制程检验流程图.xls
成品检验流程图
成品检验流程图在生产过程中,成品检验是一个至关重要的环节。
它确保了产品的质量,并防止不合格的产品流入市场。
下面是一个成品检验流程图的示例,它概述了成品检验的主要步骤。
1、准备检验设备在开始成品检验之前,需要准备必要的检验设备,包括测量仪器、检测工具、实验室设备等。
这些设备应按照相关规定进行校准和维护,以确保其准确性和可靠性。
2、接收产品从生产线上接收待检验的产品,并将其放在指定的检验区域。
同时,应记录产品的信息,如型号、规格、批次等。
3、检查外观对产品的外观进行检查,包括是否有划痕、瑕疵、变形等问题。
同时,检查产品的完整性,确保没有明显的缺陷或损坏。
4、检查尺寸和形状使用测量仪器对产品的尺寸和形状进行检测,确保其符合设计要求和规格。
对于关键尺寸和形状,应进行详细的测量和记录。
5、检查材料质量对产品的材料质量进行检查,包括材料的硬度、韧性、耐久性等指标。
对于关键材料,应进行实验室测试和分析。
6、检查功能性能对产品的功能性能进行检查,包括开关、按钮、指示灯等部件的功能测试。
确保产品能够在正常条件下运行,并满足设计要求。
7、审核质量文件查阅产品质量文件,包括生产记录、检测报告、合格证明等。
确保产品质量符合相关标准和客户要求。
8、填写检验报告根据检验结果填写检验报告,记录产品的信息、检测数据和评价结果。
检验报告应准确、完整地反映检验过程和结果。
9、审核检验报告对检验报告进行审核,确认检验结果是否符合要求。
如有不合格的产品,应进行返工或报废处理。
10、交付合格产品将合格的产品交付给下一道工序或客户,确保产品质量符合要求并满足市场需求。
成品检验流程是产品质量控制的关键环节之一。
通过实施严格的成品检验流程,可以确保产品的质量符合标准要求,提高产品的可靠性和安全性。
及时发现并处理潜在问题,有助于降低生产成本和减少质量损失。
成品检验流程图的推广和应用有助于提高企业生产效率和产品质量水平,提升企业的市场竞争力。
在任何生产或制造过程中,原材料的检验都是至关重要的环节。
IPQC检验流程图
受控
核准
作成
流程 现场资料准备
核对材料
管理
根据生产的机种找相关的资料(BOM、规格书、施胶图、包 装示意书)和样品。
IPQC要核对使用的材料的料号、用量、规格、结构、材质、 颜色是否同材料表、样品、图纸的要求一致。
※必须按规定要求进行确认,有异常马上汇报处理。
首件制作
测试喇叭的性能(FO、阻抗、极性、扫频等),确认所有材 料的搭配与样品是否一致。
※有重大或批量不良时须要停线,决定措施后再生产(在 10-15分钟做出决定),所生产不良品进行隔离并标示,做 出相应处理措施。 ※胶水必须按规定确认涂胶状态及干燥硬度。
检查每个工位的作业手法是否正确,所用治具是否标准.胶 水是否正确.定时检测胶水的调和比例.
按AQL标准抽检,确认产品的特性、外观、材料的使用、配 件的用量。
首件确认(结构、外观、材质等)是否符合性能要求.
首件确 认
首件记录
※首件未完成,而生产已量产,由此产生的不良后果由生产 承担,品管不承担责任。
批量生产
Hale Waihona Puke 重点岗位检查记录/异常处理
巡线检查
汇报处理
制程品质异常 联络单
抽板抽箱检查
记录/异常处理
巡检员协助线长排线,开始生产5-10个的产品要全检.确认 无误后进行批量生产.
