政法委部门算情况说明
成都市金牛区委政法委2015年
成都市金牛区委政法委2015年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作(一)基本情况中共成都市金牛区委政法委员会隶属于中共成都市金牛区委员会,成立于1981年5月21日(金组发[81]068号)。
2002年根据省、市有关机构改革方案,按照精兵简政,提高效率的指导思想和“精简、统一、效能”的原则,设置中共成都市金牛区委政法委员会(金牛委办发[2002]11号)与社会治安综合治理委员会办公室合署办公。
职能如下:(一)根据党的路线、方针、政策和区委的决策,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
(二)检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针、政策;监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法违纪问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作。
(三)组织、指导、协调和推动全区维护社会政治稳定工作,了解掌握全区维护社会政治稳定工作情况,提出工作对策及建议措施。
(四)组织、指导、协调和推动全区社会治安综合治理工作;制定全区社会治安综合治理工作的规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励各项措施的落实。
(五)指导下级社会治安综合治理委员会的工作;协助区委、区政府处理全区有关政法、综治、稳定工作的重大问题。
(二)当年取得的主要事业成效2015年,我委在区委、区政府的坚强领导下,认真贯彻中央、省、市、区有关会议精神,努力拼搏,锐意创新,政法、维稳、综治、网格化信息服务管理及“三无院落”整治等各项工作取得较好成效。
获得的表彰肯定有:1、金牛区维稳办获得2014年度应急处置工作先进单位(成稳办〔2015〕11号)2、金牛区维稳办获得2014年度涉少数民族纷维稳工作先进单位(成稳办[2015]15号)3、金牛区维稳办获得2014年度风险评估工作先进单位(成稳办〔2015〕14号)。
中共湘阴县委政法委2020年部门预算公开说明
中共湘阴县委政法委2020年部门预算公开说明一、部门基本概况(一)职能职责(二)机构设置二、部门收支总体情况(一)收入预算(二)支出预算三、一般公共预算拨款支出预算(一)基本支出(二)项目支出四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费(二)“三公”经费预算(三)政府采购情况(四)国有资产占有使用情况(五)绩效目标情况说明五、名词解释第二部分部门预算公开表格1、部门收支预算总表2、收入预算总表3、预算支出明细表4、工资福利支出5、一般商品服务6、一般商品服务-(公用支出)7、一般商品服务-(附加支出)8、对个人和家庭的补助9、项目支出(按项目类别)10、项目支出(按资金性质)11、“三公”经费表12、经费拨款预算表(按政府预算经济分类)13、整体支出预算绩效目标申报表14、项目支出预算绩效目标申报表第一部分湘阴县委政法委2020年部门预算说明一、部门基本概况(一)部门职责政法委是党委领导、组织、监督和协调政法各部门,组织、协调全县各单位开展社会治安综合治理和维护社会稳定的工作部门。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署,统一政法各部门的思想和行动。
2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究;指导政法工作改革,对依法治理工作提出意见、建议。
3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议;对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。
4、维护政法各部门依法独立行使职权;依法组织开展执法监督;指导、协调政法各部门的工作;组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
5、组织调查、协助处理抗法的重大事件,确保政法各部门正常开展工作。
协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。
6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。
调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题;制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。
7、研究和指导本级政法队伍建设;协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
大兴区区委十三部门2019年预算情况说明.doc
