TS16949合同评审记录表
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公司合同评审表
公司合同评审表
一、合同基本信息
•合同名称:
•合同编号:
•签订日期:
•合同期限:
二、合同主体信息
•甲方(公司名称):
•乙方(公司名称):
•甲方代表人:
•乙方代表人:
•签署地点:
•签署方式:
三、合同内容
1.合同目的:
2.合同范围:
3.服务内容:
4.合同价格:
5.付款方式:
6.违约责任:
7.保密条款:
8.争议解决方式:
四、合同附件
1.附件一:
2.附件二:
3.附件三:
五、风险评估
•风险等级:
•主要风险点:
•风险应对措施:
六、合同评审意见
•评审人员:
•审批意见:
•审批日期:
七、其他事项
•其他补充说明:
•附加条款:
以上为公司合同评审表,经相关人员审阅确认无误,特此记录。
请相关各方知晓并遵守以上合同内容。
合同评审记录表
合
同
评
审
受委托方: 合同编号:
委托方名称:
委托人:
地址:
评审内容
联系电话:
1、客户的要求是否合法。
2、客户的要求是否适合于检测的正确有效实施。
3、客户是否为检测提供了必要的条件。
4、是否具备满足客户要求的资质。
5、是否具备必要的技术能力和检测能力。
检测方法及检测项目
检测收费及支付方式检测报告的形式、发 Nhomakorabea方式、份数
6、双方是否明确每一项合同内容。 检测后检测样品的处理方式
检测完成日期
所选择的分包方(需要时)
可以提供的各项额外服务(需要时)
7、合同内容是否合乎法律法规的要求。
8、合同内容双方意见表示是否充分和明确。
9、合同内容涉及的分包安排是否符合相关的要求。
10、合同内容是否明确了所使用的方法,该方法是否适合检测。
11、合同内容是否已考虑合同变更、解除、终止及合同风险等因素。
评 审 结 论:
表
评审意见
评 审:
年月日
注:1、评审意见如符合,打“√”。 2、本表由合同洽谈部门保存,作为签订合同的依据。
批准人: 年月日
同
评
审
受委托方: 合同编号:
委托方名称:
委托人:
地址:
评审内容
联系电话:
1、客户的要求是否合法。
2、客户的要求是否适合于检测的正确有效实施。
3、客户是否为检测提供了必要的条件。
4、是否具备满足客户要求的资质。
5、是否具备必要的技术能力和检测能力。
检测方法及检测项目
检测收费及支付方式检测报告的形式、发 Nhomakorabea方式、份数
6、双方是否明确每一项合同内容。 检测后检测样品的处理方式
检测完成日期
所选择的分包方(需要时)
可以提供的各项额外服务(需要时)
7、合同内容是否合乎法律法规的要求。
8、合同内容双方意见表示是否充分和明确。
9、合同内容涉及的分包安排是否符合相关的要求。
10、合同内容是否明确了所使用的方法,该方法是否适合检测。
11、合同内容是否已考虑合同变更、解除、终止及合同风险等因素。
评 审 结 论:
表
评审意见
评 审:
年月日
注:1、评审意见如符合,打“√”。 2、本表由合同洽谈部门保存,作为签订合同的依据。
批准人: 年月日
合同评审记录表
填写人:日期:2014.XX
质检部(评审检测能力)
本部门有能力提供此产品所有检验,保证优质出厂
填写人:日期:2014.XX
业务部(评审合同的合法、完整性、明确性 ,运输、调拨能力)
本合同符合"中国人民共和国合同法",本部门完全有能力完成货物的储存,运输,调拨.
填写人:日期:2014.XX
行政人事部(评审人力资源保证的能力)
编号:_______________
本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
甲 方:___________________
乙 方:___________________
日 期:___________________
顾客名称
XXXX
定货日期
2014XXXX
交付日期
10天内
定货数量
1扣:船管件
填写人:日期:2014.XX
国家、行业法律、法规要求
严格遵守”中国人民共和国质量法” ”中国人民共和国合同法”
填写人:日期:2014.XX
采购部(评审物料供应能力,货物储存能力)
本部门完全有能力提供本产品生产所需的原材料,保证生产的正常进行
填写人,)
填写人:日期:2014.XX
行政人事部(评审人力资源保证的能力)
本部门有足够能力提供生产该产品的人力资源
填写人:日期:2014.XX
财务部(资金运转能力)
本公司的资金运转绝对能保证生产此合同的需要
填写人:日期:2014.XX
评审结论
本公司完全有能力履行此合同
填写人:日期:2014.XX
备注:
定货数量
1扎标准节
信息来源
口电话记录/附合同草案等共1页
质检部(评审检测能力)
本部门有能力提供此产品所有检验,保证优质出厂
填写人:日期:2014.XX
业务部(评审合同的合法、完整性、明确性 ,运输、调拨能力)
本合同符合"中国人民共和国合同法",本部门完全有能力完成货物的储存,运输,调拨.
