质量管理体系运行考核评定标准及评分表

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工程质量管理检查考核评分

工程质量管理检查考核评分
XXXX集团股份有限公司工程质量管理检查考核评分表(单位)
被检查单位/部门:
序号
考核项目
考核内容
评分标准
检查扣分情况
得分

QC成果及创优创杯
(10分)
1.QC成果及创优创杯(10分)
1.有专人(兼职)负责QC及工程创优创杯申报工作(1分);对所辖能申报项目进行梳理,有记录,建立台账(2分),QC成果资料及创优创杯资料上报及时(1分);对上报资料进行审核(2分),记录完整(1分),建立审核台账(1分),有QC及创优创杯工作总结(1.5分),总结资料齐全(0.5分);
2.规章制度及管理办法执行情况(5分)
3.岗位职责及人员配置(5分)
4.工程质量终身制“两书一牌”覆盖情况(5分)
1.组织、制度、责任、保障等体系建立健全并有效运转得5分;不健全视情节扣2-3分,未有效运转视情节相应扣2-3分。
2.无集团公司质量管理办法书面文件扣2分,文件不齐全,缺一项扣1分;未进行贯彻和组织学习扣1分,对管理办法未全部贯彻组织学习,缺一项扣0.5分,记录不完整扣0.5分;
2.实测实量(3分)
1.现场观感(混凝土、钢筋、模板、线型控制等)质量符合设计、规范要求;
2.工程实测实量(混凝土强度、钢筋保护层、模板平整度、线型的顺直度等)符合设计、规范要求。
总分
100分
检查的分合计
备注:
检查人: 被检查项目技术负责人: 时间:
XXXX集团股份有限公司工程质量管理检查考核评分表(单位)
被检查单位/部门:
序号
考核项目
考核内容
评分标准
检查扣分情况
得分

质量管理体系
(20分)
1.管理体系是否建立健全,并以书面形式明确(5分)

质量标准化管理检查评价标准

质量标准化管理检查评价标准

1.工程项目质量管理体系标准化检查评价表
2.绿色施工标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-2
3.1房建工程质量保证资料标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-3.1
4.1房建工程实体质量标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表4.1
5.0混凝土构件实体强度回弹检测表
受检项目受检单位日期
6.0现场抽查主体结构工程实体质量实测实量检查表(一)受检项目受检单位日期
表-6.0
6.0现场抽查工程实体质量实测实量检查表(二)受检项目受检单位日期
表-6.0
7.0工程质量检查受检项目概况表
受检项目受检单位
日期表-7.0
8.0工程质量检查首(末)次会议签到表
受检项目受检单位日期表-8.0
9.0检查组人员名单
受检项目受检单位日期表-9.0
10.0工程质量现场检查总体评价表
受检项目受检单位日期表-10.0。

质量考核表

质量考核表
质量考核表
单位(章):
一、质量控制指标(满分40分)
序号
考核指标
完成情况
自评
考评
备注
1
单位工程一次交工验收合格率100%
2
单位工程竣工验收优良品率≥90%
3
未发生重大及以上质量事故
考核分数
二、质量管理指标(满分60分)
考核指标及内容
分值
自评
考评
备注
(一)质量管理情况
20
(二)现场质量情况
20
(三)质量信息统计报送
分值
评分
备注
一、质量管理体系
1.组织机构
未按规定设置质量监管机构的不得分,未按规定足额配备人员的扣2分
5
2.目标责任制
未建立目标责任制的不得分;目标不明确,责任制不全、得不到落实或未进行考核的,每种情况扣2分
5
3.规章制度
未建立规章制度的不得分;规章制度不健全、不适用,未及时将上级文件精神融入规章制度中,规章制度执行不到位的每种情况扣2分
5
二、质量控制
1.质量计划
无质量计划、创优计划的不得分;质量计划或创优计划目标不明确、目标未分解、措施不到位每种情况扣2分
5
2.源头控制
未建立合格材料、设备供应商台帐,在组织材料(设备)等物资类招标采购管理工作中,未明确对材料(设备)的质量要求和供应商设备质量主体责任的,不得分;材料(设备)质量的监造、试验、检查、验收不到位的每种情况扣1分
5
2.质量信息统计报送
质量数据弄虚作假,出现瞒报、谎报等情况不得分;质量报表、总结报送延迟,内容不符合要求,数据不准确等每种情况扣1分
5
3.质量问题及事故处理
无质量问题、事故报告制度,质量问题、事故报告制度不符合要求,出现谎报、瞒报的每种情况不得分;质量问题、事故未按照“四不放过”原则及时处理的,整改不闭合的每种情况扣1分

