业务招待登记表

合集下载

《业务招待费管理规定》

《业务招待费管理规定》

《业务招待费管理规定》文件编号:yljt/gd/cw//xx版号:[b/0]编制:财务管理部审核:张占强复审:赵成霞审批:潘刚日期:xx年12月31日1.目的为进一步完善财务制度,加强各单位业务招待费管理,制止奢侈浪费行为,保证业务招待费的合理有效使用,特制定本规定,请遵照执行。

2.适用范围适用于集团总部各职能部门、各事业部、分子公司业务招待费的管控。

3.职责3.1财务管理部3.1.1负责业务招待费相关规定的制定和解释。

3.1.2负责按制度规定对业务招待费报销业务进行审核和把关。

3.2集团各职能部门严格按业务招待费规定中的各项要求执行,规范实际业务操作。

3.3各事业部、分子公司严格执行本规定中对业务招待费的管理规定,以本规定为指导完善本单位业务招待费的相关规定、审批流程及权限。

4.管理内容4.1业务招待费的内容及管控原则4.1.1招待费的内容包括在客情活动中赠送公司产品、对外接待耗用产品以及购买礼品、用餐、住宿、娱乐及其他客情活动等。

4.1.2在日常经营活动中对必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批、事后监督”的管理方式。

4.1.3集团总部各部(室、中心)、各事业部、各分子公司年度内发生的业务招待费不得超出年初下达的预算指标,如发生重大公关、客情活动等特殊原因确需追加相关费用的,实行一事一批。

4.2业务招待费的审批4.2.1集团公司各部门发生的业务招待费用,在预算范围内的,由部门负责人审批。

超出预算范围的业务招待费用,以及发生重大公关、客情活动的,必须按照《伊利集团审批权限》中有关费用预算追加的流程进行审批。

4.2.2各事业部、分子公司可根据实际情况设定业务招待费审批流程及权限。

审批权限的设定应体现监督机制,本级发生的业务招待费用均由上一级领导负责审批并监督。

4.3赠送公司产品的业务招待费列支规定4.3.1业务招待活动以及节日需赠送公司产品的,应以集团公司统一印制的产品券作为提货控制、费用结算的唯一有效票据,除此之外的其他任何单据均无权发出产品或报销费用。

招待费请示单

招待费请示单
招 待 费 请 示单
年 月 日
姓名
部门
职务
招待时间: 年 月 日
招待对象:
本公就餐+娱乐
预计消费金额:大写¥
招待理由:
经办人: 部门经理: 总经理: 董事长:
注:1、此表需附客户登记表和业务招待费请示单。
2、招待对象包含招待人员姓名、职位、联系电话等信息。
招 待 费 请 示 单
年 月 日
姓名
部门
职务
招待时间: 年 月 日
招待对象:
本公司参与人员:
公司名称:
消费形式: □ 就 餐 □ 娱 乐 □ 就餐+娱乐
预计消费金额:大写 ¥
招待理由:
经办人: 部门经理: 总经理: 董事长:
注:1、此表需附客户登记表和业务招待费请示单。
2、招待对象包含招待人员姓名、职位、联系电话等信息。

