年度经营计划.doc
年度经营工作计划5篇
年度经营工作计划5篇年度经营工作计划120__年,经营部将进一步加强部门内部管理,加强业务学习,积极主动完成各项工作。
为此,我们将理清思路,加大工作力度,切实做好以下几方面工作:一、生产经营管理工作1、进一步细化经营分析内容,并加强对各子公司月度、季度以及年度指标的考核落实;为实现20__年各项任务指标提供有力保障。
2、加强业务学习,提高服务管理水平。
随着各项工作的深入开展,我们遇到了许多新问题、新情况,我们将通过学习,不断提高自己的业务水平和服务管理水平,把学习与工作有机结合起来。
在努力学习与各子公司业务相关的知识的基础上,做好各项服务及管理工作。
3、督促协助各子公司办理相关的资质、准入证书,并及时协助办理相关证书的年审工作,确保企业合理合法地进行施工和生产。
二、安全设备管理工作1、落实集团公司领导要求,结合集团公司实际,建立、完善、形成适合集团公司发展的安全生产制度体系,重点做好资料档案的整理完善和现有规章制度的补充完善,使之规范化。
2、深入企业搞好安全检查工作,对易出现安全隐患的企业要跟踪检查整改。
深入调查研究,分析解决难点和疑点问题,推进安全隐患整改方案的落实,杜绝事故。
3、加强生产装置、要害部位的安全管理,针对化工、钻井、作业、压气站、加油站等要害单位开展安全风险评估,系统分析安全技术状况,编制风险评估报告,完善安全防范措施,加强应急预案的修订和应急演练。
严格监督控制关键生产装置和重点要害部位。
4、加强井控安全管理,认真落实《胜利油田钻井井控工作细则》、《胜利油田井下作业井控细则》,抓好井控管理基础工作,监督、检查子公司贯彻落实井控标准、井控工作细则情况,提高井控管理工作水平,严防井控事故的发生。
5、做好防火工作,尤其是做好餐饮公司等防火重点单位的消防督导工作,落实预防为主,防消结合。
酒店、工地及其他公众聚集场所,要保证疏散通道的畅通,灭火设备的完好,抓好工作计划和消防预案的落实。
6、加强交通安全管理工作,对驾驶人员进行遵章守法的教育,坚决制止超速行驶和酒后驾车苗头的出现。
个人的年度经营计划(7篇)
个人的年度经营计划(7篇)个人的年度经营计划篇1在行领导的带领下一支大堂经理的狼群队伍成立了,我有幸的成为其中一员。
作为其中一员我对我的工作有以下的工作计划:1、要在_月底完成二季度支行下发的各项经营指标首先搜集客户,建立客户资料,对优良客户进行归类(从高到底、按生日分类)。
2、大厅的各种不妥现象,在第一时间改正,让我们的营业大厅发生质的变化在营业前检查、并在营业中时刻关注网点内凭证、宣传资料、广告牌、客户意见表、办公用品(如名片、产品介绍、表格)等摆放整齐、美观。
如发现有过期告示或宣传资料,应立即撤下。
应重视客户对我行的感受,如叫号机声音大小、空调温度高低等,从客户的感受出发,完善各项设施和服务,改善客户体验。
3、紧抓服务质量,以世园会为契机将现场用户抱怨消灭在萌芽状态,实现零投诉时刻关注大厅里等候客户的情绪和行为变化情况,维护业务秩序和客户排队秩序,当发现有客户出现不耐烦的情绪,甚至大声喧哗、吵闹时,大堂服务应第一时间上前询问,安抚客户情绪,在职责范围内解决客户的问题。
对于个别情绪过于激动的客户应迅速引至会客室或其他僻静之处,耐心倾听、解决客户的问题,无一抱怨客户。
4、充当柜台和主任的桥梁,合理安排柜台要注意协调柜员和大厅工作人员,提高凝聚力,发挥团队精神。
而对待那些驻点人员,首先我们不能把他们当外人看待,要把他们看成我们的一员,尽量推荐一些好的客户给他们,平时尊重并关心他们,给他们创造一个好的工作平台,实现双赢。
个人的年度经营计划篇2为尽快提高我行员工的整体素质,使其能够适应分行各项业务持续、快速发展的需要,适应激烈的市场竞争环境,我行根据总、分行员工教育培训工作的有关要求,在广泛征求各部门、支行培训需求的基础上,我们会同培训组织部门结合我行的实际工作需要,对分行2022年培训工作做出了安排。
同时,为做好全行2022年的培训组织工作,我们在总结了以往的培训工作后,结合我行当前的员工业务素质状况及需要解决的几点问题,对2022年的培训工作提出了几个加强点和侧重点:一、当前需解决的几点问题1、需进一步加强培训的针对性和实用性。
2024年公司年度经营计划(六篇)
2024年公司年度经营计划本年度,我司的主要预期目标设定如下:确保供热面积达到____万平方米,其中新增接入网络的供暖面积为____万平方米;预计收取热费总额为____万元;并预计实现经营收入____万元。
鉴于今年为公司成立以来的第二年,同时也是公司发展历程中的关键之年,我们面临着生产经营、夏季检修及项目建设的繁重任务,公司内部管理亦承受着巨大压力。
为此,我司将在建投公司的正确领导与董事会的有力指导下,全力以赴,着力推进以下几方面的工作:一、全力保障冬季供暖工作的顺利进行我们将严格遵循市政府及市供热办的供暖要求,紧密配合开发区(头屯河区)及建投公司的工作部署,确保本采暖季的供暖任务圆满完成。
具体措施包括:确保燃煤供应的充足与稳定;根据气温变化,科学调节供热参数;建立健全供热保障应急处理机制,通过超前预测与科学安排,采取有力措施应对突发事件,保障冬季供暖的平稳运行。
二、积极拓展供暖范围,持续扩大供暖面积紧跟开发区(头屯河区)的跨越式发展步伐,我们将加大对区域内新入驻企业和新开发小区的调研力度,以进一步扩大供暖面积。
预计本年度新增入网面积将达到____万平方米(其中居民新增____万平方米,单位新增____万平方米)。
三、加速推进热源项目及配套办公设施的建设我们将加强与热源项目小组及施工单位的沟通协调,为施工单位提供必要的技术支持,在确保安全与质量的前提下,加快热源项目配套工程的建设进度。
同时,主动配合施工单位与监理单位,严格执行工程竣工验收程序,做好项目的“三查四定”工作,确保工程质量。
我们还将按时完成公司机关楼与宿舍楼的装修工程,以实现明年年底前的搬迁入住。
四、强化安全标准化管理我们将全面开展安全标准化工作,并将其与当前的安全生产工作紧密结合,构建全员、全方位、全过程的安全管理模式。
通过落实安全生产责任制、签订安全生产责任状、强化安全生产教育、严肃安全管理规章制度、加强安全隐患排查与治理、提高安全事故处臵能力、加强设备管理与维护保养等措施,全面提升公司的安全生产管理水平。
年度经营目标计划书(5篇)
年度经营目标计划书(5篇)年度经营目标打算书1一、20xx年的经营方针在仔细端详公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司进展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将20xx 年的经营方针确定为:敏捷策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必需始终不逾地围绕经营方针绽开、贯彻和执行。
