费用报销单填写规范[1]
费用报销单据规范
7、不符合本规范的报销单,予以退回,由经办人更 正、补充。
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额,以便财务审核 (粘贴单的样式尚未定)。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
谢 谢!
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
Байду номын сангаас
(一)长型的票据折叠方法
将单据固定在封面的左上角,齐封面的底边线 将长出部分对折
提示:齐封面
1 底边线对折
2
上边沿线
使齐 上上 下边 两沿 段线 长将 短长 相出 当部
分 折 拢 ,
3
将票据折叠,使大小、长短与单据 封面保持一致
3、折叠法-适用附件大于报销单时
(二)宽型的票据折叠方法
沿此线将多余的无 字部分剪掉
鱼鳞法粘贴步骤
第四步、从粘贴单的右上角开始贴票,每张票只需 贴在左边一条,不需全部刷上胶水。
鱼鳞法粘贴步骤
第五步、然后向下错开一定距离贴第二张。
鱼鳞法粘贴步骤
第六步、如此一张接一张地贴完最右边一条。
鱼鳞法粘贴步骤
第七步、向左再错开一定距离贴第二列。
鱼鳞法粘贴步骤
最后,如此循环往复,直至粘满一张粘贴单。注意 最左列请与装订线对齐,装订线外不要贴任何票据。至 此,本张粘贴单完成。如还有很多票据,则另取一张空 白的《报销单据粘贴单》,重新开始上述步骤。
鱼鳞法粘贴步骤
注意:单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界 为限,从左至右,从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单 上。
费用报销单填写规范40208
费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订,关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。
二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途,按不同项目分列填写,在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的,划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法,抬头正确。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后,把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三(交由上级领导签字审批后交给财务处。
下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~教育机构劳动合同范本为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。
费用报销单据填写及粘贴规范
4.1《费用报销单》及填报要求
如有备注请另外附 纸张说明,此两处 留给领导签字。
如属冲销借款,才需填此两项 备注:本单相当于汇总单。销售人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票 贴在同一张白纸黏贴纸上,附在后面; 把当月的差旅费汇总一个金额,并将填报好 并附了发票 付款申请单
注:适用于公司向第三方的直接付款或预付款。
精品
4.3报销票据粘贴方法 1、整理票据
对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余 部分减掉,但不得因此影响原始凭证内容的完整性。
精品
修剪后的票据。
精品
过宽过长的附件,应进行纵向横向的折叠。
精品
④经过修整后的票据附在报销凭证后不应超出单据封面边沿线。
精品
四、发票黏贴要求
1.发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。尽量
按照发生的时间顺序贴。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前, 贴上汇总单后会把金额挡住。 2. 如果发票量大,要类别贴,按规格大小统计一起黏贴。办公用品、劳保物资票、餐饮票、 住宿票、加油票、的士票、火车票、飞机票等,都要分好类别,先小后大黏贴。 3. A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大 一点的,也一样按报销黏贴单大小叠好。 4. 尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。
以上若有一项不符合规定,财务有权将票据退还报 销人,要求其重新填写;财务有权拒绝报销任何不真实 的原始单据,拒绝不合理、不合格、不合法的报销凭证。
精品
三、正确选择并填写报销凭证
1、《会计法》规定,对于不真实、不合法的原始凭证,财务人员有权 不予以受理;对于弄虚作假,严重违法的原始凭证,财务人员在不予 受理的同时,应当予以扣留,并及时向领导报告,请求查明原因,追 究当事人责任;对记载不准确、不完整的原始凭证财务人员有权退回, 要求重新补齐。 2、费用报销单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔 填写。字迹工整、不得涂改,填写大小金额的报销凭证,大小金额必 须一致,相关内容需填写完整。 3、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,可以 用其他同类型发票代替,但仅限于固定标准的费用,其他无标准的费 用和原材料采购不可以用其他发票代替,以防止滥报。 4、各类发票抬头必须和报销单位一致,否则不能报销,原始凭证不得 涂改。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
首先发票与收款收款分开,同类的票据贴一起一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
费用报销单所有需要填写的内容必须填写完全。
具体填写说明1、日期如实填写报销时的日期,2、附单据张数为所附单据张数。
3、“金额大写”此处填写合计的大写金额(人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾)。
¥后面填写小写金额。
4、“经办人”及“领款人”为报销票据人员,“验证人”为本部门上级领导5、“单位主管”为本单位总经理6、“用途说明”处填写费用支出的用途,汇总分类填写,在摘要里详细填写附件内容。
二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法,公司的全称:,不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。
4、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。
加油票,出租车票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。
5、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。
