环境、职业健康安全管理体系内审检查表.docx

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生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
2、最高管理者是否按时间间隔规定进行了管理评审。
3、查管理评审是否有充足的输入信息证据;
4、查看管理评审输出是否符合标准要求。
5、不符合、纠正和预防措施的实施证据。
4、查管理体系文件规定是否识别了所选择的外包过程、相关方并确保对其实施控制?
5、查是否有文件控制程序,文件控制的内容规定是否符合标准要求
4。2环境方针
4.2职业健康安全方针
1、查看方针的宣传记录。
2、抽查2—3人询问公司环境和职业健康安全方针。
4。3.1环境因素
4。3。1危险源辨识、行标识分发受控
7、文件的保管与销毁是否符合规定的要求
4。4.6运行控制
4。4.6运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程的熟练程度。
2、针对重要环境因素和重大危险源岗位的控制,有无应有的规范、作业指导书。
3、查现场有无必要的生产设施、检测设备维护保养记录。
4、是否对固体废弃物按规定进行管理和控制.
4、查看有无应急定期应急演练的证据。
5、现场查看应急设施是否齐全和有效。
6、现场查看员工是否具备应急处理的相关知识。
7、是否定期对应急准备和相应程序进行评审和修订.
4。5。1监测和测量
4。5。2合规性评价
4。5。1绩效监视和测量
1、合规性评价小组的人员却确定与否?
2、是否对重要境因素、职业健康安全运行控制准则等要求进行例行监测?
环境和职业健康安全内审检查表
审核员
审核组长
陪同人员
时间
受审部门
生产安全管理部
标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
24001
28001
4.1总要求
4.1总要求

质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求,建立 按照标准要求建立、实施、保持 组织应根据本标准的要求建立、 过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用;
权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程
-确定准则和方法;
-确定及确保
进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结
所需资源;
-分派的
果?是否有改进过程?
职责和权限;
E:企业如何保证EMS体系有效运行?
、实施、保持和持续改进质量管理体 和持续改进环境管理体系,包括 实施、保持并持续改进职业健康 作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相
系,包括所需过程及其相互作用。 所需的过程及其相互作用
安全管理体系,包括所需的过程 关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这
-确定输出、输入;
-应对风险和机遇; -过程评价,
是否考虑了4.1和4.2的内容?
实施变更;
是否包括了变更的策划?
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001:2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容

环境职业健康安全体系内审检查表

环境职业健康安全体系内审检查表

注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;。

环境-职业健康安全内审检查表

环境-职业健康安全内审检查表

4.4.2 能力、培训 询问部门人员,是否接受过环境管理体系/职业健康安全管理体
和意识
系方面知识的培训(如公司环境方针、职业健康安全方针等)
4.4.3 信息交流
部门内部、公司各部门及外部的信息交流是如何进行的?是否 保持记录
4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制
受控文件管理的完整性和层次是否清晰合理且容易查找
环境/职业健康安全 内部审核检查表
受审核部门:最高管理层(总经理/管理者代表)
标准条款
审核内容
结果判定
OK NG NA
4.1 总要求
是否依据标准建立了文件化的环境管理体系文件及职业健康安 全体系,并加以实施与保持
体系文件是否覆盖了ISO14001及OHSAS18001的所有条款
是否制定并保持了符合公司的组织结构图
4.3.3
是否制定了相应的管理方案来实现公司的环境目标、指标及 OH&S 目标
目标、指标和方案 目标的制定是否依据方针的总体原则来制定
/目标与方案
是否规划公司的环境目标、指标及OH&S目标,是否与公司的环 境方针/职业健康安全方针相符合
4.4.1 资源、作用 是否明确了各有关人员的职责与权限,且其是否明确各自的职 、职责和权限 责和权限
陪同人员:
第1页,共3页
环境/职业健康安全 内部审核检查表
审核内容
结果判定
OK NG NA
是否对员工进行了能力需求的规定
对相关员工是否进行过绿色产品及相关环保知识(如ROHS)的培 训
4.4.3 信息交流
接收和答复员工意见建议的过程和记录 当出现异常、紧急情况时,如何进行及时有效的信息交流 是否保持同外部相关方
环境/职业健康安全 内部审核检查表

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注1:文献查阅含记录旳查阅。

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图? 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件? 各有关人员是否明确各自的职责任务? 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序?并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况;
改和现行修订状态得到识别?
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别,并
控制其分发?
创建和更新文件时,是否确保:
7.5.2 a)识别和描述(例如:标题、日期或文件编号);
创建和更 b)形式(例如:语言文字、软件版本、图表)与载
最新文件
新 体(例如:纸质、电子);
c)评审和批准,以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单, 结合部门整理。
要环境因素?
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态?是
否考虑过去、现在和将来时态?
识别环境因素是否按以下类别进行识别:
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法

质量环境职业健康内审检查表全面准确

质量环境职业健康内审检查表全面准确

内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表。

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表011

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表011
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记 录
评价
E、04.4.7应急准备和响应
1、是否针对紧急或潜在的事故制定了包括停电、火灾、爆炸、坍塌、高坠、物体打击、食物中毒、传染病的预防等应急预案;
2、是否规定和配置了响应所需的设备、人员、布置图、设施资源;
3、是否有对应急设施定期的检查记录,和应急设备清单?
04.5.2
改进
1、项目部是否针对管理方针、目标、数据分析、纠正和预防等对管理的有效性进行改进;是否符合方针和目标的承诺要求;
2、是否制定和实施了形成文件的纠正措施,预防措施;
3、对实施的结果是否进行了验证,以防止问题的再发生或制止不合格的发生。
内审员: 受审核人:
4、是否进行了定期演练,试验应急措施,并保持记录,是否有应急发生后对程序的要求进行修订的记录。
E/04.5.1
E4.5.2
监测和测量和合规性评价
是否对方针和目标、管理方案实施情况了监测和测量;对法律法规的执行情况进行了监测和测量?
Q8.5
E4.5.3