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表
介绍
质量管理体系是企业执行质量管理的总框架,是企业提高质量、降低成本、增强竞争力的基础。

针对精选质检系统的质量管理体系工作,制定评价分值表,对企业的质量管理体系工作进行评估,发现存在的问题,加以解决,不断推进质量管理体系的完善。

评价分值表

号评价指标分值范围
1 质量政策、质量目标和质量方针是否清晰明确、具体可行、有效实
施,并且得到充分理解和贯彻执行
20分2 质量组织、职责、权限是否合理,以保证企业所生产的产品或提供
的服务,适应国家、行业、企业标准和顾客需求
15分3 企业是否详细制定了各生产环节的工艺流程,并在生产过程中对工
艺流程加以监督和控制
20分4 企业是否明确品质控制点和品质记录点,以有效控制生产制程及产
品质量,确保生产符合国家相关标准和客户的要求
20分5 企业是否建立和实施了完善的质量检测机制、检验方法、检测设备
和检验人员的管理,保证产品出厂率和合格率指标的达标
15分6 企业是否建立和实施了质量控制及质量保证制度,确保产品符合相
关标准的质量要求
10分7 企业是否建立了完善的质量档案管理制度,确保质量档案有序完
整,可检索可追溯
10分
根据以上评价分值表,企业应当在各个指标方向,不断改进与优化。

或许企业还有一些不足之处,不过在不断探索与实践中,会得到发现和解决。

同时,企业应时刻关注质量管理体系的更新和改进,确保其体系的长期稳定运营,提高产品质量和企业信誉度。

工程质量标准化管理检查评分汇总表

工程质量标准化管理检查评分汇总表

页眉
建设工程质量标准化管理检查评分汇总表A表
注:1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率;2.检查得分为各分项权重分之和;3.附加分:获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分;获省级质量安全技术奖励页脚
页眉
或安全质量标准化示范工地的加2分;开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分;
B.1表
页脚
页眉
监理单位质量管理检查评分表 B.2 表
页脚
页眉
施工单位质量管理检查评分表 B.3表页脚页眉
注:带*项为否决项。

建筑材料质量管理检查评分表 B.4 表
页脚
页眉
注:带*项为否决项。

B.5表
页脚
页眉
注:带*项为否决项。

B.6

页脚
页眉
页脚
页眉
页脚。

质量管理考核评分表

质量管理考核评分表
5
模板工程
10
模板构造合理,支撑牢固、稳定,尺寸准确,不变形,拼缝严密,口、角、线顺直,不漏浆、不错台,以及施工缝留置和脱模剂喷刷应符合要求,每发现一次不符合要求扣2分。
6
钢筋工程
10
钢筋位置、保护层、锚固、搭接、接头连接质量和箍筋弯钩等不符合设计及规范要求,每发现一次扣2分。
7
混凝土
工程
10
混凝土施工配合比,试块制作,养护管理,混凝土浇筑、振捣工艺和工序操作质量控制及预应力混凝土结构张拉工艺等不符合规范和设计要求;每发现一处扣2分。
2
质量事故
15
一般质量事故每发生一起扣5分。
3
管理程序
10
未进行工艺设计每项扣5分;未落实“三检制”扣2分;工序验收每发现一次未履行报验手续扣3分;资料报验不及时等每发生一次扣2分。
4
原材料
及检验
10
材料检验不及时、批次不够的,每次扣1分
非甲供材料、不合格材料及未经检验的材料进场使用的,每发现一次扣5分。
8
工程综合
观感质量20ຫໍສະໝຸດ 混凝土结构振捣密实,无蜂窝麻面,面层平整、洁净,口、角平顺,尺寸准确,无跑模、胀模,无烂根、错台,接槎、施工缝无明显痕迹,外露钢筋、埋件及洞口位置准确,无污染,保护层合格,无露筋,无影响结构性能和耐久性的裂缝、渗漏水,轴线、标高,垂直度;路基尺寸、标高,沉降控制要符合要求,每发现一项不符合要求扣1~3分。
总分
100
工程质量管理考核评分表
表4
序号
评比内容
标准分
实得分
评分标准
1
质量保证体系及内业资料
15
质量管理机构不健全扣1-3分;专职的质量管理人员不满足施工现场需要扣1分;专职质量管理人员的上岗证书不齐全每人扣1分;质量管理制度不完善每项扣2分;质量管理制度落实不到位每项扣2分。

