施工项目精细化管理工作检查表
工程精细化管控表格模板
1 / 33工程精细化管控表格----------------------- -----------------------日期:编号:JXH-8-1 版本:2012室给水(热水)管道安装见证点检查表(填表说明)填写说明:1、适用于长时间、需要多次检查的事项;2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明;3、此表建议按部位或楼层填写,即每一楼层填写一份,一样检查容如无变化(例:方案类、材料类等)在第一次检查表中填写,后续检查表中可不填写。
编号:JXH-8-1 版本:20122 / 33室给水(热水)管道安装见证点检查表(样表填写)填写说明:1、适用于长时间、需要多次检查的事项;2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明;3、此表建议按部位或楼层填写,即每一楼层填写一份,一样检查容如无变化(例:方案类、材料类等)在第一次检查表中填写,后续检查表中可不填写。
编号:JXH-8 -2 版本:20123 / 33室排水管道安装见证点检查表(填表说明)填写说明:1、适用于长时间、需要多次检查的事项;2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明;3、此表建议按部位或楼层填写,即每一楼层填写一份,一样检查容如无变化(例:方案类、材料类等)在第一次检查表中填写,后续检查表中可不填写。
编号:JXH-8 -2 版本:2012室排水管道安装见证点检查表(样表填写)4 / 33填写说明:1、适用于长时间、需要多次检查的事项;2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明;3、此表建议按部位或楼层填写,即每一楼层填写一份,一样检查容如无变化(例:方案类、材料类等)在第一次检查表中填写,后续检查表中可不填写。
编号:JXH-8-3 版本:2012卫生器具与附件安装见证点检查表(填表说明)5 / 336 / 33填写说明:1、适用于长时间、需要多次检查的事项;2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明;3、此表建议按部位或楼层填写,即每一楼层填写一份,一样检查容如无变化(例:方案类、材料类等)在第一次检查表中填写,后续检查表中可不填写。
工程项目精细化管理检查评分表
技术管理
4.应安排专人管理设计变更资料,建立设计变更动态 台帐。
其中有一项未执行扣1分。
5.制定科研、工法及专利工作计划,积极开展“四新 ”技术的推广应用工作;
6.应明确节能减排主责部门,设置专(兼)职管理人 员,常态化开展节能减排工作,填报相关报表;
7.临时工程实施前应由项目部根据公司临时建设标准 及建设单位相关标准要求编制临时工程施工方案及预 算,并上报公司进行审批后执行。
算的特殊事件,项目部需将偏离事件以“例外事件”
报告给公司审批,实行例外管理。
项目责任成本预算下达后,项目经理与公司总经理签 未按规定时间签订项目部经济
订项目部经济承包责任书。
承包责任书扣3分。
1.建立以项目经理为第一责任人的成本管理责任体 责任成 系; 本体系
2.建立项目责任成本管理责任矩阵。
未建立以项目经理为第一责任 人的成本管理责任体系扣1 分;未建立项目责任成本管理 责任矩阵扣2分。
物资 管理
4.物资进场经验收合格后,应及时办理入库手续,填
制材料验收单,并对入库物资按要求进行标识。
1.物机部必须依据工程部提供的《主要物资需用量核
算表》,建立《分工号主要物资限(定)额供应台帐
》,按照材料计划执行,定额控制;根据施工进度分
次、分批发放,严禁一次性超计划供应;
2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放,领料必须
管理
低周转材料成本;
严格执行第1项限价规定得3
14
责任成 3.做好机械设备租赁和购买方案的经济比选工作,按 本控制 台班产量进行考核,严格按工程量进行费用结算;及
时进行租赁设备的清退,严禁机械设备闲置;
分,其余4项分别得1分,否则 扣减对应分值;执行了但未到 位时,每出现一次扣0.2分, 直到扣完对应分值为止。
施工项目精细化管理工作检查表
8、其他资料。
8
项
目
合
同
管
理
1、项目经理部应设立专门的合同管理人员,负责所有合同的报批、保管和归档工作。
2、必须遵守《合同法》、《建筑法》规定的各项合同履行原则和规则。
