新产品试制过程中的控制流程
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序篇一:新产品试制控制程序tb1. 目的对新产品试制投资过程进行管控控制,以保证新产品质量通则满足新规定要求。
2 范围本程序适用于新产品试制过程的控制。
3 职责3.1 技术部负责组织新产品试制研制成功控制的归口管理,负责新产品试制代为的具体实施,制订试制过程中各种问题的解决措施及具体实施。
3.2技术部负责群众组织工艺评审、试制前将要状态检查、首件鉴定、产品质量评审。
3.3质量部负责新产品试制监督检查和协调,协助完成试制过程中所需的试验、检验、监控和测量。
3.4 部负责新产品试制前准备状态自查,新产品制定试制工艺过程的实施。
4 控制程序4.1工艺评审4.1.1一般要求工艺是各种生产要素进行组合的和方法。
任何一个设计要最终形成产品工艺是关键。
因此,在新市场营销和开发的适当阶段要组织组织工作工艺评审,以评价工艺符合明确要求设计要求的程度,从而及时发现和消除工艺文件的缺陷,保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检查性。
工艺评审会评审由技术部负责组织实施。
工艺评审主要包括的主要内容一般和:a) 工艺文件的评审;b) 关键件、重要件、关键工序的工艺规程的评审;c) 特殊工艺及特殊过程文件的评审;d) 采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的评审。
4.1.2评审的准备和实施a) 技术部按要求提供服务评审文件和图表资料;b) 工艺评审组成员须要包括技术部技术部、质量部、生产部等;c) 工艺评审可依据产品的复杂程度和重要性会议评审和会签评审两种形式;d) 评审中提出的风险问题,由技术部分析处理,制定进一步改进和完善措施,质量部情况负责跟踪验证措施的开始实施情况;e) 评审由技术部填写评审记录,并保持。
f) 新产品试制过程的工艺文件进行评审后,方可转入下阶段指导生产。
g) 新产品工艺参数如有重大变化,应以会议评审的形式开展评审,对通过了评审的工艺文件仍需履行审批手续手续。
4.2 试制前准备状态检查在新产品制造前技术部负责组织对试制前准备状态进行检查,并形成《试制和生产充分准备准备状态检查表》。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的和范围为加强军工新产品试制过程的控制,规范工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审相关程序,确保新产品试制过程质量受控,特制定本控制程序。
本程序适用于军工科研新产品试制和产品设计定型前小批量试生产阶段的过程控制。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。
凡注日期或版次的引用文件,其后的任何修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。
凡未注日期或版次的引用文件,其最新版本适用于本程序。
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB907A-2006产品质量评审GJB908A-2008首件鉴定GJB1269A-2000工艺评审GJB1405A-2006装备质量管理术语GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求GJB1710A-2004试制和生产准备状态检查Q∕G0JZG1107-2013不合格品控制程序Q∕G0JZG0703-2013技术文件管理规定3术语和定义GB/T19000-2008>GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本程序。
4职责分配1.1.1评审1.1.211总工程师或主管副总工程师组织工艺评审会议。
1.1.3技术中心综合管理部负责对工艺评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.4技术中心硬件所负责提交工艺评审申请、工艺设计文件和其它相关资料,负责组织工艺评审,对工艺评审遗留问题的整改归零。
1.1.5技术中心硬件所负责组织新技术、新器件的公司级评审,质量管理部负责对新技术、新器件的公司级评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.6生产部、质量管理部等单位参与工艺评审。
