最新版三体系[全套]内审记录文本

合集下载

新版三体系内审检查表全条款样本

新版三体系内审检查表全条款样本
-组织成功所需改进限度及类型;
-盼望或渴望达到顾客满意度;
-利益有关方需求和盼望;
-达到预测成果所需资源;
-利益有关方潜在贡献。
E/S:1、查看守理方针内容与否规定环保、履行合规义务、持续改进?
2、管理方针内容与否与组织宗旨和环境相适应,并支持战略方向?
3、与否满足规定和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺?
-与否拟定这些过程所需输入和盼望输出?
-与否拟定这些过程顺序和互相作用?
-与否拟定和应用所需准则和办法(涉及监视、测量和有关绩效指标),以保证这些过程有效运营和控制?
-与否拟定这些过程所需资源并保证其可用性?
-与否分派这些过程职责和权限?
-与否按照6.1规定所拟定风险和机遇?
-与否对前述过程进行评价?
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
4.组织环境
4.1理解组织及其所处环境
4.组织所处环境
4.1理解组织及其所处环境
Q:1、组织与否有公司简介,并能充分反映公司内部状况,如:背景、经营范畴、财务体现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、重要合伙伙伴及同行影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?
5.1 领导作用与承诺
5.1.1总则
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用和承诺
Q:最高管理者与否能证明对质量管理体系领导作用和承诺?涉及:
-保证体系方针、目的;并与组织环境和战略方向相一致;
-体系规定融入组织业务过程;
-增进使用过程办法和居于风险思维;
-保证体系所需资源可用性;
-沟通管理体系重要性和有效性;

4.2 理解员工及其她有关方需求和盼望

最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系设计部和业务部内审检查记录(带记录)

最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系设计部和业务部内审检查记录(带记录)
8)验证是否有明确的结果并予以记录?
9)验证中发现的问题及任何必要的措施的实施是否予以记录? 10)对设计和开发确认的目的性即确保产品能够规定的使用要求或已知的预期用途的要求是否明确?是否对施工部门进行图纸会审和设计交底并对结果进行确认?
11)是否按规定在产品交付或实施之前完成?其方法是否适当(不可行者除外)?




主要职责:职责和权限分配;质量、环境、安全目标实现情况;检测用设施设备管理;环境因素、危险源、风险的识别、评价与控制措施的确定,运行环境管理;监视和测量资源的管理;知识管理;产品实现过程的策划是否有变更;外部提供过程控制;环境与职业健康安全运行实施控制,应急预案,参与应急演练,评审应急预案,检测过程监测、测量、分析和评价 。
3) 生产、施工和服务是否得到必要的作业方案等?是否得到技术、安全交底?防范人为错误?是否按要求进行了实施?
4) 施工/生产/服务设备机具/设施是否满足生产/服务运行的要求?是否鉴定通过?是否进行了维护和保养?
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制
Q:1、公司是否识别由外部提供的过程、产品和服务?2、公司是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控?3、对外供单位是否明确管理控制目标?是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求?4、公司是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控?是否进行供应的验证?




建立了《应急准备和响应控制程序》,办公室组织编制了《应急准备和响应预案》,查火灾、触电应急演练应急演练的记录,公司于2019年2月举行了应急预案演练,效果均显示良好。
8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通
内容包括:
8.2.2产品和服务要求的确定

最新版三体系全套内审记录

最新版三体系全套内审记录

QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态:分发号:编号:编制:审批:发布:浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司2017 年度内部审核计划R-53 №:01编制/日期:周N军2016.1.5审批/日期:李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO:1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.被审核部门:销售部时间:2017-2-27 编号:R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.内审组长:周N军内审员:李R 林1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.被审核部门:生产部时间:2017-2-27 编号:R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长:周N军内审员:李R林文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长:周N军内审员:李R 林文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长:周N军内审员:李R 林内审检查表被审核部门:生产部时间:2017-2-27 编号:R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.。

