事业部工程部2016.9月费用预算表

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工程施工费用预算表

工程施工费用预算表

工程施工费用预算表施工费用预算是工程项目前期必不可少的工作,正确全面的施工费用预算可以有效地控制工程造价,并对工程项目的开支和进度进行合理的分配,从而提高工程项目的运行效率,并保证工程项目的质量。

1. 施工费用预算的意义施工费用预算是根据工程项目的施工范围、工程量、施工的特殊要求和条件,结合工程项目的特点和技术经济指标,以及该地区的市场情况,对工程项目的施工费用进行科学合理的估算,为工程项目的投资和筹资提供参考依据。

正确的施工费用预算可以使投资方和承包方对工程项目的预期投资和成本有更准确的掌握,提高工程项目的投资效益,并为工程项目的实施提供经济合理的保障。

同时,施工费用预算可以有效地控制工程项目的成本,避免因为造价不合理而导致的工程项目成本过高,从而减少参与方因工程项目造价的不确定性带来的投资风险。

2. 施工费用预算的编制原则(1)科学合理:施工费用预算应该根据工程项目的实际情况进行编制,尽可能减少主观因素,避免过高或过低的估算,以确保施工费用的科学合理。

(2)全面准确:施工费用预算应该全面考虑工程项目的施工范围、工程量、施工难度和技术要求,包括劳动力费用、材料费用、机械设备费用、管理费用、间接费用等各项费用,并根据实际情况进行准确估算。

(3)标准规范:施工费用预算应该按照国家建设行业的有关标准和规范进行编制,并结合当地市场实际情况进行综合考虑。

(4)适时调整:施工费用预算应该根据施工项目的实际情况,及时进行调整和修正,以保证预算准确性和及时性。

3. 施工费用预算的编制步骤(1)确定施工项目的基本情况:包括项目的位置、规模、性质、施工范围、工程量、技术要求等。

(2)收集资料:包括工程项目的设计文件、建设规划、招投标文件、施工合同、相关标准和规范、市场调研资料等。

(3)分析评估:根据收集的资料,对工程项目的各项费用进行分析和评估,包括劳动力费用、材料费用、机械设备费用、管理费用、间接费用等。

(4)编制预算表:根据分析评估的结果,编制施工费用预算表,包括各项费用的详细内容和金额。

2016年经费支出预算表

2016年经费支出预算表

2016年经费支出预算表所内预算(进口)所内预算(国产)2016年经费支出预算表序号预算项目预算金额测算依据课题经费合计专用设备购置-国内专用设备序号申报人合计专用设备购置-自主研发设备办公设备购置-一般办公设备购置费办公设备购置-办公家具购置费维修费-仪器设备维修费数量生产厂家预计采购时间办公家具小计数量研制购买预计采购时间课题经费维修家具预计金额所在部门设备名称说明五十万元以上的采购请务必注明资金来源(课题号或下拨经费的单位名称)。

维修(护)费资金来源(课题号或下拨经费的单位名称)所支经费注:所支经费修购专项测试部经办人:联系电话:课题负责人(签章):维修费-仪器设备维修费办公设备购置-办公家具购置费办公设备购置-一般办公设备购置费办公设备购置-其他专用设备购置-进口设备专用设备购置-自主研发设备专用设备购置-国内专用设备专用设备购置-其他其他-小计商品服务-专用材料费商品服务-委托业务费(加工)反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