第二部分大兴区区委十三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况2019年区委各部门预算相关数据由大兴区委统一公开,具体单位包括:区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委政法委、区直机关工委、区委研究室、社会工委、史志办、精神文明办、信访办、团区委、关工委办公室、区委网信办共十三部门。
(一)区委组织部是主管组织和干部工作的区委工作机构。
主要职责是:根据党的组织路线和干部政策,在区委领导下,抓好处级领导班子和领导干部队伍建设,考察、配备干部,做好日常管理监督工作。
指导全区基层党组织和党员队伍建设,负责党组织设置、调整及有关审批工作,督促基层党组织落实组织生活制度,做好全区老党员、生活困难党员的补助帮扶工作。
负责区党代表大会代表的联络、培训和服务工作。
落实“党管人才”要求,统筹.协调全区人才队伍建设。
制定全区干部.党员教育培训规划,做好教育培训的指导、协调、检查和宏观管理工作,具体负责全区处级干部、中青年干部和部分基层党组织书记的培训。
大兴区委组织部单位性质为行政单位,内设12个科室,分别为:办公室、干部科、组织科、干部培训科、人才工作科、调研信息科、档案科、党代表联络室、干部监督科、信息化管理科、党员教育管理科、党建科。
(二)区委宣传部职能(1)组织、指导、研究全区的理论学习、理论宣传、思想教育、思想理论建设工作。
(2)研究、组织、指导、协调全区新闻外宣工作;接待中央、市属及国外新闻单位记者;建设、培训、管理全区外宣队伍。
(3)组织、指导、协调全区社会宣传和群众文化活动;负责户外宣传、咨询活动的管理。
(4)研究、指导、协调宣传口(包括区文明办、区文化委员会、区广播电视中心、区委党校)的业务工作。
(5)行使宣传工委的职责,负责宣传口的党建、精神文明建设、目标管理、职评、计划生育等各项工作。
(6)主持“思想政治研究会”的日常工作。
(7)编发《宣传通讯》和《思想动态》。
(8)完成区委交办的其它工作。
区委宣传部单位性质为行政单位,内设4个科室,分别为:办公室、理论教育科、社会宣传科、新闻外宣科。
第一部分 部门概况 一、部门主要职责
目录第一部分部门概况 (1)一、部门主要职责 (1)二、部门决算单位基本情况 (3)三、部门主要工作总结 (3)第二部分2020年度部门决算表 (9)一、收入支出决算总表 (9)二、收入决算表 (10)三、支出决算表 (11)四、财政拨款收入支出决算总表 (12)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (13)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (14)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (15)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (15)九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (16)第三部分2020年度部门决算情况说明 (17)一、收入支出决算总体情况说明 (17)二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (18)三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (19)四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 (19)五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (19)六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (20)七、预算绩效情况说明 (21)八、其他重要事项情况说明 (21)第四部分名词解释 (23)第五部分附件 (25)第一部分部门概况一、部门主要职责三明市人民检察院的主要职责是:1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.领导全市基层人民检察院的工作。
对下级检察院相关业务进行指导,部署检察工作任务。
3.依照法律规定对由三明市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
领导全市基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4.对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全市基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由三明市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导全市基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
中共唐山市路南区委政法委员会