内审检查记录三体系

内审检查记录三体系

内审检查记录三体系1. 引言内审是企业进行自我评估和持续改良的重要手段之一。

内审检查记录是对企业管理体系的审核过程进行全面记录和评估的文档。

本文档旨在记录对企业三个管理体系〔质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系〕的内审检查记录。

2. 质量管理体系2.1 检查主题本次内审主要围绕质量管理体系的以下方面展开检查: - 质量方针和目标的制定与落实情况 - 质量手册和程序文件的有效性和合规性 - 过程控制和流程改良的实施情况 - 客户投诉处理和问题解决的效果评估2.2 检查结果•质量方针和目标制定的全面性和明确性得到肯定•质量手册和程序文件的修订和审查工作存在一些不标准的地方,建议进行修订•过程控制和流程改良方面存在的问题需加以改良•客户投诉处理机制和问题解决的效果较好,但仍需持续改良3. 环境管理体系3.1 检查主题本次内审主要围绕环境管理体系的以下方面展开检查: - 环境政策和目标的制定与落实情况 - 环境风险评估和控制的实施情况 - 废物管理和资源利用情况的检查 - 环境监测和报告的有效性评估3.2 检查结果•环境政策和目标制定得到充分认可和执行•环境风险评估和控制实施情况良好,但仍存在一定的改良空间•废物管理和资源利用方面取得了一定成效,但仍需加强改良•环境监测和报告方面存在问题,建议增加监测频率和改良监测方法4. 职业健康平安管理体系4.1 检查主题本次内审主要围绕职业健康平安管理体系的以下方面展开检查: - 职业健康平安政策和目标的制定与落实情况 - 风险评估和控制措施的实施情况 - 员工培训和意识提升的效果评估 - 事故报告和应急预案的有效性评估4.2 检查结果•职业健康平安政策和目标得到有效传达和贯彻•风险评估和控制措施实施情况良好,但仍有改良的空间•员工培训和意识提升方面存在一定问题,建议加强培训和沟通•事故报告和应急预案需要进一步完善和改良5. 总结与建议本次内审检查记录对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系进行了全面的评估和记录。

最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)

最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门:最高管理层、职安、管代审核员:审核组长:审核准则: ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期:2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?√√公司于2019年3月依据Q:ISO9001:2015;E:ISO14001:2015;S:ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。

公司员工20人。

设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门,规定了各部门的岗位、职责和权限,通过会议,发放文件、培训等方式进行沟通,使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素,并且关注不断变化的内外部信息,通过内审、管理评审进行监视和评审。

管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可,执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约,公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求,提供了相关方的需求和期望清单:顾客的需求和期望:检测质量符合顾客要求;及时交付;价格合理。

2020年新版三体系内审检查表(全条款)

2020年新版三体系内审检查表(全条款)
—是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?
-是否确定这些过程的顺序和相互作用?
-是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?
—是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?
-是否分派这些过程的职责和权限?
—是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?
-是否对前述过程进行评价?
2、被任者是否被公开?
3、所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担职责?
6。1应对风险和机遇的措施
6.1。1在策划质量管理体系时,组织应考虑到4。1所描述的因素和4。2所提及的要求,并确定需要应对的风险和机遇,
6。1应对风险和机遇的措施
6。1。1总则
6。1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
Q:1、质量目标是否与方针保持一致?
2、质量目标是否可测量?
3、质量目标是否适用于公司?
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关?
5、是否对质量目标进行监视?
6、是否将质量与各相关方进行沟通?
7、目标是否适适时更新?
8、目标是否形成文件并保存?
E/S:1、是否建立ES目标,目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇?
2、应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性?
E/S:1、有哪些环境因素、危险源及重要环境因素、重大危险源?如何进行环境影响评价?环境因素及危险源信息是否及时更新?
2、是否存在能够施加影响的环境因素和危险源?
3、环境因素和危险源的确定过程如何控制?
-关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序?抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性;现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理?