填写人:日期:2014.XX
行政人事部(评审人力资源保证的能力)
编号:_______________
本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
甲 方:___________________
乙 方:___________________
日 期:___________________
顾客名称
XXXX
定货日期
2014XXXX
交付日期
10天内
定货数量
1扣:船管件
填写人:日期:2014.XX
国家、行业法律、法规要求
严格遵守”中国人民共和国质量法” ”中国人民共和国合同法”
填写人:日期:2014.XX
采购部(评审物料供应能力,货物储存能力)
本部门完全有能力提供本产品生产所需的原材料,保证生产的正常进行
填写人,)
填写人:日期:2014.XX
行政人事部(评审人力资源保证的能力)
本部门有足够能力提供生产该产品的人力资源
填写人:日期:2014.XX
财务部(资金运转能力)
本公司的资金运转绝对能保证生产此合同的需要
填写人:日期:2014.XX
评审结论
本公司完全有能力履行此合同
填写人:日期:2014.XX
备注:
定货数量
1扎标准节
信息来源
口电话记录/附合同草案等共1页
合同评审表格
财务部意见
签字:日期:
总经理意见
签字:日期:
执行董事
(或授权人)意见
签字:日期:
备注
合同评审表
承办人填写并签字
合同编号
合同名称
签约对方全称
我方签约全称
是否完全使用模板合同
是口否口
未完全使用合同模板的原因
没有适用的模板口使用法定的模板口其他口部门:源自字:日期:承办部门负责人意见
签字:日期:
分管领导意见
签字:日期:
法务意见
承办部门转交法务部审核时间:年月日承办人签字:
签字:日期:
承办部门对法务部合同审核服务的评价:承办人签字:
签字:日期:
总经理意见
签字:日期:
执行董事
(或授权人)意见
签字:日期:
备注
合同评审表
承办人填写并签字
合同编号
合同名称
签约对方全称
我方签约全称
是否完全使用模板合同
是口否口
未完全使用合同模板的原因
没有适用的模板口使用法定的模板口其他口部门:源自字:日期:承办部门负责人意见
签字:日期:
分管领导意见
签字:日期:
法务意见
承办部门转交法务部审核时间:年月日承办人签字:
签字:日期:
承办部门对法务部合同审核服务的评价:承办人签字:
TS16949体系审核检查表-VDA6.1
不合格处理的时间和流程合理,且有相关的责任者及时跟踪确认
3.负责质量的人员是否有权停止生产以纠正质量问题?
1.询问并查看有效文件谁有权停止生产。
已授权相关人员(见授权书)
4.为确保产品质量,是否为所有班次的生产配备负
责质量的人员或指定代理人员以确保产品质量?
1.询问当二班、三班生产时谁负责质量:质检员?现场工艺?班组长或车间负责人?
1.是否识别产品安全特性;(如:加工、使用、贮存、搬运、处理)
2.查看FMEA分析结果;
3.客户抱怨有关的安全问题。
查看FMEA分析结果,高风险部分进行了改进,没有客户抱怨安全问题
7.有无在内部推行与产品有关的安全意识培训?
1.查看安全培训记录;
2.询问员工安全件的标识、符号及当出现安全问题时对客户的影响。
品质目标中包含了合格率及顾客的要求:满意度,合格率服务等
05
体系策划
5.4.1
1.当发生以下情况时是否进行策划:
a:建立新的管理体系时?
b:方针、目标发生变化时?
c:重大组织机构调整时?
d:需要对现有体系进行改进?
1.查看策划步骤书面资料,并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。
当发生此情况是我们组织管理评审(但目前我们没有这方面的需求)具体见管理评审控制程序的相关规定
3.持续改进是否有优先计划?
1.查持续改进计划、持续改进优先计划。
有持续改进计划,制定了优先降底计划
10
人力资源
6.2
1.是否根据各岗位的资格要求:教育、培训、技能和经历等配置合适人员?
