标准化项目部检查表
化工企业标准化所需安全检查表
.安全检查表编写人:审核人:批准人:目录平常安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
春季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
夏季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
秋季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
冬季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
厂房建筑专项安全检查表............................................. 错误!未定义书签。
厂区内机动车辆专项安全检查表................................. 错误!未定义书签。
电气和机械设备专项安全检查表................................. 错误!未定义书签。
防火防爆和安全设施专项安全检查表......................... 错误!未定义书签。
防尘防毒专项安全检查表............................................. 错误!未定义书签。
压力容器专项安全检查表............................................. 错误!未定义书签。
锅炉专项安全检查表..................................................... 错误!未定义书签。
标准化项目检查表
16 17 18 19
管理人员现场检查和 检查记录格式、频率、整改是否符合要求 整改记录台账 监控量测资料 是否符合监控量测技术规程
超前地质预报资料 是否符合预报技术指南 规范标准目录 教育培训台账 许可证 是否齐全,是否有作废标准 各类人员每年培训学时是否符合规定;是否制定计划 并组织实施;是否每培必考,考试内容是否对性,试 题是否严禁;营业线培训符合规定 邻近营业线基坑开挖、隧道开挖、连续梁
20
21
6
7
技术交底
8
作业要点示范卡片
9
特种设备管理台账
10
特殊工种台账
11
高大临时设施、火工 雷雨季节到来前是否进行防雷检测 品库防雷检测 根据进料台账检查试验频率是否达标,新料源等全项目外 委检测是否符合规定,外委试验报告内容是否与TB一致, 原材料试验检验资料 试验表格,试验结论、试验依据是否统一,钢材试验是否 符合TB规定,外购保护层垫块是否每半年提供强度和耐久 性报告,预应力静载锚固试验,油顶油表配套标定试验
标准化项目部检查表
序号 1 检查项目 实施性施组 检查内容 是否进行动态调整,每年两次编制剩余工程施组 基坑支护与降水、基坑开 重点工程、危险性工程是否经集团公司技术负责人审批; 挖、围堰、沉井工程;高 (临近)营业线施工方案是否按各级审查纪要修改完善; 坡、陡坡土石方开挖工 是否进行动态管理;危险性较大工程安全专项施工方案编 程;模板工程;起重吊装 制及专家论证是否符合《建质【2004】213号》审查办法 工程和钢结构安装工程 安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交 底制度、特种作业人员持证上岗制度、起重机械、提升脚 手架、模板等自升式架设施由有资质单位装拆及检测、验 收登记制度、安全检查制度、危险岗位的操作规程和书面 告知制度、意外伤害保险制度、从业人员伤亡事故处理报 告制度、三同时制度是否齐全并具有可操作性 配备是否符合《建质【2008】91号》 脚手架工程;拆除、爆破 工程;高空、水上、潜水 作业;高墩、大跨、深水 和结构复杂的桥梁工程; 隧道工程;铺轨、架梁工 程;既有线工程;其他。 备注
标准化工地检查表
附件3:标准化工地检查评分表标准化工地检查评分表(路基工程)建设项目:标段:工程名称:表11标准化工地检查评分表(路基工程)表2标准化工地检查评分表(桥涵工程)表1建设项目:标段:工程名称:31.作业区域警示标志设置不符合要求,每处扣1分;4挖孔桩现场检查102.孔口有杂物及重车通过,每处扣1分;标准化工地检查评分表(桥涵工程)表2 Array4标准化工地检查评分表(桥涵工程)表 38基坑施工 现场检查101.基坑顶面未做好防、排水设施,每处扣 1 分;2.土石松动地层或在粉、细砂层中开挖基坑时,未先作好安全防护,每处扣 1 分;3.坑内作业安全防护措施不到位,每处扣 1 分;4.有动载坑口边缘与动载间的安全距离不符合要求,每处扣 1 分;5.通道或居民区附近施工应设立护栏,夜间加设红色标志灯。