三体系(全条款)内部审核

三体系(全条款)内部审核
7.5.3?
标识和可追溯性
是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护
1、组织里有哪些是顾客的财产?
2、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。?
3、已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。
7.5.5?产品的防护?
1、产品的贮存和保护?2、产品包装、防护标
志是否充分及适当
1.?现场查看包装现场和仓库装卸情况;?2.?现场查看仓库贮存场地、堆码高度、现场环境条件,巡检记录;?
2、顾客满意程度明显下降时,是否采取了改进措施
1、是否收集并分析了顾客满意程序的住处并将其作为评价质量管理体系业绩的依据之一?
2、有无收集和分析顾客满意程序信息的规定。这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法?
3、这些规定能否保证客观、公正和可信是否行到了执行?4、对顾客满意程序的分析结果对改进起到了哪些作用?分析中发现顾客满意程度明显下降时,是否采取纠正措施?5、纠正措施是否有效
4、查最终产品监视和测量的检测记录、分析报告单、监测台帐(3~4个)。
8.4?数据分析
4.5.1监视和测量?4.5.2合规性评价
4.5.1?
绩效测量和监视
1、有无对数据进行收集与分析的规定是否采用了统计技术?2、数据收集与分析的实施?
1、查公司目标指标统计分析情况?2、各类质量周期统计分析?3、供方供货业绩的统计分析?
1、供方的选择、评价、控制;?2、产品的验收。
1、查组织如何选择和评价供方评价的结果和跟踪措施是否予以记录供应商评定记录、合格供方目录、供应商定期评估报告、供方供货情况记录。?2、查3-5类主要材料的采购计划,合同或订单,查采购产品的验收记录;?3、供方档案,是否得到及时更新;

最新版三体系[全套]内审记录讲解学习

最新版三体系[全套]内审记录讲解学习

最新版三体系[全套]内审记录2017 年度内部审核计划R-53 №:01编制/日期:周N军2016.1.5审批/日期:李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO:仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢7仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢8仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢9仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢10仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢12仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢13仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢14仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢15仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢16仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢18仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢19仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢22仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢24被审核部门:销售部时间:2017-2-27 编号:R-55仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢25仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢26仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢28仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢29仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢30仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢31内审组长:周N军内审员:李R 林仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢35仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢36仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢37被审核部门:生产部时间:2017-2-27 编号:R-55仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢38仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢39精品资料内审组长:周N军内审员:李R林精品资料内审组长:周N军内审员:李R 林精品资料精品资料精品资料内审组长:周N军内审员:李R 林内审检查表被审核部门:生产部时间:2017-2-27 编号:R-55仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢44精品资料仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢45精品资料仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢46精品资料仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢48仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢49仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢50。

版三体系全套内审记录

版三体系全套内审记录
8
是否对管理体系进行了策划,内容●是否满足标准要求;●有无目标、指标管理方案;有否定期评审,必要时的修订记录。●
对体系文件策划结果评价证据;1)(符合标准要求的管理方案;(2)方案的评审、修订记录。(3)
Y Y
Y
序号
一体化管理体系过程
七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人
员;
八、会议结束。.
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
GB/T24001-2016 GB/T19001-2016、●按三个标准要求建立管GB/T28001-2011理体系;●管理体系的范围是否明确,删减理由是否充分,并符合规定要求;●过程是否已被识别并适当规定,职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持,过程是否有效;公司对外包过程是否进行了识别和●控制。
有一套完整的管理体系文件;(1)删减的过程及证明;)(2文件中对体系的过程和产品实现(3)过程(包括运作过程)的描述;手册中对涉及的过程运作的要求4)(和相关程序文件;依据的法律法规和相关要求;(5)纠正和预防措施的运作程序是否)(6有;对体系过程的监视和测量;7)(公司的外包过程在体系文件中是8)(否明确了管理。
■ISO9001:2015■ISO14001:2015;■OHSAS18001;■公司环境管理体系文件;■适用
的法律法规□顾客投诉。
审核日期
报告发布日期
核组审名单
组)组长:周N军(A M(B组)组员:陈新
日期
审核时间
审核部门
涉及条款
审核员
26
8:00-8:30