二、20xx年的经营目标〔一〕核心经营目标20xx年,公司的核心经营目标是:年度销售收入3800万元,增长率93%,保底销售收入20xx万元;年度税后利润580万元,增长率228%,税后利润率15%,资产回报率20%,保底利润300万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
〔二〕销售目标细分销售目标细分表〔计算单位:xx万元,人民币〕三、主要经营策略〔一〕市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场掩盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必定选择。
因此,公司将20xx年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,进展客户、争取订单。
对此,应实行以下措施:1.全公司必需以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策,鼓舞全体员工参加营销工作。
2.发达商场和刘阁商场必需整合各项资源,在20xx半年,实行一切措施,集中精力做好经销商的开发、签约工作。
3.公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。
4.建筑模板市场应以“强势推动、快速占据”的策略,集中力气进展渠道经销商〔打算10家,力争12家〕,应以“稳步进展、适度调整”的策略进展直营市场占据九县一市房地产建筑模板。
〔二〕产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为动身点和归属点,以适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。
部门年度经营计划书(五篇)
部门年度经营计划书一、目标概述:协调处理好劳资双方关系,合理控制企业人员流动比率,是人力资源部门的基础性工作之一。
在以往的人事工作中,此项工作一直未纳入目标,也未进行规范性的操作。
____年,人力资源部将把此工作作为考核本部门工作是否达到工作质量标准的项目之一。
人员流动控制年度目标:正式员工(不含试用期内因试用不合格或不适应工作而离职人员)年流动争取控制在____%以内,保证不超过____%;劳资关系的协调处理目标:完善公司合同体系,除《劳动合同》外,与相关部门一些职位职员签定配套的《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》等,熟悉劳动法规,尽可能避免劳资关系纠纷。
争取做每一个离职员工没有较大怨言和遗憾。
树立公司良好的形象。
二、具体实施方案:1、____年元月____日前完成《劳动合同》《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》的修订、起草、完善工作。
2、____年全年度保证与涉及相关工作的每一位员工签定上述合同。
并严格按合同执行。
3、为有效控制人员流动,只有首先严格用人关。
人力资源部在____年将对人员招聘工作进行进一步规范管理。
一是严格审查预聘人员的资历,不仅对个人工作能力进行测评,还要对忠诚度、诚信资质、品行进行综合考查。
二是任何部门需要人员都必须经人力资源部面试和审查,任何人任何部门不得擅自招聘人员和仅和人力资源部打个招呼、办个手续就自行安排工作。
人力资源部还会及时地掌握员工思想动态,做好员工思想工作,有效预防员工的不正常流动。
三、实施目标需注意事项:1、劳资关系的处理是一个比较敏感的工作,它既牵涉到企业的整体利益,也关系到每个员工的切身利益。
劳资双方是相辅相承的关系,既有共同利益,又有相互需求的差距,是矛盾中统一的合作关系。
人力资源部必须从公司根本利益出发,尽可能为员工争取合理合法的权益。
只有站在一个客观公正的立场上,才能协调好劳资双方的关系。
避免因过多考虑公司方利益而导致员工的不满,也不能因迁就员工的要求让公司利益受损。
企业年度经营计划6篇
企业年度经营计划6篇企业年度经营计划 (1) 今年我们经营公司新一届领导班子,愿在局领导的正确领导和指挥下,鼓足干劲,努力完成局领导交给我们的任务,做好我们的本职工作,特制定工作计划如下:一.总计划今年计划总收入40.75万元,计划支出35.75 万元,实现经济效益5万元。
在计划经济收入中有以下几项收入:(1)宾馆计划收入10万元(2)旅游船只收入5万元(3)上坝收费3万元(4)绿化收入7.5万元(5)房屋出租收入3万元(6)果园收入1.25万元(7)劳务输出收入11万元总计收入40.75万元计划支出费用有以下几项:(1)工资支出总额为15万元(2)提取三金3.2万元(3)劳动保险4.3万元(4)劳动保护0.65万元(5)电话费0.5万元(6)差旅费0.8万元(7)办公费0.3万元(8)折旧及摊消6万元(9)税金3.5万元(10)招待费1.5万元总计划支出为35.75二.总计划的详细说明和工作部署1.金湖宾馆为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识,对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包,在现有状态下,标底为10万元人民币。
若局里作出计划,对宾馆投资,进行一定程度的改造,或填补一些用品、设备及线路改造的情况下,标底为12万元人民币。
首先,我们先开一个全体员工参加的动员大会,让全体员工看清当前充满竞争的形式,让全体员工具有竞争意识,发挥他们的潜力。
这也是我们今年降低标底的最大目的,让承租者看到希望,让承租者尝到成功的喜悦,让承租者能够看到成功的结果。
以此为目的,逐渐让集体职工能够自己管理自己,自己壮大自己,将来能够完完全全地独立起来。
如公司内部没有人承租金湖宾馆,我们再对管理局内全体职工招标租赁。
如全局职工也没有人承租,最后就对社会招标,用社会的力量来管理金湖宾馆。
宾馆承租的边缘条件是必须带2名全民职工,8名大集体职工,这10名职工的所有费用由宾馆承担。
虽然我们计划采用的机制为承包责任制,但是在管理上不能以包带代管,我们公司经理部决定让副经理深入到管理中去,掌握宾馆的经营情况,及时回流资金,为金湖宾馆的经营当好参谋把好关。
2024年公司年度经营计划范文(三篇)
2024年公司年度经营计划范文____年是公司加快调整优化业务结构,谋求企业生存与持续经营的关键年,公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工作,____年主要工作目标是:控成本,降费用;抓安全,提效益;调业务,促转型;保生存,谋持续经营;在多经改革及规范经营的环境下,寻求新的持续经营机遇,谋求新的生存经营方式。
