仓库管理制度、流程及规范

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小仓库管理规定及流程(3篇)

小仓库管理规定及流程(3篇)

第1篇一、总则为了规范小仓库的管理,确保物资的合理使用和安全储存,提高工作效率,特制定本规定及流程。

二、适用范围本规定适用于公司内部小仓库的物资管理,包括入库、出库、盘点、维护等各个环节。

三、组织架构1. 仓库管理员:负责小仓库的日常管理工作,包括物资入库、出库、盘点、维护等。

2. 部门负责人:负责审批物资的采购、领用和报废。

3. 采购部门:负责物资的采购工作。

四、物资入库管理1. 入库申请:- 部门负责人根据实际需求填写《物资入库申请单》。

- 采购部门根据申请单进行采购。

2. 物资验收:- 仓库管理员在收到物资后,及时进行验收。

- 验收内容包括:物资的数量、质量、规格、型号等。

- 如发现质量问题,应及时与采购部门沟通,并做好记录。

3. 物资入库:- 仓库管理员将验收合格的物资按照类别、规格、型号等进行分类存放。

- 在《物资入库登记簿》上做好登记,包括物资名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。

4. 入库单据管理:- 仓库管理员将《物资入库申请单》和《物资入库登记簿》归档保存。

五、物资出库管理1. 出库申请:- 部门负责人根据实际需求填写《物资出库申请单》。

- 仓库管理员审核申请单,确保物资库存充足。

2. 物资出库:- 仓库管理员按照申请单上的物资名称、规格、型号、数量进行出库。

- 出库过程中,确保物资完好无损。

3. 出库单据管理:- 仓库管理员将《物资出库申请单》和《物资出库登记簿》归档保存。

六、物资盘点管理1. 盘点周期:- 小仓库每月进行一次全面盘点。

- 如有特殊情况,可随时进行盘点。

2. 盘点流程:- 仓库管理员根据《物资盘点表》进行盘点。

- 核实物资的数量、质量、规格、型号等信息。

- 发现差异,及时查明原因,并做好记录。

3. 盘点结果处理:- 仓库管理员将盘点结果上报给部门负责人。

- 部门负责人根据盘点结果,提出改进措施。

七、物资维护管理1. 物资保养:- 仓库管理员负责定期对物资进行保养,确保物资完好。

仓库管理制度及流程10篇

仓库管理制度及流程10篇

仓库管理制度及流程10篇仓库管理制度及流程篇1一、仓库管理员必需仔细查核物品数量,物品的名称、生产日期、合格证等验收工作,拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品,及无厂家名称、联系地址,无生产许可证,无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品,如因疏忽发生责任事故,应担当责任。

二、妥当保管好食堂全部的物品,及设备造册记下,对选购的进仓和不进仓食品必需严格验收,办理收料入库手续和出库手续,按名称、入库时光的先后挨次罗列和领取,并建账备查。

三、必需做到每日检查库存和记下好账簿,准时将出入库物品价格输入电脑帐户,做到帐实相符。

对库中需要补充的物品应准时通知选购人员予以选购。

四、做好当日进出仓物品的统计,遵照财务审核要求,仔细做好每月月末的盘点工作。

五、强化仓库的平安管理,做好防火、防盗工作,不得在仓库内使用明火,检查库内是否有无存在平安隐患,如有应准时上报处理,检查好门窗是否牢固、门销是否损坏,并准时通知修理和加固。

同时做好闲杂人员不得入内的工作。

六、完美物品领用手续,严格控制、强化领用审核,避开造成铺张;强化防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作,确保仓库环境干净有序。

七、妥当保管贵重物品,造成仓库物品走失、短斤少两必需赔偿,严峻的追究其责任,并予以辞退。

仓库管理制度及流程篇21、库房有专人负责,仓库内要定期清扫,保持仓库、货架清洁卫生,常常开窗或用通风设备通风,保持干燥。

2、主食、副食分库存放,食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物品,不得存放个人物品和杂物。

3、做好食品数量、质量合格证实或检疫证实的检查验收工作。

__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新奇的食品,无卫生许可证的生产经营者提供的食品,未索证的食品不得验收入库。

4、食品按类别、品种等分架,隔墙、整齐离地摆放,散装食品及原料储存容器加盖密封,同时常常检查,防止霉变。

5、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分离冷藏储存。

用于保存食品的冷藏设备,必需贴有显然的`标识并有温度显示装置。

仓库管理制度(精选12篇)

