工程项目资料档案检查表

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建设项目施工现场资料管理检查表

建设项目施工现场资料管理检查表
分包工程资料
3
十一
资料管理要求
(8)
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整,项目状态是否每月更新;工程检查资料问题整改是否及时有效;
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步;是否按合同约定资料套数整理,资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册,并进行阶段性汇总;
5

测量放线安全功能检测资料
(6)
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效;
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效;蓄水、淋水试验记录(结构层、防水层)填写是否符合现场施工;
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测,是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表(3月份)
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位

资料室
硬件设施
(4)
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求,文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4

前期手续及施工管理文件
(5)
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件,土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审(含各专项审核)☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录,钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效,复试报告是否及时、有效,试验代表数量是否与实际相符;

档案检查表

档案检查表

检查描述
检查日期 检查结果
检查结果
档案盒内材料是否按序放置 是否存在档案文件放错档案盒的情况 图纸有无台账目录、图纸架上图纸摆放是否完 整有序 档案借出、归还是否有记录
电子台账与实体材料抽查情况 检查内容
部门电子台账表
检查人
部门名称
档案室、档案柜环境
检查内容
检查描述
是否有独立的档案柜存放部门档案
档案柜内是否有杂物、档案室是否配置灭火器 材
档案柜是否有破损、图纸、资料是否整齐完好
档案室、档案柜钥匙是否由专人妥善保存
档案存放、使用情况
检查内容
档案有无电子台账、编号
档案原件和档案系统上的记录是否一致 档案盒存放位置是否有序、与存放的档案柜能 否对应 档案盒是否有盒脊、盒脊有无破损、盒脊内容 是否完整

工程项目资料档案检查表

工程项目资料档案检查表
2、工序或检验批检查记录
3、原始测量资料、放线记录
4、隐蔽验收记录
5、工序、检验批(中间交工)验收记录




18
交工、竣工 资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本 合格
不符合数




15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料(断面、导线、建(构)筑物平面位置等)
2、工程最终延期审批表




9
施工日志
施工记录齐全、实际的记录情况
10
安全资料
安全日志、安全检查记录、“三级教育”等
11
会议纪要
项目部会议、监理会议、现场会议等
12
来往文件
来文、发文文件及收发记录
13
影像资料
各类会议图片、施工记录图片及影像资料
14
工程类文件
各类通知、批复、回复文件、施工总结
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数

档案检查表

档案检查表

档案内容为2012---2013学年度,2013---
档案内容 2014学年度,2014---2015学年度,2015--
20
-2016学年度学校管理档案.少一年度扣0.5
学校关于加强常规管理、教学教研管理、师
特色档案
资培训、德育管理、师德教育、阳光体育、 读书活动、校园文化建设各类创建等特色材
5
料、影像资料。
得分
1、学校相关计划、方案措施、总结等。
(0.3)全面开展大课间体育活动相关材料
(文件、安排、活动材料、图片等),保证
学生体质健 中小学生每天1小时校园体育活动。(0.7) 康率情况 2、近三年学生体质健康档案及达标情况统
20
计表(达标率达到85%)如国家学生体质健
康标准登记卡(0.5)、上报数据、课表体
1、近年来学校安全教育与管理相关文件、
学校的有关方案等资料。(0.2)
2、每年至少组织学生进行一次应急演练和
安全工作、 防灾避险培训,培养学生的安全意识和自救
应急防灾知 自护能力。(0.5)
10
识演练 3、近三年安全教育(另外包括环境、卫生
、疾病防控、校车等)活动材料(简报、图
片等相关资料)(0.3)
树立自信。(1.5)
有2M以上光纤或宽带与因特网链接,并接入
教育信息化 国家、省远程教育网,(1)办有学校网站
10Leabharlann (0.25)核实学校简 学校简介有无科学性错误、数据是否与上服

一致
2.5
得分
情况简述
学校:
迎省级验收和开学工作督查评估表
(第五组档案组)
检查时间:
检查人签字:
内容
评估细则

工程档案资料检查表

工程档案资料检查表

项目名称:
项目名称:
项目名称:
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:
设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业(专项)设计管理流

计及评审
项目名称:

项目名称:
项目名称:

项目名称:
项目名称:

项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:
概念、方案、施工图设计
项目名称:
项目名称:
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:(多个分包单位可参照此表增加表
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:
》及相关作业指引CHCS-OP-CB01
项目名称:

项目名称:
验收备案
资料
项目档案资料检查表项目名称:
项目名称:
项目名称:
记录
项目名称:
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:资料-建筑
与结构工
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:、施工单位报
送记录-建筑
与结构工
项目名称:
项目名称:
主管:填表:说明:1、本表根据公司管理流程和实际工作编制。

2、本表可补充增加实际发生的其他资料。

3、所有工作中形成的文档资料,应保证质量和真实性。

4、请各相关部门如实填写,落实到人,保证的资料安全。

住建部检查表(供参考)

住建部检查表(供参考)

住建部城市轨道交通工程质量安全监督检查表城市轨道交通工程受检项目基本情况表督查组成员(签字):督查日期:填表说明➢针对参建单位督查表(共九张)评价标准分为2个级别,分别是符合和不符合。

一、符合:受检单位(部门)结合本地区特点,开展了督查项目所列工作。

二、不符合:受检单位(部门)未开展督查项目所列工作,或有违反法律法规及工程建设强制性标准的行为。

不涉及:受检单位(部门)所提供资料或工程现场未在督查项目所列工作的相关阶段,无法进行督查检查。

不做统计。

城市轨道交通工程质量安全督查表(省级建设行政主管部门)单位名称(省、自治区):督查组成员(签字):督查日期:城市轨道交通工程质量安全督查表(市级建设行政主管部门)单位名称(直辖市、地级市):督查组成员(签字):督查日期:城市轨道交通工程质量安全督查表(建设单位)单位名称:工程名称:督查组成员(签字):督查日期:城市轨道交通工程质量安全督查表(勘察单位)督查组成员(签字):督查日期:城市轨道交通工程质量安全督查表(设计单位)督查组成员(签字):督查日期:城市轨道交通工程质量安全督查表(监理单位)城市轨道交通工程质量安全督查表(第三方监测)城市轨道交通工程质量安全督查表(施工单位管理行为)督查组成员(签字):督查日期:城市轨道交通工程质量安全督查表(土建施工单位)督查组成员(签字):督查日期:城市轨道交通工程质量安全督查表(设备专业)单位名称:工程名称:督查组成员(签字):督查日期:城市轨道交通工程质量安全督查表(轨道专业)单位名称:工程名称:住建部检查表(供参考)督查组成员(签字):督查日期:21 / 21。

建设工程项目检查表

建设工程项目检查表
14
组织勘察单位向设计、施工单位交底;组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理,按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议,明确各方安 全生产管理责任,并组织检查
符合
不符合
(一)
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围,未转包 或违法分包所承揽业务,安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求,特种作业 人员等持证上岗,按要求配备专职安全生产 管理人员
(二)
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构,并明确 各部门、各岗位安全生产责任
(三)
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
(土建施工单位)
单位名称:工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
(一)
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
(二)
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试,以及工程过程 检验、检测
(三)
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料,监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后,施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时 间及责任人员
(十六)
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求,开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目(此项内容为表中未列检查项目,由检查专家根据现场情况补充自行填写)

工程安全资料检查表

工程安全资料检查表

工程安全资料检查表1. 项目概述•项目名称:•项目地点:•项目负责人:•施工单位:•监理单位:•安全监督单位:•检查时间:2. 资料检查2.1 基本资料•工程项目基本情况报告书•施工组织设计(图纸)•安全技术措施汇编表•施工现场安全生产许可证•施工现场安全生产条件验收证书•施工总承包合同(或分包合同)•施工组织设计审查意见书•监理工程师任命书•安全监督员任命书•安全专责任命书•安全生产各项责任书2.2 人员资料•施工人员登记表•施工人员培训记录•施工人员持证上岗情况•监理人员持证上岗情况•安全监督人员持证上岗情况•安全管理人员持证上岗情况2.3 安全管理制度•安全管理体系文件•安全管理规章制度•安全操作规程•安全技术措施•安全生产责任制度•奖惩制度•紧急预案与演练记录•事故报告与处理制度2.4 施工现场管理•施工现场布置图•施工现场安全整改通知单•工地安全标志设置情况•工地安全设施设置情况•施工现场危险因素及控制措施表•施工现场危险品台账2.5 施工机械设备•施工机械设备使用登记表•施工机械设备维护记录•施工机械设备日常检查记录•施工机械设备维修记录•施工机械设备故障与事故记录2.6 安全培训与教育•安全教育培训计划表•安全教育培训记录•安全教育培训考核记录•安全生产培训材料2.7 安全检查与验收•安全巡查记录•安全整改通知单与整改情况记录•特种设备使用登记表与检验报告•文件、档案的储存与归档记录3. 检查结论根据对以上资料的检查,结论如下:•检查合格(√)•检查不合格(×),具体问题如下:4. 整改建议•对检查不合格问题一一列举,并提出整改意见。

