出差费用报销单-模板
报销单模板
报销部门: 姓 名 出 差 起 止 日 期 日 月 期 日 职 务 自 年 报销日期: 年 出差事由 月 日起至 年 月 日止共 住勤费 月 杂 费 用 途
张 小计
中途伙 车 船 费 起讫地 天数 机票费 食补助 住宿费 点 交通工具 金 额 费
金 额
合计(大写)
总计
验 证 人: 会 计:
审 核: 董事长:
总经理: 出差人:
出差费用报销单
报销部门: 姓 名 出 差 起 止 日 期 日 月 期 日 职 务 自 年 报销日期: 年 出差事由 月 日起至 年 月 日止共 住勤费 月 日
会字第 账 户
号 账 户
天附单据 杂 费 用 途
张 小计
中途伙 车 船 费 起讫地 天数 机票费 食补助 住宿费 点 交通工具 金 额 费
金 额
合计(大写)
总计
验 证 人: 会 计:
审 核: 董事长:
总经理: 出差人:
差旅报销单模板及注意事项
差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件,它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销,同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项,帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分:报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板:差旅报销单报销人信息:姓名:部门:职务:联系方式:差旅费用明细:日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日¥¥¥¥¥xx月xx日¥¥¥¥¥……合计:¥报销事由:(请在此处填写差旅事由,如会议、培训、出差等)报销人签字:____________________日期:____________________二、填写注意事项1. 报销人信息:在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息,确保准确无误。
2. 差旅费用明细:按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额,并计算小计。
3. 日期:在费用明细表格中,每一项费用都应标注对应的日期,以便核对和审批。
4. 报销事由:在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容,如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字:报销人在填写完差旅报销单后,应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期:在报销人签字栏目下方填写签字日期,确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件,它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销,同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项,希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中,根据具体情况可以对模板进行适当调整,以满足实际需求。
费用报销单模板-通用版
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元)日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
外埠出差费报销单填写模板
外埠出差费报销单填写模板外埠出差费报销单填写模板报销单编号:____________________报销人姓名:____________________所属部门:____________________报销日期:____________________出差目的地:____________________出差日期:____________________出差天数:____________________费用明细:1.交通费-飞机票费用:____________________-酒店接送费用:____________________-其他交通费用:____________________ 2.住宿费-酒店费用:____________________3.餐饮费-早餐费用:____________________-午餐费用:____________________-晚餐费用:____________________-其他餐饮费用:____________________ 4.通讯费-手机费用:____________________-上网费用:____________________5.其他费用-差旅补助费用:____________________-公务接待费用:____________________-材料购置费用:____________________-其他费用:____________________总费用合计:____________________备注:____________________我保证所填报销单据真实有效,并且遵守公司的相关政策和规定。
报销人签字:____________________报销日期:____________________审核人签字:____________________审核日期:____________________批准人签字:____________________批准日期:____________________注意事项:1.报销单需在出差结束后5个工作日内提交;2.报销单上所有费用必须有相关的发票或收据作为凭证;3.如有超支费用,请在备注栏注明,并填写超支金额;4.报销单须经审核人和批准人签字确认后方可报销。
差旅费报销单(带公式自动大写金额)
其他费用金额
市内 交通
燃油 费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币(大写): 陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单 位
会计:
出纳:
报销 人:
标颜色的 格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人 数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通 金额
出差补助
天 补助 数 标准
金额
1 100.00 100.00
住宿 费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人
差旅报销单模板
差旅报销单模板报销单编号:_______________报销日期:_______________报销人:_______________报销项目:项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________报销总金额:_______________差旅报销单使用说明:1. 报销人需要填写报销单编号、报销日期和报销人信息。
2. 报销项目栏可根据实际情况增加或删除,每个项目需要填写项目名称、费用和报销金额。
3. 报销总金额栏需要汇总所有报销项目的金额,方便核对和审批。
4. 报销单需要报销人签字确认后提交给财务部门,财务部门会进行核对并办理报销手续。
注意事项:1. 报销项目必须符合公司差旅政策的规定,超出政策范围的费用将不予报销。
费用报销单模板
行政: 总经理:
会计: 出纳:
XXXX公司费用报销单
报销人:
张三
பைடு நூலகம்
所属部门: XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元,机票1份,可抵扣进项82.57元, 信息: 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人:
75g/包
报销合计: 金额大写: 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期:
单位:元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