仓库管理制度(精选12篇)

仓库管理制度(精选12篇)仓库管理制度篇1一、目的:1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序:1、物品入库管理:1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等,均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为:《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量,最长不超过一个工作日核对完毕,如相符,填写物品入库单实收栏,根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符,则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档,第二联送财务部报账,第三联由质量部存档,第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档,第二联由仓库交递财务部,第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理:2.1物品出库:持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可),相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单),仓库人员按单的紧急程度及时发料,最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货(正式):发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货(非正式合同):发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货(个人借用、返修):发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。

仓库服务流程管理制度

仓库服务流程管理制度

仓库服务流程管理制度一、总则为了规范仓库服务流程,提高工作效率,保障货物的安全和正常运作,制定本制度。

二、仓库服务流程1.货物入库流程(1)接收货物:当有货物送达仓库时,仓库管理员应及时接收,并核对货物清单和数量。

(2)检验货物:对货物进行外观检查、数量核对和质量检验,确保货物符合要求。

(3)入库记录:将接收的货物登记入库记录簿,包括货物名称、数量、规格、生产日期等信息。

(4)入库操作:将货物按照分类,进行分堆码放,并标明货物的存放位置。

2.货物出库流程(1)出库申请:当需要发出货物时,业务部门需提出出库申请,并填写相关信息,包括货物名称、数量、收货人信息等。

(2)审核申请:仓库管理员对出库申请进行审核,确认货物信息无误后,批准出库。

(3)出库操作:根据出库单信息,仓库管理员将货物按照要求装车,并核对数量无误后发出。

(4)出库记录:将出库信息记录在出库记录簿中,包括出库时间、货物名称、数量、收货人等信息。

3.库存管理流程(1)库存盘点:定期进行库存盘点,核对实际库存与账面库存的差异,并及时调整。

(2)库存分类:根据货物的特性和需求,对库存进行分类存放,确保货物易于查找和管理。

(3)定期清理:对库存中的过期、损坏等货物进行清理,及时处理,确保库存保持干净整洁。

4.安全管理流程(1)安全设施:仓库应配备完善的安全设施,如监控摄像头、防火设备、保安等,确保货物安全。

(2)安全培训:对仓库工作人员进行安全培训,提高他们的安全意识和应急处理能力。

(3)安全巡查:定期进行仓库安全巡查,发现问题及时处理,确保仓库安全。

5.信息管理流程(1)信息录入:将货物信息、出入库记录等信息录入电脑系统,建立完善的信息库。

(2)信息查询:员工可以通过电脑系统查询货物信息、库存情况等,方便管理和操作。

6.异常处理流程(1)货物遗失:一旦发现货物遗失,应立即报告主管部门,进行调查处理,并做好记录。

(2)货物损坏:出现货物损坏情况时,要及时与货主联系,并找出原因,做好处理和赔偿工作。

仓库管理制度及发货流程

仓库管理制度及发货流程

一、目的为规范公司仓库管理,提高工作效率,确保货物安全,特制定本制度。

本制度适用于公司所有仓库及其相关工作人员。

二、仓库管理制度1. 仓库基本管理(1)产品码放:产品必须码放在垫板上,不允许直接接触地面。

产品摆放要做到三齐(堆码整齐、码垛整齐、排列整齐),不得出现混放或错放现象。

(2)物料卡管理:仓库每种产品要有物料卡,标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符。

(3)库房通道:库房码放产品必须留出进出货通道,码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM。

(4)卫生管理:仓库内保持清洁、卫生,每周一次进行全面卫生清扫,保持空气流通。

2. 采购入库管理(1)销售部接到客户订单后,填写生产订单给计供部。

(2)计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管,技质部文员编制产品标准指标卡和用料单。

(3)计供部采购员查询库存物料,编制采购计划。

(4)计供部负责人审核,公司总经理批准。

(5)采购员联系供应商,询价议价,确定供应商后拟定合同。

(6)采购员将审核通过的采购合同发给供应商,供应商盖章后回传订单,按合同约定提货方式,安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。