不符合上述要 求,每处扣 1 分;5标准化工地检查评分表(桥涵工程)表46标准化工地检查评分表(桥涵工程)表5序号标准化工地检查评分表(桥涵工程)表689标准化工地检查评分表(营业线及邻近营业线施工)表110标准化工地检查评分表(营业线及邻近营业线施工)表2标准化工地检查评分表(营业线施工及邻近营业线)表3项目部负责人:检查组:检查日期:12标准化工地检查评分表(搅拌站)表1建设项目:标段:搅拌站名称:13标准化工地检查评分表(搅拌站)表2标准化工地检查评分表(搅拌站)表3搅拌站负责人:检查组:检查日期:标准化工地检查评分表(预制厂)表1建设项目:标段:预制厂名称:序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注标准化工地检查评分表(预制厂)表2序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注标准化工地检查评分表(试验室)表1序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注标准化工地检查评分表(试验室)表2标准化工地检查评分表(材料加工厂)表120建设项目:标段:工程名称:21标准化工地检查评分表(材料加工厂)表2项目部负责人:检查组:检查日期:22标准化工地检查评分表(原材料、半成品、成品存放场)建设项目:标段:工程名称:项目部负责人:检查组:检查日期:23标准化工地检查评分表(库房)表1建设项目:标段:工程名称:24标准化工地检查评分表(库房)表 25油库 现场检查101.油库安全管理制度、用火管理制度、外来人员登记制度健全。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表包括以下几个方面的内容:
1. 安全管理制度:
- 是否建立了完善的安全管理制度和文件,是否符合相关法
律法规要求;
- 是否明确了各级岗位的安全责任,并且责任人是否按照制
度履行安全职责;
- 是否建立了应急预案,并且是否进行了演练。
2. 安全生产组织:
- 是否建立了安全制度,制定了工作流程和安全操作规程;
- 是否对员工进行了安全教育和培训,是否建立了安全教育
档案;
- 是否组织了定期的安全会议,对安全生产状况进行分析和
评估。
3. 安全设施设备:
- 是否配备了符合安全要求的设施设备;
- 是否建立了设备使用和维护制度,是否按照要求进行维修
保养;
- 是否建立了设备异常报警和应急处理机制。
4. 安全防护措施:
- 是否建立了安全防护设施和措施,是否按照要求进行维护; - 是否建立了安全警示标志,并且是否正确设置和维护;
- 是否建立了安全工器具使用制度,是否按照要求佩戴和使
用。
5. 安全生产记录:
- 是否建立了安全生产记录制度,是否按照要求记录安全生
产情况;
- 是否建立了事故报告和记录制度,是否按照要求填写和报
告事故;
- 是否建立了事故调查和处理制度,是否按照要求进行调查
和处理。
6. 安全生产检查:
- 是否按照规定进行安全检查和巡视;
- 是否建立了安全检查记录和整改措施;
- 是否建立了安全检查的评估和考核制度。
以上是安全生产标准化检查表的一些主要内容,该表可以根据实际情况进行补充和调整,以确保安全生产管理的全面和规范。
安全生产标准化检查表
4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行.
五、安全培训
1、有安全培训计划;
2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书;
3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%;
4、全员教育率达到85%以上。
十、班组安全管理
1、定期开展安全活动,并有记录;
2、每周开展全面安全检查,并有记录;
3、开展安全操作规程、安全措施等学习、贯彻和考试,并有记录;
4、班组无“三违"。
十一、设备管理
1、有设备管理、使用、维修、保养等相关规定;
2、设备完好率达到90%以上;
3、交接班记录齐全完好。
十二、公司专项安全工作
1、按要求组织开展工作;
检查项目检查内容及标准检查情况一安全管理机构1各职能部门分厂车间有主管安全负责人按要求配备专兼职安全员工段班组配备兼职安全员并按其安全职责开展工作
基础管理安全生产标准化检查情况
单位名称:
检查项目
检查内容及标准
检查情况
一、安全管理
机构
1、各职能部门、分厂(车间)有主管安全负责人,按要求配备专(兼)职安全员,工段、班组配备兼职安全员,并按其安全职责开展工作;
3、事故处理严格执行“四不放过”原则;
4、按规定上报事故资料。
八、信息管理
1、有关人员24小时值班,并保证信息畅通;
2、按时上报安全生产信息;
3、突发事件按规定及时上报;
4、按要求上报各种安全生产报表、汇报、总结等。
九、应急管理
1、制定专项应急预案和现场处置预案;
2、每年组织一次演练,并有记录和总结。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表安全生产标准化检查表是为了保障企业生产过程中的安全,预防和减少事故发生,提高生产效率和质量而设计的一种工具。
下面是一个安全生产标准化检查表的范例,共有5个方面,每个方面包含若干项内容:一、安全管理制度1. 是否建立健全了安全生产管理制度?2. 是否建立了安全生产责任制?3. 是否建立了事故应急预案?4. 是否定期组织安全培训,并建立了培训档案?5. 是否建立了安全事故监测和报告制度?二、安全设施和防护措施1. 是否按照国家标准建立了安全出口和逃生通道?2. 是否设置了灭火器和自动灭火系统?3. 是否建立了电气安全管理制度?4. 是否建立了机械设备安全操作规程?5. 是否建立了危险化学品安全管理制度?三、职业卫生与环境保护1. 是否做好了作业场所的通风换气工作?2. 是否定期组织职业卫生检查?3. 是否建立了职业病防护措施和个人防护用品管理制度?4. 是否建立了环境保护管理制度?5. 是否向员工提供了职业健康知识培训?四、安全操作规程和操作规范1. 是否编制了作业人员安全操作规程?2. 是否建立了安全操作票、抄表牌等管理制度?3. 是否编制了设备、机械和工具的操作规范?4. 是否做好了高空、潜水、焊接等特殊工种工作的风险评估和控制?5. 是否建立了消防安全和用电管理制度?五、事故隐患排查和整改措施1. 是否建立了事故隐患排查和整改制度?2. 是否制定了隐患排查的周期和计划?3. 是否及时整改发现的安全隐患?4. 是否做好了事故隐患排查的记录和报告工作?5. 是否对事故隐患排查结果进行了统计和分析?以上是一个安全生产标准化检查表的范例,可以根据企业的具体情况进行修改和补充。