中共唐山市路南区委政法委员会2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《中共唐山市路南区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,区委政法委主要职责是:1.根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的工作部署,统一全区政法各部门的思想和行动。
2.研究制定全区政法工作的具体政策措施,及时向区委提出决策建议;对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3.研究制定加强全区政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施,按照区委规定的干部管理权限,协助有关部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。
4.支持和监督政法各部门依法行驶职权;指导和协调政法各部门各负其责、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作;研究协调有争议的重大、疑难案件。
5.监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究推动严肃执法,落实党的方针政策的意见和措施。
6.组织、协调、指导全区维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。
7.组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
8.组织推动政法工作中重大政策法律问题的调查研究,指导政法工作改革。
9.办理区委及上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置情况中共路南区委政法委员会规格属于正科,下设办公室,政治处、执法监督科、维稳办共四个内设科室;与综治办,国安办合署办公;防范办靠挂政法委;路南区数字化城市管理指挥中心为政法委下属(派出)单位。
经费保障为财政拨款。
三、单位绩效预算信息今年以来,我委紧紧围绕维全区社会稳定大局,进一步加强政法队伍和领导班子建设,指导政法工作改革。
一是调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议,承担社会治安综合治理、网格化管理有关组织协调和督导检查工作,推动跨部门社会治理事项的解决,了解掌控社会治安综合治理、网格化管理工作进展情况,总结推广成功经验和做法;协调推动社会治安综合治理有关法律法规政策的实施工作。
常州市委政法委部门预算情况说明
常州市委政法委年部门预算情况说明第一部分部门概况一、部门主要职能(一)根据党的路线、方针和市委、市政府、省委政法委(省综治办、省法治办)的部署,统一政法、综合治理、依法治市各部门的思想和行动。
(二)对一定时期内的全市政法、综治、法治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
(三)组织协调、指导维护全市社会稳定的工作。
(四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
(五)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(六)组织、协调社会治安综合治理、依法治市工作,推动平安常州、法治常州各项措施的落实。
(七)组织推动政法、综合治理战线的调研和宣传工作,探索政法、综合治理工作改革,总结新经验,解决新问题。
(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案。
(九)负责协调“全国政法综治干部培训中心”的教学、培训工作。
(十)指导下级政法委、综治办、法治办工作。
(十一)办理市委、市政府和省委政法委(省综治办、省法治办)交办的其他事项二、年度主要工作任务及目标(一)推进法治惠民落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》,市委全面依法治市实施意见、法治政府建设实施方案和“七五”普法规划,让人民群众共建共享法治成果,不断推动依法治市进程。
(二)推进和谐安民完善矛盾纠纷多元化解机制,努力实现信访少;完善现代社会治安防控体系,努力实现发案少;完善重点领域风险隐患排查治理体系,努力实现事故少;完善社会共治格局,激发基层治理活力。
(三)提升司法公信力深化司法体制改革,推进司法公开,提升司法效能,践行司法为民。
(四)提升政法队伍建设群众满意度落实政治建警、素质强警、从严治警和科学用警措施,深入推进政法队伍建设群众满意度提升活动,努力建设一支人民满意的过硬政法队伍,提高群众获得感和幸福感。
政法委工作情况汇报汇编(12篇)