3. 原辅材料入库(1)供应商指定司机送货到公司后,送达公司指定的车间材料仓库待检区。

(2)仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单,清点品种、规格、数量。

(3)仓库管理员填写送检单给技质部质检员,质检员检测并填写检测报告。

(4)合格的原材料由车间仓管员填写四联入库单,仓管员签字,车间主管签字,第一联白联车间留存,第二联红联。

三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后,填写销售订单。

2. 计供部文员根据销售订单,下达发货通知单给仓库。

3. 仓库管理员核对销售订单和发货通知单,准备发货。

4. 仓库管理员填写出库单,清点货物数量,核对无误后,将货物交给物流部门。

5. 物流部门负责将货物送达客户指定地点,并完成签收手续。

四、附则1. 本制度由公司仓储管理部门负责解释。

仓库管理制度及工作流程(精选10篇)

仓库管理制度及工作流程(精选10篇)

仓库管理制度及工作流程仓库管理制度及工作流程目的:为规范企业仓库管理,加强对仓库进出货物的监管,防止货物遗失、损毁和浪费,保证货物左右,确保企业的正常运营。

范围:本制度适用于企业内所有的仓库。

制度制定程序:1.组织制定方案及草拟制度。

2.征求意见,修改完善。

3.企业领导审定并公布。

4.财务部门负责实施、监督和评估。

内容:1.仓库的定义:为存储企业的货物,同时也是企业日常管理重要部门。

2.仓库管理人员的职责:(1)仓库管理员负责仓库的日常管理工作。

(2)库房管理员负责货物的进出库、上下架等工作。

3.仓库进出货物的管理:(1)无论是出库还是入库的货物,必须经过仓库管理员和库房管理员的确认方可进行。

(2)仓库进出货物必须采用手工签字方式,并留存签字记录。

(3)对于价值较高的货物,必须进行实名登记,并实行定期盘点,确保货物的安全。

4.仓库的保管管理:(1)仓库内每件物品必须进行编码,并在入库后进行定期盘点。

(2)对于需要特殊保管的货物,必须进行特殊标识,并严格控制出库。

(3)仓库内必须清洁卫生,且布局及存储方式必须合理。

5.仓库的安全管理:(1)仓库内必须安装监控设备,并保证设备畅通稳定,确保货物不被盗、损害和偷漏。

(2)早晚有专人进行巡查,发现问题应及时处理并上报领导。

(3)仓库内为纸质资料必须进行分类保管,以免出现重要资料遗失。

6.仓库的资产管理:(1)仓库内未使用或报废的资产必须及时放入存储区。

(2)如果后续需要使用这些资产,必须经过仓库管理员和相关部门审核后,才可以申请使用。

责任主体:1.仓库管理员。

2.库房管理员。

执行程序:1.仓库进出货物必须经过仓库管理员和库房管理员确认,签字生效。

2.对于货值较高的货物,必须进行实名登记,并进行定期盘点。

3.仓库内必须安装监控设备,并保证设备畅通稳定。

4.仓库内的资产必须定期盘点,并及时放入存储区。

责任追究:1.对于严重违反本制度的责任人员,将依据公司相关制度进行处理,并有可能被记用或开除。

仓库管理规范制度及流程(7篇)

仓库管理规范制度及流程(7篇)

仓库管理规范制度及流程(7篇)仓库管理规范制度及流程篇1一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁,无霉斑、鼠迹,无苍蝇、蟑螂;仓库应当通风良好。

二、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品,并应在食品进库后实行分类存放,存放要求如下:1、食品与非食品不能混放;2、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;3、定型包装食品与散装食品分架存放;4、肉类及其制品、蔬菜瓜果,除马上加工使用外,一律进冷库。

肉类及其制品应有容器盛放,室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0~13℃,鲜蛋应存放在0~1℃范围内。

应每三天进行一次冷库除霜,并保持地面清洁;5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放,要有必要的标签,做到先进先出,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;6、搞好仓库内、外环境卫生,与食品仓库无关人员,一律不准进入。

三、定型包装食品,必须有中文标识,凡食品包装标识不清楚或无标识的,不得进入食品仓库。

四、对由于库存时间过长而超过保存期限的,或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品,一律不得交付下一工序进行加工。

