停止点检查表格

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项目工程现场质量检查停止点表

项目工程现场质量检查停止点表
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测、
工具检测,
对应内业资料检查
11. 泛水
1)屋面、露台、阳台、卫生间及窗台的泛水、坡度。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测,
对应内业资料检查
12. 屋面、露台落水斗设置
1)落水洞空间位置及与防水层的空间关系。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测,
对应内业资料检查
6. 后浇带浇筑前的隐蔽验收
1)后浇带凿毛处理;
2)后浇带的清理;
3)是否积水;
4)严禁鱼皮袋、香烟头、矿泉水瓶、木屑、干灰浆等建筑垃圾等。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测,
对应内业资料检查
7. 封模前施工缝处理
1)施工缝的凿毛处理;
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测、
工具检测,
对应内业资料检查
5. 第一次地下室混凝土外观验收
1)第一栋楼地下室墙、顶模板拆除后,对拆除模后混凝土进行外观验收。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测、
工具检测,
对应内业资料检查
3主体结构
1. 楼板钢筋间距、钢筋混凝土保护层厚度检查
1)对钢筋马凳、混凝土垫块、限位器设置等措施进行检查。
施工员
质量员

采暖及给水管道压力试验停检点验收表

采暖及给水管道压力试验停检点验收表
合格
不合格
5、塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
合格
不合格
验收人意见
备注:(验收结论:只能填符合要求,同意进行下道工序施工)位名称及人员
监理单位名称及人员
验收日期
年 月 日
片区公司验收意见
备注:(验收结论:停工整改合格后复验或同意进行下道工序施工)
验收人签字
验收日期
年 月 日
注:本表一式三份,工程品质管理部一份,片区公司一份,项目部一份,并附现场照片。
采暖及给水管道压力试验停检点验收表
项目名称
楼 号
验收内容
1、安装观感质量(间距、标高、横平竖直、管卡固定牢固与美观)
合格
不合格
2、室内埋地管管道交叉处采用过桥弯,排管合理,高度符合规范要求。
合格
不合格
3、管道向上伸出地面部分固定牢靠,垂直度符合技术要求
合格
不合格
4、金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。

停止检查点检查记录表

停止检查点检查记录表

工程停止点检查记录表1――防水基层(地下室底板回外墙板口、顶板口、屋面□、卫生间□、阳台□、露台口)
检查时间:防水层施工前
注:地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”,卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止检查点检查记录表2――防水层(地下室外墙板口、顶板口、屋面口、卫生间□、阳台□、露台口)
检查时间:防水层隐蔽前
注:地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”,卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止检查点检查记录表3——地下室后浇带
检查时间:混凝土浇筑前
注:所有施工验收批次,均需进行“停止点检查”。

工程停止点检查记录表4——门窗框安装、塞缝施工
检查时间:门窗塞缝隐蔽前
注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止点检查记录表5——土建与精装作业面移交
检查时间:精装修施工前
工程停止点检查记录表6——外墙涂装施工
检查时间:外脚手落架前
注:“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。

注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

停止检查点检查记录表

停止检查点检查记录表

工程停止点检查记录表1——防水基层(地下室底板☑外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□)
注:地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”,卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止检查点检查记录表2——防水层(地下室外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□)
注:地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”,卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止检查点检查记录表3——地下室后浇带
注:所有施工验收批次,均需进行“停止点检查”。

工程停止点检查记录表4——门窗框安装、塞缝施工
注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止点检查记录表5——土建与精装作业面移交
注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止点检查记录表6——外墙涂装施工
注:“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。

停止点验收记录表

停止点验收记录表




专业质量检查员(签名): 监理单位验收结论 监理工程师(业主)(签名):







不合格记录(明确不合格部位及数量)
口 口
口 口
2
不合格 合格 3 吊洞分次施工 不合格 合格 4 无铁丝贯穿混凝土 不合格 吊洞混凝土完成面高出结构面 1cm,底部不高出顶板面 合格
口 口
口 口
口 口
满足质量验收标准,本验收合格
5
不合格
总包单位检查评定结果
施工员(签名): 满足质量验收标准,本验收合格
吊洞停止点验收记录表
编号:001 单位(子单位)工程名称 星河银湖谷花园II标段施工总承包工程 验收部位 总承包施工单位 专业承包施工单位 质量验收标准 7栋一层 湖南省建筑工程集团总公司 / 验收结论 合格 1 洞口已凿毛并清理干净 不合格 洞口材料采用高于结构等级的 抗渗混凝土 合格 项目负责人 项目负责人 /

标杆房企JM工程停止点检查表

标杆房企JM工程停止点检查表

1.7 工程推演
分值
扣分标准
扣分值
检查情况
整改要求
整改完成 时间
1、无周例会、质量专题会与质量总结会(每月一次)
2
扣2分; 2、有上述会议,但会议纪要不全,扣0-1分;
3、有会议但会议对问题无追溯闭合,扣2分。
1、甲方、施工单位封样室未设立,扣3分/个;
2、封样随工程进度齐全,否则扣1-2分。
1、甲方工程师每月对进场材料抽检次数不足,每差一
实体质 量控制 技术资

