检查模版《现场施工现场月度安全质量环境检查记录表格》
施工现场每周(月)安全检查记录样表
8
验收及定期检查维保记录
验收记录齐全、定期检查维保记录齐全
9
日常运行记录
记录真实、齐全
10
安全交底
安全交底记录真实、齐全
11
持证上岗
证件齐全、人证相符
12
本周(月)排查隐患整改情况
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
13
其他
符合施工现场有关安全要求
大模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放
5
施工荷载
严禁超载、不均匀施加较大荷载
6
作业环境
安全防护措施到位、满足实际施工需要
7
作业工人操作情况
无违章操作现象
8
专项方案
方案审批符合有关规定、具有指导性
9
日常安全检查记录
记录真实、齐全
10
安全交底
安全交底记录真实、齐全
11
本周(月)隐患整改
整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
日常检查记录真实、齐全
12
本周(月)排查隐患整改情况
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
施工单位检查人员:
监理单位检查人员: 检查时间: 年 月 日
序号
检查项目
基本要求
存在问题
整改情况
备注
其他
1
高切坡(或深开挖)
临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、变形监测到位
无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆
6
电器装置
参数与设备匹配、安装满足有关规定要求
7
施工现场每周月安全检查记录
安全报监书编号:
重庆市建设工程
施工现场实体安全隐患每月检查表项目名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
重庆市建设工程施工安全管理总站制
施工现场()月安全检查记录
进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填写。
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日。
施工现场、项目部安全生产、环保、健康检查记录表
编 号:
项目部名称: 填制日期:年月日
参与检查
单位或部门
□经理部□质安□工程 □技术□业主□监理
检查时间
年月日
检查人员
(签名):
受检单位
(序号)
检查场所
□项目部□施工现场()
检查
性质
□日常检查□月度检查
□季度检查□联合检查
检查内容及要求
检查情况
一、安全生产
1.1各项安全规章责任制度台账资料建立完善并得到落实。□
三、环境保护
3.1生产、生活垃圾集中收集存放,无随意乱丢垃圾情况。□
3.2施工机械、设备、车辆等设施废气、污水无异常排放。□
3.3施工现场以及周边道路生产期间进行必要的洒水降尘。□
较好一般 差
□□□
□□□
□□□
□□□
□□□
□□□
□□□
□□□
□□□
□□□
较好一般差
□□□
□□□
□□□
较好一般差
□□□
□□□
1.8塔吊、驾驶、电焊作业等特殊作业人员必须持证上岗。□
1.9现场专职安全员、技术负责人、监护人员跟班到岗。□
1.10楼层作业面工具材料及时清理、施工道路无安全隐患.□
二、职业健康
2.1厨房食堂环境清洁卫生餐具消毒、生熟食品分开储存。□
2.2办公、生活区域设施摆放整齐、环境整洁无明显异味。□
2.3现场管理、施工工作人员应配发必要的劳动防护用品。□
1.7施工现场生产人员必须戴安全帽、高空作业穿安全带.
1.8塔吊、驾驶、电焊作业等特殊作业人员必须持证上岗.
1.9现场专职安全员、技术负责人、监护人员跟班到岗。
施工现场每周(月)安全检查记录样表
存在问题
整改情况
备注
施工用电
1
外电防护
已按要求设置防护措施
2
接地与接零保护系统
采取TN—S系统,工作接地及保护接零符合有关要求
3
配电箱及开关箱
满足“三级配电两级保护”要求、箱内各装置灵敏有效、设置环境及高度满足要求
4
现场照明
设置高度和照明亮度符合要求、潮湿环境已采取低压照明
5
配电线路设置
无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆
11
日常运行记录
记录真实、齐全
12
安全交底
安全交底记录真实、齐全
13
持证上岗
证件齐全、人证相符
14
本周(月)排查隐患整改
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
15
其他
符合施工现场有关安全要求
施工单位检查人员:
监理单位检查人员:检查时间:年月日
13
其他
符合施工现场有关安全要求
“三宝”“四口”防护
1
安全帽
按照规定佩戴
2
安全网
证件齐全、按照规定设置
3
安全带
按照规定佩戴
4
楼梯口、电梯进口防护
防护措施到位且牢固
5
预留洞口及坑井防护
防护措施到位、防护效果严密
6
通道口防护
已按规定设置防护棚
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
防护措施到位且牢固
8
日常安全检查记录
8
专项方案
方案审批符合有关规定、具有指导性
9
日常安全检查记录
记录真实、齐全