仓库管理规范制度及流程篇2(一)物资的验收1、物资入库(进场)应及时验收,认真填写“物资入库验收单”。

2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

3、大宗物资的验收,实行三级验收制度:由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

5、不合格物资应拒绝入库,并通知有关人员联系退换。

(二)物资的保管1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放,妥善保管。

2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

4、做好物资盘点工作,做到月清月结,确保帐、卡、物、相符。

(三)物资的发放1、物资发放应根据生产的需要,及时、认真、准确。

2、项目部领用消耗材料时,必须持各主管技术员签发的领料单,注明材料的数量及规格,仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

仓库管理制度、流程及规范

仓库管理制度、流程及规范

仓库管理制度、流程及规范一、总则为规范仓库管理,确保仓库内物资的安全、完整和高效流转,提高企业物流效率,特制定本制度。

本制度适用于公司所有仓库的管理工作。

二、组织架构与职责1. 仓库管理部门负责制定和执行仓库管理制度,对仓库管理工作进行监督和指导。

2. 仓库管理员负责具体执行仓库管理制度,确保仓库内物资的安全、完整和高效流转。

3. 各部门使用仓库的员工应遵守仓库管理制度,配合仓库管理员的工作。

三、入库管理1. 采购部门根据生产计划和采购计划,制定采购订单,并跟踪采购进度。

2. 供应商将货物送达仓库时,仓库管理员应核对货物的数量、规格、质量等信息,与采购订单进行比对。

如有不符,应立即与采购部门联系处理。

3. 货物入库时,仓库管理员应填写入库单,记录货物的相关信息,并通知采购部门。

4. 入库后的货物应按照分类、规格、型号等进行合理存放,确保货物安全和便于查找。

四、出库管理1. 生产部门根据生产计划,制定生产物料需求计划,并提交给仓库管理部门。

2. 仓库管理部门根据生产物料需求计划,制定出库计划,并通知仓库管理员。

3. 仓库管理员根据出库计划,核对货物数量、规格、质量等信息,与出库单进行比对。

如有不符,应立即与生产部门联系处理。

4. 货物出库时,仓库管理员应填写出库单,记录货物的相关信息,并通知生产部门。

5. 出库后的货物应立即发放给生产部门,确保生产进度不受影响。

五、库存管理1. 仓库管理员应定期对库存进行盘点,确保库存数据的准确性。

2. 仓库管理员应根据库存数据,制定库存预警机制,及时调整采购计划和生产计划,避免库存积压和短缺。

3. 仓库管理员应定期分析库存数据,提出改进库存管理的建议,提高库存周转率。

六、安全管理1. 仓库管理员应定期对仓库进行安全检查,确保仓库内无安全隐患。

2. 仓库管理员应制定应急预案,应对突发安全事故,确保人员安全和物资安全。

3. 仓库管理员应加强对仓库内货物的监管,防止盗窃、损坏等事件的发生。

仓库管理制度流程及规范

仓库管理制度流程及规范

仓库管理制度流程及规范一、制度1.仓库管理目标:确保仓库存货的安全,提高货物的流通效率。

2.仓库管理原则:科学管理、合理布局、保证质量、提高效率。

3.仓库管理责任:确定仓库主管,明确各个岗位职责,建立工作责任制度。

二、流程1.入库管理流程:(1)接收货物:仓库人员根据出库单或其他交接单接收货物,并核对货物的数量和品质。

(2)入库登记:将接收的货物进行登记,包括货物的名称、数量、生产日期等信息,并分配仓位。

(3)上架操作:将货物按照登记的信息上架,并保持仓库的整洁度。

(5)入库通知:将入库情况通知到相关部门,以便及时处理。

2.出库管理流程:(1)出库申请:相关部门向仓库提出出库申请,注明出库货物的名称、数量和用途。

(3)备货操作:仓库人员根据申请的货物进行备货操作,核对货物的品质和数量。

(4)出库操作:将备货完成的货物进行出库,并做好出库记录。

(5)出库通知:将出库情况通知到相关部门,以便及时进行准备工作。

3.盘点管理流程:(1)制定盘点计划:确定盘点的时间、地点和人员,并编制盘点计划。

(2)盘点准备:清理仓库,整理货物,保证货物的易查性。

(3)盘点操作:按照计划进行盘点操作,清点货物的数量和品质。

(4)盘点核实:由仓库主管或其他相关人员对盘点结果进行核实,并记录在册。

(5)盘点报告:将盘点结果报告给相关部门,以便调整和补充进出库计划。

三、规范1.货物标识:对入库和出库的货物进行标识,包括名称、数量、生产日期等信息,确保货物易查、易辨。

2.货物分类:根据货物的特点和用途,对货物进行分类,分别存放,便于查询和管理。

3.货架布局:合理规划仓库的货架布局,确保货物的容量和存放位置合理,最大程度利用空间。

4.出入库许可制度:禁止未经批准的人员出入仓库,确保货物的安全性。

5.监控设备:在仓库内安装摄像头等监控设备,监测仓库的出入口,预防货物丢失。

6.定期检查:定期对仓库进行检查,包括货物的数量、品质、存放情况以及仓库设施的使用状况等,及时发现问题并进行处理。

库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度

库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度

库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定:
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后,凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续,库管员核实数量无误后,将实物上放到库房架子上,并将ERP上的入库单审核。

1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起,确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。

1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口,以便库管办理入库,但要留出出入库的道路。

1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点,标准件要看清标示的数量是否与请检单相符,再入库。

根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量,并尽量做到以较小单位做好标记,以方便出库。

1.4库管物品上架时,最后一个仓位没有放满时,不允许新加仓位,除第一以及最后一个仓位可以出入库,其他仓位不允许随意变动。

1.5新加的仓位必须做好标示,能够一目了然的看到是末仓(多仓的可以用特殊标记)。

1.6上架时要按照固定的区域进行上架,不允许随意乱放。

1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库(加急物品走加急程序,按照加急条件入库),如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库,不允许无故不入库。

1.8管材入库时,由接货人员复印两份来货清单,分发给质检、库房用于核对来料数量及规格,待内勤做好请检单后,质检凭来货清单核对请检清单是否正确,并办理入库,库管凭来货清单核对入库清单,正确无误后,审核入库。

仓库规范化管理制度及流程

仓库规范化管理制度及流程

仓库规范化管理制度及流程仓库规范化管理制度及流程篇1据国家《安全生产法》及《消防法》的相关规定,依据“安全第一预防为主”“预防为主防消结合”的工作方针,为保证仓库管理工作的正常化,促进公司快速生产发展,保障职工的身体健康和公司财产物资的安全,结合本仓库实际情况,特制定本制度:一、目的:建立仓库安全管理制度,保障职工的身体健康和确保公司仓库资产安全。

二、范围:公司内供应部所属仓库三、职责:公司经理、生产部经理、供应部经理、各区域主管、班组长、及仓库保管员、仓库作业员及相关人员。

1、公司经理、生产部经理、供应部经理、安全管理人员负责对仓库、各仓库区域日常安全管理监督和检查。

2、各区域主管、班组长、及保管员负责各自库区域的安全、5S、卫生、纪律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。

3、建立健全各级安全组织,做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角,本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则,坚持部门责任制。

(一)仓库安全管理规定第一条:仓库管理员树立“安全第一”的思想,严格遵守安全操作规程及各项管理制度。

第二条:仓库管理人员,应熟悉本仓库所存放物质的性质,保管办法及注意事项,并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

第三条:仓库负责人应经常向公司安全管理人员进行安全技术管理方面的学习和教育。

第四条:各仓库的结构必须符合要求,不得任意修改,门窗一律向外开。

第五条:库内存放产品要按规定排列整齐,不得紊乱。

入库时按产品日期分别挂牌标明,决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

第六条:物品进出库都要认真复核品名、批号、规格、数量及其他需要的检查项目,防止混错、漏记、拿错、等。

第七条:严格执行专人负责责任制,对仓库物料及危险品进行严格安全管理,仓库管理人员要严格执行各类物料、器材的收发、领、退核制度。

金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实行:即双从管理、双人保管、双人收发、双人帐目、双人锁。

即五双”制度。

提货单据、凭证、印章专人保管,班后锁入柜内。

仓库管理制度及流程(优秀5篇)

仓库管理制度及流程(优秀5篇)

仓库管理制度及流程(优秀5篇)仓库管理制度(一)总则篇一第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,依据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些实在情况,特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务:(1)依据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡连接。

(2)做好物资的保管工作,照实登记仓库实物账,常常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,帮助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全守卫工作,确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包含全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一布置和调配。

