算管理和资金使用,提高收入水平,降低成本,确保公司的财务状况持续稳定。
同时,我们也将加强对决算情况的监督和分析,及时发现问题并加以解决,以确保公司财务运作的健康发展。
总的来说,预决算的公开情况汇报如上所述。
在未来的工作中,我们将继续努力,不断完善财务管理制度,提高财务运作效率,确保公司财务状况的稳健和健康发展。
希望领导和各位同事能够给予我们更多的支持和指导,共同推动公司的发展和进步。
谢谢!。
学校部门决算分析报告范文
学校部门决算分析报告范文一、部门(单位)情况(一)基本情况1.主要职能。
xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年,在县文体广电的关心和指导下,我校认真贯彻落实科学发展观,以和谐、稳定、发展为主旋律,积极接受党的群众路线教育,以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标,按照《xx县体育发展"十二五规划》的总体要求,强化训练管理,抓好制度建设,保障运营安全,总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个,单位机构无变化。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
xxx年年末我单位在职8人(其中事业人员7人,工勤人员1人),退休人员5,遗属补助人员4人;与上年度相比无变化。
(二)当年取得的主要事业成效1、科学规划,有效整合训练资源承担青少年业余训练,发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。
xxx年,我校积极主动,明确职责,在训练、比赛方面动脑筋、下功夫,采取"内强外联、"内培外引等多种措施,整合校内外资源,组建最强大的训练队伍,迎接地区年度比赛的到来。
通过对校内外训练资源的整合,使我校具备了强大、专业的训练队伍,以最积极的态势参加地区年度比赛。
经过整合,我校共有220多名运动员参加了xxx年地区青少年比赛7个大项。
2、合理安排,积极组织训练我校采取"2+2的训练模式,即除周一至周五训练外,充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。
一是假期集中训练;二是对外输出训练。
三是以赛促练。
3、有力保障,为训练比赛保驾护航体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。
我校各科室树立"一盘棋的思想,密切协作,努力改善运动队的训练比赛条件,加大人力、物力和财力的投入,做到人、财、物保障及时、到位,使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。
学校卫生工作开展情况汇报
学校卫生工作开展情况汇报
近年来,学校卫生工作在全校师生的共同努力下取得了显著成效。
下面我将就
学校卫生工作的开展情况进行汇报。
首先,学校卫生工作的宣传教育工作开展得有声有色。
学校通过举办卫生知识
宣传周、开展卫生常识竞赛等形式,增强了师生的卫生意识,提高了他们的自我保护能力。
通过这些活动,学生们不仅了解到了卫生知识,还培养了良好的卫生习惯。
其次,学校卫生工作的环境整治取得了明显成效。
学校加大了对教室、食堂、
卫生间等场所的卫生管理力度,加强了卫生设施的维护和更新,确保了校园环境的整洁和卫生。
通过这些努力,学校的卫生环境得到了明显改善,师生的身心健康得到了有效保障。
再次,学校卫生工作的监督检查得到了加强。
学校成立了卫生工作领导小组,
定期组织开展卫生工作的督查和检查,对发现的问题及时进行整改和处理。
通过这些监督检查,学校卫生工作的管理水平得到了提升,卫生工作的规范化程度明显提高。
最后,学校卫生工作的志愿服务得到了充分发挥。
学校积极组织学生参与到卫
生工作志愿服务中,通过开展卫生环境整治、卫生宣传等活动,培养了学生的责任感和奉献精神,增强了学生的团队意识和集体荣誉感。
总的来说,学校卫生工作在全校师生的共同努力下,取得了显著成效。
但也要
看到,学校卫生工作还存在一些问题,如卫生设施的更新不及时、卫生管理的制度不够完善等。
今后,我们将进一步加大卫生工作的力度,完善卫生管理制度,不断提高师生的卫生意识和卫生习惯,努力营造一个整洁、舒适、健康的学习生活环境。
相信在全校师生的共同努力下,学校卫生工作一定会取得更大的成就!。
学校卫生2024年上半年工作总结范文6篇
学校卫生2024年上半年工作总结范文6篇篇1一、引言2024年上半年,我校卫生工作在上级主管部门及学校领导的正确指导下,认真贯彻《学校卫生工作条例》,以创建“平安校园”为目标,从组织机构、设施设备、安全管理、宣传教育、环境建设、家校共建、校园防疫等方面入手,做了大量工作,取得了一定成绩。
现将半年来的工作总结如下:二、组织机构建设学校成立了以校长为组长,分管校长为副组长的卫生工作领导小组,定期召开会议,研究学校卫生工作。
校长作为学校安全第一责任人,对学校的安全及卫生工作负总责。