1.查是否有各岗位任职资格规定;
2.抽查现岗位人员是否满足资质要求。
有相关规定(岗位能力要求..)
3.负责质量的人员是否有权停止生产以纠正质量问题?
1.询问并查看有效文件谁有权停止生产。
已授权相关人员(见授权书)
4.为确保产品质量,是否为所有班次的生产配备负
责质量的人员或指定代理人员以确保产品质量?
1.询问当二班、三班生产时谁负责质量:质检员?现场工艺?班组长或车间负责人?
1.是否识别产品安全特性;(如:加工、使用、贮存、搬运、处理)
2.查看FMEA分析结果;
3.客户抱怨有关的安全问题。
查看FMEA分析结果,高风险部分进行了改进,没有客户抱怨安全问题
7.有无在内部推行与产品有关的安全意识培训?
1.查看安全培训记录;
2.询问员工安全件的标识、符号及当出现安全问题时对客户的影响。
品质目标中包含了合格率及顾客的要求:满意度,合格率服务等
05
体系策划
5.4.1
1.当发生以下情况时是否进行策划:
a:建立新的管理体系时?
b:方针、目标发生变化时?
c:重大组织机构调整时?
d:需要对现有体系进行改进?
1.查看策划步骤书面资料,并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。
当发生此情况是我们组织管理评审(但目前我们没有这方面的需求)具体见管理评审控制程序的相关规定
3.持续改进是否有优先计划?
1.查持续改进计划、持续改进优先计划。
有持续改进计划,制定了优先降底计划
10
人力资源
6.2
1.是否根据各岗位的资格要求:教育、培训、技能和经历等配置合适人员?
1.查是否有各岗位任职资格规定;
2.抽查现岗位人员是否满足资质要求。
有相关规定(岗位能力要求..)
公司合同评审记录表参考模板
√无
日期:
日期:
产品名称:
日(特殊情况及时协商解决) 日(特殊情况及时协商解决)
品种: 品种:
评审部门 各项要求是否明确,□内打“√”为接
受同意,否则进行备注说明。
备注 评审人 日期 顾客订单无附加要求
客服中心 采购
□客户附加或潜在的要求; □产品技术指标要求; □原物料供应交付能力; □原物料采购周期。 □产品技术规范的合理性; □工艺技术的保证能力(包括产品工艺
要求、质量保证能力、生产产能、生产周 期);
生技科
品保部
物管科
运管部
□产品的加工成本; □产品的品质符合性; □产品检测能力; □检验结果完成时间; □包装材料是否符合要求; □产品库存量、产品防护能力能否保 证; □运输过程监控能力; □运输过程防护能力; □承运商的运输能力。 有无特殊要求 □有 √无
特殊要求评审项目: □满足要求,可以生产; 评审结果 □不能满足要求,不生产; □试做; 经营副总签字: 日期:
评审结果 □其它 备注 ;
经营副总签字:
日期:
1.常规合同产品要求的评审部门为: 2.特殊合同产名称:
情况及时协商解决)
殊情况及时协商解决)
备注
顾客订单无附加要求
公司合同评审记录表
顾客名称: 合同方式 □书面合同或订单; 合同类型 □常规合同; 运输方式 □公路运输; 合同内容 品种:
备注:价格 和结算方式 仅由审计部 负责评审
合同号: □电话记录; □特殊合同 □铁路运输; 数量: 数量: 数量: 评 审 项 目 交付期: 交付期: 交付期: 评审签字 □海运; 年 年 月 月 □其它 □其它
IATF16949审核表
3、是否有员工档案,对员工教育情况进行管理。
4、是否建立并维护书面程序,明确培训需求并对所有从事对质量有影响的工作的人员都进行培训?
5、从事特殊工作的人员是否在教育、培训、技能和/或经验等方面具备相应的资格证明?
6、公司是否有内审员名单,内审核员按规定都具备能力吗?在通过培训取得人员能力的情况下,培训师是否具备能力,并且保存了相关的记录?
对顾客反馈有售后服务吗?服务人员是否经过培训?如何服务的?
1、输入:
顾客满意度调查表、顾客反馈及要求
交付业绩、业务流失情况
顾客的奖惩(优秀供应商、索赔、三包)
二方审核报告
2、输出:
顾客满意度调查报告
相应的改进措施
3、主要内容:
确定顾客满意度调查内容
调查方面的确定
实施调查
总结、分析、改进
5.1/
a.进行过顾客满意度调查吗?顾客满意调查有哪些项目?