2.16 重要材料设备的监造计划及资料 2.17 新材料、新设备的性能及适用条件
2.18 总分包界面移交实施情况及资料
2
1、未进行交底、培训,扣2分; 2、交底、培训内容重点不突出,扣1分。
1、未进行合同的内部交底(成本、招采向工程的交
1 底),扣1分;
2、未进行合同的外部交底,扣1分。 1、《样板点评规划》中涉及本阶段的一级、二级样板
毛细及新风施工方案
同层排水施工方案
2.10
消防水电工程施工方案 弱电工程施工方案 其他 甲方、监理单位、总包对各分包施 工单位进场管理交底、培训
2.11 施工合同内外部交底
技术管 理交底 2.12 样板点评交底
2.13 施工单位专题施工方案向班组交底
2.14
主体、初装阶段检验批划分(总包 提供)
2.15 材料设备进场复验
安装预留预埋图,⑥非一次结构预
1、无构造图,扣5分;
埋部分安装管线走向及箱盒定位
2、相关构造图未在要求时间完成,每缺一项,扣2分/
图,⑦户内、公共部位及车库综合
项;
管网布置图;
3、构造图深度不够或深化图中须深化的内容不齐全,

关键工序质量停检点检查验收确认表

关键工序质量停检点检查验收确认表
存在问题简述:
专业监理工程师(签字):
总监理工程师(签字):
日 期
建设单位项目部: □合格 □不合格,限期整改,重新验收
存在问题简述:
专业工程师(签字):
项 目 经理(签字):
日 期
城市公司工程管理部:□合格 □不合格,重新验收
问题简述:
城市公司工程管理部专业经理(签字):
日 期
集团生产管理中心:□合格 □不合格,重新验收
关键工序停检点检查验收实物照片
停止点名称
卫生间穿楼板管道周边封堵区(二级停止点)
1.说明
2.说明:
3.说明
4.说明:
拍照人: 拍照日期:
关键工序质量停检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检查验收确认表(通用)
项目名称:□首个检验批□后续检验批归档编号:
致:(监理单位)
我方已根据要求完成一期/ 1号楼/三层(停止点部位)的卫生间穿楼板管道周边封堵(二级停止点)(停止点名称)的施工,并经自检合格,请会同有关单位验收并确认。
施工单位(章)
项目经理
日 期
验收意见
监理单位: □合格 □不合格,限期整改,重新报验
问题简述:
集团生产管理中心工程管理专业经理(签字):
日 期
注:1.本表一式三份,会签后退回施工单位,监理、甲方项目部各留存一份,各方意见均“合格”后方可同意大面积施工。
2.停止点经各方验收合格并确认后,城市公司项目部将《工程停止点检查验收验收确认表》、《会议纪要》、影像资料等作附件一并归档。
3.一级停止点最终验收结果由地产集团生产管理中心确认,二级停止点最终验收结果由城市公司工程管理部确认。

龙湖集团项目停止点检查打分表

龙湖集团项目停止点检查打分表

灰及设备用房未完工的扣5分。尚有区内管网施工单位未进场施工的,扣5分; 3.如进度未达成上述要求,需提供后期抢工措施,没有专项抢工措施的扣5分;措施不明确 、可执行性不强的扣2-3分; 4.需按照分部、分项工程和实际施工批次编排剩余工程施工PJ计划,并提供工程46个未完 关键节点的偏差控制表,全景计划节点与工程节点需与线上保持一致,无计划的扣5分, 施工计划未按分部、分项和施工批次划分、计划不合理或可执行性差的扣2~3分。 需提供总包及分包进度约谈纪要(纪要内容需包含进度节点,施工人员,材料,机械设备 承诺等),缺少总包约谈纪要的扣5分,分包约谈纪要的扣3分。(分包单位范围为交房启 动会节点剩余全部分包); 5.需对偏差控制表中差异≤10天的节点(验收节点除外)进行重点计划分析,并备注管控 措施和重点;计划分析不清或逻辑不符的1个点扣2~3分,未备注管控措施和重点的1个点 扣1分; 6.不能提供该组团招标采购计划的扣5分;本组团尚有施工或供货合同未定标的每项扣3分 (以OA审批完成的定标报告为准);
定,要件梳理,工作安排,责任人等,未做梳理的扣2分,梳理后工作安排无针对性的扣1
分。
1.中期停止点成果回顾; 2.交房风险梳理 3.完成物业管理团队人员计划,培训计划编制,关键 岗位人员到岗; 4.物业完成市调,项目团队针对风险有应对措施; 5.完成分户查验人员及物资计划,完成分户查验计划 和承接查验方案; 6.图纸阶段前介成果落实情况回顾:物业提出意见回 复情况,图纸落实情况; 7.现场介入成果落实情况回顾:现场问题回复及整改 情况。
《项目验收流程 与验收风险梳理

