秋扒乡人民政府2017年度部门预算公开

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执行情况及2017年财政收支预算...

执行情况及2017年财政收支预算...

青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上财政局局长王义虎各位代表:我受县人民政府的委托,向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告》请予以审议。

一、2016年财政预算执行情况(一)财政收支预算完成情况。

1.财政收入。

2016年地方财政收入完成22914万元,完成预算的100%,同比增长10.2%,增收2127万元。

其中:公共财政预算收入完成21263万元,完成预算的100.2%,同比增长6.2%,增收1246万元;基金收入完成1651万元,完成预算的97.2%,同比增长114.4%,增收881万元。

2.财政支出。

2016年财政支出完成185065 万元,完成调整预算185994 万元的99.5%,同比增长40.2%,增支53085万元。

其中:公共财政预算支出完成183370 万元,完成调整预算183997 万元的99.7%,同比增长41.4%,增支53680万元;基金支出完成1695 万元,完成调整预算1997万元的84.9%,同比下降26%,减支595万元。

2016年上解支出526万元。

(二)2016年预算追加(减)安排和使用情况。

1.公共财政追加预算107363万元。

一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。

其中:自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元,国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。

以上新增财力追加支出预算情况如下:教育支出1444万元,主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元,校园标准化校舍维修改造建设项目158万元,教师周转房及大学生创业街建设100万元,山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元,高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。

2017年宽甸县财政决算报告

2017年宽甸县财政决算报告

2017年宽甸县财政决算报告2017年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,面对错综复杂的财政形势,我县财政认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神和县委、县政府的重大决策部署,充分发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作,全年财政运行和预算执行总体平稳、风险可控。

第一部分主要财政指标完成情况一、财政收入(一)地方财政总收入全口径财政收入完成84746万元,同比增加7340万元,增长9.5%。

其中:一般公共预算收入完成54723万元,同比增加5535万元,增长11.3%;上划中央收入完成25816万元,同比增加2472万元,增长10.6%;政府性基金预算收入完成4207万元,同比减少667万元,下降13.7%。

(二)地方一般公共预算收入一般公共预算收入完成54723万元,同比增加5535万元,增长11.3%。

其中:从征收部门看国税部门完成一般公共预算收入20825万元,同比增加6063万元,增长41.1%;地税部门完成一般公共预算收入19158万元,同比减少5486万元,下降22.3%;财政部门完成一般公共预算收入14740万元,同比增加4958万元,增长50.7%。

从收入种类看税收收入完成38895万元,同比增加486万元,增长1.3%,占一般公共预算收入的比重为71.1%;非税收入完成15828万元,同比增收5049万元,增长46.8%,占一般公共预算收入的比重为28.9%。

二、财政支出(一)地方财政总支出全口径财政支出完成274267万元,同比增加4734万元,增长1.8%。

其中,一般公共预算支出完成258943万元,同比增加6255万元,增长2.5%;政府性基金预算支出完成15324万元,同比减少1521万元,下降9.0%。

(二)地方一般公共预算支出一般公共预算支出完成258943万元,同比增加6255万元,增长2.5 %。

其中:从支出科目看一般公共服务支出完成14254万元,同比减少1169万元,下降7.6%;国防支出完成281万元,同比增加7万元,增长2.6%;公共安全支出完成13125万元,同比减少949万元,下降6.7%;教育支出完成49416万元,同比减少4512万元,下降8.4%;科学技术支出完成457万元,同比增加28万元,增长6.5%;文化体育与传媒支出完成2125万元,同比减少86万元,下降3.9%;社会保障支出完成50829万元,同比增加4124万元,增长8.8%;医疗卫生支出完成27643万元,同比增加2782万元,增长11.2%;环境保护支出完成2432万元,同比减少1182万元,下降32.7%;城乡社区支出完成8573万元,同比减少4785万元,下降35.8%;农林水事务支出完成69382万元,同比增加7302万元,增长11.8%;交通运输支出完成13067万元,同比增加6676万元,增长104.5%;资源勘探电力支出完成1448万元,同比减少84万元,下降5.5%;商业服务支出完成322万元,同比减少127万元,下降28.3%;国土资源气象支出完成936万元,同比减少27万元,下降2.8%;住房保障支出完成1818万元,同比减少644万元,下降26.2%;粮油物资储备支出完成319万元,同比减少480万元,下降60.1%;其他支出完成2516万元,同比减少619万元,下降19.7%。