建筑施工现场日(周、月)检查表
5
升降装置(附着升降式)
装置齐全有效
6
防坠落、导向防倾斜装置(附着升降式)
装置齐全有效
7
安全装置(吊蓝式)
装置齐全有效
8
吊蓝架体稳定性(吊蓝式)
按照规定采取固定措施
9
架体与建筑结构拉接
按照规定与建筑结构设置拉接且拉接牢固
10
杆件间距及搭接情况
立杆及大、小横杆间距符合规定且相互之间搭接满足规范要求
7
消防设置
警示标志齐全、灭火器材设置齐全、消防通道畅通、动火手续完善
8
临时设施
按照“三区分离”要求设置、符合安全要求和卫生、防火要求等
9
保健急救
有专门的机构和人员、药品齐全
10
其他
符合施工现场有关安全要求
11
检查记录
日常检查记录真实、齐全
12
本周排查隐患整改情况
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
8
专项方案
方案审批符合有关规定、具有指导性
9
日常安全检查记录
记录真实、齐全
10
安全交底
安全交底记录真实、齐全
11
本周排查隐患整改情况
整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
12
其他
符合施工现场有关安全要求
模板工程
1
立杆稳定性
材质符合要求、基础平整、垫板或底座齐全、间距符合规定
文明施工
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
施工现场日检周检月检记录表
专项方案 日常安全检查记录 安全交底
11
本周隐患整改
12
其他
施工单位检查人员 项目经理: 技术负责人:
监理单位检查人员:
检查时间:
年
月
日
施工现场每周(月)安全检查记录
项目名称: 序号 6 7 8 9 10 11 检查项目 通道口防护 基本要求 已按规定设置防护棚 检查结果 整改意见 整改结果
阳台、楼板、屋面等临边 防护措施到位且牢固 防护 日常安全检查记录 安全教育及交底 本月排查隐患整改情况 其他特殊部位 记录真实、齐全 安全教育内容有针对性和指导性, 安全交底记录齐全 整改及时到位、有书面记录 符合施工现场有关安全要求 施工用电
12
本周排查隐患整改情况
高切坡(或深开挖)
2
大型吊装(或安装)
填表说明:此表为施工单位和监理单位项目(企业)负责人每周(月)安全检查用表。检查人员应对照表格所列内 容对施工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。凡是未能及时整改的安全隐患,应按照 “五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。 根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填写。
14
本周排查隐患整改
15
其他
施工单位检查人员 项目经理: 技术负责人:
监理单位检查人员:
检查时间:
年
月
日
施工现场每周(月)安全检查记录
项目名称: 序号 5 6 7 8 9 10 11 检查项目 手持电动工具 气瓶 打桩机械 潜水泵 其他 安全交底 验收及定期检查维保记录 基本要求 验收手续齐全、摆放平稳、安全装 置齐全、无违章操作 验收手续齐全、摆放距离和环境满 足安全要求、安全装置齐全 验收手续齐全、防超高装置灵敏有 效、设置平稳、无违章操作 保护装置齐全灵敏、无违章操作 符合施工现场有关安全要求 安全交底记录真实、齐全 验收记录齐全、定期检查维保记录 齐全 整改及时、有书面记录(确因具体 原因未能及时整改的应注明原因和 整改时限) 文明施工 1 2 3 4 5 6 7 8 9 现场围挡 封闭管理 场内道路及场地 冲洗设置 材料堆放 标示标牌 消防设置 临时设施 保健急救 高度符合规定、基础坚固、围挡设 置稳定、整洁 现场四周采取封闭措施、设置进出 大门 已按规定进行硬化、排水设施完善 、道路通畅 已按规定设置、有专人负责冲洗 按照总平面图堆放材料、分类堆放 、挂牌使用、完工区域做到工完场 清 已按规定设置“五牌二图”、安全 警示标示标语齐全 警示标志齐全、灭火器材设置齐全 、消防通道畅通、动火手续完善 按照“三区分离”要求设置、符合 安全要求和卫生、防火要求等 有专门的机构和人员、药品齐全 检查结果 整改意见 整改结果
施工监管公司月度检查记录表
施工监管公司月度检查记录表I. 检查项目
II. 检查结果说明
1. 合格:表示该检查项目符合要求,没有发现重大问题。
2. 问题:表示该检查项目存在一些不合格或值得关注的情况,
需要及时整改或处理。
3. 未检查:表示该检查项目本次未进行检查,原因可在备注栏
中说明。
III. 备注
- 施工质量抽查发现问题:施工质量问题需要及时整改,以保
证工程质量。
- 施工现场卫生合格:施工现场卫生状况良好,无异味或杂物。
- 异常情况处理合格:施工单位对于发生的异常情况能够及时
响应并采取有效措施进行处理。
IV. 下次检查时间
- 下次检查时间:2022年5月1日。
施工现场每周(月)安全检查记录 日周月检查表
文 明 施 工
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗设置
已按规定设置、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
塔 吊
1
力矩限制器
设置齐全且灵敏有效
2
限位器
设置齐全且灵敏有效
3
保险装置