3、主要内容:
从原材料到成品的产品实现
8.5\
1、生产的计划是怎样制定的,怎么传达到车间?
2、计划系统应基于订单驱动吗?
3.生产计划有调整时如何处理?
4、生产前是否确认生产过程是受控的?
a)可获得成文信息,以规定以下内容:
1)拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性;
2)拟获得的结果。
b)可获得和使用适宜的监视和测量资源;
生产准备;
PPAP
8.1
8.3
1是否针对所有要求的产品实施了APQP策划并编制项目计划?
2项目开发时是否充分考虑了产品图纸或规格书、顾客的需求、以往的开发经验、产品搬运和人体工学要求?
3在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标?
4目标是否至少包括过程能力、生产能力、项目周期、成本等目标?
4、是否建立并维护书面程序,明确培训需求并对所有从事对质量有影响的工作的人员都进行培训?
5、从事特殊工作的人员是否在教育、培训、技能和/或经验等方面具备相应的资格证明?
6、公司是否有内审员名单,内审核员按规定都具备能力吗?在通过培训取得人员能力的情况下,培训师是否具备能力,并且保存了相关的记录?
对顾客反馈有售后服务吗?服务人员是否经过培训?如何服务的?
1、输入:
顾客满意度调查表、顾客反馈及要求
交付业绩、业务流失情况
顾客的奖惩(优秀供应商、索赔、三包)
二方审核报告
2、输出:
顾客满意度调查报告
相应的改进措施
3、主要内容:
确定顾客满意度调查内容
调查方面的确定
实施调查
总结、分析、改进
5.1/
a.进行过顾客满意度调查吗?顾客满意调查有哪些项目?
3、主要内容:
从原材料到成品的产品实现
8.5\
1、生产的计划是怎样制定的,怎么传达到车间?
2、计划系统应基于订单驱动吗?
3.生产计划有调整时如何处理?
4、生产前是否确认生产过程是受控的?
a)可获得成文信息,以规定以下内容:
1)拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性;
2)拟获得的结果。
b)可获得和使用适宜的监视和测量资源;
生产准备;
PPAP
8.1
8.3
1是否针对所有要求的产品实施了APQP策划并编制项目计划?
2项目开发时是否充分考虑了产品图纸或规格书、顾客的需求、以往的开发经验、产品搬运和人体工学要求?
3在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标?
4目标是否至少包括过程能力、生产能力、项目周期、成本等目标?
合同评审记录表1
合同评审记录表1
合同评审记录表-合同评审
□初次评审□修订(原合同号:)合同号:
客户名称
订货日期
订货数量
交付日期
产品型号数量顾客(潜在)要求
□常规合同□
□专门合同□产品建议书
□重要合同□新产品成本预算
□附合同草案共页
业务主办
仓库
成品库存数量
□成品无库存需组织生产
□有部分库存需追加生产
□满足订单要求能够交货
□能够不作修改签订合同
□需要修改以后签订合同
□建议联系客户重新商讨
评审签名
日期
常规合同:仓库→采购部→生产部→营销部(由营销员组织评审直至满足)
专门合同:仓库→采购部→生产部→技术部→质保部→财务部→营销部(各部会签)
重要合同:仓库、采购部、生产部、技术部、质保部、财务部、营销部(会议评审)
表单编号:PSD0301-02
质保部
检测质量能力
□现有检测能力满足要求
□现有检测能力不能满足
□需要增加相关检测设备
评审签名
日期
财务部
产品成本预算
□无需增加成本进行生产
□成本略微增加进行生产
□需要重新预算产品成本
评审签名
日期
营销部
合同合法完整
□合同内容符合国家法规
□合同内容清晰完整明确
□合同内容模糊不符要求
评审签名
日期Βιβλιοθήκη 营销部合同评审结果评审签名
日期
采购部
物料采购周期
□库存不够能够按时采购
□库存能够满足生产需求
□库存不够无法按时采购
评审签名
日期
生产部
生产制造能力
□能够组织生产按时交货
合同评审记录表-合同评审
□初次评审□修订(原合同号:)合同号:
客户名称
订货日期
订货数量
交付日期
产品型号数量顾客(潜在)要求
□常规合同□
□专门合同□产品建议书
□重要合同□新产品成本预算
□附合同草案共页
业务主办