3、在施工合同履行前,向各职能部门人员交底,依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。
4、组织施工力量,签订分包合同,做好施工准备。
4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法,过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环),设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序,建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录,编制竣工资料。
8、执行企业质量标准,识别质量持续改进区域,定期做好质量的回访与保修。
险
管
理
1、项目部必须建立和完善风险管理工作的机制,切实提高对风险管理工作重要性的认识,并应采取相应的应对措施,形成文件。
2、加强标前调查分析,规避投招标风险。
③ 三级项目部(建筑面积1~5万m2,项目投资500~3000万元)15~20人。
2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置,根据施工工程任务需要调整,适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
1、项目管理班子报审表
2、项目管理班子主要成员的上岗证书、职业资格证书。
10、及时做好隐蔽工程的检查和验收,并及时办理验收手续。
11、贯彻执行企业的技术标准,认真做好新技术的应用和总结,努力推行企业的技术进步。
1、技术管理制度。
项目施工管理检查表
所属区域:
序号 检查事项
施工进度 一 计划管理
(10)
进度履约 二 风险预控
(15)
项目名称:
项目负责人:
施工阶段:
检查内容
检查依据
评价
分值
得分
等级
项目进度计划(总进度计划、月进度计划、周进度计划)是否按要求编Biblioteka 1 计划的编制 制、审批;
3
2 计划完整性 进度计划中工程量、劳动力、主要材料、设备、责任人是否明确; 3
3 计划合理性 进度计划是否能满足各节点要求,工序安排是否合理。
4
是否建立工期风险管理机制,要求提供进度计划实施跟踪检查、对比分析的动
4
风险预控
态调整记录;
3
5
节点管控 针对短期重要施工节点是否设置销项表进行销项跟踪;
3
6
动态记录
项目合同工期及实际工期动态记录、项目图纸签发及变更动态记录、项 目场地移交动态记录、区域扬尘管控记录等是否齐全,填写及时,记录规范; 5
质量改进 21 六
(10) 22
质量整改 质量改进
现场质量问题是否及时组织整改;整改方式是否规范; 上一阶段出现的问题是否在下一阶段得到有效改进,有明显提高。
合计总分
应得分:
实得分:
5 5 得分率:
生产经理 生产经理 生产经理 生产经理
陪同人员:
检查人:
日 期:
注:各小项根据完成情况分八个评价等级:A+:1.0、A:0.9、B+:0.8、B:0.7、C+:0.6、C:0.5、D:0.3、E:0;缺项采用加权处理。
3
四 施工策划 13 (10) 14
工程项目精细化管理表格(全套)
附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202 项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203 项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高1 2 3 4 5一、商务及合同风险评估1业主背景(如国有背景应低)2产权背景(如国有背景应低)3财经能力(如财政资金应低)4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款等10指定分包商/材料商管理风险11工程变更后处理风险12可索赔风险,包括工期等13被指定分包商/材料商索赔风险14结算风险附件4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204 项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价(万元)工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本(元)计划成本(元)降低额(元)降低率(%)责任部门(责任人)1 人工费2 材料费(1)工程材料费(2)周转材料费3 机械使用费4 其他直接费(1)临时设施费(2)安全措施费(3)其它费用5 间接费6 税金78 合计编制审核批准时间时间时间注:1、金额单位为万元。
