2006年全国财政收入决算表
2006年1-12月各部门营业收入预算表
六月 15%
870,953 335,858 1,578,720 2,308,499 111,573 508,530
73,623 5,787,755
65% 459.3
105,600 316,800 1,287,000 1,296,000
93,600 10,296 475,200 10,800
194,400 950,400 4,536,000 475,200 6,156,000 15,171,568
194,400 950,400 4,536,000 475,200 6,156,000 15,864,809
194,400 792,000 3,628,800 475,200 5,090,400 14,021,058
60% 3,595,296
七月
870,953 335,858 1,578,720 2,308,499 111,573 508,530
73,623 5,787,755
65% 459.3
105,600 316,800 1,287,000 1,360,800
93,600 10,296 475,200 10,800
130*40
西餐饭市
130*90
日餐饭市
80*300
大堂吧 月饼收入
30*20 300*12,000
平均上座率
餐饮小计
其他收入
会议室出租
商务中心
洗 游衣 泳房 池\收网入球场\健身房/麻雀房/ 美容美发
商场/杂项 其他收入小计
娱乐部
沐足
180*60
桑拿 K房 歌剧院
120*220 63*3000 80*300
31,200 16,000 32,000 48,000 15,000 142,200
财政部关于印发2006年度部门决算报表及编制说明的通知
财政部关于印发2006年度部门决算报表及编制说明的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2006.11.14•【文号】财库[2006]93号•【施行日期】2006.11.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】预算、决算正文*注:本篇法规已被:财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定(发布日期:2011年2月21日,实施日期:2011年2月21日)宣布失效财政部关于印发2006年度部门决算报表及编制说明的通知(2006年11月14日财政部财库[2006]93号) 党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,有关中央管理企业:现将2006年度部门决算报表及编制说明印发你们,并就有关事项通知如下:一、部门决算编报单位(以下简称单位)原则上应逐户编制和录入本套决算报表。
二、2006年度部门决算包括基础数据表、填报说明、分析表、分析报告四个部分,其中,分析表由单位进行决算分析时使用,今年暂不报送。
单位应以年终审核无误的会计账簿数据为基础,结合部门预算等资料,真实、准确、完整、及时地编报基础数据表,并按照填报说明基本格式对录入单位的基本情况、财务管理、会计核算等重要变动或特殊事项进行详细说明。
同时,单位应充分利用分析表(自动生成)提供的决算数据增减变动信息,参照分析报告撰写提纲,全面深入分析单位年度预算执行情况、财务收支增减变动情况以及事业发展成效等。
三、各中央部门应于2007年3月20日前,将部门决算汇总表(分科目打印至项级科目)、填报说明和分析报告,连同电子介质数据(含汇总及全部分户分科目数据、填报说明和分析报告)一并报送财政部部门预算管理司进行审核,并按照部门预算管理司审核意见进行决算调整。
各中央部门应携带调整后的部门决算数据和相关材料、部门预算管理司审核情况记录表参加财政部国库司组织的部门决算会审。
2006年中国国际收支平衡表分析
本文链接:/Periodical_jtjjyj200723056.aspx 授权使用:南昌大学图书馆(wfncdxtsg),授权号:0e40626a-da2d-4feb-a7fc-9e0a01684da0
中华人民共和国2006统计年报
中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报
四、固定资产投资
全年全社会固定资产投资109870亿元,比上年增长24%。
其中,城镇投资93472亿元,增长24.5%;农村投资16397亿元,增长21.3%。
表6 2006年分行业城镇固定资产投资及其增长速度
2006年全年房地产开发投资19382亿元,比上年增长
21.8%,其中,商品住宅投资13612亿元,增长25.3%。
商品房竣工面积53019万平方米,下降0.6%。
商品房销售额20510亿元。
其中,期房销售额为14366亿元,所占比重为70.0%。
五、国内贸易
全年社会消费品零售总额76410亿元,比上年增长13.7%。
分城乡看,城市消费品零售额51543亿元,增长14.3%;县及县以下消费品零售额24867亿元,增长12.6%。
分行业看,批发和零售业零售额64326亿元,增长13.7%;住宿和餐饮业零售额10345亿元,增长16.4%;其他行业零售额1739亿元,增长2.3%。
在限额以上批发和零售业零售额中,汽车类零售额比上年增长26.3%,石油及制品类增长36.2%,文化办公用品类增长14.5%,通讯器材类增长22.0%,家用电器和音像器材类增长19.2%,建筑及装潢材料类增长24.0%,日用品类增长15.7%,家具类增长21.3%,食品、饮料、烟酒类增长15.5%,服装类增长19.2%,化妆品类增长18.6%,金银珠宝类增长28.5%。
表10 2006年分行业外商直接投资及其增长速度。
财政部关于编制2006年中央和地方财政决算(草案)的通知