6、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整,金额不得涂改,大小写金额必须相符,相关内容要填写完整,如图:1、“报销部门”处填写所属的部门,如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写,为填写报销单当日的时间,业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写,出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目,如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费,要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写(阿拉伯数字),填写实际发生金额,填写时数字应占格子的二分之一,书写工整,不可连写,也不可乱涂乱画,数字前要写上人民币符号“¥”。
6、“合计”各项费用合计金额,用阿拉伯数字填写,合计金额上面有空行,画上对角线注销。
(如上图)7、“备注”指对其它情况的说明,没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写,如图,若合计金额的首位为千位数,则万字前画圈,圈内打叉,以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”,则填写大写“零”。
例:6050.03元,大写:拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求:1)所附发票/单据真实、合法,抬头正确。
无法提供票据的,应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖,要求平整对齐,数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等,需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核,再交给财务审核签字,最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容,文件下发后,若在使用过程中发现存在问题或疑议,请大家及时反馈给医院办公室,由医院办公室与总经理进行统一协调解决,再由汇编人进行统一修改;其他人不可擅自对原件进行修改使用。
报销书写规范1
报销书写规范
1、报销单填写规定
1)数字必须书写正确。
如小写135.60,大写错误写法:壹佰叁拾伍元陆角。
正确写法:壹佰叁拾伍元陆角整。
小写150.60,大写错误写法:壹佰伍拾元陆角整。
正确写法:壹佰伍拾元零陆角整。
2)报销时小写金额和大写金额必须一致。
报销数字大写分别
为:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。
大写金额应顶格书写,小写金额前应带人民币符号:¥。
小数点后保留两
位小数,不足两位用“0”填充。
如:¥6645.3(错),¥6645.30(正确),报销单金额必须与其附件金额一致。
3)各部门报销时,清楚填写报销绝对事项。
摘要栏填写绝对记载事项:时间,人物,事由。
如某部门张某2011年12月21日报销去工商局办理营业执照发生差旅费,摘要栏填写:2011年12月21日张某去工商局办理营业执照用差旅费。
4)报销人员在经办人签字处必须用正楷字,不得草书。
必须用铅字笔或蓝黑墨水钢笔书写,不得用圆珠笔、铅笔或红色笔书写。
5)“费用分类明细”及“金额”栏如有空白处用斜线标识。
6)保持票面整洁
2、发票贴于粘贴单背后,按从上到下,从左到右粘贴,,
发票应按单据类型进行归类,并注明其单据类型,其单据张数填列为背后发票份数。
3、报销时必须有相关部门领导、项目领导签字认可、财
务签字审核后方可报销。
样本:
凡各部门不按财务相关规定报销者,财务拒绝报销。
待报销手续完善后方可办理报销业务。
若还有疑问,请到财务部咨询。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范:1.报销单的标题应明确表示报销内容,如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息,包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细,包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细,填写人需要提供相关的费用凭证,如发票、收据等,并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息,以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程:1.填写人在填写完报销单后,将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性,确认费用项目是否符合公司政策,并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时,应该对费用项目的必要性和合理性进行评估,对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见,并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门,可能需要公司领导层的审批,以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理,避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后,报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项:1.填写人应在提交报销单前,仔细检查费用明细的准确性和完整性,确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策,并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限,以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程,以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程,提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程,可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时,透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
费用报销单据的填写及粘贴规范
鱼鳞法粘贴步骤
注意:单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界 为限,从左至右,从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单 上。
单上,容易脱落。
杂乱无章
财务目标:让财务凭证变得美观、整洁
斜面,增加打孔人 员难度与危险度
既不美观又增加 装订人员工作量
财务目标:让财务凭证变得美观、整洁
我们的目的:让我们的 凭证变得美观、整洁,便于 我们存档。
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感谢您的关注!