质量管理体系评估指标体系设计规范模板

质量管理体系评估指标体系设计规范模板

质量管理体系评估指标体系设计规范模板一、引言质量管理体系评估是评估企业质量管理体系的有效性和实施情况,以提供可持续改进的建议和措施。

为确保评估的准确性和可比性,需要制定一套规范的指标体系来设计和组织评估工作。

本文旨在提供一个质量管理体系评估指标体系的设计规范模板,帮助评估团队开展评估工作。

二、评估目标1. 评估目的:明确评估的目标和具体的要求,如评估质量管理体系的遵守程度、运行效果、管理控制等方面。

2. 评估范围:界定评估的范围,明确评估的对象和评估的领域。

3. 评估依据:确定评估所依据的法律法规、标准和相关要求,以确保评估的准确性和客观性。

三、评估标准1. 标准分类:按照评估的内容和要求,对评估标准进行分类,如质量管理体系文件、流程控制、组织资源、持续改进等方面。

2. 标准指标:针对每个评估标准,制定相应的指标和评价要点,确保评估结果的具体和可比性。

3. 标准权重:给予每个评估标准相应的权重,以反映其在整个评估过程中的重要性,确保评估结果的准确性和权威性。

四、评估方法1. 数据收集:确定评估数据的来源和采集方法,如文件分析、实地调查、问卷调查等,确保评估数据的全面性和可靠性。

2. 评估工具:根据评估标准和指标,设计相应的评估工具,如评分表、评价表、填写说明等,确保评估工作的规范性和有效性。

3. 评估流程:明确评估工作的流程和步骤,如准备工作、数据收集、评估分析、评估报告等,确保评估工作的有序进行。

五、评估结果1. 评估报告:根据评估结果,编制评估报告,包括质量管理体系的整体评估结果、各评估标准的得分、问题和建议等,确保评估结果的准确性和全面性。

2. 结果分析:对评估结果进行分析和解读,发现问题和改进机会,提出相应的建议和措施。

3. 评估确认:将评估结果与相关部门进行确认,确保评估结果的可信度和影响力。

六、评估改进1. 风险评估:评估评估结果的风险程度,确定改进的优先级和重点,确保改进工作的合理性和有效性。

iso9000质量管理体系xx年度考核评定标准及评分表

iso9000质量管理体系xx年度考核评定标准及评分表
4、各部门领导按要求完成与质量管理体系有关的审批等工作。
2
未按要求完成审批工作的,每项扣0.5分。
5、各部门内部建立起有效的内部沟通制度或方法,发动全员参与,促进本部门质量意识的全面提高,确保质量方针在全体人员中得到充分理解并执行。
2
未建立内部沟通制度或方法的,扣2分;未能实施有效沟通,质量方针在部门员工中得不到充分理解和执行的,扣1分。
2
每发现一起,扣0.5分
15、纳税人满意度≥93%。
3
未达到的,每1%扣0.5分。
16、服务承诺兑现率≥93%。
2
未达到的,每1%扣0.5分。
17、督办事项按时完结率≥90%。
2
未达到的,每1%扣0.5分。
18、处罚实施率≥50%。
3
未达到的,每1%扣0.5分。
19、基础信息准确率≥90%。
2
未达到的,每1%扣1分。
4
未达到的,每1%扣1分。
5、政策执行率100%
3
每发现一起,扣0.5分
6、地税业务文档归档率≥97%
3
未达到的,每1%扣0.5分。



1、涉税文书审批准确率≥90%。
7
未达到的,每1%扣2分。
2、涉税文书审批及时率≥90%。
5
未达到的,每1%扣1.5分。
3、执法过错一年不超过1宗。
3
如有超过,扣5分。
(二)体系的实施和保持
1、各部门质量管理体系保持正常、有效的运转,满足质量标准要求,不存在系统性或区域性失效等情况。
2
出现问题形成系统性或区域性失效的,扣2分。
2、各部门质量体系实施过程要有必要的质量记录,记录要完整、符合要求。