通过定期的安全生产标准化检查,可以发现和解决潜在的安全隐患,促进企业安全生产管理的科学化和规范化。
安全标准化安全检查表
×××××××专项安全检查台帐检查类别:压力容器单位:负责人:压力容器专项安全检查表日期:检查人员:××××××××综合安全检查台帐检查类别:综合检查单位:负责人:日期:检查人员:日期:检查人员:日期:检查人员:××××××××季节安全检查台帐检查类别:单位:负责人:防暑降温、防冻保暖安全检查表日期:检查人员:×××××××专项安全检查台帐检查类别:危险化学品单位:负责人:危险化学品安全检查表日期:检查人员:×××××××专项安全检查台帐检查类别:安全装置单位:负责人:日期:检查人员:日期:检查人员:××××××××专项安全检查台帐检查类别:厂房建筑单位:负责人:厂房建筑安全检查表日期:检查人员:××××××××专项安全检查台帐检查类别:防尘防毒单位:负责人:防尘、防毒安全检查表日期:。
标准化施工现场检查表
□
项目管理牌未明确现场负责人
□
□
3
现场会议室和办公室
办公室和会议室脏、乱、差
□
□
办公室和会议室摆放材料和工具
□
□
4
消防器材
施工现场未配备消防器材
□
□
消防器材摆放位置不正确
□
□
消防器材过期或未定期检查
□
□
5
施工场地
未设置垃圾回收区
□
□
施工现场脏、乱,零散碎料和垃圾不及时清理
□
□
未悬挂与现场相符的安全警示标志
□
□
10
气瓶
气瓶使用未采用拉运防护措施
□
□
乙炔瓶未安装回火防止器
□
□
气瓶未设置防震圈、防护帽
□
□
检查人: 时间: 年 月 日
□
□
用电设备未按“一机、一
□
□
配电箱、开关箱未设门锁,未上锁挂签
□
□
分配电箱、开关箱的距离、开关箱、用电设备的距离不符合规范
□
□
配电箱内放置杂物多
□
□
总配电箱、开关箱未安装漏电保护器
□
□
用电设备及配电箱未设接零或接地保护
□
□
电缆采用地面明设
□
□
电缆埋地敷设未设置明显标示
□
□
场地不平整、不符合规定
□
□
未做到工完场地清
□
□
未设置应急逃生通道及指示标志
□
□
6
施工材料
材料未按照施工平面布置图摆放
□
□
材料未安全整体堆放,高度超高
□
施工项目部标准化配置达标检查表
施工项目部标准化配置达标检查表
检查日期:XXXX年XX月XX日
序 号
检查 项目
检查标准
评分标准
扣分及 原因
一、项目部组建(50分)
1
项目 部组 建
1、施工单位应按已签订的施工合同组建施工项目部, 并以文件形式任命项目经理及其他主要管理人员;
2、任职人员资格及数量配置不得低于投标承诺;
2、安装固定宽带网络(如条件所限也应配置无线网 卡)。
1、 计算机、打印机、扫描仪、复印机(220kV及 以上)及文件柜配备不能满足现场需要少一种
(台)扣5分;
2、质检员及安全员未达到每人 1部数码相机扣3 分;
3、 项目部无固定宽带网络或无线网卡扣5分。
5
检测 仪器
按需求选配经纬仪、水准仪、全站仪、游标卡尺、扭 矩扳手、卷尺、验电设备、电子称、土建检测工具包、 接地电阻表。数量满足要求,经鉴定合格,并在有效 期内。
1、初级及以上职称;
2、具有从事2年以上工程施工技术管理经历。
1、无初级及以上职称扣 10分;
2、 施工技术管理经历不足,每少1年扣2分。
项目部造价员:
具有预算员及以上资格证书,具有从事工程施工造价
管理工作经历。
1、无预算员及以上资格证书扣 10分;
2、无施工造价管理工作经历扣2分。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目部资料信息员、综合管理员、材料员、线路施 工协调员:具有工程相应专业工作经历。
1、材料站设置在不安全区域扣 5分;
2、 材料站规模不满足工程需要扣5分,地面未硬 化或排水不通畅扣3分;
3、工器具库房、材料区及加工区未分开设置,布
置不符合安全文明施工标准化管理办法要求扣3
班组标准化检查表
班组标准化检查表 Final approval draft on November 22, 2020班组标准化检查表JL-SG-042年月日夜班当班班长:;检查人:。
总扣分:。
是否交班班组整改:是□否□。
白班当班班长:;检查人:。
总扣分:。
是否交班班组整改:是□否□。
中班当班班长:;检查人:。
总扣分:。
是否交班班组整改:是□否□。
填表说明:1、接班人员检查交班人员卫生执行情况,检查后在检查人栏签上检查人名字,并记录扣分。
2、检查人签完字后,交班班长在当班班长栏内签名,并让班员整改存在的问题。
3、交班组员未整改时,接班组员要整改,并在“是□否□”后注明“接班人员整改”字样。
4、对检查出存在的问题,交班组员不整改的,按实际考核分数的3倍处罚。
