某企业所得税汇算受理回执(doc 2页)

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常用管理表格大全

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全国统一税收执法文书样式

全国统一税收执法文书样式

附件1全国统一税收执法文书式样(2005.10.18)执法文书目录1.税务事项通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄62.扣缴义务人登记表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄83.财务会计制度及核算软件备案报告书┄┄┄┄┄┄┄┄104.纳税人合并分立情况报告书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄125.外出经营活动税收管理证明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄146.外出经营活动情况申报表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄167.纳税人存款帐户帐号报告表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄188.税务证件挂失报告表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄199.税务认定审批确认表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2110.税务认定年审审批表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2211.委托代征税款协议书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2312.变更委托代征税款协议通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2813.终止委托代征税款协议通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2914.核定(调整)定额通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3015.停业、复业(提前复业)报告书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3116.定期定额户自行申报(申请变更)纳税定额表┄┄┄3217.发票领购簿┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3318.代开发票申请表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3719.发票挂失/损毁报告表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3820.挂失/损毁发票清单┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4021.发票换票证┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4122.调验空白发票收据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4223.收缴、停止发售发票决定书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4324.解除收缴、停止发售发票决定书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4425.延期申报申请核准表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4526.延期缴纳税款申请审批表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4727.税务检查通知书(一)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4928.税务检查通知书(二)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5129.检查存款帐户许可证明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5330.调取帐簿资料通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5531.调取帐簿资料清单┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5732.询问通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5933.询问(调查)笔录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6134.陈述申辩笔录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6435.税务稽查结论┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6736.税务处理决定书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6937.责令限期改正通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7238.税务文书送达回证┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7439.阻止欠税人出境布控申请表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7640.边控对象通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7841.阻止出境决定书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8042.阻止欠税人出境撤控申请表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8243.阻止欠税人出境撤控通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8444.解除阻止出境决定书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8645.税收保全措施决定书(冻结存款适用)┄┄┄┄┄┄┄8846.冻结存款通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9047.解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)┄┄┄┄┄9248.解除冻结存款通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9449.税收保全措施决定书(查封/扣押适用)┄┄┄┄┄┄9650.查封商品、货物或者其他财产清单┄┄┄┄┄┄┄┄┄9851.扣押商品、货物或者其他财产收据┄┄┄┄┄┄┄┄┄10052.解除税收保全措施决定书(查封/扣押适用)┄┄┄┄10253.税收强制执行决定书(扣缴税收款项适用)┄┄┄┄10454.扣缴税收款项通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10655.税收强制执行决定书(拍卖/变卖适用)┄┄┄┄┄┄10856.强制执行申请书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1157.税务行政处罚事项告知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11258.税务行政处罚决定书(简易)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11459.税务行政处罚决定书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11660.不予行政处罚决定书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11961.税务行政处罚听证通知书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12162.听证笔录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12363.协助执行通知书(一)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12664.协助执行通知书(二)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12865.协助执行通知书(三)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13066.涉税案件移送书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13267.税务行政执法审批表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄134税务局税务事项通知书税通〔〕号:(纳税人识别号:)事由:依据:通知内容:税务机关(签章)年月日使用说明1.本通知书依据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则设置。

一、扣缴企业所得税合同备案登记

一、扣缴企业所得税合同备案登记

非居民企业所得税业务指南一、扣缴企业所得税合同备案登记1、主表及其附报资料(1)主表《扣缴企业所得税合同备案登记表》(2)附报资料a.合同复印件b. 税务机关要求提供的与扣缴有关的其他资料。

注:文本为外文的应同时附送中文译本2、纳税人办理时限要求扣缴义务人与非居民企业首次签订与《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》第三条规定的所得有关的业务合同或协议的,扣缴义务人应当自合同签订之日起30日内,向其主管税务机关报送《扣缴企业所得税合同备案登记表》。