1.项目管理满足《龙湖集团工程质量检查评估管理办 法》相关要求; 2.施工现场符合《龙湖集团住宅工程防渗漏体系操作 指引》相关规定。

深基坑施工停止点检查表

深基坑施工停止点检查表

基坑边堆载
1、基坑边堆土、料具堆放的数量和距坑边距离等应不符合相关 规定及施工方案,扣1-2分。
基坑排水、降水措施
15 1、基坑设置有效的排水、降水措施,深基坑施工采用坑外降 水,并有防止临近建筑物沉降的措施,不符合方案要求,扣3-4
1、基坑必须进行临边防护,临边防护栏杆离基坑边口的距离不
基坑临边防护
1、建立项目的现阶段工程管理体系(安全、质量、进度)
管理机构,扣3分;有但不健全,酌情扣1-3分;
3
2、甲方无内部工程(安全、质量、进度)管理体系,扣2 分;有但缺少部门协同或不健全,酌情扣1-2分;
3、总包、监理及专业分包无内部质量管理体系及机构,扣1
-2分;有不健全,酌情扣1-2分。
1、是否任命项目经理,未任命扣4分;
2、应进行专家论证,但未进行专家论证的,扣8分
3、专家论证没有专家资质文件及聘用证书,最终版施工方
案未明确体现出专家论证意见的修改,扣5分;
10 4、有方案,但无针对性,扣4分。 1、无施工方案或未完成监理、甲方审批手续,扣8分;
2、有方案,但无针对性,扣4分。
1、现场专项材料复测方案扣5分;
2、委托实验室委托合同、资质、主要人员资质等资料扣3分
人工挖孔桩作业防护
1、人工挖孔桩作业防护不符合规范和方案要求,扣3-4分。
基坑内施工人员专用梯
1、基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道,并符合安全

要求,否则扣1-2分。
实体质 量
(10)
实体 质量 检查
1、无定桩、验线报告或相应文件,扣2分;
4.1 定桩测绘报告
2、无施工单位、监理或第三方的复测记录或有复测记录但
1.未对监理单位进行交底,扣5分;

停止点检查表

停止点检查表
下钢筋笼前
钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度、 箍筋间距等。
报监理检查
桩芯砼灌注
原材料质量、砼坍落度、振捣等。
报监理旁站
桩芯动测试验
数量、桩号等。
报监理检查
基础梁
钢筋绑扎前
垫层的质量、顶面标高、轴线偏差。
报监理检查
分部工程 或其他
子分部工程或分项 工程或工序
停止点
控制内容
验收要求
备注
基础工程
基础梁
砼浇筑前
报验。
4、标高超测,符合规范要求,超宽各250mm。
报监理检查、建设 单位认可
砼面层
1、测量放线。
2、标高超测。
3、模板安、拆,必须报验。
4、做砼强度试验报告。
报监理检查
沥青路面
1、道路必须清洗干净。
2、结合油必须喷洒均匀,对一些缝隙用格栅处理。
报监理检查
注:未注明的项目,按照验收规范要求及相应控制流程进行报验。车库内项目按车库控制流程。
施工、监理、建设、设计、
勘测、质监等单位验收
砼浇筑前
垫层的质量;钢筋规格、几何尺寸、接头、 锚固长度;砼坍落度、振捣等。
报监理检查,砼浇筑监理旁 站
室内回填
室内回填 前
地下墙柱的表观质量,各种管线预埋、洞口 的预留;回填土的类型、粒径、含水率、压 实度;不得破坏预埋管网和预留洞口;不得 含杂草垃圾等。
电梯
土建
基础
坑底尺寸、标高、排水。
报监理检查
与电梯安装中间交接
随主体
1、井道尺寸、机房预留孔洞、提升吊钩。2、预留呼梯盒 空洞位置、标高、大小。3、门洞尺寸。
报监理检查
与电梯安装中间交接
安装

装饰质量停止检查点表单(修订)

装饰质量停止检查点表单(修订)

