不合格品处理单表格格式
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不合格品处理单
不合格品处理单பைடு நூலகம்
不合格品事实描述:
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期:
原因分析:
分析部门/人:日期:
采取的措施
制定部门/人/日期:预计完成日期:
效果验证
验证人/日期:
备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。
对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。
不合格品事实描述:
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期:
原因分析:
分析部门/人:日期:
采取的措施
制定部门/人/日期:预计完成日期:
效果验证
验证人/日期:
备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。
对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。
不合格品处理单格式
不合格品处理单
编号: 填表日期:
发现部门
组别
发现人
发现单位填写
第一联(白)品质部门存档、第二联(红)现场流转、第三联(黄)责任部门存档
工单号/项目号
产品/零件名称
规格/图号
总 数
不合格数
需求日期
问题描述
不合格品来源:□自制、□来料、□外协、□采购、□在库、□售后、□退回、□其它、
发现人签名:
临时处理措施
签收:
结果验证
□合格 □不合格
验证人
说明:1.发现不合格后,应立即填写该表单,反馈到质量检验监督部。
2.让步接收及报废,需由总监批准。
3.此单据一式三份,生产流转/责任部门/质量检验监督部,各一份存档。
质管/工艺签名:
质管\工艺填写
处理方式
1.□返工 2.□返修 3.□让步接收 4.□报废 5.□退货 6.□其它
原因分析判定人:质管 Nhomakorabea写纠正预防措施
责任人:部门经理:
责任部门填写
损失评估
返工工序
损失工时
损失金额
返工工序
损失工时
损失金额
工艺填写
材料损失
损失合计
RMB
签字/日期:
品质审核
总监批准
□废料回收
编号: 填表日期:
发现部门
组别
发现人
发现单位填写
第一联(白)品质部门存档、第二联(红)现场流转、第三联(黄)责任部门存档
工单号/项目号
产品/零件名称
规格/图号
总 数
不合格数
需求日期
问题描述
不合格品来源:□自制、□来料、□外协、□采购、□在库、□售后、□退回、□其它、
发现人签名:
临时处理措施
签收:
结果验证
□合格 □不合格
验证人
说明:1.发现不合格后,应立即填写该表单,反馈到质量检验监督部。
2.让步接收及报废,需由总监批准。
3.此单据一式三份,生产流转/责任部门/质量检验监督部,各一份存档。
质管/工艺签名:
质管\工艺填写
处理方式
1.□返工 2.□返修 3.□让步接收 4.□报废 5.□退货 6.□其它
原因分析判定人:质管 Nhomakorabea写纠正预防措施
责任人:部门经理:
责任部门填写
损失评估
返工工序
损失工时
损失金额
返工工序
损失工时
损失金额
工艺填写
材料损失
损失合计
RMB
签字/日期:
品质审核
总监批准
□废料回收
不合格品及纠正措施处理单(表格模板、doc格式)
验证人/日期:
不合格品及纠正措施处理单
谢谢你看完全篇文本,希望所编写的内容对你有所帮助!你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
不合格品及纠正措施处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期:
不合格品及纠正措施处理单
谢谢你看完全篇文本,希望所编写的内容对你有所帮助!你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
不合格品及纠正措施处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期:
不合格品处理单
不合格品跟进(品管填写): 审核:
分发单位: □冲压部 □注塑部 □装配部 □计划部 □冲压品质
品管 □FQC □OQC □SMD □
□