GB9001质量管理体系程序文件 环境影响评分标准

GB9001质量管理体系程序文件  环境影响评分标准
6
偶然超标/违规
6

0
发生过环境事故采取了措施
3
在标准内/符合规定
3
公司外投诉
2
没有规定
0
公司内投拆
1
未发生事故/有投拆已解决
0
综合评分等级对照表
等级 n
第二组分值
21-12
11-8
7-4
3-0
第一组分值
125—40
A
A
A
B
36—18
A
A
B
C
6-9
A
B
C
C
8-1
B
C
C
C
4
有发生的可能(尚未发生但可能性大)
3
可发现/可预防、尚无措施
3
影响一般(部门内可处理可污染物排放小)
3
发生的可能性小
2
有经常性预防措施
2
影响小(作业者可处理)
2
根本不会发生
1
1
根本没影响
1
第二组评价因子及评分标准
法规的符合性n1
分值
监控措施n2
分值
事故/投诉n3
分值
超标/违规
12

3
发生环境事故未采取措施
附件1:环境影响评分标准
第一组评价因子及评分标准
发生的概率m1
分值
发现/预防的可能性m2
分值
影响程度m3
分值
已经发生(经常发生,每日不低于1次)
5
不可发现(不可预防)
5
影响严重(甚至涉及到公司外)
5
发生的可能性大(曾经发生过或偶)
4
影响大(公司内可处理或污染排放量大)

企业质量管理体系分项考评表

企业质量管理体系分项考评表
企业质量管理体系分项考评表
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
1
企业质量管理体系
企业必须建立质量管理体系;
企业质量管理体系必须纵向到底,横向到边。
2
质量管理决策机构
企业必须建立质量管理委员会;
企业质量管理委员会每年至少召开一次专题会议,对重大质量管理事项进行决策。
3
质量管理部门与人员
企业必须设置工程质量管理部门;
企业质量管理部门人员数量应符合《办法》的要求;
企业质量管理部门所配专业人员宜齐全。
4
专职质量管理人员资格
企业质量管理人员的任职资格应符合《办法》的要求;
专职质量管理人员持证上岗;
专职质量管育记录。
5
工程质量管理制度
企业应建立健全工程质量管理责任制度,签订岗位责任书,明确质量管理目标;
企业应建立健全质量管理统计报告制度,按时上报质量报表及相关资料。
6
附加项
(例)
企业设置质量总监。
小计
分项考评结果: 合格率:
考评人:时间:
备注:附加项分值直接计入该分项合格率,最终合格率不超过100%。
企业应建立健全工程质量教育培训制度,制订年
度培训计划,做好培训记录;
企业应建立健全工程质量检查制度,开展质量检查工作,做好检查记录;
企业应建立健全工程质量内部预验收制度,做好验收记录;
企业应建立健全工程质量事故报告处理制度,建
立事故台账;
企业应建立健全工程质量管理评价制度,开展年度质量评价工作,做好评价记录;

质量管理体系运行评价表

质量管理体系运行评价表
(3)对质量差的供应商,是否有采取纠正措施并跟踪验证。
(4)是否在规定的时间内复审经批准的供应商。
(5)采购产品的验证方法是否明确,是否有完整的验证记录。
采购部、
生产和服务提供的控制(标准条款7.5.1)
(1)作业人员的作业是否符合作业指导规定。
(2)设备是否进行正常的维护,记录是否完整。
(3)工作环境是否得到有效控制。
(4)包装标识是否符合要求。
(5)不合格品是否加标识。
(6)检验状态改变了,其标识是否有变化。
(7)检验状态规定的部位签署、记录是否完善。
(8)现场产品是否无状态标识或标识错误。
生产部
监视和测量设备的控制(标准条款7.6)
(1)测量设备校准状态标识是否完整。
(2)测量设备是否超过校准期。
(3)校准结果记录是否完整。
(4)对特殊过程、关键过程、质量控制点是否有监控措施。
(5)生产过程是否有计划管制(如投入、在制、产出的日常控制)。
生产部
标识和可追溯性(标准条款7.5.3)
(1)生产中产品是否证进行了适当的标识。
(2)可追溯性实施中是否出现“断裂”现象而无法实现可追溯性。
(3)产品标识在使用中消失而未按规定补加标识。
(1)质量记录填写是否全面,质量记录上是否有记录者签名。
(2)质量记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯性。
2
管理职责(标准条款:5)
以顾客为关注焦点(标准条款5.2)
(1)为实现顾客满意目标,是否有切实可行的操作过程和手段。
(2)能否提供相关文件、记录证实顾客的要求已得到确定。
质量目标(标准条款5.4.1)
(2)培训后是否进行考核。
(3)未按培训计划实施后是否有原因报告。