设置齐全且灵敏有效
4
附墙装置与轨道夹
按照规定设置附墙装置和轨道夹
5
基础
无积水、无覆盖情况、周边环境符合安全要求
6
电气装置安全
设置齐全且灵敏有效
7
现场吊装操作
无违章操作情况、符合现场要求
8
多塔作业
防碰撞措施到位、现场运转符合要
9
专项方案
13
其他
符合施工现场有关安全要求
施 工 升 降 机 (人 货 两 用 电 梯)
1
安全装置
安全装置齐全且有效
2
安全防护情况
地面出入口防护措施到位、楼层出入口防护门封闭
3
荷载
严禁超载、无明显偏载
4
架体稳定
垂直度满足要求、架体与建筑结构连接牢固
5
电气装置安全
装置齐全、灵敏有效
6
避雷
已按规定设置且符合安全要求
6
标示标牌
已按规定设置“五牌二图”、安全警示标示标语齐全
7
施工现场每周月安全检查记录
安全报监书编号:
重庆市建设工程
施工现场实体安全隐患每月检查表项目名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
重庆市建设工程施工安全管理总站制
施工现场()月安全检查记录
项目名称
逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填写。
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日。
施工现场每周月安全检查记录
安全报监书编号:
重庆市建设工程
施工现场实体安全隐患每月检查表项目名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
重庆市建设工程施工安全管理总站制
施工现场()月安全检查记录
项目名称:
填表说明:此表为施工单位和监理单位项目(企业)负责人每周(月)安全检查用表。
检查人员应对照表格所列内容对施工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填写。
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日。
现场施工现场日周月安全检查记录表格模板
现场施工现场日周月安全检查记录表格模板(总2页)
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施工现场日□(周□月□)安全检查记录表
1、此表为施工现场日(周、月)安全检查用登记表,用于存档备查。
2、检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周(月)安全检查要点提示》对施工现场施工安全进行逐一检查,并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。
3、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报,按照“五定”原则(即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案)落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其他”项内自行增项填写。
施工现场日□(周□月□)安全检查记录表
1、此表为施工现场日(周、月)安全检查用登记表,用于存档备查。
2、检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周(月)安全检查要点提示》对施工现场施工安全进行逐一检查,并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。
3、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报,按照“五定”原则(即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案)落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其他”项内自行增项填写。
施工现场每周月安全检查记录
安全报监书编号:
重庆市建设工程
施工现场实体安全隐患每月检查表项目名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
重庆市建设工程施工安全管理总站制
施工现场()月安全检查记录
项目名称
工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填写。
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日。
施工现场每周月安全检查记录
安全报监书编号:
重庆市建设工程
施工现场实体安全隐患每月检查表项目名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
重庆市建设工程施工安全管理总站制
施工现场()月安全检查记录
工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填写。
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日。
现场施工现场安全生产检查情况记录表格模板