生产管理部调度室卫生检查确认单JL-SG-056 年月日显示器是否有手印、污渍、灰尘。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□电脑显示器四周及背面是否有灰尘。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□显示器是否放置端正。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□主机箱是否有灰尘。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□键盘是否有污渍、灰尘等。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□鼠标是否有污渍、灰尘。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□鼠标垫是否有污渍、灰尘。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□音响表面是否有污渍、灰尘。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□音响放置是否端正。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□共五台电脑,以上检查项目每一处不合格扣2分。
电话本体是否有污渍、灰尘等。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□电话听说筒是否有污渍、灰尘等。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□电话线是否有打结。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□电话线是否有污渍、灰尘。
夜班:是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□调度电话台面是否有污渍、灰尘等。
标准化项目部检查表
附件3:
标准化项目部检查评分表表1建设项目:标段:项目部:
标准化项目部检查评分表表2
2文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表3
标准化项目部检查评分表表4 3文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表5
4文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表6
标准化项目部检查评分表表7
6文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表8
7文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表9
8文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表
表10
9文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
项目部负责人:检查组:检查日期:
10文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.。
电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准检查表样本
5 核心规定及评分原则5.1 目的(30分)
5.2 组织机构和职责(50分)
5.3 安全生产投入(50分)
5.4 法律法规与安全管理制度(60分)
5.5 教诲培训(70分)
5.6 施工设备管理(150分)5.
6.1 施工设备基本管理(60分)
5.6.2 施工设备使用管理(70分)
5.6.3 施工设备安装、拆除管理(20分)
5.7 作业安全(310分)
5.7.1 项目现场管理和过程控制(140分)
5.7.2 作业行为管理(110分)
5.7.3 警示标志(20分)
5.7.4 有关方管理(30分)
5.7.5 变更管理(10分)
5.8 隐患排查和治理(70分)
5.9 重大危险源监控(50分)
5.10 职业健康(50分)5.10.1 职业健康管理(35分)
5.10.2 职业危害告知和警示(10分)
5.10.3 职业危害申报(5分)
5.11 应急救援(50分)
5.12 事故报告、调查和解决(30分)
5.13 绩效评估和持续改进(30分)。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表1. 工作场所环境检查a. 检查工作场所是否存在安全隐患,如堆放杂物、电线走线混乱等。
b. 检查工作场所的通风情况,是否存在通风不良的地方。
c. 检查工作场所的照明情况,是否存在照明不足的区域。
2. 电气设备安全检查a. 检查电气设备的维护情况,是否存在损坏、漏电等问题。
b. 检查电气设备的接地情况,是否存在接地不良的情况。
c. 检查电气设备的使用环境,是否存在潮湿、易燃等危险环境。
3. 物料存放和使用检查a. 检查物料的存放位置,是否存在存放不当的情况,如堆放过高、堆放不稳等。
b. 检查物料的使用是否符合安全操作规程,是否存在过量使用或不正确使用的情况。
4. 危险品管理检查a. 检查危险品的存放是否符合相关规定,是否进行分类存储。
b. 检查危险品的标识是否清晰可见,是否存在标识错误或缺失的情况。