项目质量管理体系考评表

项目质量管理体系考评表
证;
项目副经理、项目总工或技术负责人、工长、质量员、试验员、材料员、资料员等有关人员到岗及
持证上岗;
特种作业人员持证上岗。
4
质量责任制
项目制定了各岗位的质量责任制,与各岗位签订岗
位质量责任书;
根据施工计划每月建立具体的项目各岗位质量任务清
项目有对责任制落实的考核方法或手段,并有考
核记录,考核结果与绩效等挂钩;
5
质量管理制度
项目建立健全了完整的质量管理制度。
6
分供方管理
分包企业资质与分包工程相符;
项目与分包单位签订专项质量管理协议书,明确各方质量责任。
项目建立分包单位资质管理和管理人员资格档案;
项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员,并持证上岗。
7
附加项
(例)
大型及以上项目设置质量总监,并进入项目班子。
小计
项目质量管理体系考评表
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格1Βιβλιοθήκη 质量管理体系项目必须建立项目质量管理体系;
项目质量管理体系必须纵向到边,横向到底。
2
质量监督岗位
项目必须设立独立的质量管理部门;
项目)专职质量工程师必须持证上岗;
项目专职质量工程师数量应符合《办法》的要求。
3
其它岗位与人员
项目经理与备案一致,持有相应级别的建造师

质量标准化管理检查评价标准

质量标准化管理检查评价标准

1.工程项目质量管理体系标准化检查评价表
2.绿色施工标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-2
3.1房建工程质量保证资料标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-3.1
4.1房建工程实体质量标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表4.1
5.0混凝土构件实体强度回弹检测表
受检项目受检单位日期
6.0现场抽查主体结构工程实体质量实测实量检查表(一)受检项目受检单位日期
表-6.0
6.0现场抽查工程实体质量实测实量检查表(二)受检项目受检单位日期
表-6.0
7.0工程质量检查受检项目概况表
受检项目受检单位
日期表-7.0
8.0工程质量检查首(末)次会议签到表
受检项目受检单位日期表-8.0
9.0检查组人员名单
受检项目受检单位日期表-9.0
10.0工程质量现场检查总体评价表
受检项目受检单位日期表-10.0。

质量体系管理员岗位考核指标表

质量体系管理员岗位考核指标表
质量体系管理员岗位考核指标表
KPI指标组成表
关键业绩指标KPI
信息来源
权重
考核说明
1.工作计划的制定和执行
咨询计划、论证计划、
内、外审计划,管理评审计划
40%
计划执行的及时性、准确性。
2.体系文件的发放
质量记录
40%
体系文件的有效性,文件发放、更改和作废记录的正确性。
3.年、月度的质量统计
各类质量检验记录
4. 学习意识
10%
5.表达能力
30%
5.工作勤勉度
30%
10%
统计结果的准确性,报表传递及时性。
4.质量处罚的核算、传递
信息反馈单
不合格品评审表
10%
核算结果的准确性、公正性。
能力态度指标组能力
20%
1.工作责任心
30%
2.人际交往能力
10%
2.工作积极性
10%
3.协调能力
10%
3. 团队意识
20%
4.问题解决能力
30%