后勤保障处负责学校日常卫生管理工作,包括传染病预防控制、学生常见病预防、健康监测、卫生保健资料整理等工作。
各班级配备卫生委员,负责本班的卫生管理工作。
建立健全了学校卫生工作网络,做到分工明确,责任到人,确保了各项工作的顺利开展。
三、设施设备建设学校严格按照《学校卫生工作条例》的要求,认真落实健康体检、晨检、消毒、食品留样等各项卫生措施,确保师生在校期间的健康与安全。
配备了专门的医务人员和兼职保健教师,设立了卫生室,配置了紫外线消毒灯、消毒柜等必要的医疗设备。
各班级配备了体温检测仪,方便学生进行晨检和午检。
此外,学校还设立了心理咨询室,配备了专业的心理咨询师,为学生提供心理健康咨询和辅导服务。
四、安全管理学校始终把安全管理放在首位,认真落实安全管理制度。
制定了《学校安全应急预案》,明确了应急组织、职责、措施和要求。
定期开展安全演练活动,提高师生在自然灾害和突发公共卫生事件中的应对能力。
同时,加强日常安全巡查工作,对校园内的设施设备进行定期检查和维护,确保师生在校期间的安全。
五、宣传教育学校注重加强卫生宣传教育工作,通过主题班会、黑板报、宣传栏等形式广泛宣传健康知识。
开展了“预防近视”、“拒绝烟草”、“合理饮食”等主题教育活动,提高了学生的健康意识和自我保护能力。
同时,加强与家长的沟通与协作,共同关注孩子的健康成长。
六、环境建设学校积极营造优美的校园环境,加强校园绿化美化工作。
学校卫生工作情况报告
学校卫生工作情况报告(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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决算总体情况说明范文
决算总体情况说明范文
尊敬的各位领导、各位同仁:
本年度决算总体情况如下:
一、收入情况本年度收入总额为XXX万元,其中财政拨款收
入XXX万元,事业收入XXX万元,经营收入XXX万元。
与上年度相比,收入总额有所下降,主要原因是财政拨款减少所致。
二、支出情况本年度支出总额为XXX万元,其中基本支出
XXX万元,项目支出XXX万元,与上年度相比,支出总额有所增加,主要原因是项目支出增加所致。
三、结余情况本年度结余总额为XXX万元,其中财政拨款结
余XXX万元,事业结余XXX万元,经营结余XXX万元。
与上年度相比,结余有所减少,主要是因为财政拨款减少所致。
四、资产负债情况本年度资产负债总额为XXX万元,其中资
产总额XXX万元,负债总额XXX万元。
资产主要分为房屋建筑物、
车辆、办公设备等;负债主要包括应缴财政款、应付职工薪酬、应
交税费等。
总体来看,本年度决算情况总体良好,但也需要加强财务管理和预算管理,提高资金使用效率,为下一年的工作提供更好的保障。
感谢各位领导和同仁的关心和支持,我们将继续努力,做好财务管理工作,为各项工作的顺利开展提供更好的保障。
以上就是本次决算总体情况的说明,谢谢大家!。
医院2023年决算报告
医院2023年决算报告摘要本报告为医院2023年决算报告,旨在向相关方面、利益相关者和股东介绍医院在2023年的财务状况和业绩表现。
报告包括了医院的财务数据、经营成果和未来发展计划。
通过对2023年的决算报告,我们可以了解医院的财务健康状况,评估医院经营的效果,并为未来的决策提供参考。
一、财务数据1.1 收入情况根据2023年医院的财务报告,全年总收入为xxx万元。
具体的收入构成如下:•门诊收入:xxx万元•住院收入:xxx万元•手术收入:xxx万元•药品收入:xxx万元•检查收入:xxx万元•其他收入:xxx万元1.2 成本情况医院的成本主要包括人力成本、材料成本、设备成本、折旧费用等。
根据财务报告,2023年医院的总成本为xxx万元。
具体的成本构成如下:•人力成本:xxx万元•材料成本:xxx万元•设备成本:xxx万元•折旧费用:xxx万元•其他成本:xxx万元1.3 利润情况医院的利润是评估医院经营效果的重要指标之一。
2023年,医院实现的净利润为xxx万元,利润率为xx%。
二、经营成果2.1 门诊和住院治疗情况在2023年,医院门诊和住院病人数量呈现如下趋势:•门诊病人数量:医院门诊病人数量为xxx人次,比上一年增长了xx%。
•住院病人数量:医院住院病人数量为xxx人次,比上一年增长了xx%。
2.2 重点科室发展情况医院的重点科室为心脏科、肿瘤科和妇产科。
在2023年,这些科室的经营情况如下:•心脏科:门诊就诊人次为xxx人次,住院治疗人次为xxx人次。
•肿瘤科:门诊就诊人次为xxx人次,住院治疗人次为xxx人次。
•妇产科:门诊就诊人次为xxx人次,住院治疗人次为xxx人次。
2.3 质量评估医院在2023年继续注重医疗质量和患者服务。
以下是医院在质量评估中取得的一些成绩:•医疗质量满意度:医院的医疗质量满意度得分为xx%,与去年相比提高了xx%。
•患者满意度:医院的患者满意度得分为xx%,与去年相比提高了xx%。
医院全面预算工作情况汇报
医院全面预算工作情况汇报一、总体情况自去年底以来,我院积极落实国家医改政策,全面推进医院预算工作,有效控制医疗成本,提高医疗服务质量,取得了令人满意的成绩。