c. 检查危险品的操作人员是否经过培训,是否掌握正确的操作方法。
5. 防护设施和个人防护用品检查a. 检查防护设施的安装和维护情况,是否存在损坏或缺失的情况。
b. 检查个人防护用品的配备情况,是否符合工作人员的需要。
6. 应急设备和应急预案检查a. 检查应急设备的存放位置和维护情况,是否易于操作和及时启用。
b. 检查应急预案的制定和宣传情况,是否为员工提供了应急处置的指导。
7. 生产作业管理检查a. 检查生产作业区域的管理情况,是否存在生产秩序混乱、工作流程不清晰的情况。
b. 检查作业人员的操作规范,是否存在违反安全操作规程的情况。
8. 安全培训和教育检查a. 检查员工安全培训和教育的记录,是否进行定期的培训和考核。
b. 检查员工对安全操作规程的掌握情况,是否存在知识欠缺或误解的情况。
9. 安全事故记录和隐患整改检查a. 检查安全事故的记录和处理情况,是否进行了及时的整改和总结。
b. 检查隐患整改的落实情况,是否存在未整改或整改不彻底的情况。
10. 安全制度和管理体系检查a. 检查安全制度的制定和宣传情况,是否为员工提供了明确的安全操作规程。
标准化检查表
备注奖励
惩罚1、总分低于79分,且排名在后三位的,处以倒数第一名罚款300元,倒数第二名罚款200元,倒数第三名罚款100元。
同时每人轮流早晨开门各10日;
2、半年内,超过3次(不含3次),评为学校“邋遢大王”;
3、一年内,获得“邋遢大王”称号3次(含3次)或连续三个月获得此称号的,给予记大过或辞退的处分。
每项失分扣其对应分值,本表按月统计分数,总分为100分。
每日下班前由监督小组汇总后标记在风采比拼板上;
1、90分以上且排名在前两名,评为“风采之星”,并奖励200元;
2、半年内,获得“风采之星”最多,且次数超过3次(不含3次)者,学校提供国内旅游一次;
3、一年内,获得“风采之星”最多,且次数超过6次(不含6次)者,学校提供出国旅游一次;
4、以上各项人数限定2人,超过2人,取前两名。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表安全生产标准化检查表一、场地环境安全管理1. 场地是否平整、无垃圾、无杂物堆放,并设置明确的通道和出口;2. 场地是否有足够的照明设备,是否存在照明死角;3. 场地周边是否设置了防护设施,如栏杆、防护网等;4. 场地是否配备消防设施,并是否定期维护、检测;5. 场地是否规范设置了应急疏散标志和逃生通道。
二、设备设施安全管理1. 设备是否由合格的厂家生产,并具备相应的合格证书;2. 设备是否定期进行检测、维护,并定期记录维护情况;3. 设备周围是否设置了防护设施,如护栏、防护网等;4. 设备是否符合相关的安全标准,如防爆、防火等;5. 设备是否配备了应急停机按钮和安全保护装置。
三、工作人员培训安全管理1. 工作人员是否持有相应的从业资格证书;2. 工作人员是否定期参加安全培训,且培训内容是否针对当前工作需求;3. 工作人员是否达到了相关的岗位技能要求;4. 工作人员是否了解常见的安全事故,并具备相应的应急处理能力;5. 工作人员是否穿戴符合要求的个人防护装备。
四、作业流程安全管理1. 作业流程是否合理,是否能够确保工作人员的安全;2. 作业流程是否符合相关的安全规范和标准;3. 作业流程是否存在隐患,是否经过合理的风险评估;4. 作业流程是否规范记录和管理,是否能够及时发现和处理问题;5. 作业流程是否定期进行检查和评估,是否有改进措施。
五、应急预案和演练安全管理1. 是否建立了应急预案,并定期对预案进行评估和修订;2. 是否定期开展应急演练,是否能够快速有效的处理突发事件;3. 是否设置了应急物资和设备,并定期检查、更新;4. 是否组织过应急演练,对演练情况是否进行总结和分析;5. 是否定期进行应急预案的培训,提高工作人员的应急处理能力。
以上为安全生产标准化检查表,通过检查和评估上述内容,能够对企业的安全生产工作进行全面的评估和改进。
同时,企业也可以根据自身情况对检查表进行定制化,确保检查内容与实际情况相适应。
项目管理标准化检查验收表(技术管理)
10
工法管理办法
科技研发管理办法
未及时对项目工法、专利应用情况和研发情况进行整理扣10分。
是否依据技术策划及推广应用实施计划全面推广应用。
10
工法管理办法
科技研发管理办法
未按照项目技术策划,编制推广应用实施计划扣2分,未按照技术策划及推广应用实施计划全面推广应用每缺一项扣2分。
4
2
《技术管理体系办法》
图纸会审记录、设计变更、工程洽商及签证单未按时标识在施工图上,标示不全每缺一项扣1分,无交接记录扣1分,未建立台账扣1分。
是否按照施工组织设计编制导则及施工组织设计/专项方案编制模板进行编制。
3
设计图纸和台账
施工图纸、施工技术类标准规范不齐全扣1分,未建立台账扣2分。
施工组织设计/专项方审批计划表上报及时有效性,审批记录发放台账符合规定,是否依据施工组织设计/专项方案指导施工。
2
施工组织设计/专项方案(30分)
图纸会审(自审)记录完整齐全。
2
《技术管理体系办法》
无图纸会审(自审)记录扣1分;会审(自审)记录文件设计、监理等未签字盖章扣2分。
图纸会审记录、设计变更、工程洽商及签证单是否按时标识在施工图上并有交接记录及建立台账。
8
《技术管理体系办法》
未及时上报审批计划表扣1分;无审批记录扣1分,未建立发放台账扣1分,未依据施工组织设计进行指导施工扣3分,未依据专项方案进行指导施工扣3分。
项目管理标准化检查验收表(技术管理)项目Fra bibliotek称:序号