3、流程图二、境内机构和个人发包工程或劳务项目报告1、主表及其附报资料(1)主表《境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表》(2)附报资料a. 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目合同b. 税务机关要求提供的与项目有关的其他资料(3)特定资料a.非居民的税务登记证b.税务代理委托书复印件或非居民对有关事项的书面说明等资料2、纳税人办理时限要求境内机构和个人向非居民发包工程作业或劳务项目的,应当自项目合同签订之日起30日内,向主管税务机关报送《境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表》3、流程图非居民需要享受以下税收协定条款规定的税收协定待遇的,应向主管税务机关或者有权审批的税务机关提出享受税收协定待遇审批申请:(1)税收协定股息条款;(2)税收协定利息条款;(3)税收协定特许权使用费条款;(4)税收协定财产收益条款。

非居民需要享受以下税收协定条款规定的税收协定待遇的,在发生纳税义务之前或者申报相关纳税义务时,纳税人或者扣缴义务人应向主管税务机关备案申请:(1)税收协定常设机构以及营业利润条款;(2)税收协定独立个人劳务条款;(3)税收协定非独立个人劳务条款;(4)除前述第(1)至(3)项和《非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)》办理审批申请的税收协定条款以外的其他税收协定条款。

三、非居民享受税收协定待遇审批1、主表及其附报资料(1)主表《非居民享受税收协定待遇审批申请表》(2)附报资料a.《非居民享受税收协定待遇身份信息报告表》(企业类、个人类);b.税收协定缔约对方主管当局在上一公历年度开始以后出具的税收居民身份证明;c.与取得相关所得有关的合同协议副本或复印件、产权书据、支付凭证等权属证明或中介、公证机构出具的相关证明;。

存货成本计算方法备案资料

存货成本计算方法备案资料

存货成本计算方法备案资料:企业首次确定存货成本计算方法时,应当按照企业所得税规定确定存货成本计算方法,并在企业所得税年度纳税申报前将确定的存货成本计算方法报主管税务机关备案。