舒兰市人民政府办公室关于印发《舒兰市探索实行耕地轮作制度试点方案》的通知-舒政办发〔2017〕22号

舒兰市人民政府办公室关于印发《舒兰市探索实行耕地轮作制度试点方案》的通知-舒政办发〔2017〕22号

舒兰市人民政府办公室关于印发《舒兰市探索实行耕地轮作制度试点方案》的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------舒兰市人民政府办公室关于印发《舒兰市探索实行耕地轮作制度试点方案》的通知舒政办发〔2017〕22号各乡、镇人民政府,街道办事处,开发区管委会,各有关部门:经市政府同意,现将《舒兰市探索实行耕地轮作制度试点方案》印发给你们,请认真组织实施。

舒兰市人民政府办公室2017年3月21日舒兰市探索实行耕地轮作制度试点方案根据吉林省农业委员会下发的《吉林省农业委员会关于印发<吉林省2017年耕地轮作制度试点工作方案>的通知》(吉农农发〔2017〕4号)文件精神,为全面做好我市试点工作,结合实际,制定本方案。

一、探索实行耕地轮制度的重要意义耕地是我国最宝贵的资源。

在部分地区探索实行耕地轮作休耕制度试点,是党中央、国务院着眼于我国农业发展突出矛盾和国内外粮食市场供求变化做出的重大决策部署,是主动应对生态资源压力、转变农业发展方式、有利于耕地“休养生息”和促进农业可持续发展的重大举措,也是统筹国家粮食安全和生态安全的制度安排。

耕地轮作不仅可以保护耕地资源,确保潜在农产品生产能力,又有利于平衡粮食供求矛盾、恢复振兴大豆产业、稳定农民收入、减轻财政压力,实现“藏粮于地”“藏粮于技”,对践行绿色、可持续发展理念、推进农业结构调整具有重要意义。

二、总体要求(一)指导思想。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,以绿色生态、市场需求为导向,以稳粮增收调结构、提质增效转方式为主线,以实施玉米大豆轮作为主要方式,推进种植业结构调整,加快构建用地养地结合的耕作制度体系,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的可持续发展之路。

建宁县2017年财政决算情况的报告-建宁县人民政府

建宁县2017年财政决算情况的报告-建宁县人民政府

关于2017年建宁县本级决算情况的报告建宁县人民政府(2018年7月26日)主任、各位副主任、各位委员:现在向县第十七届人大常委会第十二次会议报告2017年县本级财政决算情况,请予审议。

一、财政决算情况(一)落实县人大预算决议工作情况按照县人大十七届一次会议决议,以及县人大财政经济委员会审查意见,县政府及财政部门积极推动各级各部门依法加强预算管理,着重做好以下四个方面工作:1、强征管,做大做实财政蛋糕。

一是创新征管方式。

加强对预算收入的分析预测,科学应对各项政策性减收因素,做到依法征收,应收尽收。

进一步完善财税联动机制,强化税收源头管控,提高税收征管的精准性。

二是强化税收监控。

做好重点税源的分析预测,完善征管措施,加大税收评估和稽查力度,做好所得税汇算清缴,及时解决在税收征管中存在的困难和问题,确保各项税收应收尽收。

三是挖掘增收潜力。

结合县“五比五晒”重点项目工程,对重点税源情况进行摸底,细化分解收入任务,形成征管合力。

因而确保了财政收入目标顺利完成,实现财政收入平稳增长。

2、促发展,大力培植财源税源。

综合运用财政手段,统筹做好聚财增收促发展文章。

一是增强保障能力。

严格落实县级基本财力保障主体责任,积极争取上级政策和资金支持,2017年共争取上级各类财政补助资金10.4亿元,争取债券资金5.8亿元。

二是提高资金效益。

加大财政支持力度,加快项目资金审批拨付流程,对上级下达的专项资金,按照依法合规的要求,尽快落实到具体项目,推动项目早开工早见效。

三是做好项目策划。

落实稳增长的各项政策措施,根据国家产业发展和财政扶持政策要求,有针对性地做好项目谋划和申报,积极争取上级财政政策和专项资金扶持,推动全县产业转型升级,促进经济可持续发展。

