内审通知

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关于进行内审工作的通知

关于进行内审工作的通知

关于进行内审工作的通知各位同事:根据公司内部管理要求以及考虑到业务发展需要,我们决定对近期的内审工作进行全面的梳理和规范。

为了确保内审工作的顺利进行,现将有关事宜通知如下:一、内审工作的目的和重要性内审作为公司内部管理的重要环节,对于发现并解决潜在的问题、改进运营效率以及降低风险具有重要意义。

通过内审,我们能够全面了解公司各项业务活动的风险状况,确保业务流程的规范性和合规性,保障公司的利益最大化。

二、内审工作的范围和内容内审工作将覆盖公司各个部门的业务活动,包括但不限于财务、人力资源、采购及供应链管理等。

具体的内审内容包括业务流程的合规性审核、业务数据的准确性核对以及内部控制制度的有效性评估等,旨在发现并解决管理和运营中存在的问题。

三、内审工作的流程和要求1. 准备阶段:各部门需积极配合内审工作的准备,包括提供相关的文件、数据、系统权限等。

同时,内审组成员将与各部门沟通,了解具体业务细节,确保内审工作开展顺利。

2. 实施阶段:内审团队将按照事先制定的计划和程序进行内审工作,包括数据收集与分析、文件审查、现场勘察等环节。

各部门需要给予内审人员充分配合和支持,并提供真实的业务数据和信息。

3. 结果汇报:内审工作完成后,内审团队将对发现的问题进行整理和总结,并形成正式的内审报告。

报告中将详细列示问题清单、建议改进措施以及落实责任人和时间节点,以确保问题得到解决和改进。

四、内审工作的时间安排为了保证内审工作的质量和效果,我们计划将内审工作分为多个阶段,并分别安排各个部门的内审时间,以确保内审工作的全面性和专业性。

具体的时间安排将由内审组和各部门协商确定,并及时通知相关人员。

五、内审工作的责任和监督所有部门的主管和相关人员都应积极参与内审工作,并配合内审组成员的工作,提供真实、准确的业务数据和信息。

我们将建立内审工作的监督机制,确保内审工作的公正性和透明度。

六、内审工作的保密性和数据安全内审工作涉及到公司的敏感数据和信息,各部门需加强对数据的保密和安全控制,确保内审数据不被外泄和滥用。

检测公司内审通知

检测公司内审通知

关于管理体系内审安排的通知
公司各部门:
根据公司内审计划安排,决定进行2020年度管理体系内部审核工作,内审依据《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017、公司管理体系文件和相关法律、法规和试验标准等的要求。

公司将开展2020年度管理体系内部审核,安排如下:内审组长:****
内审员:****、*****
日期:2020年06月20日~2020年06月24日
(具体安排详见2020年内审实施计划表,若有变动另行通知)现将2020年内审实施计划表发给各科室,请做好内审前的准备工作,以确保本次内审工作顺利完成。

*****检测有限公司
2020年06月12日。

内部质量体系审核通知

内部质量体系审核通知

内部质量体系审核通知
HD-QT-80203 编号:
尊敬的部门先生/女士:
按照本企业的内部审核打算,企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。

请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查,将涉及ISO9001:2000质量治理的审核资料整理、预备好,配合做好我厂的首次内审。

感谢。

审核组长:
审核员:
年月日
内部质量体系审核通知存根
HD-QT-80203 编号:
尊敬的部门先生/女士:
按照本企业的内部审核打算,企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。

请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查,
将涉及ISO9001:2000质量治理的审核资料整理、预备好,配合做好我厂的首次内审。

感谢。

被审核部门:审核组长:
年月日。

内部审计通知书

 内部审计通知书

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

内审会议通知

内审会议通知

内审会议通知
时间: 8月24日(星期三)下午4:00
地点:公司五楼会议室
内容:质量管理体系内部审核总结会议
参加人员:公司内审小组人员
目的:过评审会议,对评审情况做出评价,对于存在或潜
在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间。