存货成本计算方法一经确定,不得随意变更。

以后年度改变存货成本计算方法的,应经主管地税机关登记备案后,自登记备案之日起执行。

纳税人未按规定备案的,不得改变存货成本计算方法。

存货成本计价方法备案项目,应报送以下资料:1、————————事项备案报告表;(见附件1-1)2、存货成本计价方法明细表。

(见附件1-3)3、纳税人应书面向税务机关提出备案申请。

4、受理回执5、备案告知书附件1-1:______事项备案报告表一份受理窗口留存;一份报送上级税政部门。

经税务机关审核后,对符合备案条件的,注明“已备案”。

附件1-3:存货成本计算方法明细表法人代表:填报人:电话:本表随《------事项备案报告表》报送。

填表时,按“成本计价方法”划分填报“存货名称”,存货成本计价方法相同的可合并在一行填报,不同的应分行填报。

存货品种多的,可另行加页填报。

附件3-15:企业所得税一户式管理台帐2、第1行:取自当年度企业《税收优惠事项备案报告表》。

3、第2行根据企业所得税申报表第24行数据填写。

税务机关或其他有权部门检查或评估后有调整的,按重新确认的金额填写。

4、第3行:取自企业所得税年度申报表附表五第10行。

5、第4行:取自《职工教育经费税前扣除管理台账》本年度的第11列。

6、第5行:取自《广告费、业务宣传费税前扣除管理台账》本年度的第8列。

7、第6行、第7行、第8行:根据《企业所得税收入递延项目管理台账》分析填写。

8、第9行:根据《创业投资企业投资额抵扣应纳税所得额管理台账》分析填写。

9、第10行:填写影响本年度应纳税所得额10%的项目,根据相关基础台账填写。

10、第11行:根据《境外所得抵免管理台账》分析填写。

11、第12行:根据《专用设备投资抵免所得税管理台账》分析填写。

企业回执单格式模板-概念解析以及定义

企业回执单格式模板-概念解析以及定义

企业回执单格式模板-范文模板及概述示例1:标题:企业回执单格式模板引言:在商业交流中,企业回执单是一种非常重要的文件,用于确认接收到某一项服务、产品或文件。

回执单的规范化格式对于企业来说具有很大的意义,能够提高工作效率、规范流程,并减少潜在的纠纷。

在本文中,我们将分享一个常用的企业回执单格式模板,希望能对您的工作有所帮助。

正文:一、标题部分:企业名称:回执单编号:日期:二、发件人信息:公司名称:地址:联系人:电话:电子邮箱:三、收件人信息:公司名称:地址:联系人:电话:电子邮箱:四、项目信息:项目名称:项目描述:交付日期:交付方式:是否需要签收:五、确认内容:我已收到以上项目/文件/产品,确认无误。

六、其他附加信息(可选):如有附加信息或特殊要求,请在此处注明。

七、签名:发件人签名:日期:收件人签名:日期:八、注意事项:- 请确保填写准确的信息,以避免交付错误或延误。

- 如有需要,可以在回执单上进行盖章或公章认证。

- 回执单一份应保存在发件人和收件人的档案中,以备后续查询或索赔。

结论:以上是一个常用的企业回执单格式模板。

根据实际需求,您可以进行适当的修改和调整。

使用回执单能够提高工作效率、减少纠纷,并确保交流的准确性和完整性。

希望这个模板能够对您的企业工作有所帮助。

附注:这仅为一个模板示例,您可以根据实际情况进行个性化修改。

示例2:标题:企业回执单格式模板及使用指南引言:回执单是企业进行业务往来时非常重要的文件,它用于确认收件人已经收到特定文件、通知或订单。

编写一份规范和清晰的回执单可以提高工作效率,减少误解和纠纷。

本文将为您介绍一份完整的企业回执单格式模板,并提供使用指南,帮助您提高回执单的准确性和专业性。

一、回执单模板的基本要素1. 标题及公司信息:在回执单的顶部,写上“回执单”字样,并填写您的公司名称、地址、联系方式等信息。

2. 发件人信息:在回执单的左上角,列出发件人的公司名称、地址、联系人及联系方式。

所得税汇算清缴申报受理回执单(doc 2页)

所得税汇算清缴申报受理回执单(doc 2页)
3)销售(营业)成本明细表
4)销售(营业)税金
5)销售费用、管理费用情况表
6)固定资产折旧情况表
7)无形资产、递延资产、其他资产表
8)预提费用调整表
9)财务费用情况表
10)注册资本到位情况表
11)其他业务利润明细表
12)营业外收支情况表
13)其他损益明细表
14)年度亏损弥补情况表
15)分支(营业)机构应纳税情况汇总表
所得税汇算清缴申报受理回执单(doc 2页)
GNGS-QL-QT028
外商投资企业得税申报资料,经初审,资料齐全,现予受理:
申 报 资 料 名 称
备注
(一)所得税申报表、附表及电子信息
1)外商投资企业和外国企业所得税年度申度报表
2)销售(营业)收入明细表
2)损益表
3)现金流量表
4)存货表
5)固定资产及累计折旧表
6)无形资产及其他资产表
7)外币资金表
8)应交增值税明细表
9)利润分配表
10)产品销售成本表
11)主要产品生产成本、销售收入及销售成本表
12)制造费用明细表
13)销售费用、管理费用、财务费用及营业外收支明细表
14)预提费用明细表
15)其他有关财务资料
16)总、分支机构或营业机构年度所得税表情况
17)总、分支营业机构所得额分配情况表
18)应纳税所得额调整明细表
19)外国税额扣除计算表关联企业业务往来情况表
20)生产性企业兼生产性和非生产性经收入情表
21)政策性抵免所得税额情况表
22)外商投资企业和外国企业全年纳税情况表
(二)年度会计决算报表
1)资产负债表