2.2试制前准备状态检查4.2.1技术中心综合管理部组织各相关部门对科研新产品试制准备状态进行检查,并对存在的问题组织制定纠正措施并进行跟踪。
4.2.2技术中心、质量管理部、采购部、生产部等单位参与检查工作,并对各自所负责的职能的内容进行检查,对发现的问题采取纠正措施并进行闭环处理。
新产品试制流程管理办法
新产品试制流程管理办法一、前期准备阶段1.定义产品需求:明确新产品的市场定位、功能要求、技术指标等,确保产品开发的方向和目标明确。
2.项目策划:编制项目计划书,明确新产品试制的时间节点、资源需求等,以确保试制过程的顺利进行。
3.资源配置:进行人员和物资的合理配置,确定试制团队的成员和职责,为试制过程提供充足的资源支持。
4.风险评估:对试制过程中可能出现的风险进行评估,制定相应的风险应对策略,确保试制过程的稳定和可控性。
二、产品设计阶段1.概念设计:通过市场调研、竞品分析等手段,确定产品的基本外观、功能布局等设计要素。
2.详细设计:根据概念设计结果,进行产品的详细设计,包括结构设计、电路设计、软件设计等。
3.样机制作:基于详细设计结果,制作初步样机,进行功能测试和外观验收,评估样机的合格性和用户体验。
4.设计验证:对样机进行多方位的测试和验证,包括性能测试、稳定性测试等,验证产品设计的可行性和可靠性。
三、试制生产阶段1.试制准备:确认产品设计的最终结果,准备试制所需的物料和工艺流程,确保试制环境的良好条件。
2.试制组织:指定试制团队成员的职责和任务,确保各项工作的协调和合理分工。
3.试制工艺:按照工艺流程进行产品组装、调试、测试等工作,确保产品在试制阶段的合格率和稳定性。
4.试制跟踪:跟踪试制过程中的各项指标,包括产出率、故障率、工时等,及时调整和改进试制过程。
四、试制评估阶段1.试制结果评估:对试制完成的产品进行全面评估,包括性能评估、质量评估、成本评估等,判断试制的效果和价值。
2.试制经验总结:总结试制过程中的经验和教训,归纳并提炼出成功的试制方法和技巧,以便后续的产品开发和试制过程参考。
3.报告撰写:编写试制报告,详细记录试制过程中的各项指标和结果,为产品开发提供参考和决策的依据。
五、试制后续处理阶段1.试制优化:根据试制评估结果,对产品进行优化和改进,提高产品的性能、质量和成本效益。
2.市场推广:根据试制结果和评估报告,制定产品的市场推广策略,进行产品的市场推广和销售。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1 目的对新产品的设计转化为可使用的产品加以控制,以保证试制出来的产品的质量特性符合设计和开发的要求。
2 使用范围本程序适用于军品和复杂、大型民品的试制工作。
3 职责3.1 技术副总对新产品试制过程中进行的工艺评审、试制前准备状态检验、首件鉴定和产品质量评审全面负责。
3.2科研所职责3.2.1科研所负责编制工艺总方案及工艺文件,组织实施工艺评审;对产品试制过程的制造质量进行控制。
3.3 生计科职责3.3.1生计科负责制定、下达新产品试制计划,组织各有关厂进行新产品试制,协调试制中出现的问题,及时对试制进展情况进行检查。
3.3.2在试制开始前,负责组织有关部门进行准备状态的检查。
3.4计检科负责试制过程的监视测量,适用时进行首件鉴定,组织产品质量评审。
3.5 各厂依据工艺文件组织生产;对零部件加工质量、产品的装配质量负责。
3.6 供应科负责新产品试制所用的原材物料及外购(外协)件的采购并保证质量。
4 工作程序4.1 工艺评审4.1.1 科研所在设计和开发的适当阶段进行工艺评审。
工艺评审的重点对象是工艺总方案、工艺说明书等指令性工艺文件、关键件、重要件、关键工序的工艺规程和特殊过程的工艺文件。
4.1.2工艺评审的类型主要有:工艺总方案的评审,工艺说明书的评审,关键件、重要件、关键工序的工艺文件评审,特殊过程工艺文件的评审,采用新工艺、新技术、新材料、新设备的评审。
4.1.3评审内容4.1.3.1 工艺总方案评审a.对产品的特点、结构、特性要求的工艺分析说明;b.满足产品设计要求和保证制造质量的分析;c.对产品制造分工路线的说明;d.工艺薄弱环节及技术措施计划e.对工艺装备、试验和检验设备、以及产品数控加工和检测计算机软件的选择、鉴定原则和方案;f.材料消耗定额的确定及控制原则;g.制造过程中产品技术状态的控制要求;h.产品研制的工艺准备周期和网络计划,以及实施过程的费用预算和分配原则;i.对工艺总方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和制造能力的评价;j.工艺标准化程度的说明;k.工艺总方案的动态管理情况。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1【目的】对新产品试制过程进行控制,确保新产品试制的各个环节都在受控状态下进行,保证试制出来的产品质量特性符合设计和开发要求。