政法委工作情况汇报汇编(12篇)目录1.XX区委政法委20XX年度部门整体支出绩效工作情况报告 (2)2.XX区委政法委20XX年度法治建设情况报告 (11)3.XX区委政法委20XX年度法治政府建设报告 (16)4.XX区委政法委法治政府建设年度工作情况报告 (20)5.XX区委政法委关于20XX年度法治政府建设工作情况的报告 (24)6.XX市委政法委20XX年度述法工作情况报告 (29)7.XX市委政法委关于公开20XX年度普法工作履职情况报告 (35)8.XX县委政法委20XX年法治政府建设年度报告 (41)9.中共XX市XX区委政法委员会20XX年普法工作情况报告 (46)10.中共XX市XX区委政法委员会关于20XX年度法治政府建设情况的报告 (51)11.中共XX县委政法委员会20XX年度部门整体支出绩效自评工作情况报告 (56)12.中共XX县委政法委员会2021年度部门整体支出绩效自评工作情况报告 (62)XX区委政法委20XX年度部门整体支出绩效工作情况报告根据益赫财绩【2022】1号《益阳市赫山区财政局关于做好20XX年度预算绩效自评工作的通知》文件精神,我委从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展20XX年度部门整体支出绩效自评工作,现将相关情况报告如下:一、部门基本情况(一)机构设置赫山区委政法委单位内设机构包括:办公室(政策研究室)、政治安全室(反邪教协调室)、维稳指导室、综治督导室、区综治中心(基层社会治理室)、执法监督室、区法学会办公室、政治工作办公室。
(二)人员编制情况赫山区委政法委单位实有编制数19个,核定行政编制数16个、事业编制3个。
20XX年在编在岗行政人员16人,事业编制人员3名。
二、一般公共预算支出情况20XX年一般公共预算财政拨款收入349.77万元,具体安排情况如下:(一)基本支出:20XX年年初预算数为242.85万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
上海浦东新区区委政法委综治办
附件1 上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算第一部分上海市浦东新区区委政法委(综治办)概况一、主要职责(一)根据中央、上海市社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署,制定浦东新区社会治安综合治理和平安建设总体规划和年度计划。
(二)分析社会治安形势,针对社会治安的突出问题、热点问题、苗头性问题及时向区委、区政府提出意见和建议,及时协调有关部门开展社会治安专项整治活动。
(三)加强预防和减少犯罪工作体系建设,不断优化体系建设环境。
健全社区禁毒保障体系。
组织协调打击毒品违法犯罪活动,坚决遏制毒品危害。
(四)认真落实中央、市委和区委关于维护社会稳定工作的指示和部署,协助区委组织开展维护社会稳定工作,加强新区维护社会稳定工作机制建设,落实维稳工作责任。
(五)协调、指导政法各部门工作关系和重大业务问题;指导、督促、检查政法各部门队伍建设情况。
二、部门决算单位构成从预算单位构成看,上海市浦东新区区委政法委(综治办)部门决算包括:上海市浦东新区区委政法委(综治办)本级决算,无下属行政事业单位。
第二部分上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算表2015年度财务收支决算总表单位:万元(小数点后保留2位)收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入4362.53 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出4484.44 其他收入141.93 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出140.00医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出本年收入合计4504.46 本年支出合计4624.44 动用历年结余121.91 本年结余 1.93 合计4626.37 合计4626.372015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项204 公共安全支出4484.44 439.13 4045.31204 02 公安4484.44 439.13 4045.31204 02 01 行政运行439.13 439.13204 02 11 禁毒管理149.05 149.05204 02 99 其他公安支出3896.26 3896.26 合计4484.44 439.13 4045.312015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301 工资福利支出99.11 99.11301 01 基本工资301 02 津贴补贴301 03 奖金301 04 社会保障缴费301 06 伙食补助费79.61 79.61301 07 绩效工资301 99 其他工资福利支出19.50 19.50302 商品和服务支出335.80 335.80 302 01 办公费12.94 12.94 302 02 印刷费 2.90 2.90 302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 5.85 5.85 302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 