专用材料费委托业务费办公设备购置专用设备购置反映单位购买日常专用材料的支出。

具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

如通讯设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

单位:万元部门:科研仪器购置项目原子尺度化学分析、成像平台建设项目SYNL2016年进口设备采购计划表2016年国产设备采购计划表2016年经费支出预算表沈阳材料科学国家(联合)实验室引导经费高温疲劳试验机高频疲劳试验机高分辨薄膜X射线衍射仪化学吸附仪液相色谱质谱联用气质联用色谱仪超低温制冷装置热场发射扫描电子显微镜透射电镜原位加热和气氛载台脉冲激光原子离化装置扫描探针显微镜纳米荧光光谱仪扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪透射电镜原位力学性能测试平台表面能测试仪电液伺服疲劳试验机材料动力学计算软件研究级金相显微镜拉扭试验机原子力显微镜X射线衍射仪原子级化学分析多功能电镜大尺寸单晶空心叶片X射线3D无损检测分析系统极端环境非接触拉伸试验机可控高速力学试验系统材料形变及损伤原位测试系统科研仪器购置项目先进动力系统用高温结构材料及器件无损检测分析平台(区域中心)多环境多功能力学性能测试平台(二期)姚戈王苏程温国栋吴光栩许军元韩拯杨飞雪汤代明张磊马来鹏侯鹏翔曾尤段启强王培盖秀颖陈明辉阎丰恺李季宋小平廉德良张哲峰姚戈许道魁放电等离子烧结系统真空感应熔炼惰性气体雾化制粉设备二室非平衡1.00 120.00 120.00 2.00 250.00 250.00 3.00 300.00 300.00 4.00 50.00 50.0080.00 80.00 6.00 80.00 80.00 7.00 380.00 380.00 8.00 420.00 420.00 9.00 260.00 260.00700.00 700.00 11.00 191.00 191.00 12.00 127.00 127.00 13.00 55.00 55.00 14.00 150.00 150.0090.00 90.00 16.00 490.00 490.00 17.00 65.00 65.00 18.00 55.00 55.00 19.00 150.00 150.00120.00 120.00 21.00 250.00 250.00 22.00 2000.00 2000.00 23.00 1000.00 1000.00 24.00 200.00 200.00377.00 377.00 26.00 73.00 73.0027.0028.0029.0030.0031.0032.0033.00 1.00 1.0095.00 2.00 160.00 160.003.004.005.001.002.003.001.002.001.002.002.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00。

集团职能部门2016年度费用预算明细表

集团职能部门2016年度费用预算明细表

10800
900
48
快递费
49
差旅费
财务部
50
招待费(业务)
53 54 55 56
费福 用利
节日福利费 员工生日会 工衣(冬装、夏装)费
用 其他费用
总计
2400 21600 10800 43200
1400 3220 300000 3488115
200
1800
900
3600
按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 员),标准按1200元/人/年作预算
117 按集团现有编制28人,标准按50元/人/年作预算
268 按集团现有编制28人,标准按115元/人/年作预算
25000 用于加多宝费用
29பைடு நூலகம்676
1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算;


2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算;对于表中办公 和业务未尽事项,集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。
物控部
10800 7200
54000 5400 1200
900 600 4500 450 100
39 40
差旅费 法律顾问费
外务部
16200 36000
1350 3000
42
招待费(业务)
21600
1800 包括政府部门节日联谊费用
44
快递费
2400
200
45
差旅费
行政部
21600
1800
46
招待费(业务)
14167 集团2015年度员工年终奖金费用

2016年部门预算收支预算总表

2016年部门预算收支预算总表
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2016年部门预算项目支出预算表
项目名称
功能科目代码 功能类科目
合计
节能监察中心管理能力体系建设经费
2011399
非公企业工作委员会专项经费 Nhomakorabea2011399
市直机关购电脑设备专项经费
2011399
全市企业信息化统计工作经费
2011301
行政人员公用经费 维修(护)费 2011301
行政人员公用经费 会议费
2011301
行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行
39,416,259.08 3,664,506.00
12,651,750.00 57,000.00 47,637.00
1,975,605.12
行政运行
2,441,275.08
0.00
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0.00
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7,710,310.20
156,000.00 2,358,504.00 1,032,720.00
540,840.00 62,000.00 20,000.00
328,100.00 225,000.00
77,860.00 160,000.00

费用月度资金预算表Excel表格模板

费用月度资金预算表Excel表格模板
累计实际发生 占年度预算%
单位:万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支(资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计