会议内容:
1、重申内审目的;宣读内审报告;宣读不合格项,并指出完成纠正措施的要求与期限;
2、对评审结果中不合格项制定《不合格项整改跟踪报告》提出整改要求,落实到部门和负责人、确定好整改时限。

要求: 1、参加人员要事先安排好,务必准时参加,如无特殊原因不得请假。

2、被审核部门要根据评审组提出的限期纠正措施,在
规定时间内进行整改。

2016.08.20。

内部审核通知书_0

内部审核通知书_0

内部审核通知书篇一:内部审核通知书内部审核通知书篇二:内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03病媒科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢。

内部审计的通知书.doc

内部审计的通知书.doc

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

年度质量体系内审通知

年度质量体系内审通知

年度质量体系内审通知尊敬的全体员工:根据我司质量管理体系的要求,我们将于近期组织进行年度质量体系内审工作。

为了确保内审的顺利进行以及使我们的质量体系持续得到改进和完善,特向各位员工发出以下通知:一、内审时间和地点时间:XX年XX月XX日-XX年XX月XX日地点:公司大会议室二、内审目的和意义内审是一种管理工具,旨在评估和审核公司质量管理体系的有效性和符合性。

其目的在于发现体系运行中的不足之处,并提供改进建议,以便推动公司质量体系的持续改善。

本次内审将对我司质量体系进行全面审查,包括各部门和流程的运行情况、程序文件和记录的合规性、人员的培训情况等方面进行评估。

三、内审的组织和流程1.内审组的组建:经公司领导批准,特设立质量体系内审组,由质量部负责组织和协调。

内审组由经验丰富的质量管理人员组成,具备独立性和客观性。

2.内审准备工作:内审组将提前与各部门协商,确定内审计划,并通过邮件方式通知相关人员。

通知中将包括内审的时间、地点、内审对象、内审标准和要求等信息。

3.内审程序:–前期准备:内审组成员将收集和审阅相关的质量体系文件、记录和过程文件,以便进行内审。

–内审进行:内审组成员将分别对各部门的质量管理操作按照质量管理体系文件进行审核,并将发现的问题和不符合项记录下来。

–结束与总结:内审结束后,内审组将对内审结果进行汇总和总结,并向公司领导进行汇报。

四、内审的责任和要求1.部门负责人职责:各部门负责人应确保其部门内部质量管理体系运行符合规定,并配合内审组的工作,提供相关文件和记录以供审核。

2.员工配合度要求:所有员工应积极配合内审组的工作,如实提供相关信息,并配合内审期间的文件查阅和访谈。

3.不符合项的整改:根据内审结果,不符合项需要部门负责人及时进行整改,并在规定时间内向内审组提交整改报告。

4.内审结果的反馈和管理:内审组将对不符合项的整改情况进行跟踪,以确保问题得到有效解决。

同时,内审组将对整改情况进行评估和分析,为改进和提升质量体系提供依据。

内审实施方案的通知

内审实施方案的通知

内审实施方案的通知尊敬的各位同事:为了加强公司内部管理,提高工作效率,确保公司各项业务的合规性和规范运作,经公司领导班子研究决定,特制定内审实施方案,并将其通知如下:一、内审的目的和意义。