6.09 6.09 302 12 因公出国(境)费用302 13 维修(护)费 5.94 5.94 302 14 租赁费302 15 会议费 1.18 1.18 302 16 培训费 1.86 1.86 302 17 公务接待费 4.76 4.76 302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费0.30 0.30 302 27 委托业务费302 28 工会经费11.51 11.51 302 29 福利费64.98 64.98 302 31 公务用车运行维护费7.68 7.68 302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出209.81 209.81 303 对个人和家庭的补助303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 4.22 4.22 310 02 办公设备购置 4.22 4.22 310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计439.13 99.11 340.022015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费 决算数合计因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费公务接待费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 340.0222.6812.44 0.00 0.00 7.68 7.68 0.00 0.00 7.68 7.68 15.004.762015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
县委政法委年工作总结
社会治理创新取得突破
服务经济发展成效明显
推出了“智慧社区”项目,提高了社区治 理的智能化水平,得到了上级部门的肯定 。
成功帮助多家企业解决了法律问题,得到 了企业的好评。
工作亮点与特色
建立了“一室两队”模式
01
将办公室划分为多个小队,分别负责不同的任务,提高了工作
效率。
开展了“平安社区”项目
02
通过加强社区治安管理,提高了社区居民的安全感。
问题分析与原因
法律法规宣传不够深入的原因
一方面是宣传方式单一,缺乏创新性和针对性;另一方面是宣传内容不够通俗易懂,难以 被群众理解和接受。
信息化水平有待提高的原因
一方面是技术投入不足,缺乏专业技术人员;另一方面是思想认识不够,对信息化建设的 重视程度不够。
矛盾纠纷化解机制有待完善的原因
一方面是调解人员的专业素质不高,缺乏有效的调解技巧和方法;另一方面是调解流程不 够规范,缺乏监督和约束机制。
04
下一步工作计划与展 望
工作目标与重点任务
维护社会稳定
加强社会治安综合治理,确保全县社 会稳定。
推进法治建设
加强法治宣传教育和法律服务,提高 全县公民法治意识。
加强基层基础工作
完善基层政法工作机制,提高基层政 法工作水平。
推进智能化建设
加强信息化建设和应用,提高政法工 作智能化水平。
工作计划与时间表
提升服务水平
优化服务流程
通过简化办事流程、缩短 审批时限等措施,提高了 服务效率和质量。
加强政务公开
通过政府网站、媒体等多 种渠道,及时公开政务信 息,增加政府工作的透明 度,方便群众办事。
强化服务意识
全体工作人员牢固树立了 “以人民为中心”的服务 意识,以热情、周到的态 度为群众提供服务。
政法委重大事项请示报告工作落实情况总结
政法委重大事项请示报告工作落实情况总结一、报告内容概述政法委重大事项请示报告是指政法委向上级机关请示汇报涉及重要决策、重大问题或需要上级指导和批示的事项。
该报告通常包括事项的背景、目的和重要性,已经采取的工作措施和取得的成果,存在的困难和问题,需要上级支持和指导的具体要求等。
二、工作落实情况总结1. 报告落实情况总体良好,得到了上级机关的重视和支持,确保了事项的顺利推进。
2. 报告中提出的问题和困难得到了上级机关的关注和解决,相关支持措施已经落实。
3. 报告所要求的资源和配套措施得到及时提供,确保了工作的顺利进行。
4. 报告中提出的工作要求已经在各相关部门、单位进行了有效的传达和落实,各项工作有序开展。
5. 报告所涉及的重要决策已经得到上级机关的批复和支持,相关措施正在落实。
三、详细描述1. 报告落实情况总体良好根据政法委的重大事项请示报告,各级机关对该报告给予了高度重视和关注。
上级机关认识到该事项的重要性,充分肯定了政法委的工作并给予了支持和指导。
相关部门、单位也积极配合政法委工作,确保了报告所涉及的事项能够顺利进行。
2. 问题和困难得到了解决在报告中提出的问题和困难,得到了上级机关的关注和解决。
上级机关组织相关部门和单位进行讨论和研究,积极制定解决办法。
上级机关还派出专门工作组对问题进行现场调查,并及时解决了一些重要问题,确保了工作的顺利进行。
3. 资源和配套措施得到提供报告中提出的资源和配套措施要求,得到了上级机关的认可和支持,并及时提供。