6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围,对超出 支付单的票据、附件要折叠与支付单平齐;
7、不符合本规范的报销单,予以退回,由经办人更 正、补充。
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额,以便财务审核 (粘贴单的样式尚未定)。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
1、平铺法--适用票据较少时
提示:票据固定点
1
2
日期填写完整
提示:粘贴好的票据附
3
于报销单据封面后
二、鱼鳞法--适用票据较多时
票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从 右向左粘贴在粘贴单上。
提示:票据固定点
1
2
提示:粘贴好的票据附
3
于报销单据封面后 4
鱼鳞法粘贴步骤
第一步、将发票平摊到桌子上。
3、注意:“事由或品名”一栏请勿出现敏感字眼, 如:奖励、礼品、人名和或公司名称等。 例如,一笔招待A公司的餐饮费,可以填写成“报 销业务招待费(沟通制作app)”。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴,使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴,快捷的报销各项费用,特制定此规范与要求,请各位同时遵照执行,如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需要填写大小金额的单据,大小金额必须相等,相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类:将票据分类,如差旅费、招待费、其他,其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面,将票据贴到粘贴单上,形成梯形,上面的票据翻开后,后面的票据内容一目了然,以此类推。
大张发票齐左上角贴好,左端上端同时对齐,不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上,粘贴效果力求整洁、平整,分布均匀,层次分明,便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针,大头针,回形针等金属物品。
三:填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四:汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起,并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果,翻开报销单,能一目了然附在粘贴单上发票的内容,不会转几圈才能顺看发票。
提醒:报销单在携带过程中,请用文件夹或者书将报销单平整放置其中,以免票据弯曲,折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折,以致整个报销单无法平铺。
第六步:完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写,以免印在后面的发票上,形成印迹,导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状,根据发票形状对照粘贴。
图一:按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类,每类再按尺寸大小分类,接着按金额由大到小分类,相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐,可以用剪刀把边沿修剪,但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二:利用粘贴单,分类粘贴。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管:
注意事项:
1、报销部门:必须严格填写,一张报销单只能填写一个部门的费用,跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期:请填写实际发生日期。
3、单据及附件:请把所有附件(包含发票以及收据或者相关资料统一编号,整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目:请尽量填写大类别,如办公用品,水电费,差旅费,
招待费等
5、摘要:请尽可能的填写详细。
6、金额:如实填写,前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额:一定要用大写数字填写,前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写,后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写,后面应退(补)处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳:
报销人:
费用报销单据填写规范
日期请如实填写(发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号,然后将总数填写在此。
,后面不涉及位数用零填写。
:
规范
金额前面一定要写羊角符号“¥”,金额精确到小数点后面二位。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求第一篇:费用报销单填写规范及票据粘贴要求本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求,补助:1、交通费,办公用品(图书,文体用品勉强可用),快递费,餐费(占整张报销单总额的10%,其中包含食品,劳保用品等等都算在餐费类别里)2、主要的交通费,办公用品,餐费,尽量3种报销项目都包含,除餐费10%外,其余比例尽量均衡;3、电子发票也可以使用,打印出来,仅一次性使用,不能包含明细;4、发票不能标注明细;5、单张发票,金额不能过大(尽量≤1000,具体需询问财务合不合格,再进行粘贴)其他一类报销:1、出差前可提出申请,填写借款单,财务总监签字,出差过程中保留好各项消费的发票,出差后需要填写差旅报销单,再按照粘发票和报销标准报销;2、快递费用报销,发快递保留好快递底单,记录好金额,公司这里暂时是个人垫付,统一填写报销单报销,发快递后需要要快递发票3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