仓库
成品库存数量
□成品无库存需组织生产
□有部分库存需追加生产
□满足订单要求能够交货
□能够不作修改签订合同
□需要修改以后签订合同
□建议联系客户重新商讨
评审签名
日期
常规合同:仓库→采购部→生产部→营销部(由营销员组织评审直至满足)
专门合同:仓库→采购部→生产部→技术部→质保部→财务部→营销部(各部会签)
重要合同:仓库、采购部、生产部、技术部、质保部、财务部、营销部(会议评审)
表单编号:PSD0301-02
质保部
检测质量能力
□现有检测能力满足要求
□现有检测能力不能满足
□需要增加相关检测设备
评审签名
日期
财务部
产品成本预算
□无需增加成本进行生产
□成本略微增加进行生产
□需要重新预算产品成本
评审签名
日期
营销部
合同合法完整
□合同内容符合国家法规
□合同内容清晰完整明确
□合同内容模糊不符要求
评审签名
日期Βιβλιοθήκη 营销部合同评审结果评审签名
日期
采购部
物料采购周期
□库存不够能够按时采购
□库存能够满足生产需求
□库存不够无法按时采购
评审签名
日期
生产部
生产制造能力
□能够组织生产按时交货
合同评审记录表
顾客名称:洛阳路通农业装备有限公司
合同编号:0001792
与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
要
求
1
合同条款是否符合有关法律法规是
2
履行合同时企业的利益和风险如何无风险
3
合同条款是否有含糊不清之处否
4
技术、供应、生产等能否满足需要能
5
有无特殊要求无
6
交货期限能否满足能
7
交货方式是否合适合适
8
价格是否合理合理
9
付款期限是否适当恰当
10
有无质量保证要求无
11
其他
各
部
门
会
签
同意
评
审
结
论
此合同无风险,可签订
审
批
人
意
见
同意
签名:刘永祥时间:2018.4.18
5
有无特殊要求无
6
交货期限能否满足能
7
交货方式是否合适合适
8
价格是否合理合理
9
付款期限是否适当恰当
10
有无质量保证要求无
11
其他
各
部
门
会
签
同意
评
审
结
论
此合同无风险,可签订
审
批
人意Biblioteka 见同意签名:刘永祥时间:2018.4.18
销售合同评审记录表
JL7.2-02
产品名称型号:钢化玻璃
签订日期:2018.4.18
销售合同评审记录表
JL7.2-02
产品名称型号:夹层玻璃
签订日期:2018.4.18
合同编号:0001792
与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
要
求
1
合同条款是否符合有关法律法规是
2
履行合同时企业的利益和风险如何无风险
3
合同条款是否有含糊不清之处否
4
技术、供应、生产等能否满足需要能
5
有无特殊要求无
6
交货期限能否满足能
7
交货方式是否合适合适
8
价格是否合理合理
9
付款期限是否适当恰当
10
有无质量保证要求无
11
其他
各
部
门
会
签
同意
评
审
结
论
此合同无风险,可签订
审
批
人
意
见
同意
签名:刘永祥时间:2018.4.18
5
有无特殊要求无
6
交货期限能否满足能
7
交货方式是否合适合适
8
价格是否合理合理
9
付款期限是否适当恰当
10
有无质量保证要求无
11
其他
各
部
门
会
签
同意
评
审
结
论
此合同无风险,可签订
审
批
人意Biblioteka 见同意签名:刘永祥时间:2018.4.18
销售合同评审记录表
JL7.2-02
产品名称型号:钢化玻璃
签订日期:2018.4.18
销售合同评审记录表
JL7.2-02
产品名称型号:夹层玻璃
签订日期:2018.4.18
合同评审表(模板)
(2)我公司的技术方案能确保满足顾客的要求□
(3)与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件□
(4)我公司履行合同的能力
物资采购能力□
开发调试交付能力□
特殊技术(功能)开发能力□
检验试验能力□
其它:□
修改项目:
评审结论:
评审组长:日期:
市场发展部
事业部/工程部
技术开发部
其他评审人员
主管副总经理:日期:
合同评审表
编号:ABLE-ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱL-GC-02NO.