2010新国税发[2010]28号 关于印发《企业所得税税收优惠备案办法》的通知

2010新国税发[2010]28号       关于印发《企业所得税税收优惠备案办法》的通知

乌鲁木齐市地方税务局乌地税函〔2010〕136号转发自治区国家税务局自治区地方税务局关于印发《企业所得税税收优惠备案办法》的通知经济技术开发区、高新技术产业开发区地方税务局,稽查局,直属分局筹备组,各区(县)地方税务局:现将自治区国家税务局自治区地方税务局《关于印发<企业所得税税收优惠备案办法>的通知》(新国税发…2010‟28号)转发给你们,请遵照执行。

二〇一〇年四月十六日抄送:市局各位领导。

乌鲁木齐市地方税务局 2013年4月16日印校对:税政二处刘静新疆维吾尔自治区国家税务局文件新疆维吾尔自治区地方税务局新国税发…2010‟28号自治区国家税务局自治区地方税务局关于印发《企业所得税税收优惠备案办法》的通知伊犁哈萨克自治州国家税务局、地方税务局,各地、州、市国家税务局、地方税务局,自治区国家税务局直属税务局,自治区地方税务局直属征收局、稽查局:根据财政部、国家税务总局关于企业所得税优惠政策备案管理的有关要求,结合我区实际,我们对原《企业所得税税收优惠备案办法(试行)》进行了修订,现印发给你们,请遵照执行。

执行中有何问题,请及时向自治区国家税务局、自治区地方税务局反映。

二〇一〇年二月二十日企业所得税税收优惠备案办法第一条为加强企业所得税管理,规范企业所得税各类优惠政策的备案管理工作,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于印发<税收减免管理办法(试行)>的通知》(国税发…2005‟129号)、《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发…2008‟111号)和《国家税务总局关于企业所得税税收优惠管理问题的补充通知》(国税函…2009‟255号)及有关规定,结合我区实际,制定本办法。

第二条本办法适用于自治区范围内的企业所得税居民纳税人。

第三条除国务院明确的企业所得税过渡类优惠政策、执行新税法后继续保留执行的原企业所得税优惠政策、新企业所得税法第二十九条规定的民族自治地方企业减免税优惠政策,以及国务院另行规定实行审批管理的企业所得税优惠政策外,其他各类企业所得税优惠政策,均实行备案管理。

经营地涉税事项反馈表-模板

经营地涉税事项反馈表-模板

经营地涉税事项反馈表
【填表说明】
1.本表由纳税人在跨区域经营活动结束时填写,向经营地的国税机关填报。

国税机关受理后,纳税人可索取《税务事项通知书》(受理通知)。

2.本表一式一份,经营地的国税机关留存。

3.“纳税人识别号(统一社会信用代码)”栏,未换领加载统一社会信用代码营业执照的纳税人填写原15位纳税人识别号,已领用加载统一社会信用代码营业执照的纳税人填写18位统一社会信用代码。

4.“跨区域涉税事项报验管理编号”栏填写原《跨区域涉税事项报告表》中注明的管理编号。

5.“实际经营期间”栏填写实际经营开始日期和经营结束日期。

6.“货物存放地点”栏填写跨区域经营货物的具体存放地点,要明确填到区、街及街道号。

若无跨区经营货物的,此栏不需要填写。

6.“预缴税款征收率”栏按预缴税款时适用的征收率填写。

7.“已预缴税款金额”栏填写已向经营地国税机关预缴的增值税税款的累计金额(金额单位:元,下同)。

8.纳税人在向经营地的国税机关预缴税款后,应当及时向经营地的地税机关申报缴纳相应的税费。

纳税人结清经营地的国税机关、地税机关应纳税款以及其他涉税事项后,才能向经营地的国税机关填报本表。

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税务稽查典型案例

税务稽查典型案例

第十一章其他典型案例11-1某酒业有限公司行政复议、行政诉讼案本案特点:本案是一个历经行政复议、行政诉讼的成功案例。

在执法过程中,税务机关严格按照相关规定,做好检查取证、文书送达、复议前置等工作,同时注重实体与程序的合法性,使案件经受住了行政诉讼的考验,对税务机关查办类似案件有一定的借鉴意义。