※单品(低音、高音)完成后,IPQC需核对样品抽查确认, 完全合格在管理票上盖合格印章,生产看到有合格印才章能 上线组装。
重大品质事件,召集检讨会 并追究管理责任
制程控制流程图
《外发加工单》《套料发料单》《QC 检验表》《BOM》《ECN》
套料发料 样机制作
仓管为工单物料进行备料并进行套料 的发料;生产部门按工艺要求进行生
产样机的制作
《套料发料单》《领料单》
PCBA后 PCBA测试
结构件 预加工
A.产线按工艺要求进行PCBA后焊,QC 按作业指导书进行PCBA 的测试B.产线 按工艺要求进行结构件的样板制作及
LOGO
作业流程图
材料来料
XXXX有限公司
制程控制流程图
项目编 号APQP-
作业简述
供应商送货到物料待检区
版本:A0
相关表单
《送货单》
NG
来料 检验
IQC按检验规范及样板进行材料的检验 《材料送检单》《IQC检验报告》
特
OK
采
材料入库
PCB外发加 SMT跟线检
A.仓管对IQC检验的良品进行入库,并 进行系统的输单。B.PMC安排PCBA物料 的备料及委外加工。C.跟单人员对外
《QC检验报表》《维修报表》
产线进行包装首件的制作,工程,品 《成品包装首件报告》《样品标示单
管对首件的确认
》
产线按装箱清单、作业指导书进行包 装
《包装清单》《作业指导书》
QA 按照检验规范对包装成品进行检验 《QA检验规范》《QA检验报告》
产线开单进行成品入库
制作:
审核:
《入库单》 批准:
表单编 号:CBF-RD38-A0
加工
《作业指导书》《样品标示单》《 PCBA首件报告》
半成品组装
产线按作业要求进行半成品的组装
《作业指导书》
半成
NG 不良维修
检验与试验管理程序(含流程图)
ABC科技有限公司
文件制修订记录
文件编号II-QP-13 页数2/8 生效版本02
1.目的:
规范检验流程及标准,使公司的生产、服务提供过程品质得到有效的控制,从而不流入不良品、不制造不良品,不流出不良品。
2.范围:
适用于本公司进料(包括客供料)、制程、成品检验工作和可靠性试验作业。
3.参考文件:
3.1产品防护与出货管理程序
3.2不合格品控制程序
3.3采购与供应商管理程序
4.定义:
4.1可靠性试验:对实现产品功能的保障能力的测试。
4.2首件:每个新订单生产前或生产过程中生产条件发生变化后(5M1E等)所生产的第一或前几件产品。
4.3首检:对首件产品进行检查及确认的过程。
5.责任:
5.1品管:负责来料、制程及成品的检验及标识、试验仪器操作及可靠性实验执行。
5.2生产:负责生产成品的送检,制程不合格情况的改善,将生产成品入库。
5.3仓库&采购:负责来料的送检,不合格品的处理,出货成品的送检;检测单位选定及管理。
5.4工程部:负责检验标准技术文档的提供。
6抽样方案:
文件编号II-QP-13 页数3/8 生效版本02
6.1特殊部件进行全检(例如摄像头等),电子料和线材按0.4抽样,壳料和包材按1.5抽样(若质量问题多则加严抽样)
7.相关记录:
7.1进料检验报告
7.2进料品质异常单
7.3制程巡检报表
7.4首件检验记录
7.5成品检验报告
7.6可靠性实验报告。
IQC--IPQC--FQC--OQC检验控制流程图
纠 正 及 预防 措 施 管
理程序
IQC 作业流程图
流程图
权责单位及人员
相关文件及窗体
供货商
《送货单》
物控部
《收料单》
N
品管单位
《料品免检管理办法》 资格认定
Y
《合格供货商名录》
抽样计划 MIL-STD-105E
品管单位 《MIL-STD-105E LEVEL II 》
《进料检验管理程序》
N
N
《进料验收单》 抽样检验
品管单位
《进料检验规范》 《外观检验规范》 《成品作业检验规范》 《QC PASS 章》 N
Y
《进料矫正措施单》 《不良品待处理单》 《质量异常处理办法》 《不合格料品管理程序》
N
相关单位主管
《进料验收单》
Y
品管单位
《进料验收单》 《条件允收标签》
物控单位 《进料验收单》
核准: 审核: 制定:
供应商
收
料
入库
M.R.B 会议 条件允收
核准:审核:制定:。
生产检验流程图