财政部关于编制2006年中央和地方财政决算(草案)的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2006.12.14•【文号】财库[2006]106号•【施行日期】2006.12.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】预算、决算正文*注:本篇法规已被:财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定(发布日期:2011年2月21日,实施日期:2011年2月21日)宣布失效财政部关于编制2006年中央和地方财政决算(草案)的通知(财库[2006]106号)根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,现将编制2006年度中央和地方财政决算(草案)的有关事宜通知如下:一、进一步抓好增收节支确保全年预算任务圆满完成今年以来,在党中央、国务院的正确领导下,各地区、各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的十六大和各次中央全会以及中央经济工作会议精神,认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会重大战略思想,加强和改善宏观调控,促进经济社会良好发展。
在此基础上,财政预算执行情况良好,财政收入稳定增长,重点支出得到有效保障。
目前,已临近年底,各地区、各部门要密切关注可能影响财政收支的因素,继续抓好增收节支工作,确保全年预算任务圆满完成。
(一)依法强化收入征管,大力组织财政收入。
各地区、各部门要紧密跟踪经济形势变化,切实加强对重点税种、行业和地区税源管理;要按照《中华人民共和国税收征收管理法》及实施细则的规定,强化税收征管,依法征税,应收尽收,坚决不收过头税;要严格控制减免税,任何地方和部门不得擅自出台减免税和先征后返等税收优惠政策,不得以任何理由自行越权减免税收;要进一步加强对出口货物退(免)税的管理,拓宽审核范围,加大审核力度,严厉打击各种走私、偷税、骗税和逃税等违法活动。
在确保税收收入稳定增长的同时,继续加强政府非税收入管理。
2006年全国财政收入决算表
单位:亿元
项目
2006年预算数
2006年决算数决算Fra bibliotek为预算数的%金额
各类收入占本年收入合计%
金额
各类收入占本年收入合计%
一、各项税收
32203.58
90.9
34809.72
89.8
108.1
消费税
1730.00
1885.69
109.0
增值税
12068.00
12784.81
-4877.15
114.4
证券交易印花税
77.32
179.46
232.1
车辆购置税
600.00
687.46
114.6
二、企业亏损补贴
-200.00
-0.6
-180.22
-0.5
90.1
工业企业
-59.06
-41.06
69.5
商业企业
-2.00
-2.17
108.5
粮食企业
-30.00
-29.65
98.8
外贸企业
-8.15
-9.76
119.8
农林、水产、气象企业
-2.54
-2.74
107.9
其他企业
-98.25
-94.84
96.5
三、征收排污费和城市水资源费收入
190.00
0.6
194.35
0.5
102.3
四、其他收入
2827.00
8.0
3489.50
9.0
123.4
五、教育费附加收入
402.80
1.1
150.00
176.81
现将《财政部关于印发2006年度部门决算报表及编制
台州市财政局文件台财库发〔2006〕5号关于做好2006年度全市部门决算报表工作的通知各县(市、区)财政局、市级各有关单位:现将《财政部关于印发2006年度部门决算报表及编制说明的通知》(财库﹝2006)93号)转发给你们(另行以编报手册形式下发),并结合我市实际,提出如下意见,请一并贯彻执行。
一、部门决算编审工作的总体要求1.部门决算是各单位财务状况和预算执行情况的综合反映。
各单位要充分认识部门决算工作的重要性,切实加强对决算编审工作的组织领导,做到统筹安排,精心组织,认真做好决算编审各个环节的工作,保质保量完成2006年度部门决算编审工作。
2.各单位在2006年度部门决算编审工作中必须按照“真实、准确、完整、及时”的要求,正确理解和掌握决算报表的口径及有关指标,保证部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支,做到数据真实,计算正确,内容完整,账实相符、账表相符,表表相符。
3.各单位要按照有关财务会计制度规定及预算批复文件,及时清理往来款项,核对年度预算收支数字和各项缴拨款项。
凡属本年的收入要及时入账,各项应缴预算款和应缴财政专户款要在年终前全部上缴,各项支出要按规定的渠道如实列报。
4.县(市、区)财政部门要认真组织做好本地的部门决算工作,做好对所辖单位的业务指导和培训工作。
部门决算工作尚未归口到财政国库部门的,要落实责任科室和责任人,以保证部门决算工作顺利完成。
二、2006年度部门决算报表编报的补充规定1.所有列入2006年度财政预算编制范围的行政事业单位、企业和企业集团必须填报部门决算报表。
具体包括:各级党政机关、事业单位和社会团体,纳入预算编制范围的企业和企业集团,以及与财政部门直接发生缴、拨款关系并按规定应向财政部门上报决算的其他单位。
2.部门决算报表由报表封面、主表、补充资料表组成,其中报表封面、主表(含总表、行政事业类报表、附表)适用于各单位填报,补充资料表由相关部门填报。
3.纳入本套决算报表编制范围的预算单位都应逐户编制和录入本套报表。
中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报
2006年来源:国家统计局综合司发布时间:2007-02-28 09:20中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报中华人民共和国国家统计局2007年2月28日2006年,全国各族人民在党中央、国务院的领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,努力构建社会主义和谐社会,认真贯彻落实宏观调控的各项政策措施,国民经济和社会发展取得重大成就。