第三部分 2016年部门预算表

第三部分 2016年部门预算表

第三部分 2016年部门预算表表一表二收入预算总表部门名称:单位:万元表三支出预算总表部门名称:单位:万元科目编码单位编码单位名称(功能科目)总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计经常性项目一次性项目12345678910111213合 计行政单位××××× 单位××××××××功能科目 参公事业单位××××× 单位××××××××功能科目 财政核拨事业单位××××× 单位××××××××功能科目 公益一类事业单位××××× 单位××××××××功能科目 ××× 事业单位××××× 单位××××××××功能科目表四一般公共预算支出预算表部门名称:单位:万元备注:1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表政府性基金预算支出预算表部门名称:单位:万元备注:1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

部门经费预算明细表

部门经费预算明细表
2016年( )月度费用预算明细表
部门: 费用名目 一、员工费用 基本工资 业务提成 1.工资 奖金 其他 生日福利 节日福利 2.福利费 劳保费用 其他 3.五险一金 正常 4.伙食费 加班伙食费 5.其他 二、交通费和差旅费 公共车辆费用 1.市内交通费 打的费 其他 车票费用 住宿费用 2.差旅费 餐费补贴 其他
说明:
预算金额
费用名目 三、办公费用 文具 1.办公费 名片 其他 固定电话费 2.通讯费 移动电话费 3.邮寄和快递费 4.租赁费 5.水电费 6.办公桌椅费用 7.电脑、网络 费用 8.其他 网费 电脑/租赁费 配件 办公室 宿舍
四、销售费用 1.业务招待费 2.运输和保险费 3.销售佣金-客户
1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不涉及的不填; 2、人力成本由人事行政统一提报公司总额; 3、财务费用由财务部提报; 5、各部门填报本表后应留存费用预算的明细备查; 6、各部门务必在每月25号之前提报; 7、本表仅供资金计划参考使用。
4、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用,当月超过5000元以上的费用开支要列明费用项目内容;
用预算明细表
单位:元 预算金额 费用名目 五、市场营销费用 1.广告宣传费 2.其他 六、物料采购 1其他费用 1.汽车费用 车辆耗费
本月份经费预算合计:
元以上的费用开支要列明费用项目内容;