精装修工程质量停止检查表(修订版)2018-03实施目录第一部分:土建与装修界面交接土建、装修户内交接停止点检查表 (3)土建、装修卫生间养水交接停止点检查表 (4)土建、装修排气井交接停止点检查表 (5)土建、装修废污立管交接停止点检查表 (6)土建、装修水电煤交接停止点检查表 (7)第一部分:装修阶段验收检装修吊顶工程(含安装)停止点检查表 (8)装修厨房、卫生间防水停止点检查表 (9)装修墙面基层停止点检查表 (10)装饰石材停止点检查表 (11)装饰瓷砖停止点检查表 (12)装饰木饰面停止点检查表 (13)装饰墙纸停止点检查表 (14)装修软、硬包停止点检查表 (15)装饰地板停止点检查表 (16)装饰涂料停止点检查表 (17)橱柜电器停止点检查表 (18)装修空调安装、保压停止点检查表 (19)装修给排水安装停止点检查表 (20)装修强弱电安装停止点检查表 (21)装修地暖安装停止点检查表 (22)1目录装饰石材瓷砖成品保护停止点检查表 (23)装饰木成品保护停止点检查表 (24)装饰外立面玻璃保护停止点检查表 (25)第三部分:土建、装修检查附表土建毛坯房交接检查表 (26)土建厨房、卫间墙地面防水交接检查表 (27)铝合金门窗交接验收记录 (28)土建排水系统交接验收记录表 (29)土建通电验收交接记录表 (30)煤气管道试压验收记录表 (31)水、电、煤气管道交接记录表 (32)装饰吊顶验收记录表 (33)装饰隔墙基层及木饰面基层验收记录表 (34)装修给水管试压验收记录表 (35)装修浴缸安装检查表 (36)装修防水检查表 (37)装修防水检查表 (38)装修墙、顶面涂料检查记录表 (39)装饰固定木饰面验收记录表 (40)装饰实木复合地板验收记录表 (41)装饰室内成品保护验收记录 (42)装修排水系统验收记录表 (43)装饰室内成品保护验收记录 (44)2土建、装修户内交接停止点检查表编号:土建、装修卫生间养水交接停止点检查表编号:土建、装修排气井交接停止点检查表编号:土建、装修废污立管交接停止点检查表编号:土建、装修水电煤交接停止点检查表编号:装修吊顶工程(含安装)停止点检查表编号:工程名称施工单位项目经理分部(子分部)工程名称装修吊顶样板工程施工图号联系单号或日期检查部位(按楼幢号)检查情况说明或简图:1.吊顶轻钢龙骨、石膏板符合合同品牌要求,配件:吊杆、膨胀螺栓、铆钉等;吊顶龙骨按照房间短向起拱0.5% (标尺、红外水平仪)。

项目工程施工停止点(报验点)一览表

项目工程施工停止点(报验点)一览表

项目工程施工停止点(报验点)一览表在建筑工程施工过程中,为了确保工程质量和安全,需要按照施工安全规定和国家标准进行工程监控和验收。

其中一个重要环节就是施工停止点(报验点)的设置和检查。

本文将为大家介绍常见建筑工程施工停止点(报验点)一览表,以供参考。

一、土石方工程1.标准开挖土方坑槽工程•开挖深度、边坡、支撑、返填•土方坑槽底部清理•坑底垫层水分调整2.非标准土方工程•压实度•排水性质3.其它土石方工程•墩台基础开挖•边坡、台阶•土石方拱顶、路堑路基等二、混凝土工程1.浇筑前工序•模板支撑、方正、尺寸•钢筋、嵌件、预埋件•导线、布置、悬挂2.浇筑中工序•间隔时间、温度、湿度3.浇筑后工序•甩光、压光、剪边境•混凝土容重三、砌体工程1.砌筑前工序•砖石材质、尺寸、用量•泥浆配制、拌和2.砌筑中工序•砖墙垂直度、水平度•砌体抗震、抗滑性能3.砌筑后工序•墙体养护、防渗处理•墙体渗透系数四、钢结构工程1.安装前工序•构件计算、定位•基础截面尺寸、高程•板面标准清洁度2.安装中工序•构件加固与拼装•构件尺寸、位置3.安装后工序•钢结构带电检测•结构连接标准五、木结构工程1.安装前工序•构件质量、材料•构架形状、大小、位置2.安装中工序•构件加固与拼装•构件尺寸、位置3.安装后工序•竣工验收证明•空气质量检测报告六、装饰装修工程1.涂料工程•油漆型号、规格•滚涂、喷涂•涂层厚度、附着力2.地面工程•材质、厚度、平整度•阴阳角、伸缩缝•结疤处理3.石材工程•材质及光泽度•规格、渗透系数七、电气工程1.布线•线径、布线、固定•质检工具器具2.接电•插座、开关位置•接地检测报告3.安装后工序•线路交叉、接触•发光效应测试八、给排水工程1.给水工程•管材、规格•立管绑扎•水饮水处理2.排水工程•排水口、地漏、洁具安装•地面水平误差3.检查工作•水密性试验•管道、管件引流针对以上八大建筑工程施工停止点(报验点)的设置和查验,是发扬“严谨、严谨、严谨、重要、重视”的施工安全文化的必要手段。

停止点检查评分表(2019年度全部整合)

停止点检查评分表(2019年度全部整合)