经济社会发展中存在的主要问题是:经济增长方式粗放,经济结构矛盾突出。
一、综合初步核算,全年国内生产总值209407亿元,比上年增长10.7%。
其中,第一产业增加值24700亿元,增长5.0%;第二产业增加值102004亿元,增长12.5%;第三产业增加值82703亿元,增长10.3%。
第一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分别为11.8%、48.7%和39.5%。
图1 2002-2006年国内生产总值及其增长速度居民消费价格比上年上涨1.5%,其中服务价格上涨1.8%。
商品零售价格上涨1.0%。
工业品出厂价格上涨3.0%。
原材料、燃料、动力购进价格上图2 2002-2006年粮食产量及其增长速度全年肉类总产量8100万吨,比上年增长4.6%。
其中,猪、牛、羊肉分图3 2002-2006年工业增加值及其增长速度分地区看,东部地区完成54546亿元,比上年增长19.3%;中部地区完图5 2002-2006年社会消费品零售总额及其增长速度六、对外经济图6 2002-2006年进出口总额及其增长速度全年新设立外商直接投资企业41485家,比上年下降5.8%。
实际使用图8 2002-2006年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度全年农村金融合作机构(农村信用社、农村合作银行、农村商业银行)等职业教育招生741万人,在校生1809万人,毕业生476万人。
全国普通高中招生871万人,在校生2515万人,毕业生727万人。
政府财政收入情况表
单位:10亿
法国政府财政收入结构表(2006财政年度) 按功能划分项目 财政收入 税收 社会捐献 社会保障缴款 其他社会捐款 资助 国外政府 国际组织 其他政府部门 其他收入 — 15.52 16.76 政府收入总额 中央政府预算 金额 369.60 295.81 40.42 — 4.42 16.61 1.09 占比 中央政府 金额 798.78 413.13 340.41 298.99 41.42 7.07 1.20 — 5.87 38.18
资助 国外政府 国际组织 其他政府部门 其他收入
.70 — — .71 19.02
63.79 — — 63.79 66.08
日本政府财政收入结构表(2006财政年度) 按功能划分项目 财政收入 税收 社会捐献 社会保障缴款 其他社会捐款 资助 国外政府 国际组织 其他政府部门 其他收入 政府收入总额 中央政府预算 金额 … … … … … … … … … … 占比 … … … … … … … … … … 中央政府 金额
007财政年度) 州政府
单位:10亿欧元 地方政府 占比 金额 181.76 76.97 2.22 — 2.22 61.89 — — 61.89 40.68 占比 一般政府 金额 1064.73 580.5 24.59 375.28 24.59 4.38 — 4.38 — 79.98 占比
007财政年度) 州政府
单位:10亿美元 地方政府 一般政府
占比
金额 … … … … … … … … … …
占比
金额 4750.6 2980.1 965.1 959.4 5.7 — — — — 805.4占比来自07财政年度) 中央政府
单位:100万英镑 地方政府 占比 金额 179838 23596 3378 — 3378 124069 — 174 123895 28795 占比 一般政府 金额 584277 411157 116192 3013 113179 3944.00 — 3944.00 — 52984 占比
2006年全国财政收入决算表
2006年全国财政收入决算表
单位:亿元
项目
2006年预算数
2006年决算数
决算数为预算数的%
金额
各类收入占本年收入合计%
金额
各类收入占本年收入合计%
一、各项税收
32203.58
90.9
34809.72
89.8
108.1
消费税
1730.00
1885.69
109.0
增值税
12068.00
98.8
外贸企业
-8.15
-9.76
119.8
农林、水产、气象企业
-2.54
-2.74
107.9
其他企业
-98.25
-94.84
96.5
三、征收排污费和城市水资源费收入
190.00
0.6
194.35
0.5
102.3
四、其他收入
2827.00
8.0
3489.50
9.0
123.4Biblioteka 五、教育费附加收入402.80
12784.81
105.9
营业税
4793.00
5128.71
107.0
进口产品消费税、增值税
4350.00
4962.64
114.1
资源税
164.76
207.11
125.7
城市维护建设税
885.50
939.72
106.1
企业所得税
6325.00
7039.60
111.3
个人所得税
2235.00
2453.71
-4264.00
-4877.15
2006年9月至2007年5月财务决算报告
2006年9月至2007年5月财务决算报告现将2006年9月至2007年5月资金收支情况报告如下:一、资金收入情况自2006年9月1日至2007年5月31日止,协会新增各项收入总计4,099,418.33元。
其中:⒈会费收入3,499,893.74元。
2.政府补助收入250,000元。
其中200,000元用于“第2届生态奖”项目、50,000元用于阿拉善左旗项目办员工福利。
3.限定性捐赠收入347,649.59元。
其中TNC “第2届生态奖”项目合作款277,650元、“意大利资助”项目款69,999.59元。
4.其他收入1,875元。