总结本次对工程安全资料进行了全面检查,以确保施工现场的安全生产条件、安全管理制度和安全操作规程的完善与执行,为项目顺利进行提供了保障。

同时,也发现了一些问题,并提出了整改建议,以促使施工单位和监理单位增强对安全工作的重视,确保施工现场的安全生产。

工程质量控制资料检查评分表

工程质量控制资料检查评分表

优质构造工程资料检查规定(钢构造部分)1、图纸会审、设计变更、洽商记录:重点检查:1)图纸会审纪与否有设计出图章;2)与否有注册工程师盖章或设计人签字(没有注册章旳技术人员);3)图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。

2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录:重点抽查:1)建筑物定位轴线复测记录;2)钢构造基础标高复测记录;3)钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录;4)钢网架支座定位轴线施工记录;5)支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。

3、材料检测单位资质证书:所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具(查对检测单位旳资质证书)。

4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献:重点检查:1)不合格材料退场手续与否齐全;2)与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备;3)各分部(分项)工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检,并经监理工程师检查承认;4)凡波及构造安全、和使用功能旳,监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格;5)非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。

5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造:重点抽查:1)钢构造焊缝质量(超声和射线)检测汇报;2)扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报;3)钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报;4)钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报;5)一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷;6)钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报;7)钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报;8)钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报;9)焊接工艺评估汇报;10)预(后)热工艺试验汇报;11)焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报;12)焊接材料旳烘焙记录;13)瓷环旳烘焙记录;14)钢构造橡胶垫检查汇报;15)基础混凝土试块强度试验汇报;16)基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。

工程项目管理检查表

工程项目管理检查表
3、制订并落实各项技术责任制,相关责任人职责清楚,人责到位。
4、按过程控制程序文件要求进行工程图纸的内部审查,并汇总意见,形成图纸自审记录文件.
5、参加图纸会审,并提出修改意见,做好设计变更的洽商并形成书面资料。
6、认真做好施工组织设计和各项技术方案的编制,及时履行报审手续。深基坑支护、爆破作业、高大模板支撑体系等专项方案必须经过专家论证审批同意。
7、安全事故调查处理记录。
8、其他资料.
6
项目成本控制
1、项目的成本控制应坚持全面控制、动态控制和创收节约相结合的原则。
2、编制两算(施工预算和施工图预算)。
3、编制施工方案并进行优化,制定技术降低措施。
4、以施工图预算控制成本支出实现“以收定支
5、以施工预算控制人力资源和物质资源的损耗。对生产班组任务安排必须签收施工任务单和限额领料单,并按实际完成情况按单进行结算支付报酬.
2、工序质量控制点的设置和管理。
3、质量管理制度.
4、质量问题的分析和处理。
5、过程(可追溯性)控制记录。
6、执行标准.
7、其他资料.
5
项目安全控制
1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。
2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态,作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标.
4
项目质量控制
1、坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改
1、项目质量计划、措施.
进过程控制。
2、编制质量计划应体现全过程控制,应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3、实行样板制,严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检,指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的,严禁转入下道工序。

GBT50430项目工程部内审检查表

GBT50430项目工程部内审检查表
5.5.3
5
项目是否建立项目质量检查管理办法或者执行公司的质量检查管理办法?
施工与内业施工资料是否同步,资料的齐全、完备、真实、及时性如何?
项目有无发生质量事故,如有发生是否按规定进行上报和处理?
项目是否有不合格品管理制度,项目是否存在不合格品,对不合格品的处理是否满足要求?
项目是否编制有纠正、预防措施,在现场施工是否进行了有效执行?
查看项目对于业主、监理关于质量、进度、安全环保目标提出意见和要求的执行落实情况
12.1
12.2
1.查看逐月的质量大检查记录,并抽取其中的3-5份对内容进行详细查看,对检查记录、检查发现问题、检查整改记录情况是否符合要求
2.查看业主监理整改通知单和阶段考核文件,检查项目与业主、监理方的沟通情况,合同履约情况,并查看对业主、监理提出意见的整改落实情况是否满足要求?
8
13.1
13.2
项目部内审检查表
(项目部)
受审核部门:项目工程部(含测量队、试验室、档案室)
体系要素:审核人:时间:
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
1
岗位职责是什么?部门内的岗位设置情况如何?每人的职责分工是否明确,职责情况都是什么?
项目有无建立完善的现场质量管理办法?
4.3
10.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求,并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对?
2.查看项目的现场质量管理办法,
5.5.1
7.1
2
设计文件接收是否建档?图纸的收发使用管理是否建档?
图纸会审制执行情况如何?会审记录是否齐全?
标后施工总策划和施工组织设计有无编制完善?