3、重保障,日益改善民生福祉。

一是保工资、保运转、保稳定。

全年共安排38136万元用于发放行政事业单位人员工资和绩效工资,共安排6866万元用于县、乡、村三级行政运转,确保了全县稳定、和谐发展。

长宁县青少年宫

长宁县青少年宫

长宁县青少年宫2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。

中国青少年宫是中国特色社会主义教育事业的重要组成部分,各级各类青少年宫是促进青少年全面发展的实践课堂,是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地,是专门面向青少年开展实践教育、社会教育和校外活动的公共文化服务设施。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,青少年宫在团县委的领导下围绕中心,服务大局开展青少年服务工作。

二、部门概况少年宫编制数4名,其中,事业编制4名。

2015年部门预算在职职工总数4人,其中,事业人员4人。

三、收支决算总体情况说明2017年县青少年宫本年收入合计40.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入40.3万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年县青少年宫本年支出合计40.3万元,其中:基本支出40.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计40.3万元。

与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5.9万元,增长17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出40.3万元,占本年支出合计的100%。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加5.9万元,增长17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出40.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.42万元,占6%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4.6万元,占11.4%;医疗卫生支出1.87万元,占4.6%;住房保障支出2.9万元,占6.7%;文化体育与传媒支出28.5万元,占70%…。

秋收秋播工作情况汇报

秋收秋播工作情况汇报

秋收秋播工作情况汇报一、秋下班作情况今年,全县秋收面积万亩,其中玉米面积万亩,豆类万亩,薯类万亩。

实施玉米良种补助项目万亩,补助资金万元。

主推中科11号、登海362二、郑单958等优良品种,良种统供覆盖率达%。

9月下旬经农业技术人田间测产,估计玉米平均亩产521千克,总产万吨;豆类平均亩产160千克,总产万吨;薯类平均亩产2000千克,总产万吨。

截止目前,全县豆类、薯类作物己大体收获结束,玉米收获面积万亩,占应收面积的%。

在秋下班作中,充分发挥秸杆机械综合利用项目的示范带动作用,全县成立秸杆还田千亩示范方10个,全面完成13万亩秸杆综合利用任务。

全县出动玉米联合收割机51台,玉米秸杆还田机138台,截止目前,己完成秸杆综合利用面积万亩,其中秸杆还田面积6万亩,秸杆青贮饲草万吨。

二、秋播工作情况今年,全县计划秋播面积58万亩,其中国家小麦良种统供项目面积万亩,统供良种万千克,成立小麦万亩示范方田14个,成立小麦千亩示范方田16个。

在秋播工作中,咱们主要抓了以下几项工作:一是提前安排部署秋收秋播工作。

县政府于9月中旬召开了全县秋播工作会议,对秋播工作进行了安排部署,印发了2009年秋播工作安排意见和2009年国家小麦良种补助项目实施方案,明确了工作任务,夯实了工作责任。

二是踊跃实施小麦良种补助项目。

今年省上为我县统招小麦良种供种企业9家,小麦良种统供以优质强筋、中筋小麦品种为主,北部旱塬统供品种以晋麦47、长旱58为主,搭配种植小偃22;中南部灌区统供品种以小揠2二、陕757、武农14八、陕13九、西农987一、西农979为主。