仓库管理制度(四)仓库物资的保管篇二第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等适时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。

第十八条每月必需对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采纳不同的计量方法,确保物资计量的精准性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的连接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求削减库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第二十一条仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采纳不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点便利。

仓库管理流程 成品仓库管理制度及流程优秀5篇

仓库管理流程 成品仓库管理制度及流程优秀5篇

仓库管理流程成品仓库管理制度及流程优秀5篇在当下社会,越来越多人会去使用制度,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。

那么制度怎么拟定才能发挥它较大的作用呢?问学必有师,讲习必有友,这里是细致的小编为大家整理的5篇仓库管理流程的相关范文,仅供参考。

成品仓库管理制度及流程篇一一、原辅材料的仓库管理规定:1、原辅材料入库:1)仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证,对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。

2)对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资,有权拒绝办理入库。

3)火车发运整车物资验收时,须注明车号、发站、发货人到站时间和车封、货物状况验收记录。

2、原辅材料保管:1)仓库对入库的原辅材料,要按照材料的类别、型号规格进行分类,进行登记、标识,并对仓库进行区域划分,货架标识,定点保管。

2)仓库保管员应做到勤清理,确保品种清,规格清,储备清,保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。

须做到帐物相符合。

3)对仓库里的'各类物资保管员须随时清理,查看,按先进先出的原则进行发货。

对超储物资和低于储备下限的物资,仓库应及时与供销部、财务部门反映,协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。

3、原辅材料的发放:1)车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。

2)凡印鉴不全,未经审批或涂改的领料凭证,仓库有权拒绝发料,对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。

二、生产成品仓库管理规定1、生产成品入库1)车间生产的成品物资历须经质量检验验收,并出具该批产品合格报告后方能入库,严格按照合格、不合格或次品分别存放。

2)入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。

3)对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。

成品仓库管理制度及流程篇二一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。

工厂生产仓库管理流程及制度(5篇)

工厂生产仓库管理流程及制度(5篇)

工厂生产仓库管理流程及制度一、原材料进厂检验制度原材料进厂后,仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书,一起送交理化室,通知取样鉴定。

理化室接到取样通知后,应立即进行取样鉴定,在付款期内得出鉴定结果。

原材料的检查标准,一律按国家标准,以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。

材料鉴定后,符合有关标准或合同条文,理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准,确定投用项目,填写材料历史卡,并将鉴定结果通知供销仓库。

原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文,理化室要及时上报,由品管部和技术部商定处理意见,同时书面通知财务部,拒绝付款。

如果经厂有关部门协商可以代用,并不影响质量的可以入库,但必须办理手续,经使用车间同意并签写材料代用单,送交技术部,品管部研究,总经理批准,否则一律不准代用或入库。

原材料进厂,有些检验项目由于条件限制不能检查,可以到外单位或有关部门解决,但其结果必须经品管部、技术部签字生效。

材料必须专料专用,如需代用,需经有关部门分析、研究,同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。

二、生产管理制度生产管理是公司经营管理重点,是企业经营目标实现的重要途径,生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。

为合理利用公司人力、物力、财力资源,进一步规范公司管理,使公司生产持续发展,不断提高企业竞争力,特指定本制度。

本制度是公司生产管理的依据,是生产管理的最高准则。

生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。

公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作,时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。

生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识,以思促管,防止管而不化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。

生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单,看清客户的每一点要求,防止盲目生产。

生产管理人员明确客户要求后,应立即通知准备生产资源(包括材料、工具、模具)。

仓库管理规章制度及流程(7篇)

仓库管理规章制度及流程(7篇)

仓库管理规章制度及流程(7篇)仓库管理规章制度及流程篇11、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、所有物资、材料必须坚持先验收入库,后发出领用,并按实情填写出库单,出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

3、应根据当餐厅的营业所需,要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领,造成不必要浪费,在领用发货时,应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。

仓库库存不可超过三天的量,严格控制叫货,避免造成压货现象。

4、妥善保管好所有购进的物资、材料,做好防潮、防盗、防腐等工作。

各种物资要分门别类的存放,采用先进先出法。

5、做好仓库防疫工作,严防食品变质,严禁浪费6、每月与采购部门配合了解,对比供应商价格差别,并通知采购部。

对采购部门提供的新品种及新品牌,应先给使用部门对比质量,品质好坏和征求使用部门意见,再通知采购部门采购。

7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况,建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。