施工现场安全生产检查情况记录表表6-1监督负责人:督查人员:日期:年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目”进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,“工程质量督查通报”中。
、“抽查意见通知书”检查结果汇总到.附件6:施工现场安全生产检查情况记录表续表6-1监督负责人:督查人员:日期:年月日、1注:监督负责人根据项目实际进按照展,“抽此表检内容及检查进项目”行检查;、2抽检中,“检应对查部位“抽查意见及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到.通知书”、“工程质量督查通报”中。
附件6:施工现场安全生产检查情况记录表表6-1续位检结日期:督查人员:监督负责人:年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目”进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中。
附件6:施工现场安全生产检查情况记录表表6-1续监督负责人:督查人员:日期:年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目”进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中。
附件6:施工现场安全生产检查情况记录表表6-1续检查位检结日期:年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目”进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,“工程质量督查通报”中。
、“抽查意见通知书”检查结果汇总到.。
施工现场每周月安全检查记录
安全报监书编号:
重庆市建设工程
施工现场实体安全隐患每月检查表项目名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
重庆市建设工程施工安全管理总站制
施工现场()月安全检查记录
行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填写。
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日。
月施工现场安全检查记录表
月施工现场检查记录项目名称项目负责人形象进度检查日期检查项目检查内容存在问题安全管理1.项目部是否建立健全安全管理网络(B、C类人员配备);2.各类专项施工方案是否到位,是否经过公司及监理人员的审核批准,重大方案是否备案。
3.各项验收是否落实,各验收责任人是否到位。
4.施工人员(含项目部管理人员)是否进行安全培训和教育,考核记录是否齐全,特种及专业操作人员是否持证上岗。
文明施工1.现场主要施工场地、主要次通道、脚手架下是否硬化,地基处理等。
2.现场排渗水是否畅通,有无建筑垃圾无序堆放,有无积水严重现象,有无现场各施工道路不通畅现象,建筑物内是否做到工完料清,场地清。
3.建设施工的材料、机械、设备、建筑垃圾是否堆放有序,是否挂牌注明(按施工总平面图)。
4.生活区各类设施是否按方案和规范设置,有无生活垃圾集中处理方式。
5.宿舍内是否整洁,是否有小灶,是否有乱拉电线现象(注:严禁搭设珍珠岩水泥活动板房)。
6.现场生活区防火措施是否完善,是否有现场动火单,是否有吸游烟现象。
脚手架1.脚手架立杆基础(悬挑悬挂组件)、连墙件、各类杆件是否按规范和方案设计要求施工。
2.脚手板、安全网是否铺设挂置规范,是否设置内档防护。
3.无施工电梯工程是否设置上下施工人员通道。
4.卸料平台是否有方案和按方案施工,是否与脚手架连接(不允许与脚手架连接),卸料平台是否有限载牌。
5.脚手架是否按方案进行拆除。
6.是否存在方案未备案。
模板工程1.模板支立杆稳定性(立杆间距),水平连系杆及剪刀连系杆设置,立杆基础是否按规范和技术方案要求施工。
2.模板施工中作业面是否进行防护,作业人员是否有可靠的立足点。
3.模板施工中是否有超载现象。
4.拆模是否有拆模令或者申请。
5.模板是否按方案进行拆除。
6.是否存在未备案。
三宝、四口1.施工现场是否有未戴安全帽、高处作业人员是否有系安全带或安全带未系挂到位,张挂、平设安全网是否有不到位现象。
2.所有施工通道、洞口、临边是否有未设防的现象。
施工现场安全质量巡查记录表模板
是 否
成品保护措施是否完备、破损或“二次污染”。
现场是否存在质量通病防治项目中的通病。 质 量 是否对设备技术资料说明书进行收集整理。 检 施工工艺卡是否及时填写相关项目,并签字。 查
施工验评记录是否及时进行填写。
现场是否备有经审批的施工技术措施(方案)副本,并全员签字交底。
是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
是 否
现场是否设置必要的消防器材,消防器材是否落实定期检查。
是 否
临边是否设置安全围栏等防护设施,孔洞是否有盖板。
是 否
移动脚手架、扶梯是否使用规范。
是 否
是否有施工人员流动吸烟的现象(注:非吸烟区发现烟头视为流动吸烟)。
是 否
施工用电动工器具是否使用规范,接地可靠。
是 否
施工机器转动部分是否设有防护装置。
施工现场安全质量巡查记录表
工程名称
检查时间
年 月 日 时 分至
年 月日时分
巡查检查成员