要求每一个乡镇种植的小麦良种不能超过3个品种,踊跃推行一村一个品种。

以上小麦良种招标价钱为每千克元,扣除国家每千克补助元外,各供种企业向群众供给的价钱为每千克元。

为了增强管理,方便群众,县上设立9个项目区,各供种企业依照划定的供种区域供种,群众在所属项目区内的供种企业购种享受补助。

政务公开和政务服务事项目录

政务公开和政务服务事项目录
未编制入目录的有:对企业实行综合计算工时工作制和不定时工作制的审批;职业介绍机构资格认定;参保人员因病或非因工死亡待遇审核;职工养老保险养老金核定;工伤保险待遇核定;用人单位工伤保险缴费费率审定;生育保险待遇核定;劳动用工书面审查;劳动集体合同审查;医疗保险定点医疗机构审批;医疗保险定点零售药店审批;失业保险待遇核定;下岗失业人员再就业小额担保贷款、贴息审核;劳动保障事务代理服务;社会保险登记;社会保险变更、注销登记;社会保险缴费基数核定;社会保险费征收;企业职工在职转退休办理;企业年金备案;实施以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校的设立、变更、终止审批;
商务工作
未编制入目录的有:依法由区级政府办理的对外劳务合作经营资格核准;依法由区级政府办理的三资企业设立、合并、分立、变更审批;依法由区级政府办理的三资企业解散、清算审批;外商投资企业联合年检;
文化工作
未编制入目录的有:内资娱乐场所设立及变更许可;文艺表演团体设立及变更许可,内资演出场所经营单位、个体演员、个体演出经纪人备案;国内营业性演出活动审批;互联网上网服务营业场所经营单位设立及变更许可;出版物零售经营许可;依法由区级政府办理的文物保护单位建设控制地带内工程设计方案审批;依法由区级政府办理的文物保护单位保护范围内建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业审批;核定为区级文物保护单位的国有纪念建筑物或古建筑改变用途审批;依法由区级政府办理的印刷企业设立;依法由区级政府办理的文物保护单位修缮审批;未核定为文物保护单位的不可移动文物修缮审批;
财政所
14
抢险救灾、优抚、社会捐助、彩票公益金等款物的管理、使用和分配情况
社会事务办
15
贯彻落实国家关于农村工作政策情况
经济发展办
16
乡土地利用总体规划、宅基地使用的审核情况

2017年部门决算

2017年部门决算

2017年部门决算单位公章:金溪县文广新局报送日期:2018年11月8日单位负责人(签章):许晓梅财务负责人(签章):郑理经办人(签章):艾圆芳金溪文广新局2017年部门决算目录第一部分金溪文广新局部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分金溪文广新局部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分金溪文广新局部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律法规;研究、制定和部署全县文化、广播电影电视、新闻出版事业发展战略、规划、计划、并组织协调、指导、监督其实施。

2.负责全县文化艺术、图书、文博的指导和管理。

3.负责依法管理文化市场、文化市场综合执法、出版、印刷及版权。

管理全县电影工作,监督、管理广播影视节目、卫星电视节目收录,视频点歌业务和通过信息网络向公众传播的视听节目。

4.综合管理全县群众文化事业,搞好民间艺术的收集、整理和归档工作。

5.指导、管理文物保护、文物考古、文物公共服务体系建设工作,履行文物行政执法督察职责,负责世界文化遗产保护和管理的督查工作。

拟定全县非物质文化遗产保护规划,起草有关政策组织实施非物质遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.审查并报批有线电视台(站)的建立和撤销,审查并报批广播电视频率。

7.受县政府委托,对县广播电视台实施行政管理;直接领导县文化馆、图书馆、文博所(博物馆)、文化市场综合执法大队、人民剧院、锦绣塔管理所,对其事业建设、干部人事、财务收支等等重大活动进行统一组织和管理。

周口市公共资源交易中心政府采购中心_企业报告(代理机构版)

周口市公共资源交易中心政府采购中心_企业报告(代理机构版)