一、经营目标管理根据____年经营目标完成情况,考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素,____年各部门营业收入力争完成____万元,成本费用控制____万元,营业利润力争完成____万元。
各部门要紧紧咬定目标不放松,深挖潜力,苦练内功,提升服务功能,提高经营质量,确保顺利完成____年各项经营管理目标。
二、牢固树立安全理念,全力以赴打造本安环境(一)公司的安全生产目标不发生人身死亡和重伤事故,实现人身事故“零”的目标;不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故;不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故;不发生同等及以上责任的重大交通事故;不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件;不发生职业健康危害事故。
(二)主要保障措施:深化安全宣传教育,从企业发展的大局出发,致力于安全文化建设。
要从关心员工生命的高度出发,全力以赴抓好安全宣教工作,在安全教育的“内容”和“形式”上下功夫,以“有用”和“有效”为原则,寻求更加有效、实用的安全宣教形式,强化安全理念教育,不断引导全公司员工摆正安全与生产的关系,固化“安全第一”的安全理念,积极营造我要安健环的良好氛围。
强化安全监察力度,要进一步维护安全监察的刚度,以打造本质安全性企业为主线,建立高效完善的安全管理和控制体系,并抓好安全管理各项措施的落实,要俯下身子,盯在现场,把握关键环节,认真排查隐患,切实解决现场实际问题,做到安全生产指挥在现场,隐患排查发现在现场,整改措施落实在现场,确保生产现场安全监管不失控。
继续深入开展创建优秀班组活动,夯实安全生产管理基础,规范班组基础管理,切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。
2024年企业年度经营计划模板(6篇)
2024年企业年度经营计划模板[企业名称]2024年度经营计划1.市场分析与预测在2024年,我们预计市场将继续扩大。
以下是我们对市场趋势的预测和分析:a) 行业前景:根据市场研究,我们发现该行业的前景非常乐观。
我们预计市场规模将继续增长,特别是在数字化和创新方面。
b) 竞争对手分析:我们的竞争对手是行业内的其他公司。
我们将密切关注他们的动向,并确保我们在产品质量、服务和市场定位方面保持竞争优势。
c) 用户需求:我们通过市场调研确定了用户对产品和服务的需求。
我们将根据他们的反馈和要求进行产品的改进和创新。
2.目标设定在2024年,我们的主要目标是:a) 增加市场份额:通过扩大市场推广和提供更优质的产品和服务,我们将努力增加市场份额。
b) 提高客户满意度:我们将致力于提供卓越的客户体验,以增加客户忠诚度和满意度。
c) 扩大业务范围:我们计划拓展新的市场和业务领域,以促进公司的持续增长。
3.产品和服务策略a) 产品创新:我们将持续进行产品创新,以满足客户不断变化的需求,并提供更符合市场趋势和竞争优势的产品。
b) 服务优化:我们将注重提供优质的售前售后服务,确保客户得到满意的服务体验。
c) 市场定位:我们将继续强化市场定位策略,准确把握目标客户群体的需求,以提供针对性的产品和服务。
4.营销和销售计划a) 品牌宣传:我们将加大品牌宣传和推广力度,通过各类媒体和渠道广泛传播我们的品牌形象和核心价值观。
b) 销售渠道:我们将继续发展和拓展多样化的销售渠道,以提高产品的市场覆盖率和销售额。
c) 促销活动:我们将定期开展促销活动,以吸引新客户和提高客户的购买意愿。
5.人力资源管理计划a) 人员招聘:我们将加强人员招聘工作,以满足公司发展的需求,吸引和留住高素质的员工。
b) 员工培训:我们将提供定期的员工培训和发展计划,以提高员工的专业能力和技能水平。
c) 绩效评估:我们将建立有效的绩效评估机制,以奖励表现优秀的员工,并提供晋升和晋级机会。
年度经营计划(七篇)
年度经营计划(七篇)新的一年,对于我们学校来说又将面临一个新的挑战,一个新的开端。
在财务工作方面,根据上级财务工作管理规定和学校工作计划,以不浪费一分钱的理念制定学校财务工作计划一、进一步加强会计核算监督、学校内部经核工作搞好会计核算、监督是做好学校财务工作的基础,因此,必须进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
定期开展学校财务内部监审,成立由负责校务公开的工会主席为组长,教师代表、部门代表为成员的学校财务内部经核小组,每季度集中会审收支情况,并向教职工按时通报。
二、完善财务制度建设要根据县教育局财务管理规定,进一步修订完善我校财务管理实施细则、公共财产管理制度、水电管理制度,制定切合实际的总务主任、会计、出纳岗位职责,力求使学校的财务工作有章可依,职责分明,规范操作。
进一步落实财务内控制度、大额支出会审制度和申报制度,使财务工作有一个更加完善的制度环境。
三、加强财务人员的业务培训,提高财务人员的整体核算水平本年将定期对财务人员进行业务培训,结合往年发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解。
如开展电脑培训、网络应用培训、财务软件培训、预算编制培训、财产管理培训,力求使全体工作人员逐步掌握相关的业务知识,提高操作技能。
四、履行勤俭节约,统筹兼顾,科学合理的理财。
年初,要在广泛征求意见的基础上,编制科学合理切合实际的年度预算,本年内要严格按照预算控制各项支出。
平时要教育全体师生切实履行勤俭节约,反对铺张浪费,节约每一滴水、每一度电、每一张纸、每一顿饭。
严格控制出差办公乘坐出租车,控制会议费标准,办公用品采购要货比三家,做到物美价廉。
修建工程要严把质量关,严格验收核算审计。
严禁将公用经费用于乱发补助等人员经费。
总之要使有限的资金用于正常的办公运转,好刚用在刀刃上,限度发挥资源效益。
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
2024公司年度经营计划(2篇)
2024公司年度经营计划一、公司概述作为一家以技术驱动的创新公司,我们致力于提供高品质的产品和服务,以满足客户的需求。
我们专注于科技领域的研发和应用,为客户提供创新解决方案。
二、市场分析2024年,市场竞争将更加激烈,技术变革将愈发迅猛。
我们要充分把握机遇,从市场需求出发,优化产品结构和服务模式,提升市场占有率。
1. 市场需求深入了解客户需求,及时调整产品策略。
将研发重点放在市场热点领域,提供独特的技术和创新解决方案。
2. 市场竞争分析竞争对手的产品和服务,及时调整差异化策略,加强市场推广和品牌建设。
通过不断创新和提升服务质量,增加市场份额。
三、产品和服务规划2024年,我们将继续注重产品和服务的研发和升级。
加强技术创新和产品质量管理,提升客户满意度和市场竞争力。
