政法委部门算情况说明

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

政法委部门预算情况说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门主要职责:组织协调维稳成员单位开展维稳情报信息收集、特殊群体稳控、社会稳定风险评估、重要时期安全保卫等工作。组织协调综治成员单位开展严打整治、矛盾纠纷排调、立体化治安防控、基层基础建设等工作。

(二)机构设置:办公室、政治处、综治办、维稳办、排调办、护路办、涉法涉诉信访中心、见义勇为协会等。

部门机构设置情况

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

我部门2017年一般公共预算拨款463.96万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。上年结转0万元。

2、支出说明

预算安排支出463.96万元,其中:基本支出3.6万元(其中:日常公用经费3.6万元);项目支出460.36万元(其中:政法网维保7

万元,政法网光纤租赁费20.66万元,铁路护路联防经费23万元,严重精神障碍患者监护人责任险40万元,严重精神障碍患者监护人以奖代补39万元,平安城市建设318.7万元,见义勇为公益广告费用7

万元,招商工作经费5万元)。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排463.96万元,较2016年预算减少812.04万元,其中:项目支出减少811.84万元,主要为减少平安城市建设经费支出。

三、机关运行经费安排情况

我部门预算运行经费3.6万元,其中:办公及印刷费0.45万元、邮电费0.83万元、差旅费0.52万元、公务用车运行维护费及其他费用1.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元,其中:因公出国(境)费安排0万元;公务用车购置及运行费1.8万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.8万元);公务接待费0万元。与2016年预算相比持平,主要原因为:我单位严格执行中央八项规定,厉行节约。

五、绩效预算信息

总体目标:

总体目标:1.从源头化解不稳定隐患,确保全市社会和谐稳定。

2.维护良好社会治安秩序。

职责分类绩效目标:

职责分类绩效目标:1.为领导决策提供可靠参考。2.避免因特殊群体利益诉求表达方式不当引起群体性上访等事件。3.对重大决策、重大事项和重点工程项目社会稳定风险评估应评尽评。4.确保做到“五个坚决不发生”。5.种类违法犯罪率下降,群众安全感明显提高。

6.矛盾纠纷排查化解率同比环比逐月提高。

7.社会治安秩序明显好转。

8.夯实综治基层基础。

实现年度发展规划目标的保障措施

1.定期收集汇总各维稳成员单位报送的维稳信息,分析汇总后上报维稳领导小组。

2.组织维稳成员单位做好特殊群体教育稳控工作。

3.组织相关维稳成员单位做好重大决策、重大事项及重点工程项目社会稳定风险评估工作。

4.组织相关部门做好重要时期社会面控制、重点目标看护等安全保卫工作。

5.组织政法各部门开展“严打整治”专项行动。

6.组织综治成员单位开展矛盾纠纷排查调处活动。

7.组织综治成员单位开展专项行动,维护全市治安秩序。

8.组织综治成员单位加强综治基层基础建设工作。

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2017年,我部门未安排政府采购预算。具体内容空表列示。

七、国有资产信息

我单位2016年年末国有资产77.57万元,同比2015年1349.16万元减少1271.59万元。2016年主要是由流动资产

16.61万元、固定资产60.96万元构成。其中:固定资产中汽车1辆,价值27.5万元;其他固定价值33.46万元。资产主要减少的原因是:流动资产减少了1278.86万元,固定资产增加了7.27万元。2017年未安排购置固定资产预算。

定州市政法委固定资产占用情况表

截止时间:2016年12月31日

八、名词解释

“三公经费”指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、其他需说明的事项

单位无政府性基金预算和国有资本经营预算。

相关文档
最新文档