收入结构如下:表一二、支出情况2006年9月1日至2007年5月31日,协会总支出累计5,242,700.45元,其中阿拉善地区项目支出2,684,047.39元,非阿拉善地区项目支出1,274,389.90元,管理费用支出1,066,228.58元,筹资费用支出(含银行相关费用)218,034.58元。
另外:固定资产支出40550元(预算43510元),为北京办购置电脑、数码相机、打印机等办公设备。
2006年9月-2007年5月支出一览表金额:元表二㈠、阿拉善地区项目支出1.“意大利后勤保障”项目为保障意大利资助项目的进一步深化,协会实施了意大利后勤保障项目。
该项目财务预算50万元,资金已经全部到账。
该项目06年9月至07年5月支出35622.24元,其中交通及差旅费5251元、办公费2650元、通讯费2400元、电话费432元、物管费6482.24元、项目评估-专家劳务12000元、项目评估-资料费6407元。
截至报告年度,该项目限定性净资产余额为63236.19元。
2.“意大利资助”项目该项目由意大利政府资助,协会执行,资金到帐599099.59元.该项目06年9月至07年5月支出67262.62元,为建设三位一体沼气池费用.截止报告年度,该项目限定性净资产余额为31434.11元。
2006年全国财政支出决算表
2161.35
5.3
108.6
农、林、水利和气象支出
1785.04
1956.85
109.6
农业综合开发
204.39
204.50
100.1
七、城市维护建设支出
1600.28
4.2
1698.69
4.2
106.1
城市维护费
1456.19
1537.45
105.6
环境保护和城市水资源建设支出
144.09
656.36
1.6
109.4
廿六、国内外债务付息支出
983.97
2.5
975.39
2.4
99.1
国内债务付息支出
948.38
940.79
99.2
国外借款付息支出
35.59
34.60
97.2
全国财政支出合计
38373.38
99.9
40422.73
100.0
105.3
建立中央预算稳定调节基金
500.00
2.5
1387.52
3.4
142.8
粮、棉、油价格补贴
601.12
768.67
127.9
平抑物价和储备糖等补贴
20.00
8.48
42.4
肉食价格补贴
0.76
0.94
123.7
其他价格补贴
349.47
609.43
174.4
十九、其他部门的事业费
1345.06
3.5
1461.60
3.6
108.7
二十、其他支出
161.24
111.9
八、文教、科学、卫生支出
34-39 2006年全国财政赤字县一般预算收支平衡表
地区收入合计增值税营业税企业所得税个人所得税地方合计49464439043161217898252065206055北京市天津市河北省146314200883479844494584山西省202966362942546073455550内蒙古自治区220733440787162386806201辽宁省170186163584405667576783其中:大连市吉林省黑龙江省2575864365602952837上海市江苏省浙江省506736916181584424877128477其中:宁波市安徽省909615812581192232福建省5124831105581268614577527225其中:厦门市江西省561599769141465503136021257山东省其中:青岛市河南省47040087011901403060617591湖北省2522920247179551600湖南省103730195481865319954963广东省其中:深圳市广西壮族自治区3458174250148814105899356海南省重庆市2079913231141379104428550四川省1758112646631686138598675贵州省6161789621908024064107云南省34923542111104712309西藏自治区陕西省217387413084847441915433甘肃省158932243084089639273123青海省6548457182855314832441宁夏回族自治区27758336812372509561新疆维吾尔自治区6964932014452035771651439200304296498574665173027502991758837815012494999390676071825517561443106863131549493645326752080281324333865911574965199114334169450302948286330221941076326711523198932792063295558941993210026144625213821729865346834063215353194583110001173636341992218772912168299851092142351844077288342424295014262186609957316352024608797687489854976723887071411033924496553166070014408368512572795182421415188553879710562234852213835123602249571382101381029202158148071880530016661008193152159199577577956620532976519037152873城市维护建设税收入收支其他各项收入农牧业税、农业特产税耕地占用税契税烟叶税收支部分支出支出合计基本建设支出农业支出林业支出水利和气象支出教育支出科学支出17617465926356914236512316283978410942027594594337261752506490427132133680964 638101526725291717791139666509 8669919121815377639515691481202211428 