附件1-1 停止点检查评分表
(地下室顶板—防水基层、防水层)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD--
(屋面—防水基层、防水层)
(卫生间/阳台/露台—防水基层、止水反坎、防水层)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD-
附件1-4 停止点检查评分表
(门窗框安装、塞缝施工)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD-
(外墙内外保温层)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD-
(抹灰)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD-
附件1-7 停止点检查评分表
(室外综合管网:管沟开挖、铺管施工)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD-
附件1-8 停止点检查评分表
(吊顶工程)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD-
附表1-9 停止点检查评分表
(外墙涂料)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD-
附件1-10 停止点检查评分表
(草坪铺设)
(组团种植)
附件1-12 停止点检查评分表
(套边基质)
附表1-13 停止点检查评分表
(总包场地移交精装修)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD-
(土方、总包场地移交景观)
工程名称:单体栋号/区域:编号:TZD-。

11工程停止检查点检查记录表(外窗主框进场前的检查验收)

11工程停止检查点检查记录表(外窗主框进场前的检查验收)
6.其他检查方面:
三、检查意见
(附:检查过程要求每个监测点保留一张电子版见证图片和实测的相关具体验收数据)
门窗分包单位
监理单位
建设单位
加工成质检负责人:
项目经理:
日期:
转移监理工程师:
总监(总代):
日期:
专业工程师:
项目工程经理:
日期:
外门窗加工厂检查验收工程停止检查点检查记录表
检查具体部位及范围
监理单位
验收日期
分包单位
检查批次
检查数量
一、分包商需提供材料:
主框的第三方测评简报有□无□分包商自检记录有□无□
二、检查事项:
1Байду номын сангаас门窗材料、观感方面:
门窗型材壁厚合格□不合格□门窗型材膜厚合格□不合格□
钢衬壁厚合格□不合格□钢衬膜厚合格□不合格□
主框、开启扇对边、对角尺寸合格□不合格□
门窗框固定点角部、大面间距合格□不合格□
排水孔加工尺寸间距合格□不合格□
铝木复合窗连接卡扣角部、大面间距合格□不合格□
塑钢窗气压平衡孔规格、数量合格□不合格□
塑钢窗加强钢衬安装间隙合格□不合格□
塑钢窗角部加强钢衬距边尺寸合格□不合格□
4.门窗加工工艺方面:
门窗十字和T型中梃连接位置使用角码+销钉合格□不合格□
门窗框划伤是□否□门窗扇划伤是□否□
尼龙卡扣材质合格□不合格□木型材划伤合格□不合格□
2.门窗“四胶”检查方面:
阴角注胶合格□不合格□挤角点补胶合格□不合格□
凸包补胶合格□不合格□胶条角部粘接合格□不合格□
3.门窗加工精度方面:
角部组角拼缝、高低差、是否存在透光现象合格□不合格□

工程施工停止点检查表

工程施工停止点检查表
100%
100%
100%
2
材料
□材料的规格、品种、性能满足现行国家规范及设计图纸要求□防水卷材的品牌、型号、规格与合同要求□经见证取样送检,送检合格
100%
100%
10%
3
工艺样板及技术交底
□按经审批方案制作工艺样板,并验收合格,验收资料齐全、签字有效□按经批准方案、图纸进行技术交底,交底全面、有效,交底、被交底方签字确认
100%
100%
30%
9
成品保护
□顶部的细石混凝土保护层与防水层之间与防水层之间设置隔离层□侧墙采用聚苯板、聚乙烯泡沫塑料、砌砖保护
100%
100%
30%
砌筑工程编号:
项目/分期(地块)名称:标段/栋号:停止点所在具体楼层:施工单位:监理单位:
序号
工序名称
检查内容
检查记录
检查人员
检查日期
关闭日期及记录
100%
100%
10%
6
砌筑工艺检查
□非承重墙体每次砌筑高度不超过1.5m□顶砖砌筑时间间隔、砌筑质量符合企业工艺标准□拉结筋数量、长度、间距符合要求,植筋施工质量符合规范要求□构造柱设置及施工符合工艺要求□砌块砌筑工艺符合图纸及企业工艺标准要求□构造节点做法符合图纸、企业工艺标准要求(增加毛石)□门窗洞口周边设置混凝土构件
100%
100%
30%
7
收头检查
□卷材防水层搭接应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓包等缺陷;防水层收头应与基层粘结并固定牢固,缝口密封严密,不得有翘边□地下室桩头防水收头符合设计及规范要求
100%
100%
30%
8
验收
□卷材铺贴方向正确,搭接宽度长边不小于100mm,短边不小于80mm,偏差在-10mm内□卷材防水层不得有渗漏、积水现象□淋(闭)水试验资料齐全□雨天检查资料齐全