第三部分2016年部门预算表

第三部分2016年部门预算表

第三部分 2016年部门预算表收支预算总表表一单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元收 入支 出项 目预 算 数项 目预 算 数区本级上级补助上级补助结转结余其他应付款事业收入等其他资金小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款一、一般公共预算拨款8,725.80一、基本支出1,871.921,871.921,871.92区本级(公共预算)8,725.80 1、工资福利支出1,265.511,265.511,265.51上级补助(公共预算) 2、商品和服务支出134.05134.05134.05二、政府基金拨款 3、对个人和家庭的补助支出469.85469.85469.85区级(基金) 4、其他资本性支出 2.50 2.50 2.50上级补助(基金)三、财政专户拨款二、项目支出6,874.836,853.886,853.8820.95区本级(财政专户) 1、经常性项目5,500.695,500.695,500.69上级补助(财政专户) 2、一次性项目1,374.141,353.191,353.1920.95四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本 年 收 入 合 计8,725.80本 年 支 出 合 计8,746.758,725.808,725.8020.95七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转20.95上级公共预算结转13.35上级基金结转7.60上级财政专户结转九、结余应付代管资金其他结余十、其他应付款收 入 总 计8,746.75支 出 总 计8,746.758,725.808,725.8020.95(存在四舍五入造成的微差)收入预算总表表二单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元项目总计结余区本级上级补助事业收入事业单位经营收入其他收入其他应付款用事业基金弥补收支差额科目单位编码单位名称(科目)应付代管资金其他结余一般公共预算拨款本年安排基金预算本年安排财政专户拨款本年安排一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款类款项上年结转本年安排上年结转本年安排上年结转本年安排12345678910111213141516171819202122合计:8,746.758,725.8013.357.60广州市天河区人民政府冼村街道办事处8,746.758,725.8013.357.602010102047001一般行政管理事务(人大事务)37.2037.202010301047001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务773.61773.612010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关1,234.941,234.942010307047001法制建设 5.00 5.002011102047001一般行政管理事务(纪检监察事务)14.5014.502012999047001其他群众团体事务支出12.0012.002019999047001其他一般公共服务支出 3.00 3.002049901047001其他公共安全支出75.8475.842070109047001群众文化49.5449.542070199047001其他文化支出 5.91 4.90 1.01 2079902047001宣传文化发展专项支出 2.10 2.10 2079999047001其他文化体育与传媒支出 4.82 4.82 2080104047001综合业务管理0.300.30 2080109047001社会保险经办机构27.8627.862080205047001老龄事务0.180.182080208047001基层政权和社区建设231.46228.55 2.91 2080501047001归口管理的行政单位离退休91.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.332080701047001就业创业服务补贴 1.20 1.20 2081002047001老年福利 6.00 6.002100799047001其他计划生育事务支出83.2283.222120104047001城管执法212.17212.172120199047001其他城乡社区管理事务支出4,326.584,326.582120501047001城乡社区环境卫生1,194.681,194.682210201047001住房公积金165.69165.692210203047001购房补贴167.23167.232210399047001其他城乡社区住宅支出 1.00 1.002296002047001用于社会福利的彩票公益金支出 5.57 5.57 2296003047001用于体育事业的彩票公益金支出 2.03 2.03(存在四舍五入造成的微差)支出预算总表表三单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元类款项单位编码单位名称(科目)总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他资本性支出小计政府采购支出基本建设支出其他专项支出123456789101112131415合计:8,746.751,871.921,265.51134.05469.85 2.506,874.831,104.44498.045,272.35广州市天河区人民政府冼村街道办事处8,746.751,871.921,265.51134.05469.85 2.506,874.831,104.44498.045,272.35经常性项目249.37132.17125.117.06117.2080.0037.20 2010102047001一般行政管理事务(人大事务)37.2037.2037.20 2120104047001城管执法132.17132.17125.117.062120104047001城管执法80.0080.0080.00一次性项目0.300.300.30 2080104047001综合业务管理0.300.300.30经常性项目3,903.98428.78427.890.893,475.20542.012,933.19 2070109047001群众文化9.549.549.542070109047001群众文化40.0040.00 3.4136.59 2080109047001社会保险经办机构17.8617.8616.970.892080109047001社会保险经办机构10.0010.0010.00 2120199047001其他城乡社区管理事务支出401.38401.38401.382120199047001其他城乡社区管理事务支出3,425.203,425.20538.602,886.60一次性项目500.00500.0031.00469.00 2120199047001其他城乡社区管理事务支出500.00500.0031.00469.00经常性项目 4.90 4.90 4.90 2070199047001其他文化支出 4.90 4.90 4.90一次性项目 1.01 1.01 1.01 2070199047001其他文化支出 1.01 1.01 1.01经常性项目533.10332.92332.92200.18200.000.18 2210201047001住房公积金165.69165.69165.692210203047001购房补贴167.23167.23167.232080205047001老龄事务0.180.180.182080208047001基层政权和社区建设200.00200.00200.00一次性项目31.4631.4631.46 2080208047001基层政权和社区建设31.4631.4631.46经常性项目1,188.61773.61619.29134.0517.77 2.50415.00 6.50408.50 2010301047001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务773.61773.61619.29134.0517.77 2.502010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关415.00415.00 6.50408.50一次性项目819.94819.94201.90498.04120.00 2010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关819.94819.94201.90498.04120.00经常性项目 5.00 5.00 5.00 2010307047001法制建设 5.00 5.00 5.00一次性项目 1.00 1.00 1.00 2210399047001其他城乡社区住宅支出 1.00 1.00 1.00经常性项目1,192.9829.4027.91 1.491,163.5842.001,121.58 2120501047001城乡社区环境卫生29.4029.4027.91 1.492120501047001城乡社区环境卫生1,163.581,163.5842.001,121.58一次性项目 1.70 1.70 1.70 2120501047001城乡社区环境卫生 1.70 1.70 1.70经常性项目103.10103.10103.102080501047001归口管理的行政单位离退休91.7791.