承办: □电镀品管 □注塑品管
□装配
不合格处理流程
细节说明
附件 采购部意见:
核准: 会签相关单位
市场部意见:
制定: 计划部安排:
处理措施 □ 挑选 □ 退货 特采 □ 责任单位重 工 □ 直接报废 □ 退金报废 □ 入库暂存 □ 其它
工程单位意见:
生产单位意见:
1.不合格品 处 23.良理 良品情 品处形 数理::□ 方 式 4 :不□ 良正 品常 处 理 5.方 重式 工:时□间直: 至 结案 □是 □否
不合格品处理单
开单日期:
□来料不合格 □库存原材料 □制程不合格 □库存半成品
料号
品名规格
批次号
不合格数量
□外观 □尺寸 □组装 □功能 □HSF
不 良
抽 具检 体数 不良
不良数
不良率
内
描写:
容
说
明
审核:
检验人员:
表单编号: □库存成品 □客户退货 □其他
责任单位/操作员 责任品管
不 良 样 品
风险分析
不合格品处理单(ISO9000、ISO9001质量体系质量控制记录表格)
产品名称
零件名称
产品编码
数量
存在的质量问题:
责任部门负责人签字:年月日
申
请
单
位
意
见
技术部门:
签字:年月日
质检部门:
(公章)签字:年月日
总工程师:
签字:年月日
备注:
编制审核
上海嘉兴机械设备有限公司
产品返工(返修)通知单
编码:JX-C20-03 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
上海嘉兴机械设备有限公司
不 合 格 品 处理 单
编码:JX-C20-01 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
不合格原因
检验员:
年 月 日
处理意见
质量部:
年 月 日
处理意见
技术部:
年 月 日
纠正措施
采购部:产品让步接收审批表
编码:JX-C20-03NO:
返工(修)内容
检验员:
年 月 日
再检验结论
质量部:
年 月 日
处理意见
采购部门负责人:
年 月 日
注:一式三联
零件名称
产品编码
数量
存在的质量问题:
责任部门负责人签字:年月日
申
请
单
位
意
见
技术部门:
签字:年月日
质检部门:
(公章)签字:年月日
总工程师:
签字:年月日
备注:
编制审核
上海嘉兴机械设备有限公司
产品返工(返修)通知单
编码:JX-C20-03 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
上海嘉兴机械设备有限公司
不 合 格 品 处理 单
编码:JX-C20-01 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
不合格原因
检验员:
年 月 日
处理意见
质量部:
年 月 日
处理意见
技术部:
年 月 日
纠正措施
采购部:产品让步接收审批表
编码:JX-C20-03NO:
返工(修)内容
检验员:
年 月 日
再检验结论
质量部:
年 月 日
处理意见
采购部门负责人:
年 月 日
注:一式三联
不合格品及纠正措施处理单
不合格品及纠正措施处理单
一、不合格品情况描述:
(在此详细描述不合格品的情况,包括但不限于:不合格品的种类、
数量、不合格的原因和情况,存在的问题等)
二、纠正措施:
(在此描述针对不合格品采取的纠正措施,包括但不限于:责任部门、责任人员、纠正方案、纠正措施以及完成时间等)
三、不合格品整理与处置:
(在此描述对不合格品的整理与处置措施,包括但不限于:是否需要
重新加工、准予销毁的数量、销毁方式以及销毁证明等)
四、质量管理改进措施:
(在此描述对质量管理方面的改进措施,包括但不限于:加强人员培训、优化工艺流程、加强质量检查等)
五、相关部门配合情况:
(在此描述相关部门在整个纠正措施过程中的配合情况,包括但不限于:配合的时间、配合的方式和效果等)
六、不合格品及纠正措施处理单表格:
(请根据具体情况,制定相应的表格来记录不合格品及纠正措施的处
理过程,在表格中详细填写不合格品的相关信息以及纠正措施的具体情况,并注明相关责任人签字确认。
)
日期:年月日
产品名称:
生产批次号:
不合格品种类:
不合格品数量:
不合格原因:
责任部门:
责任人员:
纠正方案:
纠正措施及完成时间:
不合格品整理与处置措施:销毁数量:
销毁方式:
销毁证明:
质量管理改进措施:
相关部门配合情况:
备注:
责任人员签字:
审核人员签字:
注:以上内容为一份1200字以上的不合格品及纠正措施处理单模板,根据实际情况进行适当修改。