环境管理与职业健康安全体系审核检查综合表

环境管理与职业健康安全体系审核检查综合表

环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合各部门)注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注:◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项;O 为iso14000环境审核检查项;E 为职业健康安全体系审核检查项。

注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注:◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项;O 为iso14000环境审核检查项;E 为职业健康安全体系审核检查项。

注:◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项;O 为iso14000环境审核检查项;E 为职业健康安全体系审核检查项。

注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注:◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项;O 为iso14000环境审核检查项;E 为职业健康安全体系审核检查项。

注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注:◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项;O 为iso14000环境审核检查项;E 为职业健康安全体系审核检查项。

注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注:◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项;O 为iso14000环境审核检查项;E 为职业健康安全体系审核检查项。

生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
6、影响工作场所职业健康安全旳多种变化有无与员工协商?
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定,可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否?
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制,有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。

质量环境职业健康安全管理体系内审检查表

质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
1、是否建立了与顾客沟通的渠道,是否对产品满意或抱怨信息收集处理?
1、是否收集甲方、监理例会纪要,对其意见不满作出及时改良处置?
审核员: 第 页
质量、环境、职业安康平安管理体系内审检查表
被审核部门
工程部
时 间
年 月 日 时 时
标准条款
审核内容
记 录
评 价
采购控制
E4.5.2
1、查合格材料供方名单。
2、查采购方案、合同、信息是否充分、适宜、批准。
3、查材料进场验证并保存了验证记录。
1、查是否将公司的管理方针、目标指标与管理方案及时、书面传递给合格供方?要求他们遵守公司规定?
1、供方目前有无违法违规行为?
审核员: 第 页
3、原材料、各检验批、分局部项、隐蔽工程验收、过程抽样频次规定,关键特殊工程有哪些。
4、施组是否包括重要环境与重大危险源有关的方案与控制措施、产品及运行的记录
审核员: 第 页
质量、环境、职业安康平安管理体系内审检查表
被审核部门
工程部
时 间
年 月 日 时 时
标准条款
审核内容
记 录
评 价
Q
与顾客沟通
顾客满意
质量、环境、职业安康平安管理体系内审检查表
被审核部门
工程部
时 间
年 月 日 时 时
标准条款
审核内容否筹划了产品所需的施工过程,是否针对特定工程编制了质量方案/施工组织设计?
2、施工组织是否包括:产品质量目标、产品过程依据的标准、采用的记录、需具备的人、财、机械、计量器具?

职业健康安全管理体系内审检查表

职业健康安全管理体系内审检查表

职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系(OHSMS)的有效性,必须定期进行内审检查。

内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程,其目的是提供反馈和改进机会,保证系统的有效运行。

本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表,以确保对OHSMS进行全面的内审检查。

二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件?2OHSMS文件是否已得到更新?3是否对员工进行了OHSMS培训?4是否存在有关OHSMS的文件记录?5是否对过去的事故进行了分析?6是否实施了有关员工健康和安全的标准?7是否跟踪OHSMS指标?8是否进行了内部审核?9是否为OHSMS设置了目标?10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规?三、操作流程1.准备内审检查表,并通知相关部门(例如OHSMS负责人);2.安排内审人员完成检查任务;3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读;4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题;5.内审人员应对检查表上的问题进行评分,并记录结果;6.根据评分结果,内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈,并提出改进建议;7.拟定改进计划,并在一定期限内实施。

8.监督改进行动至实现相关目标。

四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行,以确保持续的改进和适应性;2.内审检查应由独立的内审团队执行,以提高客观性和可靠性;3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规,以确保OHSMS的合规性和有效性;4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议,以推动持续改进和创新。

五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表,可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。

内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程,应得到足够的重视和支持,以持续改进和推动组织的可持续发展。

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环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门:陪同人员:
标准条款/内容检查内容检查记录
4.4.1 资源、作用、职责和权限(E/O)1.是否为确保管理体系正常运行,所建立职责与权限?
2.所建立责任和权限是否形成文件,并作出明确规定?
3.工作场所人员是否在所控区域内,是否遵守相关法律、法规和其他文件要求?
4.4.3 信息交流(E/O)
1.内部信息如何进行交流,并形成文件?
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文
件?
4.4.5 文件控制(E/O)1.文件发布前是否进行审批,是否能确保其充分性和适宜性?
2.必要时是否对文件进行评审和修订?
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识?
4.是否对外来文件做出标识,并对其发放进行控制?
5.是否对过期文件进行处理,并做出适当的标识?
4.4.6 运行控制(E/O)
1.危险源是否可识别,并进行监管?
2.是否对生产现场设备进行控制?
谢谢观赏
谢谢观赏3.是否对生产现场固体废弃物进行监管?
4.是否对生产现场污水进行监管?
5.是否对生产现志噪声进行监管?
6.是否对生产现场扬尘进行监管?
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管?
4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(E/O)1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单?
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动,所有进入工作场所人员(包括访客),人为因素?
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制?
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制?
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品?
4.4.7 应急准备和响应(E/O)1.是否建立文件,用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故,并规定响应措施?
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹,必要时对其进行修订?
审核人员:审核日期:。

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