一、案件背景情况(一)案件来源2003年8月7日,某市检察院在查处案件时发现某酒业有限公司(以下简称“G公司”)存在涉税违法行为,检察院根据相关规定将案件转交该市国家税务局稽查局(以下简称“稽查局”)办理。

(二)纳税人基本情况G公司成立于2002年1月,为有限责任公司,增值税一般纳税人。

经营方式:批发、零售,经营范围:酒、饮料、副食品的批发、零售。

法定代表人为李某,根据公司章程,王某为公司监事及总经理,主管公司的经营。

二、检查过程与检查方法(一)检查预案通过与市检察院沟通,熟悉有关案情和掌握公司运作的具体情况后,稽查局决定以检察院前期发现的涉税违法行为作为检查的重点,并制定了对该公司实施突击检查的工作方案。

(二)检查的具体方法检查人员对该公司进行突击检查,找到了正要离开公司的王某。

检查人员随即对王某进行询问,王某表示愿意配合稽查局的检查,并提供了电脑记录的账外账数据。

检查人员调取了王某电脑中完整的销售明细账,包括现金收入和具体销货方等相关资料。

通过核查该公司的销售资料和会计账册,发现该公司在2003年5月至7月期间,共取得销售收入436.43万元,已申报销售收入112.26万元,未申报销售收入324.16万元。

检查人员向王某出示了上述资料和证据,王某确认了公司账外经营、少列收入的偷税行为,并在证据材料上加盖了公司印章。

三、违法事实及定性处理(一)违法事实和作案手段2003年5月至7月,该公司共取得销售收入436.43万元,已申报销售收入112.26万元,未申报销售收入324.16万元,少缴增值税55.1万元、少缴企业所得税47.05万元。

上海市企业所得税退(抵)税申请审批表

上海市企业所得税退(抵)税申请审批表
退(抵)税申请审批表
申请人名称
文书受理号
纳税人或扣缴义务人名称
纳税人或扣缴义务人识别码
申请退税类型
误收多缴退抵税
减免性质代码
申请退税账号
原完税情况
预算科目代码
预算科目名称
分配比例
税款所属期
入库日期
税票号码
原缴款账号
实缴金额
合计






退税申请情况
税种
退税金额
退税申请理由
合计
备注
纳税人电子签名串申Fra bibliotek日期XXXXXXXX
合计






退税申请情况
税种
退税金额
退税申请理由
增值税
合计
备注
纳税人电子签名串
申请日期
以下由税务机关填写
审批部门意见:
日期:
税务机关意见:
(盖章)
以下由税务机关填写
审批部门意见:
日期:
税务机关意见:
(盖章)
退(抵)税申请审批表- 样表
申请人名称
XXX优先公司
文书受理号
XXXXXXXX
纳税人或扣缴义务人名称
XXXXXXXX
纳税人或扣缴义务人识别码
XXXXXXXX
申请退税类型
误收多缴退抵税
减免性质代码
XXXXXXXX
申请退税账号
XXXXXXXX
原完税情况
预算科目代码
预算科目名称
分配比例
税款所属期
入库日期
税票号码
原缴款账号
实缴金额
XXXXXXXX
XXXXXXXX

进出口税收业务大比武模拟试卷(三)

进出口税收业务大比武模拟试卷(三)

进出口税收业务大比武模拟试卷(三)20202020年全国税务系统“岗位大练兵、业务大比武”已经开始了,今年税务总局要求各级税务机关组织开展全员、全岗练兵;主要内容包括征管评估类(货物和劳务税进出口税收)、信息技术类(电子税务管理中心信息安全岗)和税务稽查类(待定)。