目录
企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、代理项目 .................................................................................................................................1
商水县教育体育局
项目-中标公告
12 周口市中心医院静配中心装修改造 周口市中心医院 工程采购项目
13 周口市第六人民医院医疗器械采购 周口市第六人民医院 项目-中标公告
周口市妇幼保健院(周口市儿童医
14
院)河南省周口市妇幼保健院周口 市公立医院改革与高质量发展示范
周口市妇幼保健院
项目院前急救及急诊急救“五
目标单位: 周口市公共资源交易中心政府采购中心
报告时间:
2023-08-31
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标企业的业绩表现、市场分布、服务能力、 服务客户和信用风险 5 个维度对其招标代理行为全方位分析,为目标企业招投标管理、市场拓展 和风险预警提供决策参考;为目标企业相关方包括但不限于业主单位、竞争对手、供应商、金融机 构等快速了解目标企业的业务能力、影响力、服务能力和风险水平,以辅助其做出与目标企业相关 的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!

财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)

财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)

决算数为预算
109.5 113.2 98.3 102.0 103.4 200.7 97.4 93.5 190.2 134.5 145.2 171.5 97.7 100.1 104.6 127.5 80.3 102.3 106.5 93.9 106.9 98.0 84.9 94.1 112.9 107.2 130.3 100.0 100.0

收入 预算数
167.66 420.00 373.98 21.81 212.50 26.00 13.20 29.28 70.60 37169.84 1219.90 178.88 281.13 670.85 1103.47 1404.09 66.25 375.90 1461.44 19.94 660.00 1.50 33.00 235.49 419.55 538.40 47174.66 8000.00 298.50
决算数
183.55 475.34 367.61 22.25 219.80 52.18 12.86 27.37 134.31 49997.07 1770.71 306.70 274.72 671.53 1154.11 1789.69 53.22 384.46 1555.91 18.73 705.50 1.47 28.01 221.60 473.64 577.32 61479.66 8000.00 298.50
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决14算.8数为上年
120.6 106.9 108.1 108.5 50.1 104.4 107.7 49.8 140.3 148.9 172.5 97.7 98.4 107.8 134.3 92.7 105.8 108.2 119.8 108.9 105.0 107.3 99.3 128.0 109.2 134.9 200.0

成都市双流人民政府

成都市双流人民政府

成都市双流区人民政府关于成都市双流区2016年本级财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况的报告2017年9月28日在成都市双流区第十八届人大常委会第六次会议上成都市双流区财政局局长王佑涛主任、各位副主任、各位委员:区第十八届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于成都市双流区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》。

目前,2016年财政决算已经汇编完成。

根据《预算法》有关规定,受区人民政府委托,我向本次常委会报告全区2016年本级财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况,请予审查。

一、2016年全区财政决算情况2016年,全区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真落实积极的财政政策,有力促进了全区经济社会平稳发展。

区财税部门紧紧围绕区第十七届人大第五次会议和区第十七届人大常委会第44次会议确定的2016年财政预算收支任务,聚力实干、狠抓落实,较好地完成了调整预算收支任务,全区财政决算情况总体良好。

(一)全区财政决算情况一般公共预算。

2016年,全区一般公共预算收入完成529,734万元,为调整预算的96.3%,同口径增长7.1%(2016年5月“营改增”体制发生变化),加上上级补助收入254,889万元、一般债券转贷收入8,100万元、上年结余收入154,807万元、调入预算稳定调节基金60,000万元、调入资金82,031万元,收入总计1,089,561万元。

全区一般公共预算支出完成872,590万元(其中:人大批准的当年财力安排支出734,199万元,省市专项支出和上年结转支出138,391万元)、上解支出42,871万元、一般债券还本支出8,100万元、安排预算调节基金43,989万元,支出总计967,550万元。

收支总量相抵,全区一般公共预算滚存结余122,011万元,扣除按规定结转下年支出结余122,011万元,净结余为零。

保亭黎族苗族自治县人民政府办公室关于印发保亭黎族苗族自治县2017年健康扶贫实施方案的通知

保亭黎族苗族自治县人民政府办公室关于印发保亭黎族苗族自治县2017年健康扶贫实施方案的通知

保亭黎族苗族自治县人民政府办公室关于印发保亭黎族苗族自治县2017年健康扶贫实施方案的通知文章属性•【制定机关】保亭黎族苗族自治县人民政府办公室•【公布日期】2017.06.16•【字号】保府办〔2017〕104号•【施行日期】2017.06.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】扶贫、救灾、慈善正文保亭黎族苗族自治县人民政府办公室关于印发保亭黎族苗族自治县2017年健康扶贫实施方案的通知保府办〔2017〕104号各乡、镇人民政府,县七仙岭农场、新星农场,县政府直属各单位:《保亭黎族苗族自治县2017年健康扶贫实施方案》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