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.3311.33一次性项目 1.20 1.20 1.20 2080701047001就业创业服务补贴 1.20 1.20 1.20经常性项目115.72 3.22 3.22112.50112.50 2100799047001其他计划生育事务支出 3.22 3.22 3.222100799047001其他计划生育事务支出80.0080.0080.00 2081002047001老年福利 6.00 6.00 6.00 2011102047001一般行政管理事务(纪检监察事务)14.5014.5014.50 2012999047001其他群众团体事务支出12.0012.0012.00一次性项目7.607.607.60 2296002047001用于社会福利的彩票公益金支出 5.57 5.57 5.572296003047001用于体育事业的彩票公益金支出 2.03 2.03 2.03经常性项目75.8468.7165.31 3.407.13 1.03 6.10 2049901047001其他公共安全支出68.7168.7165.31 3.402049901047001其他公共安全支出7.137.13 1.03 6.10一次性项目9.929.929.92 2079902047001宣传文化发展专项支出 2.10 2.10 2.10 2079999047001其他文化体育与传媒支出 4.82 4.82 4.82 2019999047001其他一般公共服务支出 3.00 3.00 3.00(存在四舍五入造成的微差)一般公共预算支出预算表表四单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元科目编码单位编码单位名称 (科目)2015年预算2016年预算类款项年初预算调整后预算预算执行执行率(%)总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他资本性支出小计政府采购支出基本建设支出其他专项支出123456789=8/710=11+1611=12+13+14+151213141516=17+18+19171819合计:7,195.087,584.946,711.5988.49%8,725.801,871.921,265.51134.05469.85 2.506,853.881,104.44498.045,251.40广州市天河区人民政府冼村街道办事处7,195.087,584.946,711.5988.49%8,725.801,871.921,265.51134.05469.852.506,853.881,104.44498.045,251.402010101047001行政运行(人大事务)37.2037.2036.7798.85%2010102047001一般行政管理事务(人大事务)37.2037.2037.202010301047001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务584.62685.45647.3094.43%773.61773.61619.29134.0517.772.502010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关1,124.88768.90421.0554.76%1,234.941,234.94208.40498.04528.502010307047001法制建设 5.005.005.002010505047001专项统计业务11.009.0782.46%2010507047001专项普查活动 3.86 3.4489.14%2010508047001统计抽样调查0.400.40100.00%2010799047001其他税收事务支出2.422.42100.00%2011102047001一般行政管理事务(纪检监察事务)14.5014.5014.502011308047001招商引资0.150.15100.00%2012999047001其他群众团体事务支出8.178.17100.00%12.0012.0012.002013202047001一般行政管理事务(组织事务)19.6219.62100.00%2013299047001其他组织事务支出40.1738.1294.91%2013699047001其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)3.501.5042.86%2019999047001其他一般公共服务支出 3.003.00 3.002040211047001禁毒管理 1.00 1.00100.00%2040299047001其他公安支出17.7017.70100.00%2040601047001行政运行(司法)7.157.15100.00%2040604047001基层司法业务 4.362.9266.94%2049901047001其他公共安全支出15.1315.1315.0899.66%75.8468.7165.313.407.13 1.03 6.102070104047001图书馆1.821.4579.92%2070109047001群众文化47.9655.8552.7894.50%49.549.549.5440.00 3.4136.59 2070112047001文化市场管理 5.00 5.00100.00%2070199047001其他文化支出12.709.4274.13% 4.90 4.90 4.90 2080109047001社会保险经办机构27.8617.8616.970.8910.0010.00 2080204047001拥军优属0.320.32100.00%2080205047001老龄事务20.6820.68100.00%0.180.180.18 2080207047001行政区划和地名管理0.050.05100.00%2080208047001基层政权和社区建设164.97226.00208.5392.27%228.55228.55200.0028.55 2080501047001归口管理的行政单位离退休91.45109.33101.6993.01%91.7791.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.3311.332080799047001其他就业补助支出17.938.0745.01%2080805047001义务兵优待 6.37 6.37100.00%2081002047001老年福利 6.00 6.00 6.00 6.00 2081004047001殡葬 1.00 1.00100.00%2081099047001其他社会福利支出0.800.8099.98%2081105047001残疾人就业和扶贫 3.88 3.88100.00%2081199047001其他残疾人事业支出0.850.85100.00%2082501047001其他城市生活救助0.270.27100.00%2100717047001计划生育服务0.210.21100.00%2100799047001其他计划生育事务支出78.0084.8884.8199.91%83.22 3.22 3.2280.0080.00 2120104047001城管执法254.02238.78233.4397.76%212.17132.17125.117.0680.0080.002120199047001其他城乡社区管理事务支出4,470.864,485.394,077.5590.91%4,326.58401.38401.383,925.20569.603,355.60 2120501047001城乡社区环境卫生70.59360.57357.0299.02%1,194.6829.4027.91 1.491,165.2842.001,123.28 2150605047001安全监管监察专项34.0434.04100.00%2210201047001住房公积金129.39147.05135.3192.02%165.69165.69165.692210203047001购房补贴120.00145.00136.2193.94%167.23167.23167.23备注: 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金;2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增(减)预算;3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2016年部门收支预算总表