生产/检验流程图解释:1.客户来料/SMT来料客户来料:客人提供订单所需材料SMT来料:SMT车间所交PACB半成品(包括贴片 AI)2.IQC检验IQC对客户来料及SMT车间所交PCABA半成品进行检验。
检验OK则上线使用,检验NG时则开出IQC来料异常单,知会客户或者SMT车间处理。
3.插件制造部门(插件拉)根据客户样品/BOM清单/IPQC确认首件进行插件动作。
4.补焊制造部门(补焊拉)按相关客户要求,公司内部品质要求进行补焊动作。
5.外观总检/功能测试制造部门(补焊拉)按相关客户要求,公司内部品质要求进行外观总检/功能测试动作。
A.制程检验是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。
在这生产过程中,产线拉长或者制程检验人员,当产品不良率超过3%时,需立即开出制程品质异常单,知会相关单位进行原因分析并提出可行性改善对策。
6.半成品入库/成品入库半成品/成品在经过以上生产流程及品质检验流程OK后。
可安排入库动作。
步骤:一、产线开出半成品/成品入库单,并在产品外箱上贴上标签(包括成品订单号/机种/批量/实际数量/日期等等相关讯息)。
二、将半成品/成品拖至品保指定待验区。
三、将半成品/成品入库单转交给品保相关检验人员(OQC检验员)。
7.半成品/成品检验品保OQC检验人员根据制造部门提供的半成品/成品入库单,AQL抽样水准/半成品/成品检验规范进行检验。
检验OK则在半成品/成品入库单上签字确认加盖品保检验PASS章,并在产品包装箱上贴附PASS标签。
检验NG时,则及时开出成品检验异常单。
知会制造部门确认动作,如是功能时,转工程分析具体不良原因。
制造部门确认相关不良品及不良现象后,需进行重工动作。
IPQC(制程检验人员)追综重工效果8.出货半成品/成品检验OK后,按客户需求日期出货。
核准:审核:制定:相关人员签字:。
制程检验不合格品处理流程图
制程检验不合格品处理流程图
IPQC巡检 不合格发现 生产线全检
标识/隔离
判定责任归属
原材料问题
物料鉴审
不合格品处理
制程问题 特 采 返 修 退仓(来料) 责任部门 会 签 YES NO 标 识 申请报废 供应商确认 原因分析 IQC确认
IQC确认
采
购
反馈至供应商
生产流程
标识/隔离
IQC处理通知
采取措施
纠正与预防 措施
会
签
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
退货/清理 效果确认
报
废 记录存档
不合格品处理说明: 1.当某项不合格品数量超过“停机整改要求”的条件时,则必须要求生产进行停机调试,当异常较 为严重或必要时须以<品质异常通知单>形通知生产单位停机整改。
编制:
会签:
批准:
日期:
IPQC制程检验流程(流程版)
生产部
品检组
业务
首五件产品量测记录表
异常联络单
IPQC巡回检验记录
作业流程
流程说明
权责
单位
产出
表单
6.5主管不定时地巡回检查,发现问题,要让检验人员清楚问题所在,查找原因,提出改善对策,同时要求IPQC记录于《IPQC巡回检验记录》,并指定跟催确认人回馈最终改善结果,必要时再到现场亲自查实。
5.5 确认成品首件时必须对打好钉的成品进行轮子检验:
5.5.1检验轮子三只脚/外八字:把装好轮子的成品放在一玻璃平面上,转动箱体(需正方向和反方向),观察四个轮子是否完全接触玻璃板,如有轮子未完全接触玻璃板(轮子与玻璃板有空隙或四脚未落地),则视为三只脚. 用手分别转动每个轮子,观察轮子转动是否顺畅,不卡顿,再把箱子放在玻璃板上,观察前后轮子是否在一直线上,观察方法:前左轮对后左轮,前右轮对后右轮,前左轮对前右轮,后左轮对后右轮,如有任意一个轮子不在一直线上,则视为八字脚。
3. 检验标准:
3.1顾客订单资料
3.2业务员(含)以上干部签名确认的样包或顾客提供的样包、原物料确认卡、订单通知与反馈单、顾客原始订单、工艺单,资料单。
3.3《QC工程表》。
4.标准核对步骤:
4.1IPQC根据业务所提供的工艺单逐步核对两者的物料名称、规格、颜色、配色是否正确,如两者无误时,以工艺单做为标准核对大货及样包。
一 范围:
产品试做、过程品质控制,成品首件检验、关注新产品上线成品品质,跟催确认品质改善。
二 参考文件:
2.1 QC工程总表PB-G-001
三术语和定义:
3.1检验标准:业务员(含)以上干部签名确认的样包或顾客提供的样包、原物料确认卡、订单通知与反馈单、顾客原始订单、工艺单,资料单。
制程检验作业流程及不合格品处理流程流程
制程检验作业流程流程图1.0目的为保证产品在生产制程中得到有效检验作业,控制制程品质,降低制程返工、报废,提升产品合格率,提高不良出来的时效性,特制定本作业流程。
2.0 范围适用于(备料车间、白身车间、油漆车间、包装车间)生产过程中的检验与控制及不良品处理。
3.0 职责3.1 PMC部:计划课负责生产指令的下达,参与生产异常处理;仓务课负责完成不良品的回仓分类保管、标识确认及不良品退料的督促工作。
3.2 各生产车间:负责制程产品材料确认,首件产品品质确认及生产过程中的自检、互检工作。
反馈、参与生产异常处理;3.3品管部:首件产品确认及生产过程中的巡检、完工后检验,反馈、主导或参与品质异常处理工作,并对数据记录保存、统计、分析、改善,持续改善;3.4 相关部门:主导或参与品质异常处理及异常分析工作。
4.0 作业程序4.1 PMC部下发《生产日计划》给各生产车间主管,各生产车间主管根据《生产日计划》,组织安排操作工做好生产前的准备工作;4.2 各车间组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等,按样品或产品工程作业标准书等准备物料进行生产。
备料、白身、总装车间:工装夹具、测量量具、签样、作业指导书、图纸、模具等。
油漆车间:色板、签样、作业指导书、图纸等。
包装车间: 签样、作业指导书、图纸、产品包装示意图、模具等。
4.3组长、技术员对首件先自检,合格报制程检验员对首件进行检验,详细参考《首件检验控制卡》。
4.4制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于6次)及工艺图纸等要求巡检各工序制程品质状况,巡检要有相关侧重点,填写巡检记录,若不符图纸和工艺要求,则知会操作员异常状况;当生产操作工自检发现不良现象时及时隔离和标识;当产生不良品超标时,发现人即时通知本组组长到现场确认,组长到现场确认后,按《生产异常提报控制卡》进行操作,必要时组长填写《品质异常报告和处理单》交责任单位处理(来料引起的不良交品管部处理;制程引起的不良交本部车间主管处理)。
制程检验作业流程图
制程检验作业流程流程图1.0目的为保证产品在生产制程中得到有效检验作业,控制制程品质,降低制程返工、报废,提升产品合格率,提高不良出来的时效性,特制定本作业流程。
2.0 范围适用于(备料车间、白身车间、油漆车间、包装车间)生产过程中的检验与控制及不良品处理。
3.0 职责3.1 PMC部:计划课负责生产指令的下达,参与生产异常处理;仓务课负责完成不良品的回仓分类保管、标识确认及不良品退料的督促工作。
3.2 各生产车间:负责制程产品材料确认,首件产品品质确认及生产过程中的自检、互检工作。
反馈、参与生产异常处理;3.3品管部:首件产品确认及生产过程中的巡检、完工后检验,反馈、主导或参与品质异常处理工作,并对数据记录保存、统计、分析、改善,持续改善;3.4 相关部门:主导或参与品质异常处理及异常分析工作。
4.0 作业程序4.1 PMC部下发《生产日计划》给各生产车间主管,各生产车间主管根据《生产日计划》,组织安排操作工做好生产前的准备工作;4.2 各车间组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等,按样品或产品工程作业标准书等准备物料进行生产。
备料、白身、总装车间:工装夹具、测量量具、签样、作业指导书、图纸、模具等。
油漆车间:色板、签样、作业指导书、图纸等。
包装车间: 签样、作业指导书、图纸、产品包装示意图、模具等。
4.3组长、技术员对首件先自检,合格报制程检验员对首件进行检验,详细参考《首件检验控制卡》。