1. 产品开发根据市场需求,我们将持续创新和改进我们的产品线。
加强与客户的沟通,了解他们的需求和意见,优化产品功能和用户体验。
2. 服务升级提供定制化的解决方案和专业的技术支持,为客户提供更全面的服务体验。
加强售后服务,增强客户黏性和口碑。
四、销售和市场推广加强销售和市场推广,扩大品牌知名度和市场份额。
1. 渠道建设建立多元化的销售和分销渠道,拓展新的市场空间。
加强与经销商和合作伙伴的合作,共同实现业务增长。
2. 市场推广加大市场宣传和品牌推广力度,提升品牌形象和认知度。
采用多种营销手段,包括在线广告、社交媒体和参展等方式,拓展目标客户群体。
五、研发和创新加大研发投入,推动技术创新和产品升级。
1. 人才队伍建设引进优秀的研发人才,提升团队的技术水平。
鼓励员工创新思维和实践,激发他们的创造力和潜力。
2. 合作伙伴关系与技术公司、研究机构和高校合作,加强技术研发和创新能力。
建立长期稳定的合作伙伴关系,共同推动技术进步和产品升级。
六、盈利和成本控制提高盈利能力和降低成本,保持良好的财务状况。
1. 盈利能力提高产品价值和市场覆盖率,增加销售额。
2024年年度经营目标计划书(2篇)
2024年年度经营目标计划书摘要:本计划书旨在制定和明确2024年度经营目标,为公司的发展和业务扩展提供指导和依据。
经过全体管理层的讨论和研究,我们制定了以下目标计划,以实现可持续发展和创造价值为核心,进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。
一、市场发展目标:1. 保持现有市场份额并实现可持续增长,将公司市场份额从目前的20%增加至25%。
2. 深化现有客户关系,提高客户满意度,并争取开拓新客户,以增加市场占有率。
3. 加强产品研发和创新,不断提高产品质量和性能,提升市场竞争力。
4. 拓展国际市场,提高出口比例,开拓新的国际业务机会。
二、财务目标:1. 实现销售额增长20%,将销售额从目前的5000万元增加至6000万元。
2. 提高运营效率,降低成本,实现利润增长15%,将利润从目前的1000万元增加至1150万元。
3. 加强资金管理,提高资金回报率,确保公司资金的安全性和流动性。
4. 大力推行降低税负政策,提高财务收益率。
三、团队建设目标:1. 加强员工培训和技能提升,提高员工综合素质和专业能力。
2. 创建积极向上的企业文化,营造良好的工作氛围,提高员工工作积极性和创造力。
3. 制定激励机制,激发员工的工作热情和动力,提高员工满意度和忠诚度。
4. 建立健全的绩效考核体系,对员工进行定期考核,以激励优秀员工,发现和培养潜力员工。
四、社会责任目标:1. 提高环保意识,推行绿色生产,减少对环境的影响。
2. 积极参与公益事业,回馈社会,履行企业社会责任。
3. 加强员工安全意识和培训,确保员工的身体健康和安全。
4. 加强企业文化建设,树立良好的企业形象,提高社会认可度。
五、风险管理目标:1. 加强市场风险管理,定期进行市场分析和预测,及时调整市场策略。
2. 加强财务风险管理,加强对财务风险的监控和防范,确保资金的安全性。
3. 加强供应链风险管理,与供应商建立长期合作关系,确保供应链的稳定性。
4. 加强法律合规风险管理,确保公司在经营过程中合法合规。
年度经营工作计划(5篇)
年度经营工作计划1、扩大销售队伍,加强业务培训。
人才的引进和培养是最根本的,也是最核心的,人才是第一生产力。
企业无人则止,加大人才的引进大量补充公司的新鲜血液。
铁打的营盘流水的兵,所以在留着合理的人才上下功夫。
在选好人,用好人,用对人。
加强和公司办公室人沟通,多选拔和引进优秀销售人员,利用自己的关系,整合一部分业务人员,利用业务员转介绍的策略,多争取业务人员,加大招聘工作的力度,前期完善公司的人员配置和销售队伍的建立。
另外市场上去招一些成熟的技术和业务人员。
自己计划将工作重点放在榜样的树立和新榜样的培养上,一是主要做好几个榜样树立典型。
因为榜样的力量是无穷的。
人是有可塑性的,并且人是有惰性的。
对销售队伍的知识培训,专业知识、销售知识的培训始终不能放松。
培训对业务队伍的建立和巩固是很重要的一种手段。
定期开展培训,对业务员的心态塑造是很大的好处。
并且根据业务人员的发展,选拔引进培养大区经理。
业务人员的积极性才会更高。
2、销售渠道完善,销售渠道下沉。
为确保完成全年销售任务,自己平时就积极搜集信息并及时汇总,力争在新区域开发市场,以扩大产品市场占有额。
合理有效的分解目标。
三省,市场是公司的核心竞争区,在这三省要完善销售队伍和销售渠道。
一方面的人员的配置,另一方面是客户资源的整合,客户员工化的重点区域。
要在这里树立公司的榜样,并且建立样板市场。
加以克隆复杂。
其他省市以一部现有业务人员为主,重点寻找合作伙伴和一些大的代理商。
走批发路线的公司在销售政策上适当放宽。
如果业务人员自己开拓市场,公司前期从业务上去扶持,时间上一个月重点培养,后期以技术上进行扶持利用三个月的时间进行维护。
3、产品调整,产品更新。
产品是企业的生命线,不是我们想买什么,而是客户想买什么。
我们买的的客户想买的。
找到客户的需求,才是根本。
所以产品调整要与市场很好的结合起来。
另外,要考虑产品的利润,无利润的产品,它就无生存空间。
对客户来讲,也是一样。
2024年度经营计划3篇
2024年度经营计划 (2)2024年度经营计划 (2)精选3篇(一)2024年度经营计划1. 市场调研和分析:我们将进行全面的市场调研和分析,以了解市场的需求和竞争情况。
通过这些信息,我们将能够制定出更具竞争力的产品和服务。
2. 产品和服务创新:基于市场调研和分析的结果,我们将进行产品和服务的创新。
这可能包括改进现有产品和服务的功能、增加新的产品和服务线,或者推出全新的产品和服务。
3. 品牌建设和营销策略:我们将着重于品牌建设和营销策略。
通过加强品牌形象和推广活动,我们将提高品牌的知名度和声誉,并吸引更多的客户。
4. 提高客户满意度:我们将致力于提高客户满意度。
这包括改进客户服务流程、提供更高质量的产品和服务、建立客户反馈系统等。
5. 成本控制和效率提升:我们将努力降低成本并提高效率。
这包括优化供应链管理、提高生产和运营效率、降低物流成本等。
6. 人才管理和培训:我们将注重人才管理和培训。
通过招聘和培训优秀的员工,我们将建立一个有才华、高效率的团队,为公司的发展提供强大支持。
7. 社会责任和可持续发展:我们将积极履行企业的社会责任,并致力于可持续发展。
这包括环境保护、社区公益活动、员工福利等方面。
8. 公司扩张和国际化:如果市场条件允许,我们将考虑公司扩张和国际化。
这可能包括开拓新的市场和地区,与合作伙伴进行合作等。
以上是我们2024年度的经营计划。
我们将全力以赴,为公司的发展创造更大的价值。
具体执行细节将根据市场动态和公司内部情况进行相应调整和优化。