581627323772150334385629128128565247098145451791024033987575654411020500355986948720949195072393905185 3084214391422135219791420 95010711624420056945195202457482475 1840663105151128018361912755636886326051198818875204491215276204512570142528 16569483305977253430698153 4789871291926878123215075106418490 1069285410804024121157187273296561407 83240966411362826959410114186051860 995114641935744138852146182067571351 2834172438176466820835380054202 1613634046116534337432442446197 121852723026150416878267003819771892 16758461498748462048097309274416852005 52069830725322741897010202103520561 22489431267119038449410553029260 2019219848621106554305827359448940149691370449262222973219137376226181186611764946443302318422820583036024120964413114631431558315737875134631257721735416202966321612862810612630878286595865052220733281763158266642339432296445821951701861238571962958814175869032487342575865551251541473627805031426712689045067362162992403621931031031613909646422120559355665557404200108218851248384751102379192057103191689901207323456159956162313151620036034146129612439814704001018631241625678328150416281925229246691770368444229201811505143561037305226117844138725572083509791142953345817282102441486037350292894079295582079915656848099104462431193596549992111758111546362994181512479918582798196161711319230126377918645177163537349236984814891231637661763447221424690217387792432437523120463044520772158446015893233759192637727221135173017508456654841102750982079577037125824753127758131592299152921181145877346371928338695493医疗卫生支出社会保障支出行政管理费公检法司支出其他各项支出收入合计本年收入8100162980843114223486196358731367012760454132332435115152315318528811250462227142550594692839687759179881949598858024741579213112158449593786639596123988890591213886233177679664216065751125133164954416912233264251413730573213752971847020523594918813781741643105438797229385505131079524581412340299392061024380630001317138670680291282912083138437351759910365633984271703419211885214356890792710535789726609032613109275296408原体制补助专项补助消费税和增值税税收返还所得税基数返还278773996829258532973506110236079198275731321208800628166707662876810713727642731427904577573208937417419108106109526536872538393176393657525875100233221921843176663184939150160672458122121830573905875536152258072623523148961885317547368291586465267107320276521805681334485898833525100244517711638142377892821543483295682776126241438743619849274451651747877586489141684132640395414628086644530263225调整工资转移支付补助村税费改革转移支收入一般性转移支付补助民族地区转移支付补助114294647159574833249475411803552421367210447127602623221271141661909379-8540675601145630784372280336626163267019964734903