整理完全版三体系全部资料内审文本记录

整理完全版三体系全部资料内审文本记录
OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6
EMS:4.14,.24.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
B
行政部
OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.6
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 812).2
B
13:00-15:00
采购部
QMS5.3,5.2,7.4,8.4,9.1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 810.2
B
财务部
EMS 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
1、审核目的:a、重要性;b、为认证审核作准备;
2、审核范围:所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所
3、希望各部门大力配合,查出问题以便改正,确保一次性通过认证;
四、审核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序;
五、现场审核计划确认,澄清审核计划中不明确的内容;
六、强调审核原则及阐明一些重要问题;
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.10.2
B
16:00-17:00
审核组会议
27
8:00-12:00
生产部(车 间)
QM 53, 62, 7.13,7.1.4, 7.4 851,852,854, 855,856OHSMS:4.3.1 4.3
4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3

三体系审核记录模版

三体系审核记录模版

三体系审核记录模版
三体系审核记录模板主要包括以下几个方面:
审核计划:明确审核的目的、范围、审核人员、审核日期等。

审核检查表:详细列出审核项目、审核内容、审核方法、审核标准等,以便审核员进行逐项检查。

审核记录:对每个审核项目的检查结果进行详细记录,包括符合项、不符合项、改进建议等。

审核报告:根据审核记录编写审核报告,对审核结果进行总结,并提出改进建议和后续行动计划。

三体系审核记录模板示例:
审核项目:__________
审核日期:__________
审核人员:__________
审核内容及标准:
质量管理体系
产品质量控制流程是否完善?
质量目标是否明确?
质量记录是否齐全?
环境管理体系
是否有环境管理计划?
是否有环保设备及监测仪器?
是否有环境事故应急预案?
职业健康安全管理体系
安全管理制度是否健全?
安全培训是否定期开展?
安全检查及隐患整改是否到位?
检查结果及记录:
质量管理体系
产品质量控制流程基本完善,但需进一步优化。

质量目标明确,记录齐全。

环境管理体系
环境管理计划基本完善,需增加实际执行情况记录。

环保设备及监测仪器齐全且正常运行。

无环境事故应急预案。

职业健康安全管理体系
安全管理制度基本健全,但需进一步细化。

安全培训定期开展,记录齐全。

安全检查及隐患整改基本到位,但需加强日常巡查。

2020年新版三体系内审检查表(全条款)

2020年新版三体系内审检查表(全条款)
4.组织环境
4。1理解组织及其环境
4.组织环境
4。1理解组织及其所处的环境
4。组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
Q:1、组织是否有企业简介,并能充分反映公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?
Q:1、质量目标是否与方针保持一致?
2、质量目标是否可测量?
3、质量目标是否适用于公司?
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关?
5、是否对质量目标进行监视?
6、是否将质量与各相关方进行沟通?
7、目标是否适适时更新?
8、目标是否形成文件并保存?
E/S:1、是否建立ES目标,目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇?
6.1。3合规义务
6。1。3法律法规要求和其他要求的确定
E/S:1、与组织环境因素和危险源有关的合规义务有哪些?有无形成文件的信息?其他要求的适用性如何?
2、版本是否及时更新?
3、判断是否准确?现场验证其适用性。
4、关注法规的落实,员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息?
6.1。4措施的策划
2、在工作例会或管理评审会上,组织是否对组织内部和外部因素的相关信息进行监视、评价、和更新?组织有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?组织有无评审组织的相关文件?有无行业的、地方的新的法规要求?组织的内部外部环境状况如何?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?有无相关的会议纪要?
4.2理解相关方的需求和期望
2、组织QES管理体系范围是否形成文件,并得到保持?