检查内容
应得分值
检查依据
得分标准
扣减分值原因
实得 分值
1
管理体系建立
(15分)
标准化规范化检查表
标准化,规范化检查表工作面名称班次姓名检查问题2201运输一班南茂山顶板破碎不平,造成部分锚杆打设不符合要求。
其他正常。
二班李才胜掘进3米,无管线,工作面口处,淤泥积水,支柱卸载未填写,其他正常三班郑艳雄管线吊挂不整齐,锚杆打设角度不符合要求,才来哦混乱未上架管理,洒水不到位,其他正常2307回风顺槽一班王强水仓管线混乱,帮锚第一根角度不合格,工作面材料混乱,放炮后未能及时降尘。
其他正常。
二班王建胜管线吊挂混乱,顶网未支护,锚索有一根露头长38公分,不符合规定。
巷道有堆煤。
卫生较好其他正常三班闫艳江材料堆放不整齐,支护检验工具;锚索手动张拉器2个坏的,其他正常。
2307运输顺槽一班郭栋临近工作面管线未吊放,帮部第一根无角度,机头机尾材料堆放混乱,没有洒水防尘,皮带跑偏。
二班李照明管线吊挂切眼处混乱,材料皮带机头处混乱,牌板吊挂不规范,杂物皮带底支撑大,情路不及时。
三班李永岗皮带跑偏,露煤严重,材料混乱,巷道积尘大,洒水不到位,其他正常2105切眼一班张宏材料未分类码放,其他正常。
二班栗永骏淤泥积水清理不及时,锚杆有两根角度打设不合格,洒水防尘不到位,其他正常。
三班李文亮存在积水,锚杆打设不符合角度,其他正常。
四采区集中运输巷一班赵建虎强帮锚杆有部分松动,不贴岩面,1号煤管线吊挂不齐全,材料未集中放码,放炮后未进行洒水防尘,1号煤拉拨扣不能使用,需尽快出渣,二班李涛管线吊挂混乱50米,工作面淤泥积水严重,工作面码放混乱,其他正常三班四采区1号煤暗斜井一班史小兵没有管线吊挂,材料混乱,二班李杰水仓帮网后六网,因距工作面过近,开炮损坏,1号煤顶部一根锚杆角度不合格,1号煤左帮网严重滞后。
三班四采区水仓一班二班李杰水仓帮网后六网,因距工作面过近,开炮损坏,三班。
煤矿安全生产标准化专业检查表(月度)
技术资料
3
队伍建设
7
应急预案
6
应急演练
6
资料档案
5
最终考核得分
顺序
项目
标准分值
考核得分
考核最终得分
一
职业病危害防治管理
15
二
职业病危害
24
三
职业健康监护
15
四
职业病人保护
6
五
办公场所
2
两堂舍
21
七
职业生活服务
8
八
工业场所
6
九
地面设备材料库
3
主要问题
建议
验收签字
注:总分为IOO分。按照所检查存在的问题进行扣分,各小项分数扣完为止。
7
四
不安全行为管理
制度建立
2
行为管控
7
台账记录
I
考核得分
主要问题
建议
签字
注:总分为IOO分。按照所检查存在的问题进行扣分,各小项分数扣完为止。缺项时,按下式计算:A=]£bXC式中:实得分数;8一缺项标准分数;入检查得分数。
顺序
项目
标准分值
缺项分值
考核得分
主要问题
—
工作机制
职责分工
6
0
6
1、年度安全风险辨识评估报告编制完成后未进行培训。6分2、重大安全风险区域的人口显著位置未悬挂限员牌板。-1分3、未在重大安全风险区域公示重大安全风险及管控措施。分4、班组长作业前未对重大安全风险区域管控措施的落实情况进行安全确认。・2分
3
附加项
技术进步
2
Ai工作面得分
检查路线
最终考核得分
标准化检查表
资料管理与配备
2-1资料信息分类
未建立和执行监理资料信息分类和编码体系
扣4分
16
2-2资料信息存放
未做到规范整齐和查找方便
扣4分
2-3规范、标准配备
未配备监理工作必须的法律、法规和规范、标准
扣4分
2-4计算机辅助管理
未使用计算机开展文件编制、资料存储和传递,或只编制、不存储扣4分
3
监理文件编制
3-1监理
表A监理机构与人员单项评分表
工程项目名称:编号:
序号
评价项目
评价内容
评分标准
评分(分)
应得分
扣减分
实得分
1
项目监理机构应备文件与制度
1-1中标通知书、框架协议
招投标项目无监理项目中标通知书、框架协议复印件扣2分
20
1-2 监理合同
无委托监理合同或监理委托确认书扣3分
1-3 工作制度
岗位责任制及工作制度上墙、挂牌上岗;监理人员上岗证齐全,内部团结、分工明确、名单上墙;现场整洁有序扣14分
20
3-2任命书
无监理企业授权书扣5分
3-3质量方针、目标
总监对公司质量方针、目标清楚、理解;制定项目部质量目标并上墙,执行好扣5分
3-4项目认知程度
对现场情况不熟悉(人员、工程概况、三控制、安全等)扣5分
4
总监
代表
4-1执业资格
无助理工程师职称证书及以上及监理执业资格
扣7分
14
4-2任命书
无总监的授权书扣2分
监理方案
未按规定编制针对该工程实际情况的旁站监理方案扣6分
3-4评估
报告
未及时编制、内容不按省/国家颁布的监理现场用表须知规定编写 (基础、主体、安装等分部及时编写质量评估报告)扣10分
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技术及管理准备
查阅有关资料
5
(1)未进行施工技术调查,扣1分;
(2)项目经理组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、监理下发的工程建设管理制度,及时澄清疑问,并保留相关记录;未组织确认、无记录扣1分;
(3)总工程师组织技术人员,对设计文件、图纸进行审查和现场核对,及时澄清疑问,并保留相关记录。完成设计文件的评审和管理;明确职责分工、建立完善项目部内控制度、编制施工组织设计。不符合上述要求的每项扣1分。
3
进度控制
查资料台账看现场施工管理
10
