一般公共预算三公经费支出表【模板】
一般公共预算三公经费支出表
单位:万元
项目
“三公”经费预算支出情况
“三公”经费预算支出具体情况
“三公”经费合计
因公出国(境)费用小计
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费小计(含外事接待费)
本年度安排的出国(境)团组个数
参加其他单位组织的出国(境)团组个数
全年因公出国(境)累计人次
本年购置公务用车(辆)
年末公务用车保有量(辆)
国内公务接待
小计
公务用车购置小计
公务用车运行维护费小计
本年度国内公务接待批次
国内公务接待人次
国内公务接待费用
2019
年度
42.32
9.28
66.33
21.05Biblioteka 11.9916110
700
11.99
一般公共预算三公经费支出表
一般公共预算"三公"经费支出表
单位:万元(保留两位小数)2016年预算数2016年预算执行数2017年预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
合计
因公出
国(境)
费小计
公务用车购
置费
公务用车运
行费
公务
接待
费
合计
因公出
国(境)
费小计
公务用
车购置
费
公务用车运
行费
公务接待
费
合计
因公出
国(境)
费小计
公务用车购
置费
公务用车
运行费
公务接待
费
179 127 1275280.54 68.86 65.8614.68136.4 132.8720.09112.78 3.53财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费为0,与2016年预算一致。
(二)公务接待费3.52万元. 与2016年预算相比大幅下降。
(三)公务用车购置及运行维护费132.87万元。
主要用于保障开展农业和林业工作发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2016年预算相比增加5.87万元,增加的原因是2017年预计购置一辆森林防火用车。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单 位:XX县
合计
因公出国 (境)费
一般公共预算财政拨款“三公”经费支车购置及运行费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
公务 接待费
合计
因公出国 (境)费
2016年度决算数
公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
单位:万元
公务 接待费
注:“三公”经费决算数;1.因公出国(境)团组数 0 个;2.因公出国(境)人次数 0 人;3.公务用车购置数 0 辆;4.公务用车保有量 1 辆;5.国内公务接待批次 91 个(其中: 外事接待批次 0 个);6.国内公务接待人次 480 人(其中:外事接待人次 0 人);7.国(境)外公务接待批次 0 个;8.国(境)外公务接待人次 0 人. (数据来源于填报说明附表 CS05部门决算相关信息统计表).
一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注:“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.73 万元,比上年减少60.54 万元,下降66 %,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费28.96万元(公务用车购置费0万元,公
务用车运行维护费 28.96 万元),比上年减少41.74 万元,下降59%,主要原因是加强公务用车管理,控制车辆使用;公务接待费2.77万元,比上年减少18.80 万元,下降88%,主要原因是严格执行公务接待管理规定,厉行勤俭节约,减少公务接待支出。
一般公共预算财政拨款三公经费支出表
一般公共预算安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共62.30万元,其中:因公出国(境)费25.00万元,公务用车购置及运行费24.00万元,公务接待费13.30万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少3.93万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少9万元、公务接待费增加5.07万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定,大力压减公务用车运行维护支出。
公务接待费增加的主要原因是推广产业发展经验,接待外省市学习交流增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 注:1.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
—
2.“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 3.“机关运行经费”填列行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。
公开08表 编制单位:文昌市物价局
项 栏 目 次
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
金额单位ห้องสมุดไป่ตู้万元
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 统计数 1 — 项 栏 目 次 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 2 29.10 29.10 — 2 2 二、机关运行经费 4.66 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 3.85 三、国有资产占用情况 3.85 (一)车辆数合计(辆) 0.80 1.部级领导干部用车 0.80 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 2 17 132
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
单位:万元
2017 年度决算数 公务用车购置及运行 费 公务
备注:1.xx 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的 实际支出。 2.“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:曹江镇人民政府
2017 年度预算数 公务用车购置及运行 因公 出国 合计 (境 小计 )费 购置 费 1 43.23 2 3 43.2 3 4 运行 费 5 27.08 6 16.15 7 20.8 8 8 9 20.8 8 用车 用车 费 )费 费 公务 公务 公务 接待 合计 (境 小计 购置 费 10 运行 费 11 11.77 12 9.11 用车 用车 费 出国 公务 公务 接待 因公
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
编制单位:
岑溪市审计局
2017 年度
单位:万元
2017 年度预算数 因公出国 (境)费 2
0 5.00
2017 年度决算数 公务接 待费 6
5.00 3.26 金安排的实际支出
公务用车购置及运行费 小计 3
0
合计 1
公务用车 购置费 4
0
公务用车 运行费 5
0
合计 7
因公出国 (境)费 8
0
公务用车购置及运行费 小计 9
0
公务用车 购置费 10
0
公务用车 运行费 11
0
公务接 待费 12
3.26
注: (依据附表中部门决算相关信息统计表。其中,2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款
三公经费支出
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
公开08表 部门名称: 攸县人民防空办公室 金额单位:万元
项目 一、支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.公务接待批次(批) 6.公务接待人数(人)
决算数 32.506181来自11.70748111.707481 20.7987
2 105 577
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
“三公”经费支出情况及增减变动原因2016年寒亭区一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1055万元,其中:因公出国(境)费7万元,公务用车购置费38万元,公务用车运行费971万元,公务接待费39万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少114万元,主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约,反对奢侈浪费。
其中:因公出国(境)费增加0万元、公务用车购置费减少1万元,公务用车运行费减少92万元、公务接待费减少21万元。
因公出国(境)费增加0万元的原因是执行上级有关规定,厉行节俭。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定,确保单位公务用车管理规范、运行正常。
公务接待费减少的主要原因是公务接待从简,公务接待坚持经费控制、公开透明、节约简朴原则。
“三公”经费支出相关情况说明因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款安排区农业局等部门,共有有4个出国(境)团组,4人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:公务用车购置费38万元。
2016年潍坊市公安局寒亭分局使用财政拨款购置公务用车2辆,主要是购置执法执勤用车;公务用车运行费971万元。
主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2016年区司法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为401辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年公务接待费39万元。
主要用于接待来我区办理公务的工作人员,以及来我区视察、指导、检查全局性工作的各级相关部门的工作人员及在执行其他公务活动时所必须支付的接待费用,共计接待534批次,4316人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:遵义市国土资源局
项目
行次2018年预算数 Nhomakorabea单位:万元、人 2018年决算数
一、“三公”经费支出
1
37
(一)支出合计
2
37
1.因公出国(境)费
3
0
2.公务用车购置及运行维护费
4
24
(1)公务用车购置费
5
0
(2)公务用车运行维护费
6
24
3.公务接待费
7
11
(1)国内接待费
8
11
(2)国(境)外接待费
9
0
(二)相关统计数
10
— 1.因公出国(境)团组数(个) 11
2.因公出国(境)人次数(人) 12
—
3.公务用车购置数(辆)
13
—
4.公务用车保有量(辆)
14
—
5.国内公务接待批次(个)
15
—
—
6.国内公务接待人次(人)
16
7.国(境)外公务接待批次(个) 17
—
8.国(境)外公务接待人次(人) 18
—
30.29 30.29
0 23.75
0 23.75 6.54 6.54
0
0 0 0 5 58 858 0 0