最新版三体系全套内审记录65.docx

最新版三体系全套内审记录65.docx

QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态:分发号:编号:编制:审批:发布:浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司2017 年度内部审核计划R-53№:01审核验证质量环境管理体系是否符合,目是否得到有效实施、保持和改进。

的被审所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外)部门ISO9001: 2015 标准,审ISO14001:2015 标准核OHSAS18001: 2007 标准依体系文件,据相关法律法规审核现场抽样、查、问、核对方法审核暂定于 2017 年 2月下旬时间持续天2时间编制 / 日期:周 N军 2016.1.5审批/日期:李R林2016.1.5内审实施计划编号:R-54NO: 01审核目的检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性, 为迎接第三方认证注册审核准备 .审核范围体系所覆盖的所有产品和部门■ISO9001:2015■ ISO14001:2015;■ OHSAS18001;■公司环境管理体系文件;■适用审核依据的法律法规□顾客投诉。

审核日期2017.2.26-27报告发布日期2016.12.28审核组( A 组)组长:周 N 军名单( B 组)组员:陈 M 新日审核时间审核部门涉及条款审核员期8:00-8:30首次会议QMS:4.1,4.2, 4.3 ,5.1,5.2 5.3,6.2,9.2,9.3,,7.1.1,9.1.1 ,10.3管理层OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6B EMS:4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.18:30-12:0010.2 10.3OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6行政部 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4A EMS:4.26.2 6.1.2 6.1.3 6.1.47.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.18.210.2 10.326行政部13:00-16:00销售部16:00-17:00生产部(车间)8:00-12:00品质部27采购部13:00-15:00财务部15:00-16 : 0016:00-17:00编制 / 日期:陈 M 新2017.2.18继续上午工作QMS:5.3,5.2,7.4,8.2,8.5.3,9.1.2,9.1.3OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.110.2审核组会议QMS:5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,7.4,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.5,8.5.6OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2QMS:5.3,5.2,6.2,7.1.5,7.4,8.2.3 ,8.6,8.7,,9.1.3 ,10.1,10.2OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.210.2QMS:5.3,5.2,7.4, 8.4,9.1.3OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.110.2EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6资料整理、审核组会议末次会议批准/ 日期:周N军2017.2.18ABABBA内审会议签到表R-58内审实施时间2017- 2-26 至 2017-2-27会议地点会议室内审组长周 N 军内审员陈 M 新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李 R 林管理层总经理李 R 林管理层总经理陈 M 新行政部主任陈 M 新行政部主任方 S 珲生产部经理方 S 珲生产部经理冯 Q 奎品质部经理冯 Q 奎品质部经理罗 A 灵采购部经理罗 A 灵采购部经理刘 Q 芸财务部经理刘 Q 芸财务部经理童 H 艳销售部经理童 H 艳销售部经理周 N 军管理层管理者代表周 N 军管理层管理者代表会议记录R-11A/0NO:会议时间2017年2月26会议地点会议室主持人周N军记录人陈M新会议内容:内审首次会议会议记录:一、会议开始:1、参加会议人员签到;2、审核组长周 N 军宣布会议开始;二、人员介绍:1、审核组长周 N 军介绍审核组成员及审核组成员分工;三、总经理讲话:1、审核目的: a、重要性; b、为认证审核作准备;2、审核范围:所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合,查出问题以便改正,确保一次性通过认证;四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序;五、现场审核计划确认,澄清审核计划中不明确的内容;六、强调审核原则及阐明一些重要问题;七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员;八、会议结束。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
继续上午工作
审核员
B A A
13:00-16:00
QMS:5.3,5.2,7.4,8.2,8.5.3,9.1.2,9.1.3
销售部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
B
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
16:00-17:00
审核组会议
生产部(车 QMS:5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,7.4,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.5,8.5.6
(3) 文件中对体系的过程和产品实现
Y
● 管理体系的围是否明确,删减理 过程(包括运作过程)的描述;
由是否充分,并符合规定要求;
(4) 手册中对涉及的过程运作的要求
Y
● 过程是否已被识别并适当规定,职 责
和相关程序文件;
是否已被分配、程序是否得到实施和保 (5) 依据的法律法规和相关要求;
A
15:00-16:00 16:00-17:00 编制/日期: M 新
2017.2.18
资料整理、审核组会议 末次会议 批准/日期: 周 N 军 2017.2.18
...
.
..
..
审会议签到表
R-58 内审实施时间
2017- 2-26 至 2017-2-27
会议地点
会议室
内审组长
周N军
内审员
陈 M新