建立材料明细账,载明货物名称,数量、单位和金额,并用于月底结出材料、物资的实存余额,必须与盘存表核对相符。

仓库管理规章制度及流程篇2一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

仓库管理规章制度及流程(3篇)

仓库管理规章制度及流程(3篇)

仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度和流程是为了规范仓库运作,提高管理效率和安全性而制定的一套规定和流程。

下面是一个典型的仓库管理规章制度及流程的例子:1. 仓库入库流程:a. 接收货物:凭货物清单和送货单,核对货物数量和货物信息。

b. 检验货物:对货物进行外观检查和品质检验,确保货物没有损坏和满足质量标准。

c. 标识货物:使用标识、标签或包装标记标识货物,以便于存放和查找。

d. 入库记录:记录货物的入库时间、数量、来源和去向等信息。

2. 仓库出库流程:a. 收到出库申请:接收出库申请单或系统生成的出库指令。

b. 出库审核:核对出库申请与库存记录,确保货物可供出库并且数量正确。

c. 检验货物:对即将出库的货物进行外观检查和品质检验,确保货物没有损坏。

d. 出库记录:记录货物的出库时间、数量、去向和接收人等信息。

3. 库存管理:a. 盘点库存:按照一定的周期和方法对仓库的货物进行盘点,核对实际库存与记录库存是否一致,并进行差异调整。

b. 货物存储:根据货物的性质、大小和重量等因素,合理摆放货物,确保安全和便于取用。

c. 货物标识:为了方便查找和管理,给每个货物进行标识,并建立相应的库存记录。

4. 安全防护:a. 安全管理制度:制定并实施一系列安全管理措施,包括防火、防盗、防破坏、防污染等。

b. 安全设备:安装监控摄像头、警报器和防火设备等,确保仓库安全。

c. 人员培训:对仓库员工进行安全培训,提高他们的安全意识和应急处置能力。

以上只是一个简单的示例,具体的仓库管理规章制度和流程应根据实际情况和需要进行制定和实施。

仓库管理规章制度及流程(2)一、仓库管理规章制度1. 仓库管理目标和职责1.1 目标:确保仓库管理的高效性、安全性和合规性,提升公司的运营效率和顾客满意度。

1.2 职责:负责仓库存货的接收、入库、储存、发放和出库,保证存货的完整性和安全性,合理安排存货的存储位置,遵守相关法律法规和公司制度,做好库存和仓储设备管理。

仓库管理制度与流程(范文八篇)

仓库管理制度与流程(范文八篇)

仓库管理制度与流程(范文八篇)第一篇:仓库管理制度与流程仓库管理制度一、目的通过制定的作业规定及考核制度,指导和规范仓库人员日常作业行为。

二、范围库管员、采购员、物品检验员三、职责库管员负责物料的对单收料、进货检验(报检)、办理入库(登帐)、发料(办理出库)、退货(开单)、分类储存、防护等工作;库管员负责物料装卸、搬运等工作;采购员和库管员共同负责废弃物处理工作;库管员负责通知指定的人员进行物品的检验,检验人员负责对不良品处置方式进行确定;四、规定仓储管理规定1、仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单,没有的不予接收。

2、仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、送货单和申请表是否统一,数量是否正确,外观是否完好,有问题应立即跟采购人员核对,并上报所属团队主管,如无问题才在送货单回执上签字盖章,并把货物放在库房待检区,通知相关人员检验,检验完成填写进货检验单判定物品是否合格,合格给予办理入库手续,不合格放在指定的退货区,并通知采购员办理退货。

3、库管员需将到货物品放到库房内,不允许放在库房外,尤其不能隔夜放在库房外。

4、物品摆放按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放,不得在规划的区域外摆放,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。

6、进货检验人员需检验测试,借料必须登记借料数量及规格产品名称,需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料,以便后续确认累计入库数量。

检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对,且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。

7、库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对,确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符,不符合的需要追查原因并予以解决,并上报主管知晓。

8、入库完成的物料需要摆放至指定储位。

物品领用1、各团队领用物品时必须填写物品领用单,仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容,领用人签字确认。

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仓库管理制度
一、目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