2016年部门收支预算总表
2120199
其他城乡社区管理事务支出
创建工作经费
70000
70000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
公务费
36000
36000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
招待费
44000
44000
2016年部门预算按经济分类核定表
部门单位:东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位:元
经济科目
基本支出
单位名称
230000
发展建设类
政府性投资
收入总计
364000
支出总计
364000
2016年部门预算支出核定表
单位:元
单位编码
单位名称
功能科目编码
功能科目名称
项目类别
项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
731152
市“五城同创”办公室
364000
364000
基本支出
134000
134000
公务用车运行维护费
70000
2016年部门收支预算总表
部门单位:东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位:元
收入
支出
项目
当年预算
项目
当年预算
一般预算
364000
一、基本支出
134000
其他资金
人员支出
预算内暂存
公用经费支出
预算外暂存
公务用车运行维护费
70000
国有资产
劳务费
64000
基金预算
二、项目支出
230000
国有资产暂存
专项公用类
科目编码
科目名称
市“五城同创”办公室

2016年部门收支预算总表

2016年部门收支预算总表
672.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
112,095.36
30109
职业年金缴费
44,838.12
30199
其他工资福利支出
63,208.92
3019909
其他工资福利支出
63,208.92
302
商品和服务支出
175,850.00
30226
劳务费
32,000.00
30228
工会经费
8,400.00
十三五规划经费
35,000.00
35,000.00
2012902
一般行政管理事务
双学双比活动
80,000.00
80,000.00
2012902
一般行政管理事务
文明家庭创建和巾帼建功活动
40,000.00
40,000.00
2012999
其他群众团体事务
省补妇女儿童发展专项
170,000.00
170,000.00
2012901
行政运行
行政(参公)在职公用
42,000.00
42,000.00
公务用车运行维护费
35,000.00
35,000.00
2012901
行政运行
一般公务用车
35,000.00
35,000.00
劳务费
32,000.00
32,000.00
2012901
行政运行
驾驶员
32,000.00
32,000.00
657000
发展建设类
政府性投资
收入总计
1941153.92
支出总计
1941153.92
2016年部门预算支出核定表

2016年部门预算明细预算表

2016年部门预算明细预算表
19,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购投影幕布
1,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购沙发
15,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购五节柜
25,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购书报架
3,

2010302
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30227
委托业务费
西长安街公众信息发布平台
280,
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购办公桌椅
20,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购更衣柜
4,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购茶几

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购针式打印机
3,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购A4打印机
10,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购一体机
26,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购复印机
20,