2024年度经营计划 (2)精选3篇(二)2024年度经营计划可以根据公司的具体情况和目标进行定制,以下是一个示例:1. 目标设定:- 实现2024年度的销售额增长10%。
- 提高员工满意度和团队协作能力。
- 加强品牌知名度和市场份额。
- 实施可持续发展计划,提高公司的环境责任。
2. 销售和市场推广策略:- 开展市场调研,了解客户需求,并根据调研结果调整产品和服务策略。
年度经营目标计划表(doc 5页)
平均
分析及说明:
三、原物料采购预算
采购项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
累计
合计
采购项目
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
累计
合计
合计
四、人事计划
(一)编制
(二)工资
五、费用预算
制造费用每月全年销管费用每月全年
间接工资工资
间接材料佣工
动力费文具印刷
水电费邮电费
折旧租金
交际费旅费
保险费广告费
邮电费保险费
修缮费其他费用
杂费
合计合计
六、投资计划及改善专案
项目金额说明
七、本年度管理方针及措施
(一)生产方面
(二)业务方面
(三)人事总务方面
(四)其他
年 度 计 划
一、经营目标
月 份
生产目标
存货金额
销售目标
估计利润率
备 注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 计
分析及说明:
二、产品别产销目标(视产品类别加页填写)
产品名称
月份
目标产量
目标销量
存量
估计单价
估计毛利
估计利润
利润率
备注
一月
二月
三月Biblioteka 四月五月六月七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
2024年企业年度经营计划(4篇)
2024年企业年度经营计划一、市场分析2024年,全球经济持续复苏,国内外市场竞争激烈。
在这样的背景下,我们将积极应对市场变化,稳定现有市场份额,并寻求新的增长点。
市场分析如下:1. 国内市场国内市场将保持相对稳定增长,但竞争激烈。
我们将继续通过市场调研、产品创新、价格策略和服务质量提升等手段提高市场份额。
此外,还将加强与渠道商、分销商的合作,扩大销售渠道覆盖面。
2. 国际市场随着全球经济的复苏,国际市场将成为我们的新的增长点。
我们将加强对不同国家市场的了解和研究,制定相应的市场拓展策略。
同时,还将积极参加国际展会、加强与海外合作伙伴的联系与合作,提升产品在国际市场的知名度和竞争力。
二、产品发展策略产品是企业的核心竞争力之一。
在2024年,我们将继续聚焦产品创新和品质提升,以满足不同市场的需求。
1. 新产品开发我们将加大研发投入,加强与高校和科研机构的合作,开发符合市场需求的新产品。
同时,我们还将关注行业发展趋势,开发绿色环保、智能化等领域的产品,以满足消费者对健康和便捷的需求。
2. 品质提升产品品质是建立并维持企业声誉的关键。
我们将加强对产品质量的控制,建立严格的品质管理体系,并注重产品的工艺改进,提升产品的外观与性能。
三、营销与销售策略1. 品牌建设品牌是企业的核心价值之一,也是差异化竞争的关键。
我们将加强品牌价值的传播和宣传,让消费者对我们的品牌有更深入的认知和信任。
2. 营销活动我们将进行一系列的营销活动,包括线上线下的宣传推广、参加行业展会、举办产品发布会等。
同时,我们还将重视社交媒体的运营,通过与消费者的互动,增强品牌与消费者的粘性和认同感。
3. 销售渠道我们将继续加强与渠道商、分销商的合作,拓展销售渠道网络。
同时,还将通过建立线上销售平台和加强电子商务的发展,进一步拓宽销售渠道。
四、供应链管理供应链管理是企业实现良性循环和持续发展的重要保障。
我们将加强与供应商的合作,建立稳定的供应链体系,确保供应链的高效运作,提高供应链的灵活性和响应速度。
2024年公司年度经营计划(三篇)
2024年公司年度经营计划一、方针目标:为____公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。
根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成____年各项经济指标而共同奋斗。
二、工资分配原则:以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。
三、奖金分配与挂钩:1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。
产量低于____吨(____天),非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。
3、锅炉车间设安全奖,人均(除软化工)____元。
4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、____%去计算。
5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。
缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。
四、协接与监督原则:实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁,按标准实施奖惩。
年度经营计划及举措总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济社会的不断发展,市场竞争日益激烈,企业面临着前所未有的挑战。
为了确保公司在新的一年里实现持续、稳定、健康的发展,我们制定了本年度的经营计划,并对各项举措进行了总结。
二、年度经营计划1. 市场拓展(1)深耕现有市场,巩固市场份额,提高客户满意度。
(2)加大市场调研力度,挖掘潜在市场,拓展新客户。
(3)加强与行业内的合作伙伴关系,实现资源共享,互利共赢。
2. 产品研发(1)加大研发投入,提高产品品质,满足客户需求。
(2)紧跟行业发展趋势,开发创新产品,提升企业核心竞争力。
(3)加强与高校、科研院所的合作,引进先进技术,提高研发水平。
3. 生产管理(1)优化生产流程,提高生产效率,降低生产成本。
(2)加强设备维护,确保生产设备正常运行。
(3)提高员工技能,提升团队整体素质。
4. 营销策略(1)加大品牌宣传力度,提高品牌知名度和美誉度。
(2)制定有针对性的营销策略,提高市场占有率。
(3)开展线上线下活动,增强客户互动,提升客户忠诚度。
5. 人力资源管理(1)优化人才招聘机制,引进高素质人才。
(2)加强员工培训,提高员工业务水平和综合素质。
(3)完善薪酬福利体系,激发员工积极性。
三、举措总结1. 市场拓展方面(1)成功开拓了多个新市场,新客户数量同比增长20%。
(2)与多家行业合作伙伴建立了长期合作关系。
2. 产品研发方面(1)研发新产品5款,市场反响良好。