票,按照实际消费金额报销,并附上发票报销,二、粘票1、检查发票抬头、真伪(确保发票为国税发票,在国家税务局网站上按要求查阅)、项目(办公用品,餐费,交通费等等)2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围,超出部分需折叠;3、分类粘贴,大小整齐粘贴,确保粘贴后的票据平整,不要遮挡住发票的金额;4、统一用胶水或胶棒粘贴,不能使用订书订;三、填写1、填写好报销日期2、按照数字大写的形式书写报销金额(具体百度可学习),大小写金额必须相符;3、项目类别上:基本上是:办公用品、交通费、餐费、快递费,打印费等其他类别按照实际发生填写,具体细节询问财务部;4、报销单摘要上写好,报销的项目类别和金额,金额总数相加等于报销的总金额,各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改、添加标注;6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可以使用圆珠笔或铅笔书写;7、领款人签章处需领款人本人签字,检查无误后,财务总监签字,再交给财务审查报销。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范为规范费用报销管理,加强财务标准化,特制定本制度。
一、填写要求1、填写报销凭证要求字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、填写说明1、报销部门:填写费用报销所属的部门,如采购部、总公司财务部、商业街销售部等。
2、日期:如实填写当日日期。
3、单据及附件共_页:此处页数应用大写填写,数据与粘贴单一致,如底下附三份粘贴单,分别为8张、10张、5张,此处页数应为底单张数合计,应填贰拾叁页。
4、报销项目:按不同项目分行填写,如餐费、交通费、水费、招待费等。
5、摘要:填写报销项目的详细内容,如餐费项目为公司员工聚餐等。
6、金额:填写该行费用实际发生金额。
为阿拉伯数字填写,每个数字占该列格子的二分之一以下。
7、合计:各项费用合计填写阿拉伯数字。
前面加注“¥”符号。
此行上方有空栏的,划“/”线注销。
8、金额大写:填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前填“ⓧ”,以此类推,若千位数有数值中,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额450.4元在此行填写为:ⓧ佰ⓧ拾ⓧ万ⓧ仟肆佰伍拾零元肆角零分。
人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾,佰仟万。
9、原借款、应退(补)款:在有借款需要冲抵的情况下填写,没有发生额的用“/”填入。
10、备注:为费用项目中需要备注的事项,如房租,已由其他公司代缴多少;应付款项中有预付款的金额等情况。
11、签名+日期。
12、报销人:为经手报销费用人签名。
13、出纳:此张单据最后一个签注人,由出纳付款后签名并在费用报销单中央部分加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。
14、复核:由责任会计复核相关项目及金额后签名。
15、会计主管:由该事业部财务负责人复审后签名。
16、原始凭证粘贴单:16.1所附发票真实、合法,抬头正确;无法提供发票的不予报销。
费用报销单填写规范说明 -1
关于费用报销单的规范使用说明一、费用报销单1、部门填写:财务部、综合部、农化部、拓展部(拓展部煤炭组、拓展部硫磺组)、化肥部(化肥部重庆区、化肥部两广区、化肥部云贵川区)2、金额填写:阿拉伯数字必须写到小数点后两位且需工整,不得连笔,如100.00,合计金额前必须加人民币符号¥,如¥100.00;大写金额:✞拾✞万✞仟壹佰零拾零元零角零分;3、日期填报销日期;4、单据及附件张数:填所附粘贴单页数;5、原借款、退/补:有则填,无则划对角斜线;6、签字程序:报销人→部门分管经理→核算会计→总经理→(董事长签字:超过标准)→财务总监→出纳→领款人;二、差旅费报销单1、如实填写出差日期期间及天数,2、出差明细:分阶段地点填写出差日期,起讫地点:某地--某地,及相关费用,并写小计金额(注:”出差补助”填交通补助,”其他”填伙食补助)其他填列事项要求同费用报销单。
三、借款单:签字流程:部门分管经理→总经理→(董事长:超过标准的)→财务总监→出纳→借款人签收其他同费用单,据实填写四、粘贴单报销发票单位名称:重庆XXX有限公司费用报销有发票的需粘贴在发票粘贴单上在附在费用报销单或差旅费报销单后粘贴单填写要求:粘贴区上方一排不需填写,左边列从单据张数到补贴,有发生的必须填写,其中“补贴”指伙食、交通以外的补贴。
粘贴要求:1、票据需分类粘贴到发票粘贴区;2、票据粘贴需之下而上、由小到大渐次粘贴;3、票据粘贴好后超出粘贴单的需规范折叠到边界内;4、当票据较多时,可在一张发票上粘贴一类发票或分几页粘贴单粘贴。
正确粘贴示范:常见不规范做法:1、:部门:某分公司;2、金额:小写金额:100,或未填合计金额,大写金额:——拾——万——仟壹佰零拾X 元X 角X 分;✞拾✞万✞仟壹佰零拾0 元0 角0 分;3、签字程序错乱,4、粘贴单粘贴不规范(同一张粘贴单上粘贴太多易掉落)。
费用报销单填写规范
东莞市亚星半导体费用报销单填写与票据粘贴说明为标准和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、标准地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事按照以下说明执行,如有不明白或需改良之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单填写说明1、报销单填写要字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
3、在“报销部门〞处填写所属的部门,如行政人事部、品质部等。
4、日期如实填写报销时的日期,“单据及附件页数“填写发票与收据张数。
5、“用途〞此处填写费用支出的用途,按不同工程分列填写,在“备注〞栏可以填写详细内容。
6、“金额〞此处填写实际发生金额。
7、“合计〞各项费用合计填写阿拉伯数字,前面加上人民币符号“¥〞。
8、“合计〞此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
9、“金额大写〞此处填写合计的大写金额。
假设报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,假设千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