质量管理体系评审表

质量管理体系评审表

质量管理体系评审表
一、公司信息
•公司名称:
•公司地址:
•成立时间:
•质量管理体系认证情况:
二、评审信息
•评审日期:
•评审地点:
•评审人员:
三、评审内容
1.质量方针和目标
–公司质量方针是否明确?
–公司是否设定了质量目标?目标是否具体、可衡量、可实现?
2.组织结构
–公司的组织结构是否合理?
–各部门之间是否有明确的职责和权限划分?
3.文件控制
–公司是否建立了适当的文件控制程序?
–文件版本是否得到有效控制?
4.过程控制
–公司的生产/服务过程是否符合预定的要求?
–是否有跟踪、检查、纠正措施?
5.内审
–公司是否定期组织内审?内审是否有记录?
–是否发现了不符合要求的情况并采取了纠正措施?
6.管理评审
–公司的管理层是否定期进行管理评审?
–是否对质量管理体系进行了持续改进的讨论和决策?
四、评审结论
根据以上评审内容,评审人员得出以下结论:
•公司质量管理体系执行情况良好,得到了有效落实和改进;
•存在部分不符合要求的地方,需要引起重视并及时改进;
•经评审,质量管理体系有效运行,值得肯定和继续完善。

五、改进计划
针对评审中发现的不足之处,制定相应的改进计划,并明确责任人、时间节点和跟踪措施。

以上为本次质量管理体系评审表内容,希望公司能够不断提升质量管理水平,确保产品/服务质量持续改进和客户满意度提升。

质量管理考核评分表

质量管理考核评分表

是否有质量管理措施,质量管理措施是否 全面、有针对性、是否落实。(1分/项)
质量管理体系
建设 (10%)
6
是否有书面技术交底,是否进行逐级技术 交底,交底是否有针对性,交底是否全 面,交底是否履行签字手续及相关记录。
(1分/项)
7
是否建立本单位质量责任制。(1分/项)
分值 2
5
扣分
8
质量管理 是否配备现场质量管理人员。(1分/项) 3
后置工序破坏已施工完成防水层。(1分/ 项)
10
外墙外保温材料规格尺寸、粘结面积、锚
40
栓数量不符合设计及规范要求。(1分/
项)
涂料表面存在流坠、透底、堆积、开裂、
41
露网现象、明显色差、阳角不顺直等。
(1分/项)
门框、门扇、门槛等部位存在磕碰损坏、
42
凹陷、划伤、掉漆、污染、锈迹等观感性
缺陷。(1分/项)
63
钢与圆钢、圆钢与圆钢搭接长度不小于圆
钢直径的6倍。(1分/项)
接闪器与防雷引下线必须采用焊接或者卡
64
接器连接,防雷引下线与接地装置必须采 用焊接或者螺栓连接,接闪带固定支架高
度≥150mm,能承受45N拉力。(1分/项)
65
配电室验收符合设计及规范要求。(1分/ 项)
智能化集成系统、信息接入系统、用户电
14
基坑边坡工程做法及应满足设计、规范及 专家论证方案(如有)要求。(1分/项)
15
复试报告未取得即用于施工。(1分/项)
16
受力主筋规格、牌号、数量与图纸不符。 (1分/项)
钢筋安装位置,连接方式,锚固长度,箍
17
筋形式,绑扎要求,弯钩长度符合设计和

质量管理体系运行考核评定标准及评分表

质量管理体系运行考核评定标准及评分表
9.流动机械的灯光、喇叭和刹车等装置应齐全、有效。
10.各种机械设备的附属设施如金属架、操作台、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合安全要求。
11.机械关键部位(如轮胎、吊钩、制动器、报警器、限位开关和连锁装置、钢丝绳)应保持完好。
12.不准擅自调整、短接、拆除机械上的超负荷限制器、限位装置,不准擅自改动电气线路。
4.有较大危险的生产经营场所和有关设备设施未设置明显的安全警示标志。
5.移动式配电箱(板)和开关箱用一般电线(花线)代替橡皮绝缘电缆作电源线,未安装漏电保护开关或漏电保护开关失效。
6.超装卸机械、工属具负荷作业。
7.装卸作业未做到“两起”、“两落”、“六不吊”、“十不准”、“三定”、“三标”、“六清”。
8.保管货物的台帐应清晰准确,帐、卡、物应一致。
9.不按规定在船舶上下梯口挂设安全络,不及时调整上落船舷梯的高度到安全位置。
10.生产场所卫生控制等要符合要求。(粉尘、污染物等)
11.港区道路的交通设施应齐全,交通信号、标志、标线应保持清晰、有效。
12.占道装卸作业应设立临时交通标志。
13.轮渡车船不超载、不偏载,禁止超载车辆上船。
13.大型机械防风装置应定期检查、保养,处于良好的技术状态。
14.大型机械安装、拆卸或整机移出路轨作业前要制定施工方案。
15.无违反相关机械技术要求或标准的其他事项/行为。
16.应按规定对管理和控制的设备进行检验检测、定期检查和维护保养。
17.监视和测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)验证,并取得有效检验证书。
2.各部门要确定质量管理员(质管员)负责质量管理体系工作的联系和协调。
2