招待所登记制度模板

招待所登记制度模板

招待所登记制度模板第一章总则第一条目的和依据为规范招待所的管理和服务,保障住宿客人的权益,制定本登记制度。

本制度的依据是《招待所管理条例》和相关法律法规。

第二条适用范围本登记制度适用于所有招待所的住宿客人。

第二章登记规定第三条住宿登记的义务招待所义务登记客人的姓名、住址、身份证件或其他有效身份证件信息,并签署登记表。

在临时客人的情况下,需提供有效证件的复印件。

第四条登记内容登记内容应包括客人的姓名、性别、年龄、国籍、住址、身份证件或其他有效身份证件号码、联系方式等基本信息。

同时,还应记录客人的到达时间和离店时间。

第三章登记程序第五条登记流程1. 客人到达招待所后,前台工作人员应引导客人填写登记表。

2. 前台工作人员核对客人填写的信息是否准确完整。

3. 如客人提供了有效身份证件的复印件,前台工作人员应核对身份证件的真实性并留存复印件。

4. 登记完毕后,前台工作人员应交代住宿规定和招待所的服务设施。

5. 如客人要求保密,前台工作人员应妥善保管客人的个人信息。

第四章信息保护第六条客人信息保护1. 招待所应加强对客人个人信息的保护,未经客人允许,不得擅自泄露客人的信息。

2. 前台工作人员应妥善保管客人的登记表和相关身份证件复印件,防止信息外泄。

3. 招待所应建立客人信息保密制度,确保客人个人信息的安全性和保密性。

第七条信息利用招待所在办理客人住宿登记过程中,只能利用客人的信息办理相关住宿事务,未经客人同意,不得将客人信息用于其他用途。

第五章突发事件处置第八条紧急情况登记在突发事件或紧急情况下,招待所应按照相关规定,登记客人的紧急联系人信息,以备紧急联系和协助。

第九条突发事件处置在突发事件发生时,招待所应按照规定及时组织人员进行处理,并报告上级主管部门。

第六章法律责任第十条违规处理对于未按规定办理客人住宿登记的,招待所应予以纠正并对相关人员进行相应处理。

第十一条法律追究对于故意泄露客人信息、未经客人同意擅自利用客人信息,招待所将承担相应的法律责任,并依法追究相关责任人的法律责任。

公司招待费管理制度及各项表格

公司招待费管理制度及各项表格

公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用,提高公司经营管理水平,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。

第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则,确保招待费用的合理使用。

第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围:(一)业务招待费:指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。

(二)会议招待费:指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。

(三)其他招待费:指因公司其他业务需要所发生的招待费用。

第五条招待费标准:(一)业务招待费:1. 国内接待:根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

2. 国际接待:根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

(二)会议招待费:1. 会议场地租赁费用:根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。

2. 会议餐饮费用:根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。

3. 会议住宿费用:根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。

(三)其他招待费:根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。

第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时,应填写《招待费申请单》,并附上相关证明材料。

第七条招待费申请单应包括以下内容:(一)申请部门和申请人。

(二)接待对象、接待目的。

(三)接待时间、地点、规模。

(四)预计费用和费用明细。

(五)其他相关说明。

第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批,超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。

第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料:(一)招待费申请单。

(二)接待费用明细单。

(三)发票、收据等财务凭证。

(四)其他相关证明材料。

第十条招待费报销应由财务部门审核,审核内容包括:(一)招待费申请单是否经过审批。

(二)接待费用明细单是否与申请单相符。

(三)发票、收据等财务凭证是否真实、合法。

(四)其他相关证明材料是否齐全。

业务招待费用申请表_4

业务招待费用申请表_4
总经理意见
备注: 1.此表需逐级申批后方可执行。
2、招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销。
业务招待费用申请表
申请日期:
申请人
招待时间
招待地点
招待
事由
招待对象
招待人数Βιβλιοθήκη 陪同人员预计招待费用部门负责人意见
总经理意见
备注: 1.此表需逐级申批后方可执行。
2、招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销。
业务招待费用申请表
申请日期:
申请人
招待时间
招待地点
招待
事由
招待对象
招待人数
陪同人员
预计招待费用
部门负责人意见

业务招待申请审批表

业务招待申请审批表

公司
业务招待费申请审批表
日期 城市/地点 参加人数 对方客户 (早/中/晚餐)

表格6
金额(元)
金额合计 总经理审批
财务审核 部位负责人
-
申请人
1、凡因公发生业务招待费均需填写此表,并经相应审批流程。 填表说明: 2、金额合计栏必须填写,若行数不够请在规定行上下进行添加。 3、此表格未经审批同意之前,不能进行招待活动。 4、在特殊情况下,宴请人未能取得审批,可以先取得口头批准或者邮件批准后可以进行招待,但是宴请后必须第二天及 时补上审批流程。 5、招待金额上限请参考《报销限额标准表》

业务招待费管理细则(2篇)

业务招待费管理细则(2篇)

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费;公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员,不接待”,“可参与可不参与接待人员,不参与”,“可发生可不发生费用,不发生”,本着“态度热情,费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐,原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准,凭书面审批单就餐,公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费,严禁超支。

④严格控制陪同人数,实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客,一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水,领用前必须经过相关领导书面批准,凭书面单据领用,综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水,请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准,凭书面审批单领用或采购,综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算,同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则(二)一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意,并报请总经理批准后,填写“业务招待申请登记表”,由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的,需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字,注明来客单位、事由、人数及招待费金额。

如因时间紧迫未事先填写申请登记表的,要在接待结束后____日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记,并按程序签批,签批后由集团工作部登记备案。