(2)与高校、科研院所合作项目2项,取得了阶段性成果。
3. 生产管理方面(1)生产效率提高10%,生产成本降低5%。
(2)设备维护工作得到加强,设备故障率降低20%。
4. 营销策略方面(1)品牌知名度提升30%,市场占有率提高10%。
(2)开展线上线下活动10场,参与人数超过10000人。
5. 人力资源管理方面(1)引进高素质人才5名,员工素质得到提升。
(2)员工培训覆盖率达到100%,员工满意度提高15%。
四、展望未来在新的一年里,我们将继续秉承“诚信、创新、共赢”的理念,紧紧围绕年度经营计划,努力提高企业核心竞争力,为实现企业持续、稳定、健康的发展而努力奋斗。
年度经营工作计划范文(6篇)
年度经营工作计划范文(一)细分目标市场,大力开展多层次立体化的营销推广活动。
____部门负责的客户大体上可以分为四类,即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。
结合全年的发展目标,坚持以市场为导向,以客户为中心,以账户为基础,抓大不放小,采取“确保稳住大客户,努力转变小客户,积极拓展新客户”的策略,制定详营销计划,在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等,形成持续的市场推广攻势。
做好系统大户的营销维护工作。
针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状,通过调用各种资源进行营销,争取全面开花。
并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势,争取更大的存款份额。
同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前____名、进出口前7334强”等____多户重点客户挂牌认购工作,锁定他行目标客户,进行重点攻关。
客户资源是全公司至关重要的资源,对公客户是全公司的优质客户和潜力客户,要利用对公统一视图系统,在全面提供优质服务的基础上,进一步体现个性化、多样化的服务。
要建设好三个渠道:一是要按照总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置____名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当根据业务发展情况至少配备____名客户经理,客户资源比较丰富的网点应适当增配,”构建起高素质的营销团队。
二是加强物理网点的建设。
目前,由于对公结算业务方式品种多样,公司管理模式的差异,对公客户最常用的仍然是柜面服务渠道。
我行要加强网点建设,在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务需要,满足客户的需求。
各行部要制定详细的网点对公业务营销指南,对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。
三是要拓展电子银行业务渠道,扩大离柜业务占比。
今年,电子银行业务在继续“跑马圈地”扩大市场占比的同时,还要“精耕细作”,拓展有层次的目标客户。
各行部应充分重视与利用分公司下发的目标客户清单,有侧重、有针对地开展营销工作,要在优质客户市场上占据绝对优势。
年度经营计划(13篇)
年度经营计划(13篇)年度经营打算〔通用13篇〕年度经营打算篇1今年全年重点工作:1、强化自己理论学问,业务技能,实体操作,现场管理,矫正心态,提高责任心。
2、本年进行售货员业务综合力量的培训,实施理论学习和现场实操来提升全员业务技能。
3、加大“佰乐百”品牌宣扬力度,为公司超市进展奠定坚实的基础。
4、规范店面标准,统一商品陈设,塑造品牌,提升影响力。
5、服务体系不断完善,在一线员工中全面推行“进店有问候,售中有服务,走时有送声”。
“顾客是上帝”即使个别顾客极其挑剔,无理取闹,死搅蛮缠,我们肯定要心平气和,有礼貌化解冲突。
6、组织员对超市相关制度流程的学习及工作中的应用。
7、科学分析,力求突破,全面推行加强情感式营销。
通过宣扬、陈设、服务整体造势,包装更生活化、时尚化,到达吸引客源,促进销售的目的。
8、稳固好现有TG市场稳步进展,开发好新市场,抓机遇、找资源。
9、注意平安(商品、消防、人员),做到平安零事故。
10、协作公司政策做好各项工作。
3月份:1、对开学之际各超市店人员到岗的关注。
2、开学初期各店商品货源的关注,确保充分货源。
3、做好元宵节的促销工作。
4、三八妇女节活动促销活动的支配。
5、超市店季度考核。
4月份:1、做好清明节前促销。
2、针对当地市场调研分析,员工分批进行调研活动,总结竞争市场进展动态。
3、对外地区供应商的调研。
4、5.1前期店面需做好促销打算和备货工作。
5、超市店季度考核。
5月份:1、店面做好5.1黄金周的促销工作。
2、季节性商品货源的跟进。
3、超市运营部开展“季节性商品特陈”主题。
各店面需提前打算做好商品筛选、陈设方式、陈设位置、促销方法等。
4、超市店季度考核。
6月份:1、需做好6月1日儿童节期间文具、玩具等促销工作。
2、依据实际经营状况需做好6月20日端午节活动的预备。
3、针对季节性商品加大力度促销。
4、超市开展全员培训工作。
5、超市店季度考核。
7月份:1、暑期季节性商品的主题陈设及促销。
2024年企业年度经营计划书(5篇)
2024年企业年度经营计划书企业名称:XXXX有限公司时间:2024年一、企业概况XXXX有限公司成立于XXXX年,致力于提供高品质的产品和服务,公司总部位于XXXX市。
多年来,公司积极发展,不断创新,已经成为行业内的领军企业之一。
公司主要经营范围包括XXXX,XXXX 和XXXX等。
二、经营目标2024年,XXXX有限公司将以以下几点为核心经营目标:1. 提升产品质量和技术创新:在竞争激烈的市场环境中,只有不断提高产品质量和技术创新,才能够赢得客户的信任和市场份额。
我们将加大研发投入,提升产品品质和技术水平。
2. 拓展市场份额:在新的一年里,我们将积极开拓新市场,扩大销售网络的覆盖范围。
通过更加灵活多样的市场营销策略和渠道拓展,提高品牌知名度,争取更多的市场份额。
3. 提高员工满意度:员工是企业最重要的资源,他们的积极性和创造力对企业的发展至关重要。
我们将提供良好的工作环境和培训机会,激励员工发挥潜力,提高员工满意度和工作效率。
4. 实现可持续发展:在经营过程中,我们将持续关注环境保护和社会责任,在产品生产、包装和运输环节中积极采取环境友好的措施,为可持续发展做出贡献。
三、具体措施1. 提升产品质量和技术创新:(1)加大研发投入:在研发方面,我们将增加研发人员的数量,提高研发投入,加速新产品和新技术的研发进程。
(2)建立质量管理体系:建立健全质量管理体系,严格按照国际标准进行产品质量控制,确保产品符合客户需求和市场要求。