2【范围】本程序适用于本公司新产品试制的控制。
3【职责】3.1研发中心项目组负责新产品的设计和开发,编制新产品开发计划和研制网络计划,按程序组织技术评审和定型工作。
3.2工艺标准化办负责试制过程中进行首件鉴定,并负责组织工艺评审。
工艺标准化办负责工艺审查、工艺设计和标准化审查工作,负责处理车间生产制造过程中发生的与产品设计相关的工艺问题。
3.3质量部参与新产品试制各阶段的评审,负责试制过程新产品的监视和测量,同时对试制过程中发现的问题及时反馈至相关部门,参与新供方的考察及评定工作。
3.4中心试验站负责新产品的试验工作和试验过程中问题的及时反馈,做好试验记录。
3.5采购部负责新产品试制所用的原材料、元器件的采购工作,编制新产品合格供方名录,组织技术、质量、工艺相关人员对新增加供方的考察及评定工作。
3.6制造部负责新产品的试制生产工作。
负责试制阶段的生产组织及计划进程的控制,并负责把试制生产过程中发现的设计、工艺、物料等问题传递至相关部门。
3.7财务部负责新产品的成本核算工作。
4【程序】本程序所指的新产品是指新研制的产品,或结构、原理等有较大变化的已定型产品。
4.1新产品试制前准备阶段4.1.1项目组按计划规定时间完成新产品设计开发任务书、研制网络计划及新产品的设计文件,包括产品图样、制造与验收规范(技术条件)、试验大纲等技术文件。
4.1.2工艺标准化办按计划规定编制重要工序及关键工序工艺路线、工艺卡片、工时定额等工艺文件,并按计划规定时间组织相关人员进行工艺评审。
试制前,工艺标准化办应编制工艺方案,并组织有关部门对其进行评审,对工艺设计的正确性、经济性、合理性、可行性与先进性进行分析和评审,评价工艺是否能够确保生产出满足设计要求的产品。
4.1.3工艺标准化办办负责识别新产品试制过程中的新工艺、新材料及所需的新设备(含生产和检测设备),并传递至制造部试制小组和质量部。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1范围本程序适用于本公司产品试制控制。
2引用文件在下面所引用的文件中,对引用的标准和文件没有写出版本号,使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义首件鉴定:对试生产的第一件产品进行全面的过程和成品检查,以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。
4职责4.1研发部经理负责本程序组织实施和归口管理,并负责。
4.2研发部组织提供新产品试制用产品图样及其采购文件资料、检验试验规范等设计文件资料。
4.3研发部组织提供试制用工艺文件资料和组织工艺评审。
4.4研发部会同生产部负责新产品试制工作,并组织新产品试制前准备状态检查。
4.5品管部组织新产品试制过程中的检验试验和验证。
4.6研发部组织产品质量评审。
4.7研发部组织设计定型准备。
4.8研发部经理负责参与试制过程的工艺、质量评审。
4.9采购部负责组织采购品、外协件的提供与控制。
4.10生产部负责参与试制过程的工艺、质量评审。
5流程图无。
6管理内容6.1新产品试制过程本公司新产品试制过程一般为:建立新产品试制小组→接受设计输出→分析设计文件→编制和实施试制计划→验证试制结果→试制完成及总结。
6.2建立新产品试制小组新产品试制小组的建立由研发部经理组织成立,并明确各成员应负职责,经总工程师批准后实施。
6.3接受设计输出接受设计输出即由负责新产品试制的人员接受,由设计人员提供如下设计技术文件:a)经按规定审签有效的图样和技术文件。
b)新产品试制工艺文件、《关键件(特性)、重要性(特性)项目明细表》和必要的关键工序的工艺装备设计图样交中试组安排制作(需要时),以确保试制产品质量。
6.4分析设计文件生产部要充分分析研究图样和设计文件、工艺文件,对工艺的可行性要心中有数,对图样中有不清楚的地方应与设计人员沟通。
6.5编制试制计划a)根据公司要求合理安排试制过程和阶段时间进度以确保按期完成。
军工产品新产品试制控制程序
文件制修订记录1.0目的确保将设计输出转化为可以生产和使用的产品,并确保试制产品的质量特性符合设计和开发要求。
2.0范围适用于研究院军工产品的新产品试制工作。