质量管理体系检查评分表

质量管理体系检查评分表

质量管理体系检查评分表
企业名称:
注:*为必备条件,如果不满足,此表不得分。

抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。

检查组长:检查人:年月日
附件2:
生产工艺条件检查评分表
企业名称:
注:*为必备条件,如果不满足,此表不得分。

抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。

检查组长:检查人:年月日
附件3:
质量管理体系运行控制检查评分表
企业名称:
注:*为必备条件,如果不满足,此表不得分。

抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。

检查组长:检查人:年月日
附件4:
企业质量检查评分汇总表
企业名称:
注:1.汇总表中各分项项目实得分数二汇总表中该项应得满分分值X该项检查评分表实得分/100,汇总表总得分应为表中各分项项目实得分数之和。

2.(1)优良:保证项目达标,汇总表得分分值应在85分以上;(2)合格:保证项目达标,汇总表得分分值在60分以±;(3):不合格:有一项检查分表的保证项目不达标,或汇总表得分分值不足60分。

附录A产品技术标准目录
附录B商品混凝土企业实验室设备检查表检查组长: 检查人: 年月日
检查组长: 检查人: 年


附录c商品混凝土原材料检验记录检查表
检查组长: 检查人: 年月日
附录D质量管理体系运行控制资料检查表
整改通知单NO:
检查组长: 检查人: 年
月日
备注:整改通知单一式两份,被查企业、检查组各一份。