为了支持政法委的工作,上级机关调拨了一定的人力、财力和物力资源,并提供了必要的技术支持和培训。
这些资源和措施的提供,为政法委的工作提供了有力保障。
4. 工作要求得到落实报告中提出的工作要求已经在各相关部门、单位进行了有效的传达和落实。
上级机关组织了相关培训和会议,确保了各级干部员工对工作要求的理解和掌握。
各相关部门、单位纷纷制定了具体的工作计划和措施,并按照要求积极推进工作。
政法情况汇报
政法情况汇报
尊敬的领导:
根据最新的政法情况,我将对相关情况进行汇报。
当前,我国政法工作取得了一系列显著成就,但也面临着一些挑战和问题。
下面我将就政法工作的整体情况、亮点成就和存在问题进行汇报。
首先,政法工作整体情况良好。
在党中央坚强领导下,政法机关认真贯彻落实党的路线方针政策,全面推进依法治国,维护国家安全和社会稳定。
司法体制改革持续深化,司法公正逐步得到保障。
同时,公安机关加大扫黑除恶力度,有效打击了各类违法犯罪活动,维护了社会治安稳定。
其次,政法工作取得了一系列亮点成就。
在扫黑除恶专项斗争中,全国公安机关共破获各类刑事案件数百万起,有效震慑了黑恶势力,维护了社会和谐稳定。
同时,司法改革不断深化,人民法院、检察院司法公正得到有效保障,司法体制逐步完善,为人民群众提供了更加便捷的司法服务。
然而,政法工作中也存在一些问题。
一些地方政法机关在执法过程中存在着不作为、慢作为等现象,司法公正不够得到保障。
同时,一些地方仍然存在违法犯罪活动,给社会治安带来一定影响。
此外,司法体制改革还需要进一步深化,司法服务水平有待提高。
总体而言,政法工作在取得一系列成就的同时,也面临一些挑战和问题。
我们将认真总结经验,加强制度建设,推动政法工作不断向前发展,为实现国家长治久安、人民安居乐业作出更大贡献。
谢谢!。
政法委文件
附件1:行政执法主体和行政执法人员情况统计汇总表制表单位盖章:填表人员:联系电话:制表时间:统计科目统计内容执法机构法律性质执法机构编制性质执法人员编制性质执法人员资格证执法经费来源法定行政机关法律、法规授权组织受委托组织行政机关参公事业单位其他事业单位行政编参公事业编其他事业编执法辅助人员只持有政府执法资格证人员数量(含省级政府和有发证资格的地级市政府)只持有国务院部门执法资格证人员数量同时持有政府和国务院部门执法资格证人员数量财政全额拨款机构财政差额拨款机构自筹经费机构省级数量占总数的比例市级数量占总数的比例县级数量占总数的比例乡级数量占总数的比例分项合计数量占总数的比例总计填表说明:1、本表由各级人民政府法制机构汇总本级政府各行政执法主体相关数据的基础上,在相应科目下填写后上报上一级人民政府法制机构。
市级人民政府法制机构汇总县级情况后与本级情况一并上报省级人民政府法制机构,由省级人民政府法制机构统一汇总后报国务院法制机构。
2、执法机构项下的“比例”,指的是该项在执法机构总数中所占比例;执法人员项下的“比例”,指的是该项在执法人员总数中所占比例;执法经费项下的“比例”指的是该项经费在总体执法经费中所占比例。
3、“分项合计”指的是本表第二行相应“统计内容”下的总数量;“总计”指的是本表第一行相应“统计内容”下的总数量。
4、省级以下垂直管理机构的有关情况由省级主管部门填写后报省级人民政府法制机构汇总;中央垂直管理机构的情况无需统计。
双重管理机构有关情况由所在地的本级政府法制机构汇总,上级主管部门无需汇总。
5、省级指的是省、直辖市、自治区,不包括副省级城市;副省级城市情况按市级科目统计。
6、开发区、园区、风景名胜区等功能区的执法主体不在本表统计范围内,另表填写。
7、本表统计情况截止2013年12月31日。
附件2:行政执法主体和行政执法人员情况统计表制表单位盖章:填表人员:联系电话:制表时间:执法机构名称所属部门法律性质编制性质执法人员编制(人)执法人员资格(人)执法经费来源法定行政机关法律、法规授权组织受委托组织行政机关参公事业单位其他事业单位行政编参公事业编其他事业编其他只持有政府执法资格证人员数量(含省级政府和有发证资格的地级市政府)只持有国务院部门执法资格证人员数量同时持有政府和国务院部门执法资格证人员数量财政全额拨款财政差额拨款自筹填表说明:1、本表供行政执法主体填写使用,报本级政府法制机构。
政法委办公室岗位说明书
政法委办公室岗位说明书一、岗位背景政法委办公室作为政法委的重要组成部门,负责受理、协调、督办和研究解决政法系统内涉及的各类重大事项和疑难问题,发挥着重要的法律和政策职能。
为了保证办公室工作的高效性和专业性,岗位说明书明确了政法委办公室的职责和要求,以确保岗位的顺利运作。
二、职责和要求1.协助负责人统筹协调各项工作政法委办公室作为协助负责人履行职责的重要机构,需要负责协助负责人制定工作计划、组织各类会议和活动,并协调各部门之间的关系,确保各项工作有序进行。
2.搜集、分析和研究相关信息政法委办公室作为政法系统的信息中心,需要负责收集相关信息、分析数据,并及时向负责人汇报。
例如,在制定政策和法律法规时,需要搜集相关法律文献、经验和案例,并进行专业解读和分析。
3.处理来访和信访事项政法委办公室是接待来访者和处理信访事项的窗口,需要负责协助负责人接待来访者、解答疑问,并及时处理各类信访事项。
例如,处理对政法系统工作的投诉和举报,及时回应社会关切。