(3)引进国内外先进技术:通过与国内外合作伙伴的合作,引进并应用先进的生产技术和设备,提高产品的生产效率和质量。
2. 拓展市场份额:(1)加强市场营销力度:加大市场推广力度,通过网络、展览会、广告等多种手段,提高品牌知名度,吸引更多的客户。
(2)开辟新市场:积极开拓国内外新市场,通过合作伙伴、代理商等形式寻找合适的销售渠道,拓展销售网络。
(3)提供差异化服务:根据客户需求,提供差异化的定制服务,满足不同客户的个性化需求。
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2014年度经营计划(4)发布与实施。
因每年元月份进入此事业年度,所以12月中需将全部计划印刷完毕,向全体员工发表,以使公司员工取得共识,增强公司的凝聚力和向心力。
2.长期计划的修正:本年度是经济的大转变期,因此公司亦要斟酌年度计划,准备大幅调整其未来5年的长期计划。
3.经营的基本方针:(1)公司是制造名牌运动用品的公司,必须承担起流行指导任务。
(2)公司要维护顾客的利益及对顾客的服务,最终达到服务社会的目的。
(3)公司要重视员工的幸福,重视每个人的成长,按能力高低支付薪资。
(4)公司要通过对顾客服务和增加员工的福利,求得公司成长,以求在竞争中立于不败之地。
二、2003年度计划的编制1.2004年度的展望:虽然经济环境由极度繁盛阶段进入到调整阶段,但仍有若干的产业成长。
公司方面也一样,只要所经营的商品本身有其效益性,公司自然也会有成长。
1998年以来的不景气与非恐慌性的萧条,是投资环境的变革与投资者适应的结果。
所以在不景气情况下需求的减少不与本公司产品的价格发生很大的关联。
因此,我们要更进一步地开发商品,努力加强行销与技术指导。
但由于总体的变革,我们预估的年成长率将不及以往3年的50%,而只能达到20~30%左右。
2.实施事业单位利润中心制:过去5年来,公司规模随销售额的增加而扩大直至目前的阶段。
为适应多角化经营及产品多样化的要求,本公司由单一制鞋公司发展为具有多种相关产品的事业集团。
因此,为使公司适应环境,渡过难关,必须实施事业单位利润中心制。
3.方针:(1)确立利润中心制。
(2)经费维持现状(成本中心)。
(3)库存与应收账款维持现状。
应收账款有增加的趋势。
今后应收账款的增加,需配合库存量的减少。
(4)设备投资的检查。
(5)资金调度的健全化。
①安定资金的流入除增资与公积利益外,公司将从金融机构贷入长期安定资金。
②安全准备金储蓄准备金2亿元。
三、制鞋事业部的方针与计划1.长期展望:(1)中国制鞋业强大,尤以运动鞋输出为大宗,近年来整厂输出的模式已蔚然成风,本公司亦考虑于3年内在国外设分厂生产。
(2)除了海外设厂的规划外,本公司亦有鉴于运动、休闲风气的普及,以及休闲人口的年轻化,准备全力开发10~17岁及18~22岁的运动休闲鞋市场。
2.2003年度的方针:(1)积极开发海外工厂所在地的销售市场。
(2)广告、销售据点、连锁及专卖店的可行性评估。
(3)建立员工间良好的人际关系,并使内、外人士均认同本公司在同行业中的领导地位。
(4)组织与作业状况(表格略)(5)制鞋事业部损益计划书(表格略)四、研究发展部(R&D)的方针与计划(略)五、财务部的方针与计划(略)2014年度经营计划二:第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史,历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名。
第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。
2009年12月2日,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告。
2.立案阶段。
2009年12月4日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门年度工作计划,并由总经理助理进行总体整理。
3.审议及调整阶段。
2009年12月11日由总经理召开会议,主管级以上人员参加。
4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后,于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门负责人(经理),并由经理将计划内容告知员工。
第三部分年度工作计划内容1.2010年度展望。
(1)营销管理方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。
公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。
(3)生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧,在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。
(4)人力资潺投入:2002年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力,但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。
(5)生产所需原料供应:因东部矿源已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行。
(6)其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。
2.2010年度工作方针及目标。
(1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标。
(2)降低生产成本2.5%,提高产品质量,增强市场竞争能力。
(3)秉承诚信负责的厂训,创建创造生产、生产创造及以厂为家的企业文化。
(以下为各部门工作计划)3.营销部工作计划。
(1)采购铁矿石,并运送至厂区总计1600万吨。
(2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上,以降低成本。
(3)尝试新法供热炼铁,节省人工费用。
(4)控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量。
4.制造部门工作计划。
(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。
(2)充分运用人力资源并发挥其机能,冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制,以减少加班费l2%。
(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。