费用报销单样本 出差费报销单样本
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门: 报销日期: 年 月 日
会字第 账户
Hale Waihona Puke 号 账户姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
出差费报销单
报销部门: 报销日期: 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 交通工具 金额 用途 数 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计(大写) 审核意见 负责人
合计(大写) 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门: 报销日期: 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 车 船 费 中途伙食 杂 天 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计(大写) 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
详尽版报销单模板
详尽版报销单模板一、报销单基本信息
- 报销单编号:[填写报销单编号]
- 报销人:[填写报销人姓名]
- 报销日期:[填写报销日期]
- 报销部门:[填写报销部门名称]
- 报销事由:[填写报销事由]
二、费用明细
三、总计
- 报销总金额:[自动计算费用明细表中的金额总和] - 大写金额:[自动将报销总金额转换为大写金额]
四、报销人确认
- 报销人签名:[报销人在此处签名确认]
- 日期:[填写确认日期]
五、主管审核
- 主管签名:[主管在此处签名确认]
- 日期:[填写审核日期]
六、财务审批
- 财务签名:[财务在此处签名确认]
- 日期:[填写审批日期]
七、备注
[填写其他需要备注的内容]
以上为详尽版报销单模板,根据具体情况填写相关信息,并确保费用明细准确无误。
请在报销单填写完成后,按照规定流程进行相关签名和审批手续。
出差报销审批单模板
出差报销审批单模板
一、基本信息
1. 报销人姓名:____________________
2. 部门:____________________
3. 职位:____________________
4. 出差日期:从 __________ 至 __________
5. 出差地点:____________________
6. 出差事由:____________________
二、费用明细
项目类别项目内容金额(元)备注
交通费
住宿费
餐饮费
其他费用
合计
三、报销凭证
(请附上相关发票、收据等报销凭证)
四、审批流程
1. 部门负责人审批:____________________
审批日期:____________________
审批意见:____________________
2. 财务部门审核:____________________
审核日期:____________________
审核意见:____________________
3. 总经理审批:____________________
审批日期:____________________
审批意见:____________________
五、报销人承诺
本人承诺所提交的报销单据真实、准确、完整,且费用支出符合公司相关规定,如有虚假,本人愿意承担相应责任。
签名:____________________
日期:____________________
六、备注
(如有其他需要说明的事项,请在此处填写)。
费用报销单模板
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
差旅费报销单
报销部门:报销时间:年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期:自年月 日起至年月日止共天
公司、企业费用报销单模板
至月日时地点月日时地点人数交通工具车船机费用天数住宿费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用深圳2火车¥890.00 2.00¥300.00¥100.00¥30.00¥150.00¥800.00¥200.00¥100.00¥2,570.00广州¥200.001.00¥150.00¥30.00¥20.00¥80.00¥2,000.00¥100.00¥100.00¥2,680.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,090.00 3.00¥450.00¥130.00¥50.00¥230.00¥2,800.00¥300.00¥200.00¥5,250.00备注:说明:若退补金额显示负数,表示出差人需要退给公司相应金额;若显示正数,由公司补给出差人相应金额。
合计报销合计(大写)伍仟贰佰伍拾元整各项费用小计原预借金额¥5,000.00实际退/补金额¥250.00出差事由:出发抵达城际交通费用目的地费用工作职务:出差地点:出差起止时间:出差天数:出差人:员工编号:所属部门: 财务管理工具差旅费报销单票据张数:票据明细:填表日期:总经理/主管领导: 会计: 出纳: 部门主管: 报销人:说明:此差旅报销单已包含差旅报销必填的基本要素,例如出差信息、具体日期、费用项目、差旅补助等,适合一般企业需求。
表格内含自动计算公式以及自动大写格式呈现,已用颜色进行了醒目标注,标注部分单元格请勿输入数据。
差费及费用报销单模板(A4)
原始凭证粘贴单
粘贴要求:
1、原始票据粘贴应以本单页面虚线为界,要求粘贴平整、均匀、美观、结实以便装订与保管。
2、一张粘贴单不够时,可分若干张粘贴单进行粘贴。
3、个别原始票据(例:工程结算单)较大且数量较多时,将原始票据按照本单大小进行折叠,与记账凭证直接装订即可。
4、根据本张原始凭证粘贴单情况手工填写原始单据张数和金额(见右边)。
5、粘贴时,应将原始票据与本单粘贴区左上边虚线粘贴整齐;票据较多时,将原始票据沿四边虚线对齐,票据边缘不得超出四周 虚线,原始票据由下至上,由右至左呈阶梯状粘贴。
粘 贴 区 域
原始单据 张 原始金额 元
元额金销报际实
张据单销报际实附。
差旅费报销单范文
差旅费报销单范文一、员工信息。
姓名:[你的名字]部门:[部门名称]二、出差日期。
出发日期:[开始日期]返回日期:[结束日期]三、出差事由。
公司派我去[出差目的地]跟客户谈一个超级重要的项目,这可关系到我们公司能不能开拓新的市场,走向人生巅峰呢!就像超级英雄去拯救世界一样,我带着公司的希望就出发啦。
四、行程安排。
1. 去程。
交通工具:飞机。
航班号:[航班号]出发地:[出发城市]目的地:[到达城市]机票价格:[X]元。
机场到目的地市内交通。
乘坐方式:出租车。
费用:[X]元。
原因:下了飞机,那叫一个归心似箭啊,想赶紧到客户那去,而且拖着行李坐公共交通实在不方便,就打车了。
出租车师傅可热情了,一路上给我介绍当地的美食和好玩的地方,不过我心里想的都是项目的事儿呢。
2. 返程。
交通工具:高铁。
车次:[车次号]出发地:[出差城市]目的地:[回来城市]高铁票价格:[X]元。
市内交通(从高铁站到家)乘坐方式:地铁 + 公交。
费用:[X]元。
原因:回来的时候不赶时间了,而且想着为公司省点钱,就选择了公共交通。
虽然转车有点麻烦,但是一路还能看看城市的风景,也挺有趣的。
五、住宿费用。
酒店名称:[酒店名称]住宿日期:[入住日期] [退房日期]每晚房价:[X]元。
总共住宿天数:[X]天。
总住宿费用:[X]元。
这个酒店还不错,干净整洁,床也很舒服。
每天晚上回来,我就像个电量耗尽的手机一样,往床上一躺就不想动了,毕竟白天跟客户唇枪舌战、斗智斗勇可是很消耗精力的。
六、餐饮费用。
1. 出差期间正餐费用。
日期:[日期1]餐厅名称:[餐厅名字1]用餐人数:1(就我自己,可怜巴巴地一个人吃饭,但是为了工作也得好好补充能量呀)费用:[X]元。
日期:[日期2]餐厅名称:[餐厅名字2]用餐人数:[X](这次和客户一起吃的工作餐)费用:[X]元。
2. 其他餐饮费用(如早餐、小吃等)总共花费:[X]元。
七、其他费用(如有)1. 办公用品采购(因为在当地临时需要一些文件资料)物品名称:笔记本、笔、文件夹。