下面就我院医院全面预算工作情况做一次汇报。
二、预算执行情况在过去的一年中,我院认真贯彻执行国家医改政策,制定合理的医院全面预算,全面加强对各项支出的管理。
通过严格执行预算,有效遏制了医疗成本的增长,确保了医疗服务质量的提高。
根据统计数据,我院去年的总预算为XXX万元,执行情况达到了95%,总体预算执行效果较好,各项收支均能符合预期。
三、收支情况今年,我院的医疗收入有了较为明显的增长,主要得益于预算的合理安排和执行,以及医院各项服务的优化。
同时,我们还积极开展了各种医疗保险合作,得到了较大的医疗保险结算收入。
在支出方面,虽然各项成本都有所增加,但在预算的管控下,总体支出控制在预算内,有力地保障了医院经济的稳定。
四、收入效益由于预算的精心制定和严格执行,我院的收入效益得到了大幅提升。
从现有数据来看,医院的盈亏表和利润表均为正值,收入比去年同期增长了XX%,盈利能力较去年同期增加了20%,显示了出色的盈利能力和经营效率。
五、支出效益在支出方面,医院科学合理地安排各项支出,有效地优化了医疗服务的投入。
通过医院全面预算的管控,医疗成本有所减少,医院设备和服务的质量得到了提高。
同时,通过科学管理,医院的非医疗支出也得到了控制,管理效益和综合效益都有了明显的提升。
六、问题及建议在医院全面预算工作中,我们也发现了一些问题。
首先,预算的执行还有待进一步完善,部分科室和医务人员对于预算管理还存在一定的困难。
其次,部分科室在预算执行中存在过度节约和资源浪费的情况。
为此,我们建议进一步完善预算管理制度,加强各科室的预算培训,提高医务人员对于预算管理的重视程度。
七、展望展望未来,我们将继续加强医院全面预算工作,不断优化预算管理模式,提高医院预算的精细化管理水平,确保医院财政的健康发展。
民办学校财务清算报告范文书
民办学校财务清算报告范文书第一条为了贯彻落实《中华民共和国民办教育促进法》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康开展的假设干意见》和《浙江省民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康开展的实施意见》(浙政发〔2022〕48号)等文件精神,健全和完善民办学校终止退出管理机制,保障民办学校终止清算的顺利进行,保护学校师生、债权、社会利益相关者的合法权益,维护社会办学秩序,制定本方法。
第二条非营利性民办学校和营利性民办学校(以下统称为民办学校)财务清算适用本方法。
民办学校因资不抵债无法继续办学被终止或因其他原因,经相关当事申请,由民法院组织清算的,不适用本方法。
第三条本方法所称的民办学校财务清算是指民办学校在审批机关的监督指导下,自行组织清算或由审批机关组织清算。
第四条民办学校有以下情形之一的,由学校自行组织清算:(一)完成章程规定的宗旨或者按照章程规定终止办学;(二)理事会或董事会三分之二及以上决定终止办学并经审批机关核准;(三)分立、合并;(四)举办者变更;(五)其他非法定强制终止。
第五条民办学校财务清算应在学生和教职工权益优先、全面保障的根底上开展各类清算工作。
在审批机关的监督指导下,成立清算组,对资产、债权、债务全面清理,编制财产目录和债权、债务清单,提出财产作价依据和债权、债务处理方法,做好资产的移交、接收、划转等工作,妥善处理各项遗留问题。
第六条民办学校被审批机关撤消办学许可证,依法撤销的,由审批机关组织清算。
第七条民办学校除举办者变更清算外,其他清算原那么上应在该学校教学周期结束后开始清算,学校理事会或董事会审议通过清算议案之日,或者审批机关核准学校清算之日为清算基准日。
第八条民办学校财务清算应当自清算基准日起5日内,组建清算组,并在清算组成立之日起15日内向社会发布清算公告。
民办学校自行组织清算的,应书面通知审批机关。
第九条民办学校自行组织清算的,应成立由举办者、理事会或董事会代表、学校行政班子代表、教职工代表、律师、会计师参加的清算组,数不少于5,且为奇数。
医院财务决算报告范文
医院财务决算报告范文医院财务决算报告范文公立医院年度财务分析报告模板附件2公立医院年度财务分析报告模板为了提升公立医院的经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支持,根据相关规定,我们对*年*月*日至*年*XXX会计报表及相关财务会计资料进行了财务分析,出具如下财务分析报告:一、医院基本情况XXX(以下简称医院)是XXX,是**型**级**等综合医院(或专科医院),始建于***年,注册地址:***,注册资本:***,现任法定代表人:XXX现有**个院区,编制床位***张,总建筑面积***平方米。
截至20**年**月**日,医院设有临床和医技科室***个,增加(或减少)***个科室,主要原因是:(此处缺少具体原因,需要补充)截至20**年**月**日,医院平均在职职工***人,增加(或减少)***人。
在编人员**人,增(减)**人;合同制人员**人,增(减)**人;离退休人员**人,增(减)**人;临时工**人,增(减)**人。
