安全隐患排查记录 表格 格式
安全隐患排查记录表范本(doc 4页)
2014.07.15
孙伟、李士友
库房内设置办公室、无防火墙、耐火等级达不到要求,无喷淋及报警系统。
本部勾储中心
甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。增加防火墙。设置喷淋及报警系统。
限一个月时间进行整改
2014.07.15
孙伟、李士友
制曲库房与破碎楼之间防火间距不足
本部制曲车间
乙、丙、丁、戊类仓库之间防火间距耐火等级为一、二级的防火间距不低于12米
限一个月时间进行整改
2014.07.15
孙伟、李士友
本部成品酒六号库库房耐火等级不符合标准、安全出口上锁、库房内设置办公室、堆放未按照仓库五距标准堆放、无喷淋及报警系统。
白酒库与明火或散发火花地点防火间距不低于30米、与包材库防火间距不低于20米,增加室内消火栓,移除室内办公室。
限一个月时间进行整改
2014.07.15
孙伟、李士友
锅炉房、车棚、油库占用防火间距
本部酿酒二车间、后勤部、热电站
移除
限一个月时间进行整改
2014.07.15
孙伟、李士友
自行车棚、摩托车棚、电动车棚占用防火间距
后勤部
移除
限一个月时间进行整改
2014.07.15
孙伟、李士友
窖泥车间与生产车间之间防火间距不足
本部窖泥车间
乙、丙、丁、戊类厂房之间防火间距耐火等级为一、二级的防火间距不低于12米
限一个月时间进行整改
2014.07.15
孙伟、李士友
家属院与叉车班库房之间防火间距不足
后勤部、叉车班
隐患排查治理各类表格模板
******公司事故隐患排查治理统计分析表年 月 日单位地址所属行业主要负责人联系电话职工人数隐患排查治理情况本月排查隐患(项)累计排查隐患(项)本月整改隐患(项)累计整改隐患(项)一般事故隐患重大事故隐患隐患类别厂区布局、安全距离有缺陷防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷设备、设施、工具、附件有缺陷个人防护用品用具有缺陷或未正确使用生产(施工)场地环境不良电气隐患特种设备安全隐患火灾隐患职业卫生隐患安全警示标志不合理或不齐全易燃易爆场所安全防护有缺陷“三违” 行为技术和设计上有缺陷劳动组织不合理教育培训,持证上岗有缺陷安全生产规章制度或操作规程不完善其他隐患统计分析及整改措施说明:本月投入整改资金: 万元;累计投入整改资金: 万元。
本月培训人数: 人,其中法定培训: 人。
主要负责人(签字):***公司生产经营单位事故隐患排查治理已整改隐患情况汇总表(生产经营单位建档用)单位名称:序号隐患简要情况发现时间整改完成时间整改资金(万元)备注填表人(签字):主要负责人(签字):填表日期: 年 月 日**市生产经营单位事故隐患排查治理情况报表2016年 季度填报单位(盖章):单位地址所属行业职工人数主要负责人联系电话本季投入整改资金(万元)累计投入整改资金(万元)隐患排查治理情况本季排查隐患(项)累计排查隐患(项)本季整改隐患(项)累计整改隐患(项)一般事故隐患重大事故隐患暂未整改事故隐患情况序号隐患简要情况发现时间限期整改时间采取的临时防范措施备注填表人(签字):主要负责人(签字):填报日期: 年 月 日安全生产事故隐患排查治理台帐隐患编号:隐患所属单位:隐患排查时间:隐患名称隐患部位隐患等级隐患治理通知通知书编号治理措施治理责任人资金来源治理期限治理到位前的安全防范措施整改结果复查时间复查人填表时间:。
消防隐患排查记录表格
消防隐患排查记录表格
一、基本信息
•单位名称:XXX公司
•地址:XXX街道XXX号
•联系方式:XXX-XXXXXXX
•填表日期:XXXX年XX月XX日
二、隐患情况
1. 电气设备
•[ ] 配电箱是否堆放杂物
•[ ] 插座是否过度使用
•[ ] 电线是否老化破损
•[ ] 有无使用不合格电器
2. 疏散通道
•[ ] 疏散通道是否畅通
•[ ] 安全出口是否被堵塞
•[ ] 疏散指示标识是否完整清晰
3. 消防器材
•[ ] 消防器材是否过期
•[ ] 灭火器是否摆放在指定位置
•[ ] 灭火器使用说明是否清晰可见
4. 防火间距
•[ ] 防火间距是否符合要求
•[ ] 容易燃物品是否离火源足够远
•[ ] 有无存在易燃易爆物品
5. 火灾自动报警系统
•[ ] 火灾报警器是否正常
•[ ] 紧急按钮是否易于操作
•[ ] 是否定期进行火警演练
三、整改情况
•整改措施:XXX
•整改责任人:XXX
•整改期限:XXXX年XX月XX日
四、备注
•XXX
以上为本次消防隐患排查记录,单位应认真解决存在的隐患,确保员工和物品的安全。
工厂车间安全生产检查隐患排查表格
工厂车间安全生产检查隐患排查表格
背景信息
- 检查日期:
- 检查地点:
- 检查人员:
- 责任部门:
检查内容
1. 电气设备:
- 检查是否存在电气线路老化、接地不良、绝缘层损坏等问题。
- 检查是否存在电气设备超负荷、短路、漏电等问题。
- 检查电气设备的安装是否符合相关标准。
2. 机械设备:
- 检查机械设备的运行状态是否正常。
- 检查机械设备的防护装置是否完好有效。