056774670235803117321325238210212618381672221761492565811309676956017106609568498814708505842322158422117030167838241128708484559364719546672718480118908564045616892324323801597181210217799320466581896294319092178064229828221473-171173592421048631178383161591959585432445942896717616300734474034325132041022755819133433165933962142091069345832287987256746244353719472836632759283212997164714142337922868734858482715159365028144827598709262136735-3843736308112706234158825558346420151818508261031103130313291385664112024656-10863703540平衡部分教师工资转移支税降低农业税率乡财政困难转移支农村义务教育补助增发国债补助结算补助业单位预算划转其他补助省补助计划单列市-1243931488803573618344686176174652327953742130607303594337-2173283332300675331638101-59988117381500898734869919-2596474235568609901581627-152730440251048247098803201732652361139987102050012801003175430842-40972208094185104657195010714742112497487519002011840663-5170912181496012754311198818-137913167064165694137891403380492236478987-2804102735010958631069285593273862200855206832409-1371477526941003738995114-313358284223283417-21231372165413161363479472185913157441218527-934701019858816839841675846-20152147352069852069817998230225309224894-1783291022920989472019219调入资金国债转贷收入、上年结余及转补助数支出总计本年支出上年结余收入288903384923150201284105173193311511891297414203138752216073473177333965087767997649431864442274681210141135743684705011151135218127431262565357510329122681904898742393154405096383234600274348071855535624372支出增设预算周转金原体制上解专项上解出口退税专项上解计划单列市上解省年终结余其中:净结余调出资金国债转贷拨付数及年末结余135535736316490-1068117213036828-6534 626230060085-555031500-33682-336825568-27706-53395440-2314-58825236128917-30185100-141-817 369418535617-1004184875173033-60146 14960-31450-48940-4245-438738022120-1128635047090-5521520074352-37181 1002694-4527-20906259-4404-4404-1876-3854108946-154060588-99524-163592230-12242-2506822222-5385-170609-187277。
关于2006年财政预算执行情况和2007年度财政预算草案的报告
关于2006年财政预算执行情况和2007年度财政预算草案的报告第一篇:关于2006年财政预算执行情况和2007年度财政预算草案的报告各位代表:我受镇人民政府委托,向本次大会提出2006年度财政收支预算执行情况和2007年度财政收支预算草案的报告,请予审议。
一、2006年度财政预算执行情况2006年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标,认真贯彻十六届六中全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了2006年度财政预算。
(一)收入预算执行情况2006年共完成财政收入3720万元。
1、预算内收入2290万元,其中:(1)国税全口径收入1582万元,比上年增长35%;(2)地税全口径收入666万元,比上年增长31%;(3)财政征收的耕地占用税、契税收入142万元。
2、预算外收入1070万元;3、上级补助收入190万元。
(二)支出预算执行情况2006年财政总支出3419万元。
1、预算内支出2015万元;①农业支出240万元;②水利和气象支出11万元;③计划生育支出19万元;④教育支出1077万元;⑤其他部门支出36万元;⑥抚恤和社会福利支出232万元;⑦行政事业单位离退休经费支出119万元;⑧行政管理费支出237万元;⑨转移支付支出344万元;2、预算外支出1320万元①农林水利和气象支出358万元;②教育支出197万元;③医疗卫生支出10万元;④其他部门支出138万元;⑤行政管理费支出304万元;⑥文体广播支出97万元;⑦其他支出216万元。
3、上解支出84万元。