招待费用申请表_3

招待费用申请表_3
业务招待费申请表
申请部门:申请时间: 年 月 日
招待对象
单位
姓名
人数
招待事由
招待地点
招待时间
预计金额
招待方式
申请人
陪同人数财务部源自总经理董事长备注::1、此表需申批后方可执行;实际招待费用不得超过申请金额。
2、招待费的报销必须附此表和实际费用发票,否则财务部不予报销。
……………………………………………………………………………………………………………………
业务招待费申请表
申请部门:申请时间: 年 月 日
招待对象
单位
姓名
人数
招待事由
招待地点
招待时间
预计金额
招待方式
申请人
陪同人数
财务部
总经理
董事长
备注::1、此表需申批后方可执行;实际招待费用不得超过申请金额。
2、招待费的报销必须附此表和实际费用发票,否则财务部不予报销。

业务登记表

业务登记表
柒视堂企划2012年业务登记表
客 客户名称: 客户名称: 项目名称: 项目名称: 服 □设 计 □导视标牌 合 接单日期 合同号/日期 合同号/ 增加金额及说明 要求完工时间 合同金额 户 资 料 联系人: 联系人:
项目地点: 项目地点: 务 类 别 □印刷/喷绘 印刷/
□风貌改造 同 情 况
□其他
实际工期 预付款 减少金额及说明 成 本 及 报 价 质保金到期日
差旅费 材 料
住 雕 印
宿 刻 刷
业务招待 丝 喷 印 绘
其他业务费 钣 金
吸塑、 吸塑、灯箱 辅 料
成品采购 误餐费用 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用 小 利 税 报 计 润 收 价 其 业务提成 备 他 设计提成 注

业务招待费管理细则(4篇)

业务招待费管理细则(4篇)

业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则,旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理,以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则。

下面是公司业务招待费管理细则。

公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。

一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可参与可不参与接待人员,不参与”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。

1.1要体现。

该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节。

1.2要做到。

热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费。

1.3通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2、业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;领导所需招待的客人。

业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。

招待费。

是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

业务费。

一律由董事长、总经理控制,其他部门和个人一律不得安排业务费。

招待费。

对于招待,副总经理审批单次预算____元(含酒水,下同)以内限额的招待费,总经理审批单次____元以内限额的招待费,单次____元以上标准报董事长同意后执行。

4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用,按照公司《差旅费报销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待:1.1在食堂招待客人就餐,或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等,实行《公司内部招待就餐审批单》制度,由经办人履行报批程序,综合部办公室确定就餐标准,公司领导签批后安排。

1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐,目前新办公楼未建好,可视情安排在一般排档就餐。

公务费用报销全系列表格(万能)

公务费用报销全系列表格(万能)

业务招待及工作餐费报销登记表
姓名: 日 期 时 间
(上/下午)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据:
部门:总经办

报销日期:2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人


0
注:1、公务餐费标准:总监经以上(含总监)人员50元/天(早餐10元、午餐20元、晚餐20元),总监经以下人员35元/天(早餐5元、午餐15元、晚餐15元)。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录,禁止合并填列,属招待业务性质(非标准内工作餐费)的,需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销,所有餐费报销均需详细说明原因,附合法发票。

一般中小型公司办公常用表格大全-36个

一般中小型公司办公常用表格大全-36个

公司签呈1公司发文单标题:发文字[ ]第号年月日附件:主送:抄报:抄送:抄发:打字:校对:缮印:监印:主题词:2公司会议纪要3公司用印申请单编号:年月日注:本单由办公室管理。

4公司发文登记处理簿公司对外邮件发文登记薄6公司用印登记表公司督办单(存根)编号:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公司督办单编号:8公司授权书9函件、报刊签收薄书将函件报刊发送由接收部门指定人员签收后,办公室留存。

10公司文件传阅单拟办:签字:日期:批示:签字:日期:处理结果:签字:日期:说明:承办单位自收文之日起(不含)三天之内将此单处理结果填毕送达办公室。

11公司报刊订阅登记表年月日批准人:经办人:12公司档案保存年限表13公司整改通知单14会议通知会议名称:开会日期及时间:开会地点:会议类别:会议议题会议议程:与会人员:与会者应备资料:召集部门:主持人:通知发送部门及日期:望与会人员做好准备,届时参加,谢谢合作!------------------------------------------------------------------------------通知回执会议通知已收到,我能(不能)准时参加。

谢谢!部门,签名:年月日16公司公共活动场所使用申请单年月日注:本单由办公室管理,申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具,用后填写器具、设备设施检查情况后交办公室。

17公司大事记编号:类别:年度:记录人:公司来宾参观接待计划表19公司来宾参观意见及建议薄20公司文件复印、打印、传真申请单年月日21公司提案单编号:年月日22公司合理化建议案评审表2324部门(分公司):您年月日所提《》建议已被采纳,被评为等级,并做为奖励事项已通知人事部。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档