保亭黎族苗族自治县人民政府办公室2017年6月16日保亭黎族苗族自治县2017年健康扶贫实施方案根据《关于印发保亭黎族苗族自治县2017年度脱贫攻坚工作实施方案的通知》(保委办〔2017〕24号)要求,为进一步贯彻我县脱贫攻坚工作有关要求,有效遏制和减少因病致贫、因病返贫现象发生,切实发挥医疗救助的保障作用,将建档立卡贫困人口全部纳入重特大疾病医疗救助范围,加大医疗救助力度,努力实现所有患病贫困人口得到有效治疗,尽早让他们恢复或者部分恢复劳动力,为脱贫增收创造条件,结合我县实际,制定本方案。

一、基本原则坚持党委领导,政府主导;坚持统筹协调,鼓励改革创新;坚持政策联动,促进精准扶贫;坚持资源整合,实现共建共享;坚持便民利民,实施即时结报;坚持分级诊疗,规范医疗服务;坚持公开公正,严格监督管理;坚持政策倾斜,强化医疗卫生服务体系建设。

二、工作目标到2020年,全县人人享有基本医疗卫生服务,建档立卡贫困人口大病得到及时、有效救治保障,个人就医费用负担大幅减轻;重大传染病和地方病得到有效控制,基本公共卫生指标接近全省平均水平,人均寿命进一步提高,孕产妇死亡率(20/10万以下)、婴儿死亡率(13‰以下)、传染病死亡率(1.983/10万以下)显著下降;提升我县医疗机构服务水平,改善服务条件,服务能力和可及性显著提升;合理配置县域内医疗卫生资源,进一步缩小人民健康水平差距,因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。

农业农村部对十四届全国人大二次会议第3074号建议的答复

农业农村部对十四届全国人大二次会议第3074号建议的答复

农业农村部对十四届全国人大二次会议第3074号建议的答复文章属性•【制定机关】农业农村部•【公布日期】2024.07.15•【文号】农办议〔2024〕142号•【施行日期】2024.07.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农业管理其他规定正文对十四届全国人大二次会议第3074号建议的答复农办议〔2024〕142号欧阳梅代表:您提出的关于加大丘陵山区高标准农田建设支持力度的建议收悉。

经商水利部、财政部,现答复如下:一、关于提高财政资金补助标准近年来,农业农村部会同有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,支持各地大力推进高标准农田建设,加快补上农田基础设施短板,夯实粮食安全根基。

一是加大投入支撑力度。

“十四五”以来,中央财政转移支付资金、中央预算内投资累计安排资金超过3000亿元,支持各地推进高标准农田建设。

2023年底,又安排增发国债资金1254亿元,支持建设高标准农田5400万亩,同时将中央亩均补助标准提高至2000元以上,补助标准大幅提升。

从2024年开始,中央预算内投资、中央财政资金渠道支持高标准农田投资亩均补助标准同步提高。

二是差异化落实补助标准。

在会同国家发展改革委测算2023年底增发的国债资金中,对东北地区、粮食主产区亩均标准按照新建2400元、改造提升2200元,其他地区亩均标准按照新建2200元、改造提升2000元。

同时,在会同财政部测算分配农田建设补助资金时,按东、中、西地区并考虑财政状况,对西部地区给予差异化适当补助。

三是加强项目实施管理。

指导各地因地制宜将田间设施作为高标准农田建设的主要内容,重点支持田块整治、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田输配电和防护设施等农田基础设施工程建设,改善农业生产灌溉和排水条件,促进当地农业生产。