审 核 依 据
ISO9001:2015 标准, ISO14001:2015 标准 OHSAS18001:2007 标准 体系文件, 相关法律法规

核 方
现场抽样、查、问、核对


核 时
暂定于 2017 年 2 月下旬


续 时
2天

编制/ 日期:周 N 军 2016.1.5
审批/ 日期: R 林 2016.1.5
三、总经理讲话: 1、审核目的:a、重要性;b、为认证审核作准备;
2、审核围:所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所 3、希望各部门大力配合,查出问题以便改正,确保一次性通过认证;
四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序; 五、现场审核计划确认,澄清审核计划中不明确的容; 六、强调审核原则及阐明一些重要问题; 七、确定审核组部会议和本项部审核未次会议时间、地点及应到会人 员; 八、会议结束。
...
.
..
..
编号:R-54
审核目的
审实施计划
NO:01
检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.
审核围
体系所覆盖的所有产品和部门
审核依据
■ISO9001:2015 ■ISO14001:2015;■OHSAS18001;■公司环境管理体系文件;■适用 的法律法规 □顾客投诉。
首次会议参加人员签到
末次会议参加人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
李R林
管理层
总经理
李R林
管理层
总经理
陈 M新
行政部
主任
陈 M新
行政部
主任
方S珲
生产部
经理
方S珲
生产部
经理
冯Q奎
品质部
经理
冯Q奎
品质部
经理
罗A灵
采购部
经理
罗A灵
采购部
经理
刘Q芸
财务部
经理
刘Q芸
财务部
经理
童H艳
销售部
经理
童H艳
销售部
经理
周N军
审核日期
2017.2.26-27
报告发布日期
2016.12.28
审核组 名单

审核时间

8:00-8:30
8:30-12:00
26
(A 组)组长:周 N 军 (B 组)组员: M 新
审核部门
涉及条款
管理层 行政部 行政部
首次会议
QMS:4.1,4.2, 4.3,5.1,5.2 5.3,6.2,9.2,9.3,,7.1.1,9.1.1 ,10.3 OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6 EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 EMS: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2 10.2 10.3
管理层
管理者代表
周N军
管理层
管理者代表
.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.
.
..
..
R-11 会议时间
会议记录
A/0
2017 年 2 月 26
会议地点
主持人
周N军
记录人
会议容:审首次会议 会议记录:
NO: 会议室 M新
一、会议开始: 1、参加会议人员签到;2、审核组长周 N 军宣布会议开始;
二、人员介绍: 1、审核组长周 N 军介绍审核组成员及审核组成员分工;
间)
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
A
8:00-12:00
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
QMS:5.3,5.2,6.2,7.1.5,7.4,8.2.3 ,8.6,8.7,,9.1.3,10.1,10.2
品质部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
B
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
27
QMS:5.3,5.2,7.4, 8.4,9.1.3
采购部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
B
13:00-15:00
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
财务部
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6
..
..
QMS/ EMS/ OHSMS
审报告
受控状态: 分 发号: 编 号: 编 制: 审 批: 发 布:
XXXXXXXXXX 制造
...
.
..
..
2017 年度部审核计划
R-53
№: 01
审 核 验证质量环境管理体系是否符合, 目 是否得到有效实施、保持和改进。 的

审 部
所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外)
...
.
..
..

一体化管理体系过程
号 QMS
EMS
OMS
4.2
1 4.4
4.1
4.3
审核要点
提供的实施证据
Y/N
●按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 (1) 有一套完整的管理体系文件;
Y
GB/T28001-2011 三个标准要求建立管 (2) 删减的过程及证明;
Y
理体系;
相关文档
最新文档