10、在费用报销单右下角的“报销人〞处由报销人签字,如果现金报销在领取现金时签字;如果转账报销那么需要递交报销单时先签字。
11、“原借款〞与“应退〔补〕款〞处,只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,票据粘贴顺序和报销单封面所列的工程顺序一致。
3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
4、如果发票较多,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。
加油票、车票等要分好类别,先小后大粘贴。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范费用报销单是费用支出的规范凭证,正确的填写,关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规,正确、规范的费用报销单的填写,需要注意以下几方面。
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求:费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100;2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;3)报销单上字迹有涂改和勾抹要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;4)大写金额书写有误要求:金额填写规范,无书写错误;大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5)大写金额与小写金额不一致要求:小写金额与大写金额保持一致;6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的;要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1)取得发票上没有加盖销售方发票章。
要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;2)取得收据上没有加盖销售方财务章。
要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印。
要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印。
4.报销单粘贴的问题1)票据粘贴杂乱无章要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求:要用胶水粘贴附件;3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;。
费用报销单填写规范
东莞市亚星半导体有限公司之阳早格格创做费用报销单挖写与票据粘揭证明为典型战统一费用报销单的挖写及票据粘揭,使诸位共事不妨精确、典型天挖写报销单及票据粘揭,快速天报销百般费用,请诸位共事依照以下证明真止,如有没有明黑或者需矫正之处请背财务部接洽或者修议.一、报销单挖写证明1、报销单挖写要字迹工致、浑晰,金额没有得涂改,凡是需挖写大小写金额的票据,大小写金额必须相符,相闭真量挖写完备.2、费用报销单必须用蓝、乌钢笔或者签名笔书籍写,没有成使用圆珠笔或者铅笔书籍写.3、正在“报销部分”处挖写所属的部分,如止政人事部、本量部等.4、日期如真挖写报销时的日期,“票据及附件页数“挖写收票与支据弛数.5、“用途”此处挖写费用开销的用途,按分歧名目分列挖写,正在“备注”栏不妨挖写仔细真量.6、“金额”此处挖写本量爆收金额.7、“合计”各项费用合计挖写阿推伯数字,前里加上群众币标记“¥”.8、“合计”此止上圆有空栏的,由左下圆斜进与划对于角曲线注销.9、“金额大写”此处挖写合计的大写金额.若报销金额为千位数时需正在万字前绘圈,圈内挨叉,以此类推,若千位数罕见值,而百位数为整,需正在百位数前写整.如:合计金额405.40元,正在此止挖写为:拾万仟肆佰整拾伍元肆角整分.10、正在费用报销单左下角的“报销人”处由报销人签名,如果现金报销正在收与现金时签名;如果转账报销则需要递接报销单时先签名.11、“本借款”与“应退(补)款”处,惟有正在属于冲销借款时才挖写.12、群众币大写字样:整壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾两、票据粘揭证明1、所附收票应真正在、合法,抬头应为公司的齐称,没有要简写或者漏字多字.2、票据粘揭正在粘揭单上,用胶火粘揭.票据粘揭央供仄坦没有要覆盖左边拆订线,票据粘揭程序战报销单启里所列的名目程序普遍.3、收票由后往前揭,先揭小弛的,后揭大弛的收票;小弛收票正在下,大弛收票正在上.4、如果收票较多,要分门别类,按规格大小统计所有粘揭.加油票、车票等要分佳类型,先小后大粘揭.5、尽管把收票揭匀称,仄坦,以便财务部拆订成册.财务部2014年5月6日附件:样本。
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费用报销单填写规范
填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门,如各店铺、配送中心、加工中
心等。
2.日期如实填写
3.“用途”此处填写现金支出的用途,按不同项目分列填写,在备注
里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的,
划线注销
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需
在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:拾万
仟肆佰伍拾零元肆角零分
人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
(1)所附发票真实、合法,抬头正确。
如暂时无法提供发票的,应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志,过后应尽快
补回发票。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据
分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一
致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(如无回形针可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。