吉安市城乡规划建设局办公室
2016年12月5日印发。

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得分
6.各部门质量管理体系相关报表按照有关文件要求及时上报。
2
未及时上报的,每次扣1分;上报项目不完整、内容不准确的,每项扣0.2分。
质量管理体系的持续改进
1.内审、管理评审及其他检查中发现的问题要及时纠正,要采取相应的纠正、预防措施,并得到验证。
6
对发现的问题未及时纠正的,每个扣2分;纠正、预防措施采取不完全的,每项扣0.5分。
2.各业务主管部门从发现文件与实际操作不符之日起或新工艺、新流程、新规定或新办法实施执行之日起在一个月以内提出修改和完善意见。
4
未及时提出修改完善意见的,每次扣1分。
3.部门质量目标的确定要体现组织的长远发展目标和不断改进提高的要求。
2
制定的部门质量目标没有改进和提高的,扣0.5~2分。
4.对顾客满意度调查中发现的问题或顾客提出的意见、建议等要及时采取相应的改进措施,确保顾客正当的、合理的要求得到确定和满足。
(二)体系的实施和保持
1.各部门质量管理体系保持正常和有效运行,满足标准要求,不存在系统性或区域性失效等情况。
2
出现问题形成系统性或区域性失效的,扣2分。
2.各部门质量管理体系实施过程要有必要的质量记录,记录要完整并符合要求。
4
未能提供必要质量记录的,每项扣2分;记录不完整的,不符合要求的,每项扣0.5分。
5.各部门在认证机械的年度监督审核、上级检查、执法检查和本单位内审中没有出现严重不合格或不合格项。
6
在认证机械监督审核、上级检查、执法检查中出现严重不合格的,扣6分,出现不合格的,每项扣3分;在本单位内审中出现严重不合格的,扣4分,出现不合格的,每项扣2分。
项目
考评内容
标准分值
扣分标准
(每条扣完为止)
质量管理体系运行考核评定标准及评分表
(一)公共部分
项目Байду номын сангаас
考评内容
标准分值
扣分标准
(每条扣完为止)
得分
质量管理体系的实施和保持
(一)组织领导和全员参与
1.各部门领导要重视质量管理体系工作,参与本部门质量管理体系管理工作,策划和体系文件的研究制定。
2
领导不重视的,扣2分;未参与工作策划与体系文件研究制定的,每项扣1分。
2
未采取相应的改进措施的,每项扣1分;顾客正当的、合理的要求没有得到确定和满足的,每项扣2分。
合计得分
50
(二)现场考核评定标准及评分表
项目
考评内容
标准分值
扣分标准
(每条扣完为止)
得分
一、质量目标
1.应按规定将质量目标细化分解至各单位/部门,质量目标分解要充分且是量化可测量的。
5分
查文件和记录:
1.未制定质量目标或未将目标细化分解至各单位/部门的,全扣;
10.制定年度安全教育培训计划,对各级员工进行经常性的安全教育培训,为教育培训计划的实施提供相应的资源保证,安全教育培训计划实施率不低于90%。
11.新工艺、新技术、新工属具、新设备投产前,应组织制定安全操作规程,并对相关人员进行专门的安全教育培训,经考核合格后,方可从事新岗位工作。
4.各部门领导按要求完成与质量体系有关的审批工作。
2
未按要求完成与质量体系有关的审批工作的,每项扣0.5分。
5.各部门内部建立起有效的内部沟通制度或办法,发动全员参与,促进本部门质量意识的全面提高,确保质量方针在全体人员中得到充分理解并认真执行。
2
未建立有效的内部沟通制度或办法的,扣2分;未能实施有效沟通,质量方针在部门员工中得不到充分理解和执行的,扣1分。
3.各部门人员相应职责和权限要明确,做到职责分明,权限清晰,分工合理,衍接顺畅。
2
出现职责不清,相互推诿的,扣2分。
4.各部门对提供服务过程中的有关工作要按照PDCA循环要求,进行事前策划或制订质量计划,对工作的实施和完成情况要进行自查、总结或考核。
4
主要工作未进行事前策划,未制订质量计划的,每项扣1分;未按要求进行自查、总结或考核的,每项扣2分。
4.每半年对年度工作计划、安全质量目标的实施情况进行一次考核,考核记录应说明工作计划的完成情况以及未按计划实施/完成的工作,重点说明未按计划实施/完成工作的原因及该项工作计划更改情况。
二、机构、人员与管理职责
1.建立生产管理和质量管理机构,明确相关部门和人员的质量管理职责、权限和相互关系。重要岗位要明确岗位代替关系。
2.未制定年度工作计划的,全扣;
3.年度工作计划不符合要求的,每项不符合扣0.5分,扣完为止;
4.未签订责任书,每缺一个单位/部门扣0.5分,扣完为止;
5.未进行半年考核的,全扣;考核记录不符合要求的,每项不符合0.5分。
2.与各单位/部门责任人签订安全生产目标责任书。
3.制定年度工作计划,明确每项工作的具体要求,确定实施部门、协助部门、实施时间、完成时间。
2.各部门要确定质量管理员(质管员)负责质量管理体系工作的联系和协调。
2
未确定质管员的,扣1分;质管员未认真履行职责的,扣1分。
3.各部门要指定专人考取内审员资格,以满足内审工作的需求。内审员不低于部门人数10%。
2
指定的专人未通过内审员资格考试或未参加再培训的,扣1分;内审员低于部门人数10%的,每低一个百分点,扣0.5分。
3.单位管理层和质量经理应熟悉相关法规并了解相关标准。
4.生产负责人和质量负责人不得互相兼任,安全生产责任人具备相应安全知识和管理能力,必须经培训考核合格后任职,并按规定参加再培训。
5.新员工必须进行“三级安全教育”,转/复岗人员必须按规定进行安全教育和考核,培训率达到100%,培训内容、学时应符合规定的要求。
10分
1.查资料、台帐,每项不符合扣1分,扣完为止:
2.查教育档案、查特种作业人员证件、第一直接责任人安全资格证、注册安全工程师/安全主任证件、危险货物管理、申报员与操作人员证件等资格证与实际从业人数核实;
3.查年度教育计划及进度情况,查证件年审情况;
4.查“四新”培训记录。
2.各单位应明确质量管理体系的质量经理和质管员。
6.特种作业人员经培训考核合格后持有效证件上岗,并按要求参加复审培训考核,持有效证件上岗率达到100%。
7.公司内部培训考核发证的机械设备操作人员持有效证件上岗率达到100%,并按要求参加复审培训考核。
8.其他重要岗位人员(如危险货物港口作业人员)应按规定经培训考核合格后持证上岗。
9.配备的专/兼职安全管理人员具备相应安全知识和管理能力,必须经培训考核合格/或持有相应职业资格证任职,并按规定参加再培训。
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