内审是指公司内部对各项业务活动进行全面审查和评估的一种管理手段,其目的在于发现和解决存在的问题,提出改进建议,保障公司运营的合法性和有效性。

通过内审,可以及时发现和纠正各种违规行为和管理漏洞,为公司的可持续发展提供有力保障。

二、内审的范围和内容。

内审的范围包括但不限于公司各部门的管理制度、业务流程、财务状况、人力资源管理、合规风险等方面。

内审内容主要包括对公司各项制度执行情况的审查、对财务数据的核对和分析、对关键业务流程的检查等。

三、内审的实施方式和流程。

内审由公司内设的内审部门负责组织实施,内审部门应当根据公司的实际情况和重点关注的领域,制定内审计划和方案,并报领导批准后实施。

内审的具体流程包括确定内审对象、制定内审计划、开展内审调查、编制内审报告、跟踪整改落实等环节。

四、内审的责任和义务。

公司各部门应当积极配合内审工作,提供必要的协助和支持。

内审部门应当严格按照内审计划和方案开展工作,保证内审的客观性和公正性。

内审人员应当恪尽职守,严守内审的保密原则,不得泄露内审信息。

五、内审的监督和评估。

内审工作应当接受公司领导和相关部门的监督和评估,及时总结内审经验,改进内审工作方法,提高内审工作的质量和效率。

六、内审实施方案的执行。

各部门应当严格执行内审实施方案,配合内审部门的工作,确保内审工作的顺利开展。

对于内审中发现的问题,各部门应当积极整改,确保问题得到有效解决。

七、内审实施方案的通知。

各部门应当将本通知下发到各自所属部门,并组织全体员工认真学习和执行。

对于内审工作中发现的问题和建议,各部门应当及时向内审部门反馈,确保内审工作的顺利进行。

希望全体员工能够认真对待内审工作,积极配合内审部门的工作,确保内审工作的顺利实施,为公司的可持续发展提供有力保障。

iso9001:内部审核通知

iso9001:内部审核通知

内部审核内部审核通知
各部门、车间:
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好,以满足ISO9001标准的要求,经总经理批准,公司决定于2016年5月5~6日进行内部审核,2016年5月5日上午8:30在会议室召开内审首次会议,全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况,以确保发现存在的问题和不足,抓紧改进,确保体系符合标准要求。

各部门在接到通知后,抓紧时间,做好相关准备工作,确保通过内部审核的检查工作,取得良好的效果。

办公室:李雪
会议签到表
会议签到表
会议记录
编号:JL
会议记录
编号:JL
年度审核计划
编号:
审核实施计划
编号:
审核实施计划
编号:
编制:审批:
内部审核报告
审核日期2016年8月10~11日编号:
不符合报告
编号:
内 部 审 核
检 查 表
编号:JL
内部审核检查表
编号:
内部审核检查表
内部审核检查表
编号:
内部审核检查表
编号:
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

内部审核通知书

内部审核通知书

内部审核通知书篇一:内部审核通知书内部审核通知书篇二:内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03病媒科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;4.6服务供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.10改进;4.11纠正措施;4.12预防措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

ISO内部审核通知

ISO内部审核通知

内部审核
内部审核通知
各部门、车间:
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好,以满足ISO9001标准的要求,经总经理批准,公司决定于2016年5月5~6日进行内部审核,2016年5月5日上午8:30在会议室召开内审首次会议,全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况,以确保发现存在的问题和不足,抓紧改进,确保体系符合标准要求。

各部门在接到通知后,抓紧时间,做好相关准备工作,确保通过内部审核的检查工作,取得良好的效果。

办公室:李雪
会议签到表
会议签到表
会议记录
编号:JL
会议记录
编号:JL
年度审核计划
编号:
审核实施计划
编号:
审核实施计划
编号:
编制:审批:
内部审核报告
审核日期2016年8月10~11日编号:
不符合报告
编号:
内 部 审 核
检 查 表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
编号:
内部审核检查表
编号:
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。

内部审计通知书_通知_

内部审计通知书_通知_

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面小编给大家带来内部审计范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