停止点检查评分表

停止点检查评分表

附件 1-1停止点检查评分表(地下室顶板—防水基层、防水层)工程名称:单体栋号 / 地域:编号: TZD--检查阶段:期,首批局部防水层后检查时间检查详尽部位范围施工单位序号检查阶段评分事项评分分值实得分值备注1专项方案按规定编审72方案的交底记录73准备条件防水基层及防水层样板查收记录及影像资料7(40 分)防水资料原资料合格证、赞同证、复试报告齐全,410品牌、要点参数与合同吻合5防水层施工过程查收记录(按检验批)9 6出防水基层的各样管道、突出物核对无遗漏57出顶板管井侧壁混凝土与顶板梁板一次性浇筑成5形8出顶板管线预埋套管高度高于达成面(覆土)4 150mm9防水基层坡度吻合设计要求,基层牢固、平展、8干燥,无起砂、空鼓、开裂10推行工程管井等根部阴角处设水泥砂浆圆角5(60 分)11阴阳角及细部节点设附加防水层5 12防水资料的泛水高度满足规范要求6涂膜或防水卷材防水层厚度满足要求、表面平展、13涂刷平均、不流淌、无皱褶、无鼓泡;卷材搭接10满足要求14防水收头与基层粘结牢固,缝口封严,不得翘边、6开裂15复核防水板底部水印印迹及办理方案6总分(总分≥ 90 分,则经过;总分 <90 分,则不经过。

)检查结论1、经过□2、不经过□检查人:会签:附件 1-2停止点检查评分表(屋面—防水基层、防水层)工程名称:单体栋号 / 地域:编号: TZD-检查阶段:期,首批局部防水层后检查时间检查详尽部位范围施工单位序号检查阶段评分事项评分分值实得分值备注1专项方案按规定编审52方案的交底记录43防水基层及防水层样板查收记录及影像资料54准备条件结构闭水试验记录55(40 分)防水层达成后闭水试验记录66防水资料原资料合格证、赞同证、复试报告齐全,9品牌、要点参数与合同吻合7防水层施工过程查收记录(按检验批)6 8出防水基层的各样管道、突出物核对无遗漏49女儿墙、出屋面管井不小于300 高反坎与屋面梁4板一次性浇筑成形推行工程其余反坎(如室内外交界处)吻合设计要求,并104(60 分)在防水施工前达成施工并闭水合格11防水基层坡度吻合设计要求,基层牢固、平展、8干燥,无起砂、空鼓、开裂12女儿墙、出屋面管井等根部阴角处水泥砂浆圆角413防水层阴阳角及细部节点有附加层办理514防水资料的泛水高度满足规范要求5涂膜或防水卷材防水层厚度满足要求、表面平展、15涂刷平均、不流淌、无皱褶、无鼓泡;卷材搭接9满足要求16防水收头与基层粘结牢固,缝口封严,不得翘边、6开裂17落水斗与土建结构密封胶封堵密实,设附加防水6层且与防水层铺设至雨水口内18复核防水板底部水印印迹及办理方案5总分(总分≥ 90 分,则经过;总分 <90 分,则不经过。

项目工程施工停止点

项目工程施工停止点

项目工程施工停止点(报验点)一览表1/6分部工程或其他子分部工程或分项工程或工序停止点控制内容验收要求备注土石方工开挖前方格网的布置,原始地貌标高测量,方格网布置电子板等。

监理会同甲方全检程验收移交边界线、开挖后的标高、平场竣工图等。

监理会同甲方全检工程材料、构配件和设备进场前(或使用前)相关合格证、许可证、外观、几何尺寸等。

监理(或会同甲方)检查开挖前测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。

报监理检查遇到地下水时水位深度、抽水记录等。

监理检查记录挖到岩层时岩层地质情况、深度与地勘报告比较。

监理检查记录基础工程桩基础桩孔验收下钢筋笼前轴线、桩径、垂直度、嵌岩要求、取芯试压报告(岩芯取样要求见证)等。

钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度、箍筋间距等。

施工、监理、建设、设计、勘测、质监等单位验收报监理检查桩芯砼灌注原材料质量、砼坍落度、振捣等。

报监理旁站桩芯动测试验数量、桩号等。

报监理检查基础梁钢筋绑扎前垫层的质量、顶面标高、轴线偏差。

报监理检查2/6分部工程或其他子分部工程或分项工程或工序停止点控制内容验收要求备注基础梁砼浇筑前钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度、箍筋间距;模板类型、尺寸、垂直度、加固措施;插筋的规格、数量;砼坍落度、振捣等。

施工、监理、建设、设计、质监等单位验收。

开挖前测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。

报监理检查独立基础挖到岩层时基坑验收岩层地质情况、深度与地勘报告比较。

监理检查记录轴线、几何尺寸、垂直度、嵌岩要求、取芯试压报施工、监理、建设、设计、勘测、告(岩芯取样要求见证)等。

质监等单位验收基础工程砼浇筑前垫层的质量;钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度;砼坍落度、振捣等。