工程质量保证资料检查表—模板

工程质量保证资料检查表—模板
预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:①砼配合比通知单,②砼抗压强度报告,③砼质量合格证,④砼运输单,⑤超过2000
m³的同一配合比混凝土,应有基本性能实验报告,包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼,砂浆应提供下列资料:①砼配合比;②砂浆配合比;③水泥出厂合格证及复检报告;④砂子复检报告;⑤碎(卵石复检报告;⑥外加剂产品合格证及复检报告;⑦掺合料复检报告;⑧砼抗压强度检验报告;⑨砂浆抗压强度检验报告;⑩砼试块强度统计、评定记录;⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收:隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性,没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批:每栋楼抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣1分。
4
25
防水工程:所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水(或淋水)试验,没有蓄水(或淋水)试验记录的,每缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录:缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录:对照沉降观测方案检查,少测一次扣2分,一次不测的扣4分,没有沉降观测方案的扣4分,沉降观测点没有按方案布点的扣4分,沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位(子单位)工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分:被考核单位负责人:
考核人:考核日期:
工程质量保证资料检查表
受检单位:
检查日期:
序号

工程质量检查表【范本模板】

工程质量检查表【范本模板】

工程质量治理两年行动检查用表工程名称:2015年月日建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表2建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为.建设单位检查表检查人员:检查日期:年月日4施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表52、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。

4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

检查人员: 检查日期:年月日6受检工程基本情况表工程所在(市、县):检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表建筑施工安全检查用表说明工程所在(市、县):一、检查用表类型建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合。

主要有以下几种:(一)综合类检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4(二)专项督查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格)(三)全面检查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011中的相关表格。

二、检查评分检查评定为“符合,,的项数占检查项总数的比例高于70%的,为合格,低于70%的为不合格。

检查过程中,如果发现施工现场存在重大隐患,并下发整改通知书,则该项目直接评定为不合格。

建筑施工安全生产检查综合表一:基本情况表检查组成员签字:检查日期:建设单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日监理单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查综合表四:施工单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表一:模架工程工程所在(市、县):检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表二:起重机械工程所在(市、县):检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表三:基坑工程工程所在(市、县):检查人: 检查日期: 年月日临时用电工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日安全防护工程所在(市、县):检查人: 检查日期:年月日表5主管部门安全管理工作情况表检查组成员签字:检查日期:建设工程安全监督执法检查情况统计表28建设工程安全监督执法检查受检工程一览表市、县:*按公共建筑、保障房、商品住房分类填写。

工程质量检查表

工程质量检查表
10
2
质量管理制度建立及执行情况
1、质量管理各类制度内容依法依规,符合公司制度和项目合同要求,切合项目特点、质量目标;
2、能反映管理责任人、具体工作内容和要求;
3、制度执行落实到位,有定期考核记录。
5
3
工程技术质量资料情况
1、施工组织设计、方案、交底间有关联性,内容有针对性、可操作性、指导性;
2、检验批记录中应填写质保证明资料编号,规格、型号、数量与进场时间相符,与各种记录间具有可追溯性;
30
建设工程建筑市场违法违规行为排查整治检查表(表3)
工程名称:检查日期:第2页
序号
检查内容
检查要求
分数
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
同每一人扣0.5分;分包方管理人员无分包方社保证明每份合同每一人扣0.5分;
2、分包方作业人员具有与分包方签订的劳动合同;无分包方签订的劳动合同每份分包合同每人扣0.5分;
建设工程质量检查表
工程名称:检查日期:
序号
检查内容
检查要求
总分
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
1
健全质量管理体系管理人员责任制落实情况
1、管理组织机构健全;
2、项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量员、安全员、施工员、资料员、取样员必须持有效证件上岗,人证相符;
3、各管理人员职责、权限明确,履职到位。
40