截至2023年底,全国累计建成高标准农田超过10亿亩,高标准农田项目区农业生产条件大幅改善,为粮食丰收提供了有力支撑。

2017博斯腾湖乡计生办部门决算

2017博斯腾湖乡计生办部门决算

2017年度博斯腾湖乡计生办部门决算公开说明目录第一部分博斯腾湖乡计生办概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况(11张):《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况(9张)《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》五、部门决算附表(5张)《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表(2张)《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,制定本乡人口与计划生育的规定和措施。

新县扒棚社区2017年度部门决算.doc

新县扒棚社区2017年度部门决算.doc

新县扒棚社区2017年度部门决算二〇一八年八月目录第一部分新县扒棚社区概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分新县扒棚社区2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、关于国有资本经营收支决算情况说明十一、其他重要事项情况说明第三部分新县扒棚社区部门决算名词解释第一部分新县扒棚社区卫生服务中心概况一、主要职责(一)负责辖区内预防接种任务,提高0-6岁儿童的免疫力。

(二)保障单位正常运转,服务预防接种事业发展大局,为完成年度财政收支任务、分析、监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务;加强财务预算,完善财务预算的精细化、科学化管理,完成好财务预算管理各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成扒棚社区(原卫校)独立预算单位。

第二部分新县扒棚社区2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计94.15万元,支出总计94.15万元。

其中,财政拨款收入支出61.9万元,人员经费开支;年初结转和结余资金32.25万元;合计94.15万元。

二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计94.15万元,其中:财政拨款收入61.9万元,占65.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0%。

其中,人员经费收入支出61.9万元;年初结转和结余资金32.25万元;合计94.15万元。

三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计94.15万元,其中:基本支出61.9万元,占65.7%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

其中,人员经费收入支出61.9万元;年初结转和结余资金32.25万元;合计94.15万元。

集政发〔2017〕14号

集政发〔2017〕14号

集政发〔2017〕14号集安市人民政府关于印发集安市财政专项扶贫资金管理实施办法的通知开发区管委会,各乡(镇)人民政府、街道办事处,各有关部门:《集安市财政专项扶贫资金管理实施办法》已经市政府第七次常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真按照执行。

集安市人民政府2017年11月16日集安市财政专项扶贫资金管理实施办法第一章总则第一条为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面推进脱贫攻坚的实施意见》(吉发〔2015〕31号)和精准扶贫、精准脱贫基本方略,进一步加强财政专项扶贫资金管理,提高资金使用效益,依据《中华人民共和国预算法》、《吉林省财政专项扶贫资金管理实施办法》(吉财农〔2017〕309号)和国家、省有关扶贫开发方针政策等,制定本办法。

第二条财政专项扶贫资金应当围绕脱贫攻坚的总体目标和要求,统筹整合使用,形成合力,发挥整体效益。

财政专项扶贫资金的支出方向包括:扶贫发展、以工代赈、财政少数民族发展、国有贫困林场扶贫。

第三条坚持资金使用精准,在精准识别贫困人口的基础上,把资金使用与建档立卡结果相衔接,与脱贫成效相挂钩,切实使资金惠及贫困人口。

第二章资金来源与资金分配第四条扶贫资金主要来源于中央财政专项扶贫资金、省级财政专项扶贫资金、新增地方债券用于脱贫攻坚资金和市本级预算内安排的财政专项扶贫资金。

第五条要充分发挥财政专项扶贫资金的引导作用,以脱贫成效为导向,以脱贫攻坚规划为引领,统筹整合使用相关财政扶贫资金,提高资金使用的精准度和效益。

第六条财政专项扶贫资金分配坚持向贫困村倾斜,同时兼顾非贫困村的贫困人口脱贫原则。

发展和改革局、民族宗教局、林业局等项目主管部门从项目库中筛选项目,按照各乡镇(街)贫困村、贫困人口规模及比例、贫困深度、农民人均纯收入和脱贫成效等因素,依据轻重缓急顺序,提出资金分配计划,并报请扶贫开发领导小组审核(以下简称扶贫办)批复后下达到各乡镇(街)。