5.品质部工作计划。
(1)开设质量管理培训班。
(2)检验采购仪器。
(3)专题研究影响钢材质量的主要因素。
6.财务部工作计划。
(1)由财务部门拟订成本中心制度,用以评核各部门工作效率,强化降低成本目标,并将其结果引导利益中心施行。
(2)加强物料管理,减少库存物料,以免积压资金。
(3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求的物料。
7.行政部工作计划。
(1)确立设备预防保养制度,制作预防保养卡片。
(2)制定各月份设备整修计划。
(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料,以节省费用。
(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。
8.人事制度革新计划。
(1)于年初推行人事制度合理化,并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。
此外,加强与工会的联系与沟通。
(2)以点数法施行员工工作评价制度,确立合理薪金制度。
(3)建立合理的员工奖惩制度,每月选拔优秀的员工4名,公开表扬其先进事迹,作为其他员工的榜样。
(4)退休人员分批办理退休手续,其职位通过招聘由青年新秀担任。
9.培训工作计划。
(1)运用在职培训基金,设立培训教室举办下列培训:领班培训 30人三班次电工 24人四班次操作工 120人四班次(2)培训内容:①公司文化教育;②专业知识:③预防保养;④标准操作法。
(3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。
(4)选举经理接班人参加各种培训班,学习新技能,使其返厂后能担任厂内训练班讲师。
第四部分计划的施行与检查本公司为加强计划可行性,将于执行前再对计划加以检查及修正,每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。
此外,规定各部门召集领班人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划。
各种生产报表的填写,务求详细,以供管理者决策参考。
第五部分激励措施及计划成果奖励1.设生产奖金,以每日生产钢材2000吨为准,超过l500吨奖金1500元,奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。
2.每日生产数量,累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏,明示员工。
3.在大门进口处树立发挥团队精神的石碑以及向60万吨钢材挑战的标语数联,以激励员工。
4.配合7月份工作评价制度的施行,调整员工待遇l2%。
视工作实绩而定。
5.为提高员工工作热情,分批举办国内外旅游活动。
2014年度经营计划三:(一)________水泥厂概况________水泥厂为台湾水泥制造厂家之一,建厂生产已届19年,历年平均水泥产量为336400吨,最低为318000吨,工厂职工总数442名,该厂的组织系(二)年度工作计划形成步骤1.准备阶段:1980年10月中旬,以这一年的生产实际与预测为基础,而对下一年做出展望,由各部门主任向厂长提出报告。
2.主案阶段:1980年10月下旬,由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门年度工作计划,并由助理做总体整理。
3.审议及调整阶段:1980年11月下旬由厂长召开会议,由科长级以上人员参加。
4.决定及发表阶段:经过一个月充分研究后,于1980年12月1日召集全厂干部会议公布计划,参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员,并由领班将计划内容告知职工。
(三)年度工作计划内容1.1981年度展望:(1)市场销售经营方面:台湾业界对水泥需求甚旺,销售方面无丝毫阻力。
但是公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会有影响,但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面:资金充沛,财务健全,应能充分发挥灵活运转功能。
(3)台湾生产设备方面:由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。
(4)人力资源投入方面:由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,职32212作士气旺盛,且人力素质亦极能配合生产需求,惟部分现场主管虽具备实地作业的能力,管理水平仍需以在职训练方面加强。
另外,劳动安全亦是重点之一,空气中尚悬浮充足微尘粒子,长期下来可能会伤害现场职工健康,而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。
(5)生产所需原料、半成品等供应。
因西部矿源已竭,东部采矿区的积极开发应加紧进行。
(6)其他影响生产活动的外在因素,如环保问题,夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。
2.1981年度工作方针及目标:(1)积极推行目标管理,发挥总体生产效率,以生产水泥50万吨为目标;(2)降低生产成本3%,提高产品质量,加强市场竞争能力;(3)秉持诚信负责之厂训,发挥创造生产、生产创造及以厂为家的公司文化。
(以下为各部门工作计划)3.采运部门工作计划:(1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨;(2)炸药用量较前5年平均需减少8%以上,以减低成本负担;(3)尝试新式阶段开采法开采矿石,节省人工费用;(4)控制运石矿车运转时数,节省燃料油量。
4.制造部门工作计划:(1)石灰石轧碎量,调和土干燥量,主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表11-2所列示。
熟料的详细月生产量如表113所示。
(2)充分运用人力及发挥组织机能,雨季减少契约工刃名,职工加班妥善控制,以减少加班费10%。
(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。
(4)控制旋窑燃料及减少停窑次数。
(5)改善配料使易于烧成。
5.质量管理化验部门工作计划:(1)开质量管理训练班2班,计40名;(2)检验仪器采购,计分析仪10台;(3)成立QCC三班;(4)专题研究:熟料烧成度对质量影响。
6.总务部门工作计划:(1)由会计部门拟订成本中心制度,用以评核各部门工作效率,强化减低成本目标。