截至20**年**月**日,医院编制床位***张,增加(或减少)***张,原因:(此处缺少具体原因,需要补充)平均开放床位**张,增(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)**张。
诊疗人次**人次,增(减)**人;实际开放总床日数**,增(减)**;实际占用总床日数**,增(减)**;出院人数**人,增(减)**人。
二、财务状况截至20**年**月**日,医院编报了会计报表(或财务决算报告)。
医院主要财务状况如下:一)预算批复情况。
根据XXX《关于批复**年预算的通知》(文件号),20**年医院预算批复情况如下:1.总体收支预算。
医院预算收入***万元,预算支出***万元,其中:基本支出**万元、项目支出**万元。
2.财政拨款预算。
医院财政拨款支出预算***万元,其中:财政基本支出预算**万元(人员经费***万元、公用经费***万元)、财政项目支出**万元。
学校卫生质量评价报告
学校卫生质量评价报告
学校卫生质量评价报告是针对学校卫生状况进行综合评估和定期监测的报告。
这个报告主要包括以下内容:
1. 卫生设施和环境评估:评价学校的厕所、洗手间、教室、食堂等卫生设施的整洁程度、功能情况和是否符合卫生标准。
评估学校的环境卫生状况,包括校园的清洁度、垃圾处理情况以及卫生防疫设施等。
2. 食品安全评估:评估学校的食品供应和饮食管理情况,包括食品的储存、加工、烹饪和销售等环节是否符合卫生标准;食堂是否具备食品安全管理制度以及学生食品消费情况等。
3. 学生健康状况调查:对学校学生进行健康状况调查,包括肠道传染病、呼吸道传染病、皮肤病等疾病的发病情况,以及学生的个人卫生习惯等。
4. 卫生管理评估:评价学校的卫生管理机制和措施,包括卫生人员的培训和能力,学校卫生制度、管理流程和档案的完备性等。
学校卫生质量评价报告的目的是为了提供学校卫生状况的客观数据和评估结果,为学校卫生管理提供参考和改进方向,保障师生的身体健康和学习环境的安全。
学校预决算的自查报告范文精选
学校预决算的自查报告为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小学收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:一、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。
一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;一卡,学生凭《中小学收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况;四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。
经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象,严格按照莱教便函(20xx)62、66号文件执行,上级禁止的学后服务费、班费,我们坚决停收。
2、学校认真实行收费公开制度。
学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督。
3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。
4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。
5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神,对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足,并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布,接受社会各界监督。
6、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。
二加强对中小学收费资金的管理,保证学校日常开支顺利进行1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐。
并请银行办事员协助,组成三人收费小组,及时准确完成收费工作,把所有收费全部上缴教委财务。
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AA市卫生学校决算情况说明
第一部分部门概况
一、部门主要职责
AA市卫生学校的主要职责是承担专科学历、中等学历教育,培养基层医疗卫生技术人才,并完成AA市教育局的招生计划和下达的教学任务。
属公益一类的事业单位,执行事业单位会计制度。
学校共设置5个职能科室:办公室、总务科、学生科、教务科、医研室。
二、部门决算单位构成
市卫生学校没有下属单位,按照部门决算编报要求,单位编制本部门决算。
第二部分部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