(三)财政预算执行结果2006年度财政可用财力3464万元,其中体制内支出基数补助2025万元,专项分成及补助190万元,预算外收入1070万元,预算外补助收入360万元,减去财政支出2419万元,当年净结余5万元,达到了当年财政收支平衡并略有结余,较好地完成了财政预算任务。
2006年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对三农的支持力度,为构建和谐社会,促进全镇经济建康发展提供了有力保障。
关于2006年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2007年6月27日在第十届全国人民代表大会常
一
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体组织中央预算执 烟草局 、 育部等 1 个部门 教 9 预算不细化 、 不完整和批复不及时等 100 亿元 9 .3 行 审计 情 况 铁道部 、 电总局等 6个部 门所属的 9 广 个单位 采取虚 列项 目、 虚报 支 出或 多报人数 等方 式套取 财 审 计 结 果 表 政资金 10 .4万元 445 明 ,20 06年 ,财政 发展 改革委、 文化部等 2 个部 门所属的 9 5 2个单位 挪用财政 资金和其他专项资金等 2 . 亿 元 75 4 部认真贯彻实施稳 电监会 、 劳动保障部等 2 个部 门所属的 3 3 3个单位 采取隐瞒收入 、 列支出等方式转移资金 虚 5 9 亿元 健 的财政政策 ,着 .1
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关 于 20 0 6年度 中央预 算执行和 其他 财政 收支 的审计 工作 报告
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2O 年 6月 2 07 7日在 第十届 全 国人 民代表 大会 常务 委员 会第 二十八 次会 议上 审计 署 审计 长 李金 华
委员长、 各位副委员长 、 秘书长 、 各位委 就 ,中央预算执行和其他财政收支总体 倾斜 , 用于社会保 障、 卫生和文化事业 的 员: 情 况较好 。中央财政 总收入 2 23 8 亿 支出分别 为 22 .3亿元 、180 14 .9 0 30 3 .3亿元 我受国务院委托 ,向全 国人大 常委 元 , 完成预算 的 10 2 中央财政 总支 和 12 9 亿元 ,增长 2 .%、6 .%和 1. %; 2 .7 37 54 会 报告 2 0 06年度 中央预算 执行 和其他 出 24 2 8 亿元 , 39 .5 完成预算的 15 7 2 . %, 0 .%; 3 9 突出改善社会发展薄弱环节 , 促 财政收支的审计情况 , 请予审议。 中央财政赤 字 24 .6亿元 ,比全 国人 进了经济社会协调发展 。 789 根据 《 中华 人民共 和国审计法 》和 大批准的赤字减少 2 10 亿元。超 收收 0 .4 加大科技教育 投入 ,促进提 升 《 中央预算 执行情况 审计监督暂行办法》 入 2 8 亿元 , 55 经全 国人大批准主要 用于 国家发展 实力 。中央财政 用于科技 、 教育 的规定 , 审计署对 20 06年度中央预算执 经济社会发展薄弱环节 的投入 、解决历 的支 出分 别 为 74 3 元 、5 83 7 .4亿 3 .3亿 行 和其他财政收支进行了审计 。在审计 史欠账 、削减财政赤字和建立 中央 预算 元 , 增长 2 .%、 0 1 有效支持了科 9 2 4 . %, 工作 中, 坚持 以科学发展观为统领 , 加强 稳 定 调 节基 金 。 技创新 , 促进了教育事业全 面发展 。 了对涉及 国民经济宏观调控和社会主义 继续 实施稳健的财政政策 ,保 继续加大 转移支付力度 ,推进 和谐社 会建 设 的重 要资 金 和项 目的审 障宏观调控 目标落实 。中央财政进 一步 解决地 区问财力失衡问题 。中央 财政 着 计, 注意把握 总体情况 , 揭露突出问题 , 压缩预算赤字和 国债投资规模 ,积极 调 力完 善一般性 转移支 付稳定增 长机 制 , 从体制机制上分析原 因, 提出建议 , 促进 整 和完善相关税 收政策 ,优化 财政 支出 加大 “ 三奖一补” 策实施力度 。对地方 政 规范管理 。主要 审计 了财政部具体组织 结构 ,增强 了财政宏观调控 的针对 性和 的一般性 转 移支 付 支出 12 .5亿元 , 59 8 保证 了经济平稳较快发展。 中央预算执行情况 ,中央转移支付资金 有效性 , 增长 3 .%; 三奖一补 ” 66 “ 支出 25 3 亿元 , 管理使 用情 况 ,发展改革委组织分配 中 增 加财政投入 ,稳步 推进 社会 增长 5 .%,进一步缓解了县乡财政困 67 央政府投资情况 ,中央部 门及其所属单 主义新农村建设 。中央财政用 于 “ 三农 ” 难 。 位预算执行情况 , 社保基 金、 天然林 资源 的 支 出 达 39 37亿 元 , 比 上 年 增 长 各部门、单位在做好 2 0 年度 中央 06 保护工程资金 和三峡库 区移 民资金 的管 1 .%。通 过实施农村义务教 育经费保 预算 执行 和其他财政 收支工 作 的同时 , 42 理使用情 况 ,三 峡水利枢纽工程和收费 障机制改革 、扩 大新 型农 村合 作医疗制 对去年审计发现 的问题 已认 真整 改 ,并 公路的建设 管理情况 ,以及 3 家股份制 度 改革试点 范围和建 立多元化 的支农投 根据 审计 建议 完善制度规定 1 1 。审 2项 银行资产负债损益情 况 , 户 中央企业领 入 机制等措施 , 8 促进 了农业生产 、 民增 计发 现的 16起重大违法犯罪案件 线索 农 0 导人员经济责任 履行情况 和 5 中央企 收和农村发展 。 户 移送 司法 机关和纪检 监察部 门查处 后 , 业 效 益情 况 。 