(1)项目经理在开工前,应根据合同工期要求,负责组织成立保证工期的组织机构,确定工期目标,健全工期保证组织。不符合上述要求的扣1分;
2
项目部硬件
现场核查
10
会议室、资料室、试验室、宿舍食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求,每项扣1分。
3
项目部标示标牌
现场核查
10
驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏;会议室设置组织机构框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”(质量、环境、职业健康安全)职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标等7块牌,悬挂施工平面图(包含线路平、纵断面图)、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求,每项扣1分。
(2)未建立现场作业标准化工作管理制度,未有效开展现场作业标准化工作的检查、评估、考核等工作,扣5分。
8
职业健康安全管理
内业资料与现场核查相结合的方法
10
(1)未成立职业健康管理机构,扣5分;
(2)根据现场情况进行危险源调查和风险评估,确定影响职业健康的关键作业,制定管理措施,培训作业人员,设立工地卫生医疗点,对作业人员进行职业健康安全防范技术交底,履行职业病危害告知义务,配备必要防护用品,并制定相关应急预案。不符合上述要求,每项扣2分。
(7)明确安全生产检查评分标准,每月定期不定期组织对施工现场安全管理、内业资料进行全面检查,加强日常生产安全的检查与考核,确保现场管理到位,台账资料齐全真实有效。不符合上述要求的每项扣2分;
(8)逐级签订安全包保责任书,建立安全红线管理办法,制订施工过程监控细则。不符合上述要求的每项扣2分;
(9)发生营业线C类以上铁路交通事故、重伤以上安全生产事故取消评比资格。
(2)所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”(即定人、定机、包使用、包保管、包保养)制度,大型机械管理符合要求。不符合要求的每台套扣1分;
(3)各类设备操作人员要做到“三好”(管理好、使用好、养修好)、“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障),及时、准确地填报各种记录,坚守岗位,确保机械正常运行.不符合要求的每岗位扣1分;
6
物资管理
对照物资合同,现场核查
10
(1)项目部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节约和核算等工作,无专人负责扣2分;
(2)严格按照物资进场验收流程把好物资进场关,认真填写物资使用情况登记表,实现物资使用的可追溯性,保证每件物资都能查到工程使用部位、进场验收人、进场检测试验人、现场施工人等信息,确保物资使用各个环节的质量责任都得到落实。材料不可追溯每件扣1分,不合格材料进场扣10分;
扣分
备注
四
过程控制标准化
(一)
施工准备阶段
1
人力资源准备
现场核查,查阅有关资料
5
对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台账,并进行上岗前的资格验证,及时通过内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供,确保必需的人力资源及国家和企业有要求的人员持证上岗,根据投标承诺,满足现场需要。不符合上述要求的每项扣1分。
(3)质量保证体系健全,运行正常;质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强;不符合上述要求的每项扣2分。
(4)质量教育、技术培训符合要求;计量、试验工作符合规范;标准化管理、内业资料管理达标;不符合上述要求的每项扣2分。
(5)检查制度落实到位;整改落实及时到位;不符合上述要求的每项扣2分。
(6)未对已完工程进行了质量验收,扣2分;
(7)工程质量考核奖惩制度不完善,扣2分;
(8)无质量创优规划的扣2分;
(9)发生一般以上质量事故取消评比资格。
2
安全控制
检查相关制度、台账与资料,查看现场管理
15
(1)未成立安全生产管理机构,扣5分;
(2)未明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容,扣2分;
(3)安全目标低于项目管理要求,扣2分;
附件3:
标准化项目部检查评分表表1
建设项目:标段:项目部:
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
一
管理制度标准化
1
管理制度
现场核查
25
各项管理制度缺1项扣1分;未结合工程项目实际,无针对性,每项扣1分。
二
人员配备标准化
(一)
总体要求
现场核查
未根据投标承诺和工程项目实际,结合企业自身的管理特点,组建满足工程建设需要的项目部,取消评比资格。
2
作业队的人员配备
现场核查,检查台账、人员资质
15
(1)作业队按架子队的模式组建,架子队设置一个专职队长、一个技术负责人,技术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员,由施工企业正式职工担任,应具有相应的作业技能,并经过岗位培训合格后方可持证上岗。操作工人配备以满足施工需要为准,不符合上述要求,每岗位扣1分;