2016年部门预算财政拨款收支总表

2016年部门预算财政拨款收支总表

2016年部门预算财政拨款收支总表编制单位:340102路桥区就业管理服务处单位:元收 入支 出项 目金额项 目金额一、财政拨款3,775,755.82一、一般公共服务二、事业收入二、国防三、事业单位经营收入三、公共安全四、其他收入四、教育五、科学技术六、文化体育与传媒七、社会保障和就业3,735,755.82八、医疗卫生与计划生育九、节能环保十、城乡社区十一、农林水十二、交通运输十三、资源勘探信息等十四、商业服务业等十五、金融十六、援助其他地区十七、国土资源气象等十八、住房保障十九、粮油物资储备二十、预备费二十一、其他支出40,000.00二十二、债务还本付息发行费用支出二十三、国有资本经营预算支出本年收入合计3,775,755.82本年支出合计3,775,755.82用事业基金弥补收支差额年末结转和结余结转上年结转和结余收入总计3,775,755.82支出总计3,775,755.822016年部门预算财政拨款支出明细表编制单位:340102路桥区就业管理服务处单位:元功能分类合计一般公共政府性基金合 计3,775,755.823,735,755.8240,000.00基本支出2,172,730.002,172,730.00208社会保障和就业支出2,172,730.002,172,730.0020801人力资源和社会保障管理事务1,758,538.001,758,538.002080101行政运行1,758,538.001,758,538.0020805行政事业单位离退休414,192.00414,192.002080504未归口管理的行政单位离退休414,192.00414,192.00项目支出1,603,025.821,563,025.8240,000.00 208社会保障和就业支出1,563,025.821,563,025.8220801人力资源和社会保障管理事务1,563,025.821,563,025.822080106就业管理事务1,563,025.821,563,025.82229其他支出40,000.0040,000.00 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40,000.0040,000.00 2290499其他政府性基金支出40,000.0040,000.002016年部门预算财政拨款基本支出明细表编制单位:340102路桥区就业管理服务处单位:元项目名称金额合 计2,172,730.00工资福利支出1,134,908.00基本工资129,528.00津贴补贴574,296.00奖金215,448.00社会保障缴费132,800.00其他工资福利支出82,836.00商品和服务支出448,420.00办公费16,380.00电费21,960.00邮电费25,480.00差旅费5,000.00培训费3,000.00公务接待费7,500.00劳务费276,000.00工会经费15,300.00福利费50,600.00公务用车运行维护费27,200.00对个人和家庭的补助589,402.00退休费414,192.00医疗费7,200.00住房公积金140,040.00其他对个人和家庭的补助支出27,970.002016年部门预算三公经费明细表编制单位:340102路桥区就业管理服务处单位:元项目合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费预算控制数7,900.0027,200.00注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。

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填报日期:2016年8月30日 金额(元) 计划费用
500.00
审批费用
500.00
费用说明
备注
合计:
总经理:
8,000.00
8,000.00
副总经理: 部门负责人: 编制:
填报费用说明
可做简要说明
按客户接待标准预算 参加外地培训或外埠分公司人员回本部参加培训发生的费用 外埠分公司人员回本部参加公司会议发生的住宿费用 按出差管理制度标准及部门工作计划预估
( 2016 )年( 9 )月费用预算表
填报部门:事业部工程部 序号 费用明细
员工加班餐费 酒水/饮料等 5 6 办公用品 劳保用品 工服 安全帽 其他 7 其他行政办公费 快递费 打印晒图装订费 规范/标准/资料购买费 清洁用品 零星食品费 其他 500.00 500.00 其他预算外开支 200.00 200.00 700.00 700.00 800.00 500.00 300.00 800.00 公司新换的logo,需要采购一批新logo的安全帽和工服 500.00 300.00
审批费用
500.00 500.00 7,500.00 500.00
费用说明
备注
500.00
500.00
2
住宿费 业务招待住宿费 培训住宿费 参会住宿费
-
3 4
差旅费 餐/饮费 招待餐费 员工聚餐费
5,000.00 500.00
Hale Waihona Puke 5,000.00 项目联检出差费用 500.00
北京市金龙腾装饰股份有限公司
按客户接待标准估算 按公司标准执行,且提前报批
填报费用说明
人均标准20元,须持加班申请予以报销 行政库房备用,仅限于接待客户使用,须履行领用手续 文具、打印纸等日常办公用品月初部门报计划,行政统一采购
各部门做计划,负责人审核,行政统一报销包括晒图费 国家、行业、地方新标准更新及书籍资料购买发生的费用
北京市金龙腾装饰股份有限公司
( 2016 )年( 9 )月费用预算表
填报部门:事业部工程部 序号 一
1 二 1
填报日期:2016年8月30日 金额(元) 计划费用
500.00 500.00 7,500.00 500.00
费用明细
企业固定运营费用 低值易耗品 企业日常经营费用 交通费 市内交通费 员工加班打车费 业务招待交通费
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