监理检查,砼浇筑监理旁站开挖前测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。

报监理检查条形基础挖到岩层时基槽验收岩层地质情况、深度与地勘报告比较。

监理检查记录轴线、几何尺寸、嵌岩要求、取芯试压报告(岩芯施工、监理、建设、设计、勘测、取样要求见证)等。

停止点检查表格

停止点检查表格

停止点检查表格停止点检查制度:目的:由甲方主导监控分部分项工程关键节点质量,检查监理的工作绩效,迫使监理和施工方认真看图、理解图纸并进行检查、自检。

在完成建筑工程“自检、互检、交接检”三检制度基础上,建立工序停止点检查管理制度,对关键工序和关键部位进行重点检查,确保工程全过程质量。

具体要求:停止点检查纳入甲方对监理和施工单位的管理交底,由施工单位和监理单位按验收流程验收后报甲方,如果甲方工程师检查未通过,不得进入下道工序,如果发现大量问题,首先对监理进行处罚,其次追究施工单位责任。

每个部位第一次检查时要求监理公司总监带队,约请甲方主管人员参加验收,相关专业监理人员全部到场,施工单位项目经理、总工、生产经理等全部到场。

每次检查完毕,完成、填报停止点检查内容表格,报送建设单位归档。

一、停止点检查流程.二、停止点检查内容停止点部位检查频次检查内容各单体工穿墙螺栓封堵,阴阳角、管根部的地下室外墙防水程隐蔽前全检细部处理墙体、门窗洞口测量放线;主要构各单体工件的配筋和构造要求;水电预留与预埋;标准层墙体钢筋程第一次隐蔽施工缝的处理;结构是否与建筑及水电前全检吻合。

基层清理、标高;回填土质量、粒肥槽及房心回填各单体工径、配比及含水率;分层铺土厚度,夯土程隐蔽前全检实质量及密实度检测。

各单体工墙体、门窗洞口测量放线;门窗洞标准层二次结构程第一次隐蔽口尺寸,过梁标高,构造柱位置,房间砌体砌筑前全检开间尺寸。

屋面防水、室内防水各单体工阴阳角、管根部及洞口的细部处理。

程第一次隐蔽前全检各单体工挂瓦条排布间距;瓦的色彩搭配是屋面瓦程第一次隐蔽否正确;瓦的安装排列是否横平竖直。

前全检各单体工穿墙螺栓封堵;墙面垂直度、平整外墙保温程第一次隐蔽度;门窗洞口偏差是否整改完毕;外保前全检温是否可以无障碍实施。

保温板粘贴平整度,锚栓个数,耐各单体工碱性玻纤网格步与抗裂砂浆施工质量,外墙饰面砖程第一次隐蔽保温板的拉拔试验;外墙饰面砖是否可前全检以无障碍实施。

02中期停止点检查

02中期停止点检查

03.《大市 政接入方 案》
计划、(3)设备用房土建移交计划、(4)设备采购与供货计划、(5)验收与移交
1,验收流程图需表达当地各分项验收与 计1,划无。验缺收少流一程项图扣的2分扣。5分;
项目验收流 竣工备案的逻辑关系,分项验收需全部 2,分项验收有漏项的每项扣2分;
5
程、要求及 列出不得缺项,并表达各分项验收的关 3,逻辑关系错误或表达不清晰的扣1-3分。
行情况(5) 2,全景计划反馈成果标准与质量须符合 分;
要求。
3,全景计划已反馈的节点成果根据《项目全景计划模板》不符合要求的每个任务项
1,项目实际工程进度须完成结构封顶 1,现场实际工程进度与本停止点成果中的工程计划有明显延迟的扣1-3分;
(项目总工期短于集团全景计划期量标准 2,有单体尚未完成结构封顶的扣10分,有单体尚未开始砌筑及二次结构施工的扣5
05.《项目 客户风险 梳理》
对不力的,每项扣2分。
物业前介 工作回顾 (10)
的项目单独考虑),砌筑及二次结构完成 分,尚未完成整体砌筑及二次结构工程量的50%的扣1-3分;
2
项目进度风 险梳理 (25)
50%以上; 2,须全面清理进度风险,对重点施工单 位全面排查其劳动力储备、材料供应等 风险,并制定有效解决方案及抢工措施 。 3,完成当前节点至项目交房前的工程施
3,如进度未达成上述要求,需提供后期抢工措施,没有专项抢工措施的扣5分;措 施不明确、可执行性不强的扣1-3分; 4,需按照流水段分部、分项工程排布项目装饰装修阶段施工计划,无计划的扣5 分,计划没细化到流水段、分项工程的扣1-3分;项目施工计划不合理或可执行性差 的扣1-3分。 5,未按照分区域、分段、分施工专业排布区内管网施工计划的扣5分,施工计划不
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停止点检查制度:
目的:由甲方主导监控分部分项工程关键节点质量,检查监理的工作绩效,迫使监理和施工方认真看图、理解图纸并进行检查、自检。

在完成建筑工程“自检、互检、交接检”三检制度基础上,建立工序停止点检查管理制度,对关键工序和关键部位进行重点检查,确保工程全过程质量。

具体要求:停止点检查纳入甲方对监理和施工单位的管理交底,由施工单位和监理单位按验收流程验收后报甲方,如果甲方工程师检查未通过,不得进入下道工序,如果发现大量问题,首先对监理进行处罚,其次追究施工单位责任。