文明施工
20
1
文明施工及标准化
现场围挡、封闭管理、施工场地、环境保护、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务符合《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》(建质[2014]111号)及JGJ59-2011检查标准要求。

工程档案验收表格

工程档案验收表格

工程档案验收表格是用于对工程档案进行验收、检查和评估的表格。

以下是工程档案验收表格内容介绍:
1.工程档案概述:包括工程名称、工程地点、建设单位、施工单
位等信息。

2.档案内容:列出工程档案所包含的内容,如施工图纸、施工记
录、验收报告、质量检测报告等。

3.验收标准:明确工程档案验收的标准和依据,如国家相关法律
法规、行业标准、合同约定等。

4.验收情况:对工程档案的完整性、准确性、规范性等方面进行
检查和评估,记录存在的问题和缺陷。

5.整改意见:针对验收中发现的问题和缺陷,提出整改意见和建
议,要求施工单位进行整改。

6.验收结论:根据验收情况和整改意见,给出工程档案的验收结
论,如合格、不合格、需整改后重新验收等。

7.验收人员:记录参与工程档案验收的人员姓名、职务等信息。

8.验收时间:记录工程档案验收的具体时间。

通过填写工程档案验收表格,可以对工程档案进行全面、细致的检查和评估,确保工程档案的完整性和准确性,为工程的顺利完成和质量保障提供有力支持。

档案安全专项检查表

档案安全专项检查表
档案安全专项检查表标段:日期:
序号
检查项目
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ总分
扣分
实得分
扣分原因
1
档案室(要求有档案独立存放库房)
15
2
档案室是否配备灭火器、是否有明火
10
3
档案室是否采取“八防”措施
10
4
档案室各项管理制度是否上墙
10
5
档案室是否建立档案资料借阅制度
10
6
档案柜是否清洁
10
7
是否有专人日常管理
10
8
档案资料及时编制、整理、登记目录,及时入库上架并摆放整齐。
15
9
档案人员应对库房内档案随时进行核对,做到账、物相符。安排专人每半年对库存档案进行一次盘点大检查,并做好记录。
10
检查人员签字:

工程项目资料档案检查表

工程项目资料档案检查表

检查序检查内容工程号施工合同及1文件勘察设计2合文件同文管理备案件3文件施工组织设计〔方案〕报审资料工程工程监理机构人员资料工程开工/复6工资料进度进度方案监控7制控资料工程延期审8批资料施工日志综10平安资料合11会议纪要资12来往文件料13影像资料14工程类文件工程工程资料档案检查表检查结果检符不符资料所缺说明检查要求根本查合合数数合格数1、施工招标书〔含施工招标答疑〕、施工投标书、工程中票通知书2、建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议3、挂靠公司资质、委托、协议书等1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料2、设计文件交底记录3、图纸会审纪要1、施工许可证、工程质量监督等备案文件2、工程平安备案及相关资料3、开工申请1、施工组织设计报审表及施工组织设计2、施工方案报审表及施工方案3、专家方案报审及评审资料1、工程经理任命、管理人员资料2、各种专业、特种人员证件1、分项、分部开工申请2、开工附件3、工程开工/复工审批表4、工程暂停令1、工程总进度方案申报表及工程总进度计划2、总进度方案的监控方案、月度〔或季度等〕工程进度方案、施工进度方案调整审批资料1、工程临时延期申报表、工程临时延期审批表2、工程最终延期审批表施工记录齐全、实际的记录情况平安日志、平安检查记录、“三级教育〞等工程部会议、监理会议、现场会议等来文、发文文件及收发记录各类会议图片、施工记录图片及影像资料各类通知、批复、回复文件、施工总结程施工资料竣工资料质量控制检查内容号技术交底变更资料质量检查记17录文件交工、竣工18资料分包单位资19格资料施工测量放20线报验工程材料、构配件、设备的21质量证明文件检测试验、标22准试验资料其他质量控23制资料检查结果检符不符资料所缺说明检查要求根本查合合数数合格数1、分部、分项工程技术交底2、分部、分项工程平安交底1、设计变更图、变更通知单2、洽商记录、变更会签记录3、技术经济签证核定单、变更令1、复测资料〔断面、导线、建〔构〕筑物平面位置等〕2、工序或检验批检查记录3、原始测量资料、放线记录4、隐蔽验收记录5、工序、检验批〔中间交工〕验收记录1、工程质量检验记录资料2、地基与根底分部工程质量验收报告3、主体结构分部工程质量验收报告4、结构与功能性检测记录5、分部、分项工程质量验收记录6、交工、竣工验收报告及相关资料7、竣工图、工程量确认单1、分包单位资料2、管理人员、工人的信息收集1、工程定位、高程、轴线报验2、沉降观测资料1、材料报验资料包括出厂质量证明文件、复试试验报告、合格证或相关质量证明文件2、见证取样试验报告3、构配件、设备报验包括出厂合格证〔或质量证明文件〕、试验记录1、工程标准试验、配合比资料报告2、材料、试件的力学、化学试验资料3、检抽检验试验资料4、半成品、成品的复检及试验报告5、各种功能测试、验收资料其他证明文件1、质量问题〔事故〕报告单、质量问题〔事故〕处理方案报审表、质量问题处理资料及试验检查资料等工程号24 工程款支付控制资料费用25 工程变更费控用及费用索制赔资料26 工程决算资料检查结果检符不符资料所缺说明检查要求根本查合合数数合格数1、进度款支付资料2、月度工程计量计价审核表3、月度工程款支付通知书、月度工程款支付审核汇总表1、工程变更费用申请审批表2、费用索赔申请表、费用索赔审批表1、工程结算申报及审批意见书等相关资料2、工程审计完成情况3、财务决算情况。