项目精细化管理手册表格模板
项目精细化管理手册表格(下篇)施工过程“三检”记录表工程名称:图纸会审记录表设计变更及工程洽商审核记录设计变更及工程洽商审核台账新技术应用情况表新技术经济效益计算表物资进场验收计划检测、试验台账项目合同交底记录卷目录合同分发记录合同管理台账合同日常管理监督检查表检查时间:年月日《成本计划编制成果》附表1 劳务分包成本附表2 专业分包成本附表3 材料费(含实体设备)附表4 机械费附表5 周转料具成本附表6 安全文明费附表7管理费附表8其他费用附表9成本计划汇总第四节成本控制4.1成本控制1.成本预控要素分析成本预控的要素分析表第五节变更、签证、索赔5.2洽商和签证6.2物资设备的采购管理采购招标计划工程名称:时间段:至来源。
“特殊要求”可写明材料附加品(如外加剂)以及其他特殊要求。
填表人:负责人:批准人:招标文件评审会签表招标类型:6.3物资结算程序物资结算台账年度月份物资验收汇总表收料单物资送检台账主要物资供应台账工i程主要材料消耗指标有权领料人限额领、发料卡领料单工程名称:领料单位:材料使用部位:领料班组:限额材料数量调整通知单工程名称:钢筋下料表编制单位:编号:分层分段分部位混凝土方量租赁材料归还/出库记录编制单位:编号:盘点情况记录表编制单位:编号:直螺纹套筒用量统计表第七节分包承包管理7.2分包队伍现场管理主体劳务公司钢材余料确认表编制单位:编号:计划量与消耗量对比专业分包单位材料出场/退场申请项目部:我单位兹申请如下材料设备出场/退场,请予审批:批准人:经办人:农民工花名册项目部名称:劳务公司(专业分包公司):编号:农民工工资发放表项目部名称:劳务公司(专业分包公司):编号:7.3分包商结算管理工程核验单年度月份工程结算清单发包单位:承包单位:编制日期:年月日发包负责人:承包负责人:工程结算封面编制单位:单位:元分包商结算支付台账统计分包商中间结算台账统计。
精细化管理检查评分表项目部
成本管理部
23
过程
管理
项目成本管理
变更
管理
1.建立变更设计管理台账,及时办理变更、洽商,完善有关单位签字手续。 2.编制变更索赔筹划书,报企业审批;
1
1、建立台账得0.5分,未建立扣0.5分,2、严格执行得0.5分,未严格执行扣0.5分。
17
施工
准备
协议
管理
1.成立协议管理领导小组,明确协议专人。 2.统一使用协议文本,协议文本使用规范
3.协议评审规范、参与人员齐全,评审意见清晰,形成意见上报企业。
4.协议签订规范,有权人员逐页签字、加盖骑缝章。
5.协议用章审批、根据完善,用章台账完善。6.协议例外事项审批上报及时,没有审批不得执行。
2
有部门职责和岗位职责得1分,否则扣1分。有部门责任书和岗位责任书并签订,分别得1分,否则各扣1分,扣完2为止。
办公室
人力资源部
7
管理工作责任矩阵
1.项目部建立管理工作责任矩阵; 2.以管理工作责任矩阵为基础,制定部门机构责任书和员工岗位责任书
2
未建立责任矩阵扣1分;未制定部门机构和员工岗位责任书扣1分。
工程管理部
9
项目整
章建制
1.明确领导带班制度:明确详细工序、详细领导岗位、详细带班规定。2.测量复核制度:明确哪些部位测量由哪一级复核、明确负责人。3.技术交底制度:明确详细内容、不一样交底旳负责人、不一样交底旳详细对象以及交底签字程序。4.明确项目岗位责任制度。5.建立项目部内部各项管理制度。
3
1.各项制度建立各得0.4分,否则扣减对应分值。 2.内容齐全各得0.4分,内容缺一项对应扣0.2分,扣减对应分值为止。
施工现场管理专项整治检查表
2、办公生活临时设施的选址与作业区相隔离,保 持安全距离,周边环境必须具有安全性,如因条件 限制,办公和生活区设置在坠落半径区域内,必须 有防护措施。
□A □B DC
3、办公室等宜靠近工地或是工地现场出入口设置。
□A □B DC
4、生产性临时设施应根据安全生产的需要在工地 选择适当的位置,不宜沿城市主干道搭设。
2、A符合、B基本符合、C不符合。对自查总体评价为基本符合的,应对存在的问题组织立即 进行整改;对不符合的,应立即停止施工进行整改。
3、打项目为否决项,若评价为C,则该项目检查总体评价为C;评价子项70%以上评价为A的,检查总体评价为A,若缺项则减去缺项个数为其评价标准。
施工现场管理专项整治检查表
序号
检查项目
检查标准
检查评价
存在问题
一
工地围挡
*1、围挡沿工地四周连续封闭设置,无缺口,底 边封闭,无泥浆或其他污染物外漏。
□A □B DC