检查项目 施工人员进入现场是否按照规定统一着装,正确佩戴安全帽及施工人员相关证件 。
现场施工作业单是否规范填写,是否做到全员签字是否有代签或漏签。
检查结果 是 否 是 否
施工用临时电源配置是否完好,接地可靠,是否落实定期检查。
是 否
安 起重钢丝绳使用是否合格、承力钢丝绳在棱角处采取保护措施。
全 检
吊车是否定期填写安全检查表,起重机支腿是否符合要求。
查 设备吊装区域是否设置围栏并设有专人负责监护。
是 否 是 否 是 否
起重物下方是否有人随意逗留或穿行。
是 否
高处作业人员是否规范佩戴安全带,是否有随意抛掷物件现象。
是 否
施工现场是否做到“工完料尽场地清”。
施工现场月度检查表
施工现场月度检查表施工现场每月安全检查记录施工单位:编号:监理单位:工程名称:主要检查内容:1、安全生产责任制的制定与落实;2、安全专项施工方案、冬季安全措施和事故报告及应急救援制度的制定与落实;3、危险性较大专项方案专家申查论证情况;4、岗前安全教育记录和技术交底;5、日常安全检查记录和安全资料目录;6、专职安全管理人员、现场特种作业人员证书;7、定期安全会议记录;8、脚手架、临时用电设备验收记录;9、现场塔吊、龙门架、施工电梯备案、安装(拆卸)告知、使用登记手续。
施工现场安全检查细则:1、施工现场四周封闭情况;2、进出口大门和“五牌一图”;3、施工现场材料堆放情况;4、是否存在在建工程住人现象;5、配备的安全警示标志情况;6、食堂、厕所、饮水、浴室、生活垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设情况。
1、基坑临边防护和坑壁支护、排水措施;2、积土、料具堆放、机械设备与槽边距离;3、基坑支护变形监测记录;4、上下通道与作业环境。
1、模板使用材料;2、模板工程安装操作是否符合要求;3、模板工程拆除操作是否符合要求。
1、脚手架材质;2、脚手架是否按方案执行;3、连墙件的设置;4、剪刀撑、扫地杆的设置;5、作业层设置脚手板情况;1、是否采用“三相五线制”;2、是否采用“三级配电、二级保护”;3、配电线路是否存在乱拉乱接现象;4、配电箱材质;5、电箱门、锁、防雨措施;6、箱体的漏电保护器;7、是否采用“一机、一闸、一漏、一箱”。
1、卸料平台两侧防护;2、连墙杆的材质、设置情况;3、龙门架安全门、停靠、超高限位;4、钢丝绳过路保护、卷筒钢丝绳缠绕;5、地面进料口防护棚;6、塔吊、施工电梯检测情况。
1、安全网设置情况;2、安全帽、安全带使用情况;3、人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、临边洞口防护情况;4、阳台、楼板、屋面等临边、楼梯防护情况;5、其他防护:整体提升脚手架、施工用吊篮、物料提升机、基坑与土方支护等。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
管道安装
板材的拼接,支吊架的防腐和间距,穿墙套管的要求,风管的连接形式,风管的加固,风管的漏光漏风检测,表面平整度,外观质量要求,水管道材质及连接方式,阀门过滤器及其他附件安装,管道水压试验、通水试验、冲洗试验。
12
设备安装
基础验收,机组安装水平度和重直度,机组配管管口方向,减振装置安装,水泵及附件安装,冷却塔清理和密闭性检查,制冷系统吹扫和排污。
8
手持电动
工具
手持电动工具无保护接零的,使用手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品,使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的,手持电动工具防护罩不符合要求的。
9
临时配电箱
临时配电箱无标记名称、用途、分路的,临时配电箱未上锁,临时配电箱无专人看护的。
10
电焊机
未做保护接零、无漏电保护器的,一次线长度超过规定或不穿管保护的,焊把线接头超过3次或绝缘老化的,电源不使用自动开关的,施焊场所未配有防火器材的。
施工现场安全、质量、环境检查记录表
项目名称:检查日期:
序号
检查项目
检 查 标 准
检查结果
1
劳动防护
用品
不戴安全帽者,安全帽不符合标准的,不按规定佩戴安全帽的,不按规定穿着统一工者。
2
文明施工
随意饮酒者且发现酒瓶,随意大小便者。
3
高空作业
高空作业未系安全带者,安全带系挂不符合要求的,安全带不符合标准的。
4
现场材料
未采取防火、防腐、防雨等措施的,材料未堆放整齐的,环境卫生不合格或脏乱差的。
5
现场环境
未及时清运废料的,随意抛掷废料的,在空气流通不畅的环境中作业的。
6
现场防火
不在指定地点吸烟且乱扔烟头者,未配置灭火器的,灭火器材不符合标准。
7
气瓶
各种气瓶未挂标牌的未单独存放的,气瓶间距小于5M的,气瓶间无隔离措施的,气瓶无防震圈、防护帽的每一个。
6
是否存在随便乱接线、乱用插头等临时用电不安全行为者。
7
是否存在支架螺栓不牢固,螺栓不足四个的。
8
是否出现弃用压线夹、过线胶圈等任何偷工行为的。
项目地点
整改意见
检查负责人签字
项目负责人签字
整改意见
检查负责人签字
项目负责人签字
制冷服务中心安全、质量、环境检查记录表
序号
检查项目
检查结果
1
是否按公司规定穿着统一工装、佩戴安全帽和安全保护用品。
2
是否在二楼及二楼以上安装维修空调佩戴安全带,
是否按规定扣保险钩,是否做预防安全措施。
3是否在工作期间饮酒。源自4是否有吸烟且乱扔烟头者。
5
是否按规定要求操作手持电动工具。