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工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本合格
不符合数




1
施工合同及文件
1、施工招标书(含施工招标答疑)、施工投标书、工程中票通知书
2、建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议
3、挂靠公司资质、委托、协议书等
2
勘察设计
文件
1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本合格
不符合数




24
工程款支付控制资料
1、进度款支付资料
2、月度工程计量计价审核表
3、月度工程款支付通知书、月度工程款支付审核汇总表
25
工程变更费用及费用索赔资料
1、工程变更费用申请审批表
2、费用索赔申请表、费用索赔审批表
26
工程决算资料
1、工程结算申报及审批意见书等相关资料
2、工程审计完成情况
3、财务决算情况
2、设计文件交底记录
3、图纸会审纪要
3
管理备案
文件
1、施工许可证、工程质量监督等备案文件
2、工程安全备案及相关资料
3、开工申请
4
施工组织设计(方案)报审资料
1、施工组织设计报审表及施工组织设计
2、施工方案报审表及施工方案
3、专家方案报审及评审资料
5
工程项目监理机构人员资料
1、项目经理任命、管理人员资料
2、工序或检验批检查记录
3、原、工序、检验批(中间交工)验收记录




18
交工、竣工资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
2、各种专业、特种人员证件




6
工程开工/复工资料
1、分项、分部开工申请
2、开工附件
3、工程开工/复工审批表
4、工程暂停令
7
进度计划监控资料
1、工程总进度计划申报表及工程总进度计划
2、总进度计划的监控计划、月度(或季度等)工程进度计划、施工进度计划调整审批资料
8
工程延期审批资料
1、工程临时延期申报表、工程临时延期审批表
22
检测试验、标准试验资料
1、工程标准试验、配合比资料报告
2、材料、试件的力学、化学试验资料
3、检抽检验试验资料
4、半成品、成品的复检及试验报告
5、各种功能测试、验收资料其他证明文件
23
其他质量控制资料
1、质量问题(事故)报告单、质量问题(事故)处理方案报审表、质量问题处理资料及试验检查资料等
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本合格
不符合数




15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料(断面、导线、建(构)筑物平面位置等)
2、工程最终延期审批表




9
施工日志
施工记录齐全、实际的记录情况
10
安全资料
安全日志、安全检查记录、“三级教育”等
11
会议纪要
项目部会议、监理会议、现场会议等
12
来往文件
来文、发文文件及收发记录
13
影像资料
各类会议图片、施工记录图片及影像资料
14
工程类文件
各类通知、批复、回复文件、施工总结
工程项目资料档案检查表
7、竣工图、工程量确认单




19
分包单位资格资料
1、分包单位资料
2、管理人员、工人的信息收集
20
施工测量放线报验
1、工程定位、高程、轴线报验
2、沉降观测资料
21
工程材料、构配件、设备的质量证明文件
1、材料报验资料包括出厂质量证明文件、复试试验报告、合格证或相关质量证明文件
2、见证取样试验报告
3、构配件、设备报验包括出厂合格证(或质量证明文件)、试验记录
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