2、围挡牢固、稳定、整洁、美观,选用砌体、金 属板材等符合要求的硬质材料;金属板材围挡应有 压顶。
□A □B DC
*3、围挡的高度不低于L8m;车站、广场以及市 区内影响市容景观的施工现场的围档不低于2. 5m,最高不超过3. 5mo
□A □B DC
5、合理安排易产生环境噪音污染的施工时序;夜 间(22时至次日6时)不得进行易产生环境噪音污 染的施工,确需施工的应办理相关许可手续。
□A □B DC
*6、禁止现场搅拌砂浆、混凝土。
□A □B DC
*7、现场应采取有效降尘措施
□A □B DC
填表说明:1、自查单位应严格按照检查内容进行检查,确保所填内容真实、准确。
□A □B DC
工程项目施工管理检查表
2
项目部应有分承包单位工人签字按手印的工资发放表备案(可不含数额)
14。项目是否有不稳定隐患,项目维稳报告是否按时上报
1
根据《中国轻工建设工程有限公司不稳定工作信息报告制度》规定按时、按要求上报的报表
15。项目资料管理,是否有台账,收发文件手续是否齐全,资料是否同意统一保管。
工程项目施工管理检查表
项目名称:
项目部受检部门
受检人员
检查内容
记录
配分
得分
备注
1.项目部是否进行了管理交底。
3
1、检查工程项目策划工作,是否有文字策划、是否召开过项目策划会;2、合同交底是否进行,有否交底记录;3项目部有否公司项目管理相关文件、制度;4、有否对项目管理人员进行岗前培训(特别是新上岗人员应知应会)。5、技术交底的重要性.
1
16.每月两次进度报表是否按时、准确求,审核人要依据项目部的检查结果,对发现的不符合项开出不符合报告,根据事实进行评审,评审后如认为需实施纠正的,则要求责任部门进行纠正,审核人负责跟踪验证。2、每次项目检查结果作为评价项目经理项目管理工作效果的依据,70分为及格,85分为良好,95分以上为优秀。
6。项目部是否对分包方进行分包工程施工或服务交底;是否有分包方的施工组织设计或资源配置计划,施工方案是否经项目部审批;
3
查交底记录;根据项目特点及分包工程的具体要求增加有针对性的条款.
7.项目部对项目管理人员是否进行分承包合同交底
2
8。查分包单位特种作业人员证书台账,备案登记是否与现场作业人员相符。
查分包方施组(或方案)中对特种作业人员和主要技术人员及设备、仪器、主要材料的到场验证记录.
精细化管理检查表.doc
附件:精细化管理检查表(试行)精细化管理活动检查表说明1、此检查表适用于集团公司系统控股建设的所有火电机组。
2、精细化管理活动检查表分为:工程精细化管理、火电机组洁净化安装管理规定、汽轮机通流间隙质量控制、精细化调试质量控制、金属监督质量控制、火电工程保温质量控制、汽轮机真空严密性质量控制、空预器密封间隙质量控制等八个检查表。
3、8个检查表的标准得分分别为:“工程精细化管理”100分、“火电机组洁净化安装管理规定”300分、“汽轮机通流间隙质量控制”150分、“精细化调试质量控制”200分、“金属监督质量控制”100分、“火电工程保温质量控制”100分、“汽轮机真空严密性质量控制”100分、“空预器密封间隙质量控制”100分,总标准得分1150分。
4、由于基建项目单位的施工进度不同,检查时根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量,该完成项目的标准分相加为应得分,已完成项目的实际得分为考评实得分,得分率=实得分/应得分×100%。
第 1 页共21 页备注:根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量,该完成项目的标准分相加为应得分,已完成项目的实际得分为考评实得分,得分率=实得分/应得分×100%。
第 2 页共21 页第 3 页共21 页第 4 页共21 页第 5 页共21 页备注:根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量,应完成项目的标准分相加为应得分,已完成项目的实际得分为考评实得分,得分率=实得分/应得分×100%。
第 6 页共21 页第7 页共21 页第8 页共21 页备注:根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量,该完成项目的标准分相加为应得分,已完成项目的实际得分为考评实得分,得分率=实得分/应得分×100%。
第9 页共21 页四、精细化调试质量控制检查表(200分)第10 页共21 页第11 页共21 页第12 页共21 页备注:根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量,该完成项目的标准分相加为应得分,已完成项目的实际得分为考评实得分,得分率=实得分/应得分×100%。