4.4制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于6次)及工艺图纸等要求巡检各工序制程品质状况,巡检要有相关侧重点,填写巡检记录,若不符图纸和工艺要求,则知会操作员异常状况;当生产操作工自检发现不良现象时及时隔离和标识;当产生不良品超标时,发现人即时通知本组组长到现场确认,组长到现场确认后,按《生产异常提报控制卡》进行操作,必要时组长填写《品质异常报告和处理单》交责任单位处理(来料引起的不良交品管部处理;制程引起的不良交本部车间主管处理)。
制程质量控制流程图
制程质量控制流程图制程质量控制流程图1:概述本文档旨在介绍制程质量控制流程,以确保产品的制造过程符合质量要求。
制程质量控制是产品质量管理的重要组成部分,通过对制造过程中的各项参数和环节进行监控和调整,以达到产品质量稳定和优化的目标。
2:质量策划2.1 制定质量目标:明确产品制造过程中的质量要求和指标,确保产品质量符合客户需求和标准。
2.2 制定质量计划:制定详细的制程质量控制方案,包括质量检测方法、检测频率、抽样方案等,确保制程质量控制得到有效执行。
3:前期准备3.1 建立质量控制团队:组建由质量工程师、工艺工程师和生产人员组成的质量控制团队,确保各项制程质量控制工作得以顺利进行。
3.2 设备校准与验证:对生产所需的设备进行校准和验证,确保设备的准确性和稳定性,以保证制程质量可控。
3.3 建立记录系统:建立完善的记录系统,包括产品质量检测记录、纠正措施记录等,以便后续的数据分析和持续改进。
4:制程质量控制流程4.1 原材料检验:对原材料进行严格的检验,包括外观检查、物理性能测试和化学成分分析等,确保原材料符合质量要求。
4.2 设备状态监控:通过定期的设备巡检和状态记录,监控设备的运行状态,及时发现并处理设备异常情况,以保证制程的稳定性。
4.3 工艺参数控制:对工艺过程中的各项参数进行严密控制,包括温度、压力、速度等,确保产品符合质量标准。
4.4 过程检验:对制程中的关键环节和关键参数进行抽样检验,包括外观检查、尺寸测量和功能测试等,以判断制程的合格程度。
4.5 数据分析与改进:通过对制程质量数据进行统计和分析,发现潜在问题和改进机会,并采取相应的纠正措施和预防措施,以提升制程质量。
5:结束本文档涉及附件:附件1-质量目标设置表、附件2-制程质量控制计划表、附件3-原材料检验记录表、附件4-设备状态记录表、附件5-工艺参数记录表、附件6-过程检验记录表、附件7-数据分析报告。
本文所涉及的法律名词及注释:- 质量管理体系:是指组织在为满足顾客满意度的质量要求而制定并持续实施的质量管理活动的总体的、持续的、分阶段的系统。
制程检验程序
生产流程图
开机/上线
首件确认
NG 纠 正
量产
自主检查
NG
巡回检验
NG
成品检验
NG
入库
出货
文件编号 版本/次 页码 生效日期 文件类别
程序文件/2
责任单位
生产部
品管部
生产部 生产部 品管部 品管部
仓库 仓库
2 范围: 适用于本公司产品于生产制程检验作业。
3 权责: 3.1 生产部:负责生产制造及自主检查与首件送检。 3.2 品质部:负责制程首件检验及巡回检验。
4 定义: 4.1 自主检查:生产部作业员在作业过程中按作业指导书作业或首件样品对产品进行检 查,防止不良品流入下一工序。 4.2 首件检验:IPQC 依产品检验标准书于每次产品上线及开机、换模、换材质、修机后 对首件产品进行全方位检验并记录。 4.3 巡回检验:IPQC 人员在规定时间内(两小时一次),按检验标准或样品进行检验并 作记录。 4.4 紧急放行:因生产、客户订单急需来不及验证而放行的原料及待检成品,应对该产品 做出明确标识,并做好记录,以便一旦发现不符合规定要求时,能立即追 回和更换。
5.7.2 当制程中出出不符合要求,根据实际需要“紧急放行”的物料,由 PMC 部向 QA 部提 出申请“紧急放行”;
5.7.3 在物料紧急放行时,IPQC 应挂牌标识“紧急放行物料”,同时应留取抽样水准规定 数量的样品进行检验或进入车间边生产边检验,且检验报告须尽快完成;
5.7.4 若发现紧急放行的物料经检验不合格,要立即根据可追溯标识及记录,将不合格品全 部追回;
XXXXXX 制 品 有 限 公 司
文件名称
制程检验程序
制修訂
文件版本 制修日期 制修訂頁次