希望更多的同仁支持我们,加入我们的队伍,为大家提供更好的服务。

考试互助群1.2020征管评估大比武群2.2020信息技术大比武群3.2020税务稽查大比武群如果群满了,无法加入,请联系她(weiweitax):(点赞或转发可以领取完整试卷--含试题解析的PDF文件)2020年岗位大练兵业务大比武征管评估类(货物和劳务税进出口税收岗)模拟试卷(三)一、单项选择题(共20题,每题1.5分)1.根据规定将退税率通过出口货物劳务退税率文库予以发布的国家机关是()。

A.财政部B.国家税务总局C.财政部会同国家税务总局答案:B2.纳税人按人民币以外的货币结算销售额的,其销售额的人民币折合率可以选择()。

A.出口当日人民币汇率买入价B.出口当日人民币汇率中间价C.记销售当月1日人民币汇率中间价D.销售额发生的当天人民币汇率中间价答案:D3.一外贸公司购进一批货物出口,增值税发票注明进项金额50000元,税额6500元,征税率13%,退税率5%,该批货物全部出口,收汇额7500美元,记帐汇率8.28元/美元,则该企业可退增值税多少元()。

A.2500元B.6500元C.3750元D.3105元4.增值税小规模纳税人出口自产货物实行的出口增值税办法是()。

A.不退B.即征即退C.先征后退D.免征答案:D5.出口退税率的调整由()确定。

A.财政部B.国家税务总局C.财政部会同国家税务总局D.国务院答案:D6.外贸企业在出口货物发生退运时,凭主管退税机关出具的()向海关办理退运手续。

A.《出口货物退运已补税证明》B.《补办出口货物报关单证明》C.《出口货物退运已办结税务证明》D.《代理出口未退税证明》答案:A7.按照现行政策规定,生产企业委托外贸企业代理出口货物,其增值税的退(免)税环节和方法是()。

加计扣除说明讲解

加计扣除说明讲解

浦东新区企业研发费用加计扣除操作流程说明:年度汇算清缴时,纳税人拿到《企业研发项目登记信息告知书》后,提交以下必备材料到主管税务机关,享受政策:1.享受企业所得税优惠申请表(包括研发项目登记号信息);2.委托研发项目须提供受托方的研发费用支出明细情况;3.集中开发项目研发费决算表、费用分摊表和实际分享收益比例等资料;4.研究开发项目的效用情况说明、研究成果报告等资料;5.《企业所得税年度纳税申报表》相关附表;[参考文本]项目开发计划任务书项目名称起止年月承担部门课题负责人联系电话:手机Email:公司二O 年月项目开发计划任务书研发项目所属技术领域:研发方式:一、立项依据:国内外现状、水平和发展趋势;项目开发的目的、意义;本项目对本市相关行业的技术、工艺领先具有推动作用之处;项目的市场前景。

二、研发内容和目标:项目主要内容、目标及关键技术;主要技术指标或经济指标。

三、现有研发条件和工作基础〔承担单位开展项目的优势(人才、设施等条件)〕四、计划进度(包括总的研究期限、年度计划进度以及已经取得的阶段成果;集中研究开发项目,请注明集团企业研发机构(部门)的名称。

)五、项目编制及人员组成六、预期成果归属七、项目经费预算(包括项目预计总经费和本年度预算经费。

对于委托研究开发项目,还需提供本企业和受托方经费预算;对于合作研究开发项目,还需提供协议或合同约定的费用分摊方法,及协议或合同约定的分享收益的比例;对于集中研究开发项目,还需提供协议或合同约定的费用分摊方法,以及参与研发的各成员企业情况。

)[参考文本]公司总经理办公会(董事会)决议公司(以下简称“公司”)于年月日召开会议。

一、会议主持二、参会人员三、决议内容公司年月日企业研发项目登记信息告知书:你单位报送的研发项目立项资料收悉。

经核对,附表所列项目符合《国家重点支持的高新技术领域》(国科发火〔2008〕172号)和《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》(国家发展改革委员会等部门2007年度第6号公告)的规定。

