应收账款函证明细审计程序表表格格式

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索引号:

(审计机关名称)

应收账款函证明细审计程序表

被审计企业: 页次:1

索引号:

询证函

×××单位

编号:

×××(审计机关名称)审计组正在对×××(被审计企业名称)进行审计,按照《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国国家审计基本准则》的规定,应当询证×××(被审计企业名称)与贵单位的往来账项。下列数额出自该单位账簿记录,如与贵单位记录相符,请在本函下端“数额证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正,回函请在年月日前直接寄至本审计机关。本函仅为复核账目之用,并非催款结算。

致:礼!

地址:×省×市×路×号×××(审计机关名称)邮编:电话:传真:

审计机关签章

年月日

若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时复函。

数额证明无误

(被询证单位)签章:日期:

数额不符及需加事项:

(被询证单位)签章:日期:

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