精细化管理考核检查表
未按规定对供应商进行调查,每出现一次扣0.1分,扣完0.5分为止;未按规定对供应商进行评审,每出现一次扣0.1分,扣完0.5分为止。
24
过程管理
物资管理
物资采购
1.注册使用中国中铁电子商务系统;
2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料采购,实行集中采购,施工辅助用料实行网购;
3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同,采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审,报公司审批后签订,物机部建立物资采购合同管理台帐;
20
物资管理
物资市场调查
1.组织人员分施工前、施工中,定期、不定期进行物资市场调查,并撰写书面调查报告或调查纪要备案;2.调查内容包括:当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。
1
未进行物资市场调查扣1分;调查了但未撰写调查报告(调查纪要)并备案扣0.5分;调查了但调查内容不齐全,缺一项扣0.1分,扣完0.5分为止。
1.工程部通过项目管理信息系统编制《分工号主要物资需用量明细表》表(0901),经项目总工程师复核、签认;
2.物机部据此通过项目管理信息系统编制《主要物资需用限(定)额数量总计划表》表(0902),作为整个项目物资采购、消耗的总控目标,当有变更时,及时调整;
3.季(月)度物资申请(采购)计划经项目工程部、工经部和财务部等部门审核,领导审批后组织实施。
3.废旧物资处理须由财务、物资、工程技术、纪委人员组成的工作小组实施,对定价、计量、发货、收款等环节进行监督;
4.项目部处理后,须向公司提交完整处理报告。
2
其中有一项未执行扣0.5分;执行了但未到位时,每出现一次扣0.1分,直到扣完0.5分为止。
30
过程管理
物资管理
集团工程项目精细化管理督查评分表(项目部)
检查单位:被检查单位:检查人:检查组长:
检查单位:被检查单位:检查人:检查组长:
工
准
备
检查单位:被检查单位:检查人:检查组长:
目
检查单位:被检查单位:检查人:检查组长:
集团工程项目精细化管理督查评分表(项目部)
检查单位:
被检查单位: 检查人: 检查组长:
理后台管理
集团工程项目精细化管理督查评分表(项目部)检查单位:被检查单位:检查人:检查组长:
备注:以上督查内容限于项目实施时涉及到的内容,未发生和2014年7月10日以前已发生的管理行为不扣分。
公司工程项目精细化管理检查评分表(工经管理-项目部)
次封帐协议。
完为止。
项目部在中标后1个月内完成分部分项工程责任成本预算编制,报子 (分)公司工经部审核。
10
未在规定时间内完成,上报上级单位审核,扣4分; 每超1个月扣3分,扣完为止。
项目部对成本影响较大的工作内容,采取有针对性的措施,进行重点监 控,形成《项目成本控制及措施计划表》。
10
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
未编制《项目成本控制及措施计划表》,扣10分;编 制质量不高,每发现一项扣2分,扣完为止。
季末前,项目部对下一季度项目盈亏进行分析,填制《项目盈亏预测汇总 表》,报子(分)公司工经部门审核。
10
未填制《项目盈亏预测汇总表》扣10分;填制质量不 高,每发现一项扣2分,扣完为止。
当项目实际毛利率较目标毛利率降低10%时,项目部查找原因,制定整改 措施,报子(分)公司备案。
10
实际毛利率较目标毛利率降低10%时,未制定整改措 施,报子(分)公司备案,扣10分。
未编制策划书,扣10分;未在规定时间内编制完成策
2
变更索赔
项目中标1个月内,编制《变更索赔策划书》报子(分)公司工经部审批 。季度末编写项目变更索赔实施报告,报子(分)公司工经部审核。
10
划书,每超1个月,扣2分,扣完为止;未上报上级单 位审批,扣5分;季度末未编写实施报告,扣3分;未
上报上级单位审核,扣3分。
项目部编制临时工程和施工技术措施方案,报子(分)公司技术或工程管 理部门审批后实施。
10
未编制方案,扣10分;未上报上级单位审批,扣5分
项目部劳务分包单价不得突破集团公司劳务分包指导价,特殊情况突破分 包指导价的,必须报子(分)公司工经部审批。
10
未上报上级单位审批,发现一项扣2分,扣完为止。