2018-税务事项通知书,送达回执-优秀word范文 (4页)

2018-税务事项通知书,送达回执-优秀word范文 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==税务事项通知书,送达回执篇一:税务事项通知书——催报地税税通〔〕号:(纳税人识别号:)事由:你(单位)年月未按规定期限办理纳税申报。

依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条、第六十二条。

通知内容:限你(单位)于年月日前进行申报。

逾期不申报的,将按照《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定进行处理。

如对本通知不服,可自收到本通知之日起,六十日内依法向温州市地方税务局或者温州市人民政府申请行政复议;或者自收到本通知之日起,六个月内依法向龙湾区人民法院起诉。

温州市地方税务局开发区税务分局二○一年月日温馨提示:如已按规定缴纳税款,请忽略本通知书。

地税税通〔〕号:(纳税人识别号:)事由:你(单位)年月未按规定期限办理纳税申报。

依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条、第六十二条。

通知内容:限你(单位)于年月日前进行申报。

逾期不申报的,将按照《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定进行处理。

如对本通知不服,可自收到本通知之日起,六十日内依法向温州市地方税务局或者温州市人民政府申请行政复议;或者自收到本通知之日起,六个月内依法向龙湾区人民法院起诉。

温州市地方税务局开发区税务分局二○一年月日投递日戳:投递人员签章:篇二:财政监督检查通知书送达回执送达回执篇三:税务事项通知书国家税务总局令第22号增值税一般纳税人资格认定管理办法第一条为加强增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)资格认定管理,根据?中华人民共和国增值税暂行条例?及其实施细则,制定本办法。

第二条一般纳税人资格认定和认定以后的资格管理适用本办法。

第三条增值税纳税人(以下简称纳税人),年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,除本办法第五条规定外,应当向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。

加计扣除说明

加计扣除说明

企业自主研发项目情况表
金额单位:元(列至角分)
研发项目
名称
项目负责
联系电话

项目起始
项目终止时
时间

研发项目
在技术领
域中的类

技术研发
成果最终
归属权
列入省部级或区县科技计划
(文号及名称)
一、立项依据(国内外现状、水平和发展趋势;项目开
发的目的、意义;本项目对本市相关行业的技术、工艺
领先具有推动作用之处;项目的市场前景。)(限300字
经盖章的《鉴定意见书》附项目材料(包括科委(认定中心) 要求企业补充的材料)反馈税务局企业所得税科(处)。 (续前*处) 4、区科委评审通过并出具《鉴定意见书》的项目,制作《企业 研发项目登记信息告知书》; 5、提交信息
对所得税综合管理岗的处理意见进行复审,并签注审核意见。
审核(授权区局企业所得税科(处))
分摊表。);
(3)自主、委托、合作、集中研究开发专门机构或项目组的编
制情况和专业人员名单复印件;
受理
大厅所
涉税 受理岗
(4)企业总经理办公会或董事会关于自主、委托、合作、集中 研究开发项目立项的决议文件复印件(集中研究开发项目由母 公司负责编制项目立项书)。符合免评条件的项目,需出具国 家、上海市或区级相关部门立项证明材料(立项批文、证书 等)复印件; (5)委托、合作、集中研究开发项目的合同或协议复印件(合
3、组织专家评审会:
(1)对项目是否属于文件所规定的两个技术领域进行认定;
(2)对项目技术的先进性和创新性进行判定;
评审岗
(3)对于项目材料有欠缺或申报项目较多的企业,联系安排答
五个 工作日
辩事宜;

经营地涉税事项反馈表-模板

经营地涉税事项反馈表-模板

经阵营涉税事项反应表纳税人名称纳税人辨别名(统跨地区涉税事项税跨报〔〕号一社会信誉代码)报验管理编号实质经营时期自年月日起至年月日货物寄存地址预缴税已预缴实质合开具发票应补预缴合同包括的项目名称款征收税款金同执行金额(含自税款金额率额金额开和代开)共计金额税务机关建议:经办人:纳税人(盖印):经办人:税务机关(盖印):年月日年月日【填表说明】1.本表由纳税人在跨地区经营活动结束时填写,向经阵营的国税机关填报。