客户名称:联系人:预备合同编号:
联系电话:地址:邮编:
合同类型:一般特殊传真电话/口头
评审方式:传审策划确认
评审内容:
评审
部门
人
日期
a)各项要求是否明确,并接受同意。
(1)各类技术要求
(2)价格
(3)交货期
(4)付款方式
(5)交货方式
(6)验收方式
(7)其它
合同评审表
序号:
初次评审修订(原合同评审编号)编号:FR-06-01 A版
顾客名称
常规合同特殊合同
顾客规定要求
签名/日期
附加要求及
顾客潜在要求
签名/日期
评审部门
评审意见
签名/日期
生产部
生产能力、交货期
财务部
价格付款条件
技术部
设计能力
供销部
原物料供应销售能力
质管部
检测能力
供销部
其它方面
评审结论
备
注
1.常规合同评审部门:生产部、财务部、供销部、质管部
2.特殊合同评审部门:生产部、财务部、供销部、技术部、办公室、质管部、总经理.
(3)与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件□
(4)我公司履行合同的能力
物资采购能力□
开发调试交付能力□
特殊技术(功能)开发能力□
检验试验能力□
其它:□
修改项目:
评审结论:
评审组长:日期:
市场发展部
事业部/工程部
技术开发部
其他评审人员
主管副总经理:日期:
合同评审表
编号:ABLE-ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱL-GC-02NO.
客户名称:联系人:预备合同编号:
联系电话:地址:邮编:
合同类型:一般特殊传真电话/口头
评审方式:传审策划确认
评审内容:
评审
部门
人
日期
a)各项要求是否明确,并接受同意。
(1)各类技术要求
(2)价格
(3)交货期
(4)付款方式
(5)交货方式
(6)验收方式
(7)其它
合同评审表
序号:
初次评审修订(原合同评审编号)编号:FR-06-01 A版
顾客名称
常规合同特殊合同
顾客规定要求
签名/日期
附加要求及
顾客潜在要求
签名/日期
评审部门
评审意见
签名/日期
生产部
生产能力、交货期
财务部
价格付款条件
技术部
设计能力
供销部
原物料供应销售能力
质管部
检测能力
供销部
其它方面
评审结论
备
注
1.常规合同评审部门:生产部、财务部、供销部、质管部
2.特殊合同评审部门:生产部、财务部、供销部、技术部、办公室、质管部、总经理.
2.14-2合同评审记录表1
质保部
检测质量能力
□现有检测能力满足要求
□现有检测能力不能满足
□需要增加相关检测设备
评审签名
日期
财务部
产品成本预算
□无需增加成本进行生产
□成本略微增加进行生产
□需要重新预算产品成本
评审签名
日期
营销部
合同合法完整
□合同内容符合国家法规
□合同内容清晰完整明确
□合同内容含糊不符要求
评审签名
日期
营销部
合同评审结果
评审签名
日期
采购部
物料采购周期
□库存不够可以按时采购
□库存可以满足生产需求
□库存不够无法按时采购
评审签名
日期
生产部
生产制造能力
□可以组织生产按时交货
□现有生产能力无法完成
□设备能力不能满足要求
评审签名
日期
技术部
产品技术要求
□可以不作更改进行生产
□能够作出更改进行生产
□现状不能满足技术要求
评审签名
日期
企业名称替换
合同评审记录表-合同评审
□初次评审□修订(原合同号:)合同号:
客户名称
订货日期
订货数量
交付日期
产品型号数量顾客(潜在)要求
□常规合同□电话传真
□特殊合同□产品建议书
□重要合同□新产品成本预算
□附合同草案共页
业务主办
仓库
成品库存数量
□成品无库存需组织生产
□有部分库存需追加生产
□满足订单要求可以交货
□可以不作修改签订合同
□需要修改以后签订合同
□建议联系客户重新商讨
评审签名
日期
常规合同:仓库→采购部→生产部→营销部(由营销员组织评审直至满足)
检测质量能力
□现有检测能力满足要求
□现有检测能力不能满足
□需要增加相关检测设备
评审签名
日期
财务部
产品成本预算
□无需增加成本进行生产
□成本略微增加进行生产
□需要重新预算产品成本
评审签名
日期
营销部
合同合法完整
□合同内容符合国家法规