4.组织协调和监督重大事件和案件政法委办公室是政法系统协调和监督机构,需要负责组织和协调处理政法系统内涉及的各类重大事件和案件。
例如,组织相关单位协同工作,推动重大案件的调查和项目的实施等。
5.起草、审核和修改有关文件政法委办公室需要负责起草、审核和修改有关文件,以确保文件的法律、规范性和专业性。
例如,起草法律法规、政策文件和会议决议等,审核和修改相关单位的报告和文件。
6.其他临时性工作根据工作需要,政法委办公室可能需要承担一些临时性的工作,如组织重大活动、协助调查工作等。
三、岗位要求1.法学或政法相关专业本科及以上学历,具备扎实的法律知识和专业素养,熟练运用法律工具分析和解决问题。
2.具备良好的沟通和协调能力,能够与各类人员有效沟通和合作,处理好各类关系。
3.具备较强的逻辑思维和分析问题的能力,能够独立思考和解决问题。
4.具备较高的责任心和严谨的工作作风,能够承担一定的工作压力和工作量。
中共茂名市委政法委员会决算基本情况说明
年中共茂名市委政法委员会决算基本情况说明第一部分中共茂名市委政法委员会概况一、部门主要职责茂名市法学会是市委政法委的下属单位,其主要职能是法学研究、表彰优秀、法制宣传;主办刊物,指导会员;法律服务。
二、机构设置经市编办核定市法学会办公室有事业编制名,参照公务员法管理,所需经费由市财政核拨。
至年末,其共有公共预算财政拨款开支的在职人员名,无离退休人员。
纳入茂名市法学会年部门决算报表编报范围的单位个。
第二部分中共茂名市委政法委员会年部门决算情况说明一、年度收入支出决算总体情况说财政拨款收入万元,其他收入万元(在年月,中共茂名市委政法委机关重组,委机关本级经费属涉密资金或内部经费,不宜公开,现公开的是下属市法学会的经费,与上年数据无可比性)。
(一)年度收入总体情况茂名市法学会年度总支出万元,其中本年财政拨款支出万元。
具体情况如下:、公共安全支出万元,主要用于人员经费及下列项目经费支出:①出版发行《茂名法学》期刊。
②承办“百名法学家百场报告会”南粤法治报告会。
③全力推进“一社一会”的建立筹备工作。
④积极推进区县法学会建设。
⑤出资组建市级部门法学研究会。
⑥举办“茂名日报全媒体小记者走进市法学会”活动。
⑦开展“送法进街道”普法活动。
、医疗卫生与计划生育支出万元,主要用于在职人员社会保障缴费。
、住房保障支出万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。
二、年度财政拨款收入支出总表说明(一)年度财政拨款收入说明茂名市法学会年度财政拨款收入合计万元。
其中:一般公共预算财政拨款收入万元。
(二)年度财政拨款支出说明茂名市法学会年财政拨款支出万元。
其中:一般公共预算财政拨款支出万元。
分功能科目看,、公共安全支出司法万元,主要用于在职人员工资及下列项目支出:①出版发行《茂名法学》期刊。
②承办“百名法学家百场报告会”南粤法治报告会。
③全力推进“一社一会”的建立筹备工作。
④积极推进区县法学会建设。
⑤出资组建市级部门法学研究会。
⑥举办“茂名日报全媒体小记者走进市法学会”活动。
给政法委的函格式
给政法委的函格式
以下是一份给政法委的函格式,仅供参考:
[收件人姓名或单位名称]:
我司(或我单位、我组织)于______年______月______日收到贵单位(或贵组织)关于______(简述事件或问题)的函件,现将有关情况回复如下:
一、事件或问题的经过:
(简述事件或问题的起因、经过和结果,包括涉及的人员、时间、地点、事件经过等)
二、我司(或我单位、我组织)的态度和处理情况:
(写明我司(或我单位、我组织)的态度和处理情况,包括已经采取的措施、正在进行的工作、下一步的计划等)
三、建议和请求:
(如果有建议和请求,可以在此写明,包括希望贵单位(或贵组织)采取的措施、提供的支持等)
四、其他需要说明的情况:
(如果有其他需要说明的情况,可以在此写明)
此致
敬礼!
[发件人姓名或单位名称]
[发件人职务]
[发件人联系方式:电话、传真、电子邮件等]
[发件人签名]
[发件日期]
注:以上仅为参考,具体内容应根据实际情况和相关法律法规进行调
整。
经费支出测算情况说明(精简篇)
经费支出测算情况说明经费支出测算情况说明一、纳入车改范围的行政事业单位人员情况(一)纳入车改范围的公务用车根据区纪委对XX区公务用车情况进行调研,经清理统计,XX区现有公务用车798辆,除238辆执法执勤车、111辆专业技术用车以及驻昆办、潞江农场、新城农场和14个乡镇94辆公务用车不纳入改革范围外,其余355辆一般公务用车纳入此次改革范围。
(二)纳入城区交通补贴测算范围结合XX区实际,除公检法司、纪委、监察局、政法委、610办及医院、学校暂不纳入城市交通补助范围外,其余单位共2737个财政供养人员纳入此次城区交通补贴测算范围。
二、纳入车改范围的公务用车2016年实际支出情况2016年,纳入城市交通补助范围的部门共有公务用车355辆,实际支出1790.61万元,包含:一是财政安排1435.92万元。
其中,每年预算安排2万元/辆,共计710万元;非税收入返回和其他财政安排资金725.92万元;二是单位自筹354.69万元(主要为未在本部门列支的往来资金)。
三、应急储备车辆情况为快速响应处置突发事件的需要,经区委研究决定长期向公司租赁5辆公务用车作为应急储备车辆,应急储备车辆所有支出由财政保障,经初步测算年均支出需41.05万元。