公司工程项目精细化管理检查评分表(工经管理 )
子(分)公司工经部收到《项目盈亏预测汇总表》后组织分析,10日内完成 审核工作。审核结果报集团公司工经部备案。
未在规定时间内完成审核,每发现一个项目扣2 10 分,扣完为止;审核结果未上报集团公司工经部备
案,每发现一个项目,扣2分,扣完为止。
- 27 -
被检 查单 位: 序号
2
3
主要模块 变更索赔
1
责任成本控 制 子(分)公司工经部在收到项目责任成本预算后,15日内组织相关部门完成 审核、审批工作,并行文下发。最终结果报集团公司工经部备案。
未在规定时间内完成审核,每超1个日历天扣1分, 10 扣完为止;未上报备案,每缺一个项目扣1分,扣
完为止
子(分)公司工经部对项目责任成本实际完成情况进行跟踪检查,指导督促 项目每月开展成本分析,建立动态报表,每季度召开一次成本分析会议。
公司工程项目精细化管理检查评分表(工经管理 )
被检 查单 位:
序号
主要模块
标准要求
被检查人:
评分 分值
检查人:
检查组长: 打分标准
扣分 检查 说明 得分
子(分)公司技术或工程管理部门对项目部上报的单位工程和分部分项工程 数量台帐在15个日历天内完成审核工作,审核结果报子(分)公司工经部备 案。
未在规定时间内审核完毕,每超过1个日历天扣1 10 分,扣完为止;未将审核结果报工经部备案,扣2
10
天,扣1分,扣完为止;收到项目季度变更索赔实 施报告后,未在规定时间内完成回复审核意见,每 超过1个日历天,扣1分,扣完为止;铁路项目和集 团公司(代集团公司)指项目变更索赔策划书未上 报集团公司工经
合计
100
- 28 -
每月开展成本分析,每缺一个月,扣2分,扣完为 10 止;每季度召开一次会议,每缺一个季度,扣2
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
对内质量控制的依据。
3、实行样板制,严格按要求进行自检、 互检和交接检、隐检, 指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的,严禁
转入下道工序。
4、 应建立项目质量责任制度和考核评价办法,过程质量控制 应由每一道工序和岗位的责任人负责。
5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环),设 置工序质量控制点。
项 目 安 全 控 制
1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立项目的安全管 理体系和安全生产责任制。
2、 要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态,作业环 境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目 应实现重大伤亡事故为零的目标。
3、 编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可 操作性。各项安全技术交底必须逐步进行。
项 目 施 工 进 度 计 划 控 制
1、以实现施工合冋约定的竣工日期为最终目标。
2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。
3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。
4、跟踪计划的实施进行监督, 在计划图上进行实际进度记录。
5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺,跟踪形象进度, 对相关数据进行统计与分析。
1、 项目的成本控制应坚持全面控制、动态控制和创收节约相 结合的原则。
2、编制两算(施工预算和施工图预算)。
3、编制施工方案并进行优化,制疋技术降低措施。
4、 以施工图预算控制成本支出实现以收定支。
5、 以施工预算控制人力资源和物质资源的损耗。对生产班组 任务安排必须签收施工任务单和限额领料单,并按实际完成情 况按单进行结算支付报酬。
施工项目精细化管理工作检查表
序号
管理
环节
检查内容与要求
检查资料
执行情况
1
项 目 管 理 组 织 机 构 设 置
1、项目经理部部门设置和人员配置参考:
1一级项目部(建筑面积15万吊及以上,项目投资8000万 元以上)30〜45人。
2二级项目部(建筑面积10万吊及以上,项目投资3000〜8000万元)20〜30人。
6、进度计划调整表。
7、施工产值报表。
&施工进度计划的审核、 实施与检查记录。