重点支 出得 到保 障 ,社会事业 有 9 人被逮捕、 4 起诉或判刑 ,7 人受到 17 20 年 , 06 在党中央、 国务院的坚强领 加 快发展。按照构建社会主义和谐 社会 党纪政纪处分 。国务 院已将去 年审计查 导下 ,经济建设 和社会发 展取得重大成 的要求 ,中央财政支出重点向社会事业 出问题 的纠正情况 ,向全 国人大常委会 作了专题报告 。 从 审 计 情 况 20 06年度 中央预 算执 行和 其他财 政收 支 审计 发现 的部分 问题 看 ,中央预算执行 违 规 部 门 违 规 问囊 涉 及 金额 和其他 财政收支 中 还存在一些违法违 环保总局 、 烟草局、 民航 总局 3个部 门 多报多领 财政 资金 88 . 4 9 2万元 规和管理不规范 的 南水北调 办、 海关总署等 3 3个部 门 挤 占 用财政 资金和其他专项资金等 挪 8 5 亿 元 问题 ,需 要 通 过 深 .9 化改革 和加强管理 供销总社 、 闻出版总署等 1 新 5个部 门 截留、 少报 和转移 资金等 3 9 亿 元 逐步解决 。 . 4 财 政 部 具 卫生部 、 国家信息 中心等 1 2个部 门 违规收费或未严格执行非税收入管理规定 1 8 亿 元 .5
中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报_中华人民共和国国家统计局介绍
人民日报/2007年/3月/1日/第006版经济新闻中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报2007年2月28日中华人民共和国国家统计局2006年,全国各族人民在党中央、国务院的领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,努力构建社会主义和谐社会,认真贯彻落实宏观调控的各项政策措施,国民经济和社会发展取得重大成就。
经济社会发展中存在的主要问题是:经济增长方式粗放,经济结构矛盾突出。
一、综合初步核算,全年国内生产总值209407亿元,比上年增长10.7%。
其中,第一产业增加值24700亿元,增长5.0%;第二产业增加值102004亿元,增长12.5%;第三产业增加值82703亿元,增长10.3%。
第一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分别为11.8%、48.7%和39.5%。
居民消费价格比上年上涨1.5%,其中服务价格上涨1.8%。
商品零售价格上涨1.0%。
工业品出厂价格上涨3.0%。
原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%。
固定资产投资价格上涨1.5%。
农产品生产价格上涨1.2%。
70个大中城市房屋销售价格上涨5.5%。
年末全国就业人员76400万人,比上年末增加575万人。
其中城镇就业人员28310万人,新增加1184万人,净增加979万人。
年末城镇登记失业率为4.1%,比上年末下降0.1个百分点。
年末国家外汇储备10663亿美元,比上年末增加2475亿美元。
年末人民币汇率为1美元兑7.8087元人民币,比上年末升值3.35%。
全年全国税收收入37636亿元(不包括关税、耕地占用税和契税),比上年增加6770亿元,增长21.9%。
二、农业全年粮食种植面积10538万公顷,比上年增加110万公顷;棉花种植面积540万公顷,增加34万公顷;油料种植面积1380万公顷,减少52万公顷;糖料种植面积178万公顷,增加22万公顷;蔬菜种植面积1818万公顷,增加46万公顷。
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营业税
4793.00
5128.71
107.0
进口产品消费税、增值税
4350.00
4962.64
114.1
资源税
164.76
207.11
125.7
城市维护建设税
885.50
939.72
106.1
企业所得税
6325.00
7039.60
111.3
个人所得税
2235.00
2453.71
109.8
城镇土地使用税
2006年全国财政收入决算表
单位:亿元
项目
2006年预算数
2006年决算数
决算数为预算数的%
金额
各类收入占本年收入合计%
金额
各类收入占本年收入合计%
一、各项税收
32203.58
90.9
34809.72
89.8
108.1
消费税
1730.00
1885.69
109.0
增值税
12068.00
12784.81
-4877.15
114.4
证券交易印花税
77.32
179.46
2.1
车辆购置税
600.00
687.46
114.6
二、企业亏损补贴
-200.00
-0.6
-180.22
-0.5
90.1
工业企业
-59.06
-41.06
69.5
商业企业
-2.00
-2.17
108.5
粮食企业
-30.00
-29.65
98.8
外贸企业
-8.15
-9.76
119.8
农林、水产、气象企业
-2.54
-2.74
107.9
其他企业
-98.25
-94.84
96.5
三、征收排污费和城市水资源费收入
190.00
0.6
194.35
0.5
102.3
四、其他收入
2827.00
8.0
3489.50
9.0
123.4
五、教育费附加收入
402.80
1.1
150.00
176.81
117.9
其他各税
870.00
999.59
114.9
关税
1170.00
1141.78
97.6
船舶吨税
14.00
15.74
112.4
农业税
30.00
45.25
150.8
契税
850.00
867.67
102.1
耕地占用税
155.00
171.12
110.4
外贸企业出口退税
-4264.00
446.85
1.2
110.9
全国财政收入合计
35423.38
100.1
38760.20
100.0
109.4
支出大于收入的差额
2950.00
2162.53
73.3