《库房专项内审计划、通知》

《库房专项内审计划、通知》

《库房专项内审计划、通知》库房专项内部审核计划一、审核目的:库房搬迁后质量管理体系的运行情况进行检查与评审;保证质量管理过程的控制,保证药品质量。

二、审核范围。

库房质量体系审核。

三、审核依据:《药品管理法》及其实施细则,《药品经营质量管理规范》及其实施细则,以及本公司的质量管理体系文件。

四、审核组组成:组长:王篪副组长:王让怀组员:程亚丽王勇王小莉牛海杰张华商菲菲五、审核日程安排:于xx年11月20日对库房进行内部审核。

编制部门:质量部日期:xx-11-16批准日期:审核通知各部门、各门店:公司内审小组研究决定,定于xx年11月20日对公司库房进行内部质量审核,以评价配送中心质量体系的符合性,有效性,适宜性,检查质量体系的运行情况。

各部门应做好准备,按时参加首末次会议,对审核工作给予配合和支持。

内审日程安排:11月20日8:30-9:30召开首次会议9:30-11:30配送中心库房13:00-15:00配送中心库房16:00-17:00召开末次会议质量部xx-11-18xx年度库房gsp专项内审首次会议记要xx年11月20日8:30—9:30,我公司在会议室召开了库房gsp 专项内审首次会议。

公司内审小组王篪组长其他审核组成员参加了会议,副组长王让怀主持了会议,介绍了审核组成员,说明了审核目的是通过对公司库房质量体系运行情况进行检查与评审,保证质量管理过程的控制,满足药品质量安全的要求,保证服务质量;本次内部审核包括库房药品收货与验收、储存、养护、出库复核等环节的质量体系运行状况;审核区域包括库房药品收货与验收、储存、养护、出库复核等环节质量管理体系所涉及到的所有科室,宣布了审核事项和审核纪律,最后王让怀副组长又落实了内审日程安排,明确了检查陪同人员。

最后王篪组长又介绍了此次gsp内审的目的和意义,又强调了审核纪律。

最后,王篪组长强调说:这次内审是为了发现公司库房搬迁后在运行中的一些有关gsp的问题,然后让这些问题得以解决,以提高公司的质量运行体系,提高员工的质量意识。

中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知

中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知

中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】1999.06.14•【文号】银发[1999]196号•【施行日期】1999.06.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】审计正文*注:本篇法规已被:中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知(发布日期:2005年3月25日,实施日期:2005年3月25日)废止中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知(1999年6月14日银发[1999]196号)中国人民银行各分行、营业管理部:现将《中国人民银行内审工作制度》印发给你们,请遵照执行。

执行中存在的问题,请及时向总行反映。

特此通知。

附:中国人民银行内审工作制度第一章总则第一条为健全和完善中国人民银行的内部自律机制,根据《中华人民共和国中国人民银行法》及其他有关法律、法规,制定本制度。

第二条中国人民银行设立内审部门,依据本制度和有关法律、法规和规章制度,对中国人民银行各职能部门、分支机构、行属企事业单位及其工作人员依法履行公务的情况进行监督。

第三条中国人民银行内审工作实行行长负责制,内审部门对行长负责并报告工作。

第四条中国人民银行内审部门依法行使内审工作职权,不受其他部门和个人的干涉。

第五条中国人民银行内审工作人员应当忠于职守,坚持原则,实事求是,客观公正。

第二章内审部门和人员第六条中国人民银行内审司在行长领导下,负责组织开展中国人民银行系统的内审工作。

中国人民银行各分行、营业管理部、中心支行设置内审部门,负责本辖区的内审工作。

第七条中国人民银行内审部门应配备与业务量相适应的内审工作人员。

内审工作人员应当具备与其所从事的内审工作相适应的专业知识和业务能力。

第八条中国人民银行分支行、营业管理部内审部门主要负责人的任免,应当征得上级行内审部门的同意。

第九条内审工作人员与被检查单位或检查事项有利害关系,可能影响公正开展工作时,内审工作人员应自行回避,被检查单位也有权申请内审工作人员回避。

内部审核通知书

内部审核通知书

内部审核通知书篇一:内部审核通知书内部审核通知书篇二:内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03病媒科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;4.6服务供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.10改进;4.11纠正措施;4.12预防措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

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