其中,一是按照2016年每辆一般公务用车实际支出4.74万元(2016年355辆公务用车实际支出平均数)的标准测算,5辆应急储备车辆每年均需运维费23.7万元;二是驾驶人员支出按照人年均工资3.14万元,其他支出(差旅费、奖金、补贴以及其他支出)0.33万元的标准测算,5个驾驶员年均人员支出需17.35万元。
若按10辆应急储备车辆测算,年均支出需82.1万元,其中,公务用车支出47.4万元,人员支出34.7万元。
四、经济效益和社会效益分析(一)经济效益分析XX区推行公务用车改革后,行政成本大大降低,车改后将节省支出500万元以上。
具体测算如下:以方案五(每年预算安排每车2万元和每年每人0.18万元的城市交通费)为例: 2016年,XX区公务用车购置及运行维护费支出1790.61万元。
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政法委部门预算情况说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门主要职责:组织协调维稳成员单位开展维稳情报信息收集、特殊群体稳控、社会稳定风险评估、重要时期安全保卫等工作。
组织协调综治成员单位开展严打整治、矛盾纠纷排调、立体化治安防控、基层基础建设等工作。
(二)机构设置:办公室、政治处、综治办、维稳办、排调办、护路办、涉法涉诉信访中心、见义勇为协会等。
部门机构设置情况
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
我部门2017年一般公共预算拨款463.96万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
上年结转0万元。
2、支出说明
预算安排支出463.96万元,其中:基本支出3.6万元(其中:日常公用经费3.6万元);项目支出460.36万元(其中:政法网维保7
万元,政法网光纤租赁费20.66万元,铁路护路联防经费23万元,严重精神障碍患者监护人责任险40万元,严重精神障碍患者监护人以奖代补39万元,平安城市建设318.7万元,见义勇为公益广告费用7
万元,招商工作经费5万元)。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排463.96万元,较2016年预算减少812.04万元,其中:项目支出减少811.84万元,主要为减少平安城市建设经费支出。
三、机关运行经费安排情况
我部门预算运行经费3.6万元,其中:办公及印刷费0.45万元、邮电费0.83万元、差旅费0.52万元、公务用车运行维护费及其他费用1.8万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元,其中:因公出国(境)费安排0万元;公务用车购置及运行费1.8万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.8万元);公务接待费0万元。
与2016年预算相比持平,主要原因为:我单位严格执行中央八项规定,厉行节约。
五、绩效预算信息
总体目标:
总体目标:1.从源头化解不稳定隐患,确保全市社会和谐稳定。
2.维护良好社会治安秩序。
职责分类绩效目标:
职责分类绩效目标:1.为领导决策提供可靠参考。
2.避免因特殊群体利益诉求表达方式不当引起群体性上访等事件。
3.对重大决策、重大事项和重点工程项目社会稳定风险评估应评尽评。
4.确保做到“五个坚决不发生”。
5.种类违法犯罪率下降,群众安全感明显提高。
6.矛盾纠纷排查化解率同比环比逐月提高。
7.社会治安秩序明显好转。
8.夯实综治基层基础。
实现年度发展规划目标的保障措施
1.定期收集汇总各维稳成员单位报送的维稳信息,分析汇总后上报维稳领导小组。
2.组织维稳成员单位做好特殊群体教育稳控工作。
3.组织相关维稳成员单位做好重大决策、重大事项及重点工程项目社会稳定风险评估工作。
4.组织相关部门做好重要时期社会面控制、重点目标看护等安全保卫工作。
5.组织政法各部门开展“严打整治”专项行动。
6.组织综治成员单位开展矛盾纠纷排查调处活动。
7.组织综治成员单位开展专项行动,维护全市治安秩序。
8.组织综治成员单位加强综治基层基础建设工作。
部门职责-工作活动绩效目标
差
差
差
六、政府采购预算情况
2017年,我部门未安排政府采购预算。
具体内容空表列示。
七、国有资产信息
我单位2016年年末国有资产77.57万元,同比2015年1349.16万元减少1271.59万元。
2016年主要是由流动资产
16.61万元、固定资产60.96万元构成。
其中:固定资产中汽车1辆,价值27.5万元;其他固定价值33.46万元。
资产主要减少的原因是:流动资产减少了1278.86万元,固定资产增加了7.27万元。
2017年未安排购置固定资产预算。
定州市政法委固定资产占用情况表
截止时间:2016年12月31日
八、名词解释
“三公经费”指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、其他需说明的事项
单位无政府性基金预算和国有资本经营预算。