2017年度总收入7416.62万元,其中本年收入7012.06万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入6323.12万元,比上年决算数增加2208.08万元,增长53.66%。
主要变动情况:是根据汕府办综文[2016]6-131号签报件、《市政府工作会议纪要》([2017]10号)和《汕机编发〔2017〕40号》,“经市编办核准将金平职校人员统一划转到市卫生学校,市卫生学校和金平职校合并为一,新办AA卫生健康学院,由市卫生学校统一管理”的有关精神及意见,我校与金平职校合并,造成人员经费及日常开支增加。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
3.事业收入561.58万元,比上年决算数减少289.62万元,下降34%。
主要变动情况:一是学生免学费人数增加;二是加快预算内支出进度,减少事业收入返拨用款额度支出。
4.经营收入0元,与上年决算数持平。
5.其他收入127.36万,比上年决算数减少82.94万元,下降39%。
主要变动情况:是联合办学学生数减少。
(二)年度支出总体情况
2017年度总支出7416.62万元,其中本年支出6865.74万元。
具体情况如下:
1.基本支出2528.98万元,比上年决算数增加1319.13万元,增长109%,主要变动情况:由于与金平职校合并造成。
2.项目支出4336.76万元,比上年决算数增加1676.77万元,增长63%,主要变动情况:由于与金平职校合并造成。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
2017年度财政拨款收入合计6323.12万元。
其中:一般公共预算财政拨款收入5944.36万元,比上年决算数增加3329.32万元,增长127%;主要变动情况:由于与金平职校合并造成;政府性基金预算财政拨款收入378.76万元,比上年决算数减少1121.24万元,下降74.75%;主要变动情况:由于与金平职校合并、财政调整造成。
(二)2017年度财政拨款支出说明
2017年度财政拨款支出合计6215.75万元。
其中:一般公共预算财政拨款支出5836.99万元,比上年决算数增加3051.95万元,增长110%;主要变动情况:由于与金平职校合并造成的;政府性基金预算财政拨款支出378.76万元,比上年决算数增加378.76万元,增长100 %;主要变动情况:增加卫校南滨路易地重建工程欠款的专项资金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算21.75万元,完成预算33万元的66%。
其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与预算数持平;公务用车购置及运行费支出决算为21.15万元,完成预算30万元的71%;公务接待费支出决算为0.6万元,完成预算3万元的20%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八
项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.65万元,下降11%。
其中:因公出国(境)费支出决算与上年决算数持平。
公务用车购置及运行费支出决算减少3.25万元,下降13%,主要情况:从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出决算比上年增加0.3万元,增加100%,主要情况:接待兄弟单位有关人员到我校参观时用工作餐。
(二)具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出21.15万元,占97%;公务接待费支出0.6万元,占3%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.15万元,其中:公务用车购置支出为0万元,新购置公务用车0辆。
公务用车运行及维护支出21.15万元,2017年AA市卫生学校公务用车保有量为5辆,主要用于1辆大巴车跟1辆中巴车用于接送教职工上下班与学生去实习点实习,1辆小轿车用于交通员传送文件,2辆闲置。
3.公务接待费支出0.6万元,主要用于接待兄弟单位工作餐。
2017年我校发生国内接待5次,接待人数共50人,主要包括兄弟单位有关人员到我校参观时用工作餐。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出45.46万元,比上年增加17.26万元,增长61%。
主要增加变动情况:与金平职校合并造成公用经费增加。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1639.01万元,其中:政府采购货物支出896.93万元、政府采购工程支出49.43万元、政府采购服务支出719.65万元。
授予中小企业合同金额1639.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。