13
安全台账管理
内业与外业对照核查
10
内容包括:各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设备台账、火工品管理台账、易燃易爆有毒有害物品管理台账、检验检测验收台账等。内容不全每缺1项扣2分。
14
合同管理
检查台账
10
项目部未明确专人进行管理,扣2分,在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等方面,未严格执行程序,每起扣2分。
标准化项目部检查评分表表2
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
1
项目部的人员配备
现场核查,检查台账、人员资质
(2)项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整;确需调整的,新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免;人员调整20天内报建设单位项目管理机构审批,不符合上述要求,每次扣2分。
(2)技术工种、特种作业人员,必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用外聘劳动力仅限施工一线,大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆炸物品保管等重要岗位,不得使用外聘人员,不符合上述要求,每岗位扣1分。
三
现场管理标准化
1
项目部选址
现场核查
10
选址满足安全要求,远离地质灾害、易燃、易爆区,锅炉房、发电机房、厨房满足防火、防爆、卫生要求,项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理。不符合上述要求,每项扣1分。
标准化项目部检查评分表表7
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
(二)
工程施工阶段
1
质量控制
查阅有关资料,进行现场检查
15
(1)各项目部必须建立质量管理机构,全面负责质量控制,并负责健全质量保证体系,督促正常运行。不符合上述要求的扣5分。
(2)质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标,并针对工程实际情况,对特殊或重点工程提出具体的目标;不符合上述要求的扣2分。
标准化项目部检查评分表表4
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
6
物资管理
对照合同,现场核查
(3)项目经理每月按照物资管理制度的要求,组织各相关部门对管内物资使用情况进行一次大检查,每少1次扣1分。
7
现场作业管理
内业资料与现场核查相结合的方法
10
(1)各专业现场各工序施工不符合作业指导书要求,每项扣1分;
3
现场准备
现场核查
5
编制物资、采购(合同)控制的管理程序;完成物资采购和供应;设备配置到位,检验试验装置齐全;完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备;人员、物资、设备进场到位。不符合上述要求的每项扣1分。
4
开工准备
内业与外业对照检查
5
项目部根据合同要求,组织各作业队做好施工准备,在符合开工条件时填写开工申请报告,报请监理工程师和项目管理机构批准,并按规定日期开工。不符合上述要求的扣1分。
标准化项目部检查评分表表3
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
4
文明工地管理
现场核查
10
工地现场布置、材料堆放、机械管理、标志标牌以及大中桥、路基、隧道、房建、四电等作业区文明作业满足标准要求。不符合上述要求,每项扣1分。
5
工装设备管理
现场核查、检查台账,并与投标承诺对照
10
(1)未能配齐现场工装设备,不能满足现场施工质量和进度要求,扣10分;
11
开工报告管理
内业与外业对照核查
10
必须执行先批准后开工的原则。施工合同标段和重点工程开工必须满足十项条件并经建设单位批准,不符合上述要求,每工点扣2分。
标准化项目部检查评分表表5
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
12
施工过程形成检验资料管理
内业与外业对照核查
10
检验批资料与现场同步,确保真实可靠;施工日志与现场同步,坚持“写所做,做所写,记所做”的原则,内容包括:施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况,隐蔽工程检查情况,每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果,施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录,施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录,相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况,施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。不符合上述要求的每处扣1分。