□合同内容清晰完整明确
□合同内容含糊不符要求
评审签名
日期
营销部
合同评审结果
评审签名
日期
采购部
物料采购周期
□库存不够可以按时采购
□库存可以满足生产需求
□库存不够无法按时采购
评审签名
日期
生产部
生产制造能力
□可以组织生产按时交货
□现有生产能力无法完成
□设备能力不能满足要求
评审签名
日期
技术部
产品技术要求
□可以不作更改进行生产
□能够作出更改进行生产
□现状不能满足技术要求
评审签名
日期
企业名称替换
合同评审记录表-合同评审
□初次评审□修订(原合同号:)合同号:
客户名称
订货日期
订货数量
交付日期
产品型号数量顾客(潜在)要求
□常规合同□电话传真
□特殊合同□产品建议书
□重要合同□新产品成本预算
□附合同草案共页
业务主办
仓库
成品库存数量
□成品无库存需组织生产
□有部分库存需追加生产
□满足订单要求可以交货
□可以不作修改签订合同
□需要修改以后签订合同
□建议联系客户重新商讨
评审签名
日期
常规合同:仓库→采购部→生产部→营销部(由营销员组织评审直至满足)
合同评审表1
合同评审表
部门: 合同名称 合同品名 品牌
日期:
年月日 签订 时间
数量
型号
单位:人民币(含税)
单价:
负责人 (分管厂 /部级)
含税合同 金额
规格等级
合同起止日期 从 年 月 日 至 年 月 日
合同主体 甲方: 乙方:
合同 主要 内容
交期
质量 验收条款
付款条件 及方式
甲方: 乙方:
违 约 条 款
乙方:Βιβλιοθήκη 经办人:审核(厂/部级):
审批(分管总助/副总裁):
备注: 1.此表单随《合同审批会签表》一同进行合同审批,签字盖章后此份表单随同合同原件交至法务存档; 2.相关条款明细过多,可另行附页。
部门: 合同名称 合同品名 品牌
日期:
年月日 签订 时间
数量
型号
单位:人民币(含税)
单价:
负责人 (分管厂 /部级)
含税合同 金额
规格等级
合同起止日期 从 年 月 日 至 年 月 日
合同主体 甲方: 乙方:
合同 主要 内容
交期
质量 验收条款
付款条件 及方式
甲方: 乙方:
违 约 条 款
乙方:Βιβλιοθήκη 经办人:审核(厂/部级):
审批(分管总助/副总裁):
备注: 1.此表单随《合同审批会签表》一同进行合同审批,签字盖章后此份表单随同合同原件交至法务存档; 2.相关条款明细过多,可另行附页。
6合同评审记录表
河南*******鉴定所
合同评审记录表
编号:
委托方
评
审
记
录பைடு நூலகம்
评审项目
评审结果
1.委托事项属于本机构司法鉴定业务范围
是
否
2.委托鉴定文书资料是否完整(鉴定协议、委托承诺书、合同评审表、被鉴定人信息填报表、监督卡、流程分派单、三张有效证件的复印件)
是
否
3.委托鉴定合同是否真实、有效
A.书写是否由接案人员完成
B.被鉴定人签字、手印是否一致
C.鉴定合同是否有涂改
是
是
是
否
否
否
4.鉴定事项的用途合法且用于出生证明或户籍办理
是
否
5.无其他违犯法律法规规定的情形
是
否
6.委托事项属于初次鉴定
是
否
其他评审的事项:特殊情况要求及说明。
评审意见:(将符合的选项前面的“”打钩)
符合本机构受理要求,接收需补充或完善鉴定资料(或材料),退回
不符合本机构受理要求,退回
评审人:
评审日期:
备注
合同评审记录表
编号:
委托方
评
审
记
录பைடு நூலகம்
评审项目
评审结果
1.委托事项属于本机构司法鉴定业务范围
是
否
2.委托鉴定文书资料是否完整(鉴定协议、委托承诺书、合同评审表、被鉴定人信息填报表、监督卡、流程分派单、三张有效证件的复印件)
是
否
3.委托鉴定合同是否真实、有效
A.书写是否由接案人员完成
B.被鉴定人签字、手印是否一致
C.鉴定合同是否有涂改
是
是
是
否
否
否
4.鉴定事项的用途合法且用于出生证明或户籍办理
是
否
5.无其他违犯法律法规规定的情形
是
否
6.委托事项属于初次鉴定
是
否
其他评审的事项:特殊情况要求及说明。
评审意见:(将符合的选项前面的“”打钩)
符合本机构受理要求,接收需补充或完善鉴定资料(或材料),退回
不符合本机构受理要求,退回
评审人:
评审日期:
备注