4
项 目 质
1、坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检 查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。
2、 编制质量计划应体现全过程控制,应成为对外质量保证和
1、项目质量计划、措施。
2、工序质量控制点的设 置和管理。
6、 及时做好施工进度计划的检查和调整,向企业提供月度施 工进度报告。
7、落实控制进度措施,应具体到执行人、目标、任务、检查 方法和考核办法。
&注意第一手原始资料收集整理,及时处理进度索赔。
1、总进度计划。
2、单位工程、分部分项 工程进度制。
3、材料、劳动力计划。
4、季、月(旬、周)作业
计划。
5、开竣工、停复工报告。
&安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过,事故责 任人和员工没有受到教育不放过,事故责任人没有处理不放 过,没有制定防范措施不放过”的原则。
1、安全管理制度。
2、安全责任书。
3、安全检查资料台帐。
4、整改复查回执。
5、安全投资口帐。
6、专项方案编审。
7、安全事故调杳处理记 录。
8其他资料。
6
项 目 成 本 控 制
&项目现场管理制度。
9、项目分配与奖励制度。
10、项目例会及施工日志制度。
11、项目分包及劳务管理制度。
12、项目组织协调制度。
13、项目信息管理制度。
1、企业三大标准。
2、施工规范、规程标准。
3、现场管理制度
4、管理其他资料(包括企 业相关文件,当地建设行 政主管部门的一些规定、 要求文件等)。
3
6、建立资源消耗台帐,实行资源消耗的中间控制。
7、应用成本与进度同步跟踪的方法控制分部分项成本。
&建立项目成本的审核签证制度,控制成本费用支出。
9、坚持现场管理标准化,堵塞浪费漏洞。应特别关注的是现
1、施工图预算。
2、施工预算。
3、项目目标成本测算表。
4、成本核算的会计台帐。
5Hale Waihona Puke 施工任务单。6、限额领料,回收单。
7、项目班组结算清单。
8况现奖罚依据。
9、其他资料。
场平面布置管理和现场安全生产管理。
10、定期开展“三同步”(统计核算、业务核算、会计核算的 冋步)检查,防止项目成本盈亏异常。
11、做好项目成本的分析与考核,实施必要的奖罚。
7
项 目 现 场 管 理
1、现场管理应做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、 不损害公众利益。
6、 工程变更应严格执行工程变更程序,建筑产品或半成品应 采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录,编制竣工资料。
&执行企业质量标准, 识别质量持续改进区域,定期做好质
量的回访与保修。
3、质量官理制度。
4、质量冋题的分析和处 理。
5、过程(可追溯性)控制 记录。
6、执行标准。
7、其他资料。
5
4、 必须建立施工安全生产教育培训制度,未经施工安全生产 教育的人员不得上岗作业。
5、应认真开展应期、季节性、临时性、专业性、群众性的安 全专项检杳和安全管理检杳。各项检杳要有纪录。
6、 项目部必须按要求配置必要的资源,并采取各项可靠的技 术措施,消除安全隐录,保证施工安全和周围环境的保护。
7、 坚持“验收合格才能使用”原则进行安全验收,并办理书 面确认手续。对查出的安全隐患应定人、定期限、定措施完 成整改,并做好复查验证,合格后方可销案。
3、非本单位证书人员的 聘用书。
4、主要成员变更后的报 审手续。
5、企业的任免文件等。
2
项 目 管 理 制 度 制 订
主要管理制度有:
1、项目管理人员岗位责任制度。
2、项目技术管理制度。
3、项目质量管理制度。
4、项目安全管理制度。
5、项目计划、统计与进度管理制度。
6、项目成本核算制度。
7、项目材料、机械设备管理制度。
3三级项目部(建筑面积1〜5万 卅,项目投资500〜3000万兀)15〜20人。
2、 根据项目的规模、 复杂程度和专业特点设置,根据施工工 程任务需要调整,适应现场施工需要设置。
3、持证上冈比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
1、项目管理班子报审表
2、项目管理班子主要成 员的上岗证书、职业资格 证书。
2、 现场标志。在施工现场门头设置企业名称、标志,在施工 现场主要进出口处醒目位置设置施工现场公示牌和施工总平 面布置图。有条件项目宜对施工现场进行绿化布置。