国税机关受理后,纳税人可讨取《税务事项通知书》(受理通知)。

2.本表一式一份,经阵营的国税机关保存。

3.“纳税人辨别名(一致社会信誉代码)”栏,未换领加载一致社会信誉代码营业执照的纳税人填写原 15位纳税人辨别名,已领用加载一致社会信誉代码营业执照的纳税人填写 18位一致社会信誉代码。

4.“跨地区涉税事项报验管理编号”栏填写原《跨地区涉税事项报告表》中注明的管理编号。

5.“实质经营时期”栏填写实质经营开始日期和经营结束日期。

6.“货物寄存地址”栏填写跨地区经营货物的详细寄存地址,要明确填到区、街及街道号。

若无跨区经营货物的,此栏不需要填写。

6.“预缴税款征收率”栏按预缴税款时合用的征收率填写。

7.“已预缴税款金额”栏填写已向经阵营国税机关预缴的增值税税款的累计金额(金额单位:元,下同)。

8.纳税人在向经阵营的国税机关预缴税款后 , 应该实时向经阵营的地税机关申报缴纳相应的税费。

纳税人结清经阵营的国税机关、地税机关应纳税款以及其余涉税事项后,才能向经阵营的国税机关填报本表。

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8)企业有关会计核算方法的改变
9)其他项目
(五)其他报表资料延期报送批复
注:报送的资料在备注栏打“√”;未报送的资料在备注栏打“×”。
接收人: 受理单位:(章)
受理日期:
注:本表一式二份,一份交纳税人,一份随资料移交初审岗。)
某企业所得税汇算受理回执(doc 2页)
GNGS-QL-QT028
外商投资企业所得税汇算清缴申报受理回执

贵公司报送的下列所属 年度所得税申报资料,经初审,资料齐全,现予受理:
申 报 资 料 名 称
备注
(一)所得税申报表、附表及电子信息
1)外商投资企业和外国企业所得税年度申度报表
2)销售(营业)收入明细表
3)销售(营业)成本明细表
4)销售(营业)税金
5)销售费用、管理费用情况表
6)固定资产折旧情况表
7)无形资产、递延资产、其他资产表
8)预提费用调整表
9)财务费用情况表
10)注册资本到位情况表
11)其他业务利润明细表
12)营业外收支情况表
13)其他损益明细表
14)年度亏损弥补情况表
15)分支(营业)机构应纳税情况汇总表
2)损益表
3)现金流量表
4)存货表
5)固定资产及累计折旧表
6)无形资产及其他资产表
7)外币资金表
8)应交增值税明细表
9)利润分配表
10)产品销售成本表
11)主要产品生产成本、销售收入及销售成本表
12)制造费用明细表
13)销售费用、管理费用、财务费用及营业外收支明细表
14)预提费用明细表
15)其他有关财务资料
16)总、分支机构或营业机构年度所得税表情况
17)总、分支营业机构所得额分配情况表
18)应纳税所得额调整明细表
19)外国税额扣除计算表关联企业业务往来情况表
20)生产性企业兼生产性和非生产性经收入情表
21)政策性抵免所得税额情况表
22)外商投资企业和外国企业全年纳税情况表
(二)年度会计决算报表
1)资产负债表
(三)中国注册会计师查帐报告(或清算报告)
(四)主管税务机关要求报送的其他资料,包括:
1、享受税收优惠的有关批准文件
2、企业发生下列成本费用项目福利费
3)借款利息
4)非直线法的其他折旧方法
5)财产损失
6)低于10%的固定资产折旧残值率
7)经营期限不滿五年的筹办费或企业批准成立前的期间费用
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