德惠市人民政府办公室关于印发德惠市2017年农业支持保护补贴改革实施方案的通知-

德惠市人民政府办公室关于印发德惠市2017年农业支持保护补贴改革实施方案的通知-

德惠市人民政府办公室关于印发德惠市2017年农业支持保护补贴改革实施方案的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德惠市人民政府办公室关于印发德惠市2017年农业支持保护补贴改革实施方案的通知各乡(镇)人民政府,各街道办事处,市政府各办局,各直属单位:《德惠市2017年农业支持保护补贴改革实施方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

德惠市人民政府办公室2017年3月20日德惠市2017年农业支持保护补贴改革实施方案按照吉林省财政厅、吉林省农业委员会《关于印发<吉林省农业支持保护补贴改革实施方案(试行)>的通知》(吉财粮[2016]410号)文件精神要求,在认真总结农业支持保护补贴改革经验的基础上,2017年将继续推进农业“三项补贴”制度改革,结合工作实际,对德惠市2016年农业支持保护补贴改革实施方案进行完善。

一、指导思想认真贯彻落实中央1号文件和全省农村工作会议精神,调整完善农民补贴政策,在保证补贴总量不减少、补贴力度不降低的情况下,调整优化补贴结构,政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。

2017年将继续推进农业“三项补贴”制度改革,改革主要内容总体不变,坚持公开程序,严格执行标准,切实规范操作,确保准确、安全、及时将补贴资金发放到种粮农民手中,为提高粮食产量,增加农民收入,推进社会主义新农村建设步伐做出新贡献。

二、改革目标(一)提高补贴政策的指向性、精准性和实效性将农业“三项补贴”中直接发给农民的补贴与耕地地力保护挂钩,鼓励农民秸秆还田,不露天焚烧,主动保护耕地地力,加强农业生态资源保护意识,实现“藏粮于地”,使政策目标指向更加精准,政策效果与政策目标更加一致。

山西省林业厅关于下达2017年新一轮退耕还林省级补助资金的通知

山西省林业厅关于下达2017年新一轮退耕还林省级补助资金的通知

山西省林业厅关于下达2017年新一轮退耕还林省级补
助资金的通知
文章属性
•【制定机关】山西省林业厅
•【公布日期】2017.11.21
•【字号】
•【施行日期】2017.11.21
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】专项资金管理
正文
山西省林业厅关于下达2017年新一轮退耕还林省级补助资金
的通知
各市林业局,有关省直管县林业局:
根据《山西省财政厅关于下达2017年新一轮退耕还林省级补助资金预算指标的通知》(晋财农〔2017〕166号),现下达2017年新一轮退耕还林省级补助资金24450万元。

新一轮退耕还林省级补助资金专项用于退耕还林补贴提标支出。

接文后请尽快将资金落实到位,按照有关规定,采取切实有效措施,将补助资金及时兑现给退耕还林农户。

同时接受省财政厅监督检查局及驻各市财政监察处的监督检查。

此项资金列入市县2017年政府收支分类科目2130599“其他扶贫支出”项下执行;经济科目列入305“转移性支出”。

附件:2017年新一轮退耕还林省级补助资金计划表
山西省林业厅
2017年11月21日。

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秋扒乡人民政府2017年度部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况 http: qpx luanchuan gov cn uploadfile(略)ls秋扒乡政府主要职责是
一、部门职责及机构设置情况
秋扒乡政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门收支预算概况
1、年度收支预算。

2017年度本年收入预算为941.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入941.67万元。

2017年度支出预算合计941.67万元,其中:基本支出589.67万元;项目支出352万元。

2、年度财政拨款支出预算。

①本支出:2017年度财政拨款基本支出589.67万元,其中:人员经费516.68万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金等);公用经费72.99万元,主要包括:(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、等)。

②项目支出:秋扒乡政府公益事业工程支出预算为352万元。

3、年度三公经费预算。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为8万元,其中公务接待费支出预算为8万元(与上年预算同比减少20%),因公出国和公务用车经费为0。

(非正式文本,仅供参考。

若下载后打开异常,可用记事本打开)。

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