- 检查机械设备的维护保养情况是否到位。
3. 防火措施:
- 检查消防设施是否完好,并定期检查是否到期。
- 检查消防通道是否畅通,易燃易爆物品是否妥善存放。
- 检查员工的消防知识宣传和培训情况。
4. 作业环境:
- 检查车间内空气质量是否符合相关标准。
- 检查作业场所的通风、照明等设施是否正常工作。
- 检查作业场所的卫生情况是否良好。
5. 员工安全意识:
- 检查员工是否佩戴相应的个人防护用品。
- 检查员工是否按规定操作,注意安全生产。
- 检查员工是否参与相关安全培训。
排查结果
整改要求
- 对存在隐患的电气设备,立即检修或更换。
- 针对作业环境中存在的问题,及时改善空气质量,并修复通风、照明设施。
- 加强员工的安全培训,提高其安全意识。
备注信息
(此处可填写其他需要补充说明的信息)
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以上为工厂车间安全生产检查隐患排查表格的完整版,旨在确保工厂车间的安全生产环境。
根据检查结果及时采取相应的整改措施,以保障员工的生命财产安全。
安全隐患排查记录表范本
2014.07.15
崔绍波、孙伟、李士友
防火间距上建造房屋
本部灌装一车间
拆除
限一个月时间进行整改
2014.07.15
崔绍波、孙伟、李士友
本部103箱盒库之间、消防楼防火间距不符合标准
本部包装材料库
乙、丙、丁、戊类仓库之间防火间距耐火等级为一、二级的防火间距不低于12米
限一个月时间进行整改
限一个月时间进行整改
2014.07.15
崔绍波、孙伟、李士友
精益道场和库房防火间距不足、精益道场内室内栓水枪无接口、无消防通道。
人力资源中心古井学院、制曲车间、回收组
乙、丙、丁、戊类仓库之间防火间距耐火等级为一、二级的防火间距不低于十米。将水枪更换。
增加消防通道。
限一个月时间进行整改
2014.07.15
木工组南侧与制曲破曲厂房无防火间距、破曲厂房内无室内消火栓。
基建维修分厂
建议拆除木工组简易房或制曲破曲厂房、增加室内消火栓。
限一个月时间进行整改
2014.07.15
崔绍波、孙伟、李士友
货物未按照仓库五距标准堆放、无室内消火栓
本部制曲车间
按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm;垛与墙的间距不少于50cm;垛与梁的间距不少于30cm;垛与柱的间距不少于30cm;垛与照明灯水平间距不少于50cm;增加室内消火栓
仓储物流中心
甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭,封堵。室内栓阀门已现场立即整改,仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm;垛与墙的间距不少于50cm;垛与梁的间距不少于30cm;垛与柱的间距不少于30cm;垛与照明灯水平间距不少于50cm;增加室内消火栓及喷淋、报警系统。
隐患排查记录表
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001检查时间:年月日基础挖土,场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位患:1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施:1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。
施制定人制定时间年月日结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002检查时间:年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场患:1. 基坑四周有积水。
2. 作业面临时用电线路混乱。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施:1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。
2. 临时用电线路按规范要求整治。
施制定人制定时间年月日结果:以上二条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位患1. 现场堆物杂乱。
2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施:1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。
2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。
施制定人制定时间年月日结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ004检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位患1. 电焊机出线松动,地面潮湿。
2. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施:1. 对电焊设备全面检查,发现隐患及时消除。
安全隐患排查记录表
2017年4月10日
检查组人员
李建勇、胡章历、万道金
检查部位
施工现场
检查记录施工现场坑沟边无警戒标志安全标示不健全。记录人:
处理意见
整改施工现场安全标语、标志。
检查负责人:
整改意见
施工现场的临边、坑沟边等危险地区,应有维护和警戒标志,夜间要设红灯示警。
整改人:
复查意见
经过整改,已设有安全标语和警戒标志。
立即处理现场残土,清理场地,树木倒伏马上扶正。
整改人:
复查意见
已完成整改要求,无安全隐患。
复查人:日期:
安全隐患排查记录表
编号:006
工程名称
松花江避暑城海棠路东段、南一路、牡丹路、雅兰路绿化工程(一标段)
检查时间
2017年3月29日
检查组人员
李建勇、胡章历、万道金
检查部位
施工机械及安全设备
检查记录
进场设备不安全隐患,安全防护用品不足
记录人:
处理意见
立即购买安全防护用品及时下发。
检查负责人:
整改意见
继续加强实施安全施工规范要求。
整改人:
检查负责人:
整改意见
吊装和拆除作业区域,非操作人员严禁入内。吊装机械必须完好,吊物垂直下方不准站人。
整改人:
复查意见
外来人员进入施工现场需得到现场负责人准许,无安全隐患,
复查人:日期:
安全隐患排查记录表
编号:004
工程名称
松花江避暑城海棠路东段、南一路、牡丹路、雅兰路绿化工程(一标段)
检查时间
2017年10月18日
记录人:
处理意见
各种机械设备,必须有可靠有效的安全措施和防护装置,方能开动使用。
安全隐患检查记录表
使用场所
使用场所
有无用饮料瓶盛装危险化学品
危险化学品使用场所是否配备洗眼器
危险化学品临时存放处及盛用危险化学品的器具是否张贴明显符合相关法律的标志
危化品仓库及临时摆放点是否设置二次容器
危险化学品使用场所储存量是否超过当天用量
危险化学品使用场所电气是否符合防爆和防静电要求
易燃液体的搅拌、混合、调合设备的所有金属零部件是否均连接在一起并使用静电夹接地
是否严禁用危险化学品擦拭加工件和工作台、地板等以外的物品
涂层烘干室
涂层烘干室
是否有设置安全通风装置和超温报警装置
含有可燃气体(或粉末)时,是否有设置安全卸压装置和可燃气体浓度监测报警仪
电气设备是否符合防火防爆要求
是否独立设置并远离人员密集的场所
涂层烘干室周围是否未存放易燃易爆物品
被烘干的物料进入涂层烘干室前是否已经晾干
备注:检查合格项目在检查情况空格处打“√”,不合格项目打“×”。
巡查人员签名:部门负责确认签名:
是否存在长时间不关闭闲置的用电设备
电气设备或电气线路是否过热
电气设备保护接零或接地是否正确、可靠
电线、电源开关是否裸露没有套管固定
电箱上是否张贴符合相关法律的警示标识
电源线路存在老化现象(超过15年使用期)的是否更换
明火作业场所是否有安全隔离措施并配备足够的消防设施
机器
设备
机械设备的齿轮\飞轮\皮带\丝杆\链条\联轴器\凸轮轴\搅拌器主轴\裸露等是否有安装防护装置
从业人员是否正确佩戴符合国家标准的劳动防护用品
危险化学品临时存放处是否设立独立的场所并远离热源和火源
危化品临时摆放、使用场所是否张贴“MSDS”
使用化学品的工作场所是否相对封闭或作隔离处理
安全隐患排查情况记录表
客户安全意识
说明:
1、根据隐患排查情况,表格可以删减或增加,但排查内容不得删减,必须覆盖;
2、整改责任人必须按时间节点推动隐患整改措施落地并按照要求附上整改后效果照片;
3、排查隐患整改期限最长不得超过1个月,特别情况需提前一周以邮件形式做专项报备;
4、隐患整改结果验证人为部门经理,部门经理可授权安排相关人员进行验证,但对验证结果负责。
安全隐患排查情况记录表
项目:检查时间:年月日
检查内容
问题点(现场图片)整改措施(现源自图片)责任人完成时间
出入口(人行、车行)
例:小区东门车行出入口没有设置防冲卡地桩。
(图片)
(整改后图片)
张三
X月X日
围墙、护栏
红外报警系统
监控镜头运行情况
房屋本体防攀爬
门禁、对讲运行情况
消防设备、设施
岗位人员、器材配置
班级安全隐患排查记录表(模板)
2022年(春季)班级:班主任:电话:
自查内容/
时间
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
门板、门把手、门框等是否有损坏
柜子、桌凳、支架是否有损坏
室内灯具、电风扇、黑板、软木板等悬挂物有无损坏
窗户、玻璃、暖气片等是否有破损
插座、电线是否有裸漏在外的情况
班级房顶、墙面、地板有无裂缝、损坏等不安全ห้องสมุดไป่ตู้况
是否有学生携带管制刀具等物品
安全出口是否通畅
其他存在安全隐患的地方
安全行政领导督查签字、排查时间
备注:1.此表张贴在各班级内。
2.责任人每天早午到校前、放学后自查教室安全隐患,配合学校每月2次安全隐患大排查。将自查情况登记在相应表格内,如正常则在该相应栏中打“√”,如有问题则如实记录,并将问题上报总务处。主管安全的领导每月抽查二次并记录在此单。