每个部位第一次检查时要求监理公司总监带队,约请甲方主管人员参加验收,相关专业监理人员全部到场,施工单位项目经理、总工、生产经理等全部到场。

每次检查完毕,完成、填报停止点检查内容表格,报送建设单位归档。

一、停止点检查流程
.二、停止点检查内容
停止点部位检查频次检查内容
地下室外墙防水
各单体工
程隐蔽前全检
穿墙螺栓封堵,阴阳角、管根部的
细部处理
标准层墙体钢筋
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
墙体、门窗洞口测量放线;主要构
件的配筋和构造要求;水电预留与预埋;
施工缝的处理;结构是否与建筑及水电
吻合。

肥槽及房心回填土
各单体工
程隐蔽前全检
基层清理、标高;回填土质量、粒
径、配比及含水率;分层铺土厚度,夯
实质量及密实度检测。

标准层二次结构砌体砌筑
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
墙体、门窗洞口测量放线;门窗洞
口尺寸,过梁标高,构造柱位置,房间
开间尺寸。

屋面防水、室内防水各单体工阴阳角、管根部及洞口的细部处理。

程第一次隐蔽前全检
屋面瓦
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
挂瓦条排布间距;瓦的色彩搭配是
否正确;瓦的安装排列是否横平竖直。

外墙保温
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
穿墙螺栓封堵;墙面垂直度、平整
度;门窗洞口偏差是否整改完毕;外保
温是否可以无障碍实施。

外墙饰面砖
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
保温板粘贴平整度,锚栓个数,耐
碱性玻纤网格步与抗裂砂浆施工质量,
保温板的拉拔试验;外墙饰面砖是否可
以无障碍实施。

门窗安装
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
附框尺寸和固定方式,表面处理,
副框与结构密封严密;铝合金框的尺寸、
外观,保护膜是否完整,玻璃、密封胶
材料检查,五金配件。

地下室外墙防水停止点检查记录
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.穿墙螺栓封堵合格□不合格□
2.阴阳角、管根部的细部处理合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。

钢筋工程停止点检查记录
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.墙体、门窗洞口定位放线。

合格□不合格□
2.钢筋清理、调直。

合格□不合格□
3.墙体外排钢筋规格、型号、数量。

钢筋起步筋位置、间距、搭接位置、接头质量(搭接长度)、
钢筋锚固长度、钢筋保护层及绑扎质量。

合格□不合格□
4.定位钢筋间距。

水电管线预埋及预留孔洞。

合格□不合格□
5.墙体内排钢筋规格、型号、数量。

钢筋起步筋位置、间距、搭接位置、接头质量(搭接长度)、
钢筋锚固长度、钢筋保护层及绑扎质量。

合格□不合格□6.柱主筋规格、型号、数量搭接位置、接头质量(搭接长度)、钢筋保护层及绑扎质量。

合格□不合格□
7.柱箍筋规格、型号、数量。

箍筋间距及绑扎质量。

合格□不合格□
8.施工缝处理。

合格□不合格□
9.结构与建筑及水电专业是否一致。

合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。

工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.基层清理,夯实及标高。

合格□不合格□
2.回填土质量、粒径、配比及含水率。

合格□不合格□
3.分层铺土厚度,夯实质量及密实度检测。

合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。

工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.墙体、门窗洞口测量放线合格□不合格□
2.门窗洞口尺寸,过梁标高,构造柱位置合格□不合格□
3.墙体材料、砂浆质量。

合格□不合格□
4.芯柱、连梁钢筋、砼灌实。

合格□不合格□
5.灰缝饱满度、墙体平整度、垂直度。

合格□不合格□
6.不同材料交界防开裂措施。

合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。

屋面、室内防水停止点检查记录
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.穿墙螺栓封堵合格□不合格□
2.阴阳角、管根部的细部处理合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。

工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.挂瓦条排布间距;瓦的色彩搭配是否正确。

合格□不合格□
2.瓦的安装排列是否横平竖直。

合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。

工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.穿墙螺栓封堵合格□不合格□
2.墙面垂直度、平整度合格□不合格□
3.门窗洞口偏差合格□不合格□
4.外保温是否可以无障碍实施合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。

工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.保温板粘贴平整度,锚栓个数合格□不合格□
2.耐碱性玻纤网格步与抗裂砂浆施工质量合格□不合格□
3.保温板的拉拔试验合格□不合格□
4.外墙饰面砖是否可以无障碍实施合格□不合格□
5.外保温是否可以无障碍实施合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。

门窗工程停止点检查记录
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.附框尺寸和固定方式,表面处理合格□不合格□
2.副框与结构密封严密合格□不合格□
3.铝合金框的尺寸、外观,保护膜是否完整,玻璃、密封胶材料检查,五金配件。

合格□不合格□二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。

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