二、围
适用于公司各部门及项目的仓库管理。

三、职责
1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。

2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。

四、法和过程控制
1.物资入库
1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收,使用部门检验人员对物资的质量负检验责任,仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,开出《进仓单》,由检验人员签字确认后,按指定位置摆放整齐。

2)仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐,保证帐物相符。

3)对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助仓管员在1个工作日办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。

4)非经营性的、保质期在三天以的易变质食品不用入库,但须使用部门验收确认。

2.仓库管理要求
1)仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,把库存物资分成原材料物资、辅料物资、生产成品物资、生产半成品物资,清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等,
分区摆放并做好区域标识。

2)原材料物资包括生产需要的海带、紫菜等原生物料。

3)辅料物资包括在生产、包装成品时用到的包装袋、模具等辅助物资。

4)生产半成品物资包括按生产流程分类过程中未完全加工的物资。

5)生产成品物资包括按生产流程要求完全加工并检验合格后的物资。

6)待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及其它遗留下来的物品等。

7)不合格物资包括生产检验发现的物资、报废物资等。

8)所有物资应摆放整齐、分类标识,便领取,包装标识一律向外。

9)应根据仓库物资特性,配备相应的温度计、湿度计等监测工具,设定上下限值,保持仓库环境的温度、湿度适当,环境清洁。

10)仓库应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

11)应按规定配备灭火器材,消防设施应功能正常。

3.物资出库
1)物资的出库必须凭《物品领用申请单》,经部门或经理批准后可到仓库领用,如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。

2)物资要按照“先进先出”的原则发放。

对于不是一次性消耗的物资如油漆、线、铁钉
点,剩余物资未使用完之前,不能新物资。

3)急用物资领用人员须在一个工作日填写《物品领用申请单》交仓管员,并由仓管员销账。

4)《物资领用申请单》由物资使用人填写,部门或经理审批;如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库。

部门或经理须对整个物资领用合理情况进行监督。

5)期性采购的物资均实行以旧换新制度,即用旧物资换领新物资,如:硒鼓、墨盒、灯
泡、工程工具等。

如不能提供旧物资,必须提供情况说明并由部门经理签名确认。

4.物资盘点
1)仓管员对库存物资每月进行一次盘点,并填写《仓库进销存台账》经部门或经理审核后,报财务部门备案。

2)仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整,包括:预算/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。

3)对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由财务部门进行价格审定,1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的物资报总经理或授权人审批。

属资产类物资需按《资产管理办法》执行。

对有保质期要求的,仓管员应提前一个月报部门或经理处理。

4)对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区。

当发生盘盈和盘亏时,由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请,由财务部门进行价格审定,1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的物资报总经理或授权人审批。

属资产类物资需按《资产管理办法》执行。

5.待处理物资管理
1)对馈赠品、回收再利用物资、遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》,并报财务部门进行价格审定,1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出部调剂、变卖等处理,1000元以上(含1000元)的资产处理须报总经理或其授权人审批,仓管员设置账本并按实际情况登记入账。

属资产类物资需按《资产管理办法》执行。

2)“待处理物资”,仓管员应每季度至少整理、汇总一次,报部门或经理审核后,提交行政部待处理。

3)对于需调剂的资产,按《资产管理办法》执行。

附件
《进仓单》
《出仓单》
《仓库进销存台账》《待处理物资登记表》《物资报废申请单》《盘盈盘亏处理记录表》《仓库管理流程图》
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进仓单
采购:检验:仓管:
(一式三联:第一联:仓管;第二联:领用人;第三联:财务)

仓单
采购:检验:仓管:
(一式三联:第一联:仓管;第二联:领用人;第三联:财务)
.
.
出仓单
记帐:领用人:仓管:
(一式三联:第一联:仓管;第二联:领用人;第三联:财务)
出仓单
记帐:领用人:仓管:
(一式三联:第一联:仓管;第二联:领用人;第三联:财务)
. Word专业资料待处理物资登记表
备注:“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。

单价须财务审核,价格上盖印。

仓管员:出纳员:部门经理:
物资报废申请单
编号:XPHZ/CG/13-01-F5 版本:A/1 序号:
盘盈盘亏处理记录表
编号:XPHZ/CG/13-01-F6 版本:A/1 序号:
仓库管理流程图。

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