3.0职责3.1质量办负责新产品试制各阶段评审、验证和确认的组织工作。
3.2项目负责人按要求完成各阶段的工作,对所承担的试制项目负责。
4.0程序4.1军工产品在完成设计与工艺准备后,生产定型前应进行试制,该过程称新产品试制。
该过程通常开始于工程研制阶段,终止于生产定型阶段。
新产品试制过程除执行《生产和服务提供过程控制程序》外,还应执行本程序要求。
4.2试制过程流程图4.3按设计开发策划的安排,完成规定的评审、验证和确认工作,执行《设计和开发控制程序》的规定。
4.4工艺设计完成后,按设计开发策划的安排,根据产品具体要求及GJB1269的要求进行分级、分阶段的工艺评审,执行《工艺评审控制程序》,以确保工艺的正确性、合理性、可生产性和可检验性。
4.5新产品的试制要严格控制技术状态的更改,对重要的设计更改,应进行系统分析和验证,严格履行审批手续,按《设计和开发控制程序》和《技术图样与文件管理程序》有关设计更改的要求执行,并保留相应记录。
4.6在新产品试制前,项目负责人组织相关岗位人员按GJB1710进行准备状态检查,检查的主要内容包括:A)设计图样、工艺规程和技术文件的完整性和有效性等;B)试制计划、试制要求是否符合任务书、合同要求;C)生产设施、检验设备及环境是否满足技术文件要求,状态是否明确;D)人员职责是否明确,关键岗位人员是否具备相应资格等;E)采购、外包产品是否满足控制要求,是否经验证合格;F)是否制定了满足要求的质量控制程序、方法、要求和措施。
以上检查内容应满足该产品试制需求,并填写《试制前准备状态检查表》。
4.7新试制的产品应根据产品具体要求及GJB908的要求进行首件鉴定,按《首件鉴定控制程序》进行。
4.8在产品试制完成后产品具体要求及GJB907的要求进行产品质量评审,按《产品质量评审控制程序》执行。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的规定了产品试制在制造过程中的过程质量控制的职责、控制要求、内容和程序、报告和记录。
其目的是通过对试制和试制过程的控制,以保证试制产品的质量。
2 适用范围适用于本企业新产品的试制。
注:设计定型前各种试制用样机试制和老产品改进部份的试制或简单新产品试制,在保证试制要求的前提下,本文件内容经主管厂领导批准后可以剪裁。
3 职责3.1 设计定型前样机试制由设计部门归口管理。
3.2 设计定型后小批试生产及生产定型(或转厂鉴定)试制,由工艺部门归口管理。
3.3 各有关部门按自已承担的质量职能,对试制进行质量控制。
4 程序4.1 控制要求4.1.1 试制过程必须按设计图样和技术条件进行,确保文文相符、文实相符。
4.1.2 不同阶段的产品试制必须分别进行,前一阶段的试制和试验未完成前,或遗留问题未得到妥善处理前,不得进行下阶段的试制。
4.1.3 必须有经批准的试制计划。
设计定型前样机试制由企业主管领导批准;小批量生产及生产定型的试制,在征得顾客代表同意后,由企业主管领导批准。
4.1.4 试制前应编制试制大纲:设计定型前由设计部门编制,设计定型后由工艺部门编制。
4.1.5 试制生产由生产管理部门负责组织和协调,确保试制按质、按量、按进度完成。
4.1.6 承担试制工作的车间和部门,应严格按照本条件和有关规定进行质量控制,不得以任何借口降低试制产品质量。
4.2 试制大纲内容4.2.1 试制的目的和依据。
4.2.2 试制合同或计划中有关试制批量、质量和状态的具体要求。
4.2.3 试制工艺准备的要求:简要工艺流程;毛坯图;工艺装备图;关键、重要件工艺方案;关键、重要工装的评审及在试制程序中的位置等。
4.2.4 试制生产准备的要求;所需材料、毛坯、外协件的数量、进度及验证方法;新增设备或设备改造的项目名称和进度要求;检测设备的配置;工艺试验、工艺攻关项目的进度要求及负责部门和人员;特殊工序需培训的人员要求等。
新产品开发试制控制程序(含流程图)
新产品开发试制程序
1. 目的
制定明确的管理程序及步骤,用以管理客户需求的产品设计和开发,按公司质量方针拟定的新产品设计和开发的全过程控制,以确保满足客户要求。
2. 适用范围
适用于客户委托本公司设计和开发的产品,包括产品及制造过程的开发和设计。
3. 职责与权限
3.1 技术部归口执行本程序,负责AQPT小组成员的组建、职责及任务分工、项目时间进度
4. 定义
先期质量规划小组(AQPT):由产品工程经理指定的公司内部从事准备新产品或设计更改生产的跨功能组织。
5. 工作程序
5.1.组成先期质量规划小组(AQPT)
5.1.1.在项目确立后,技术部经理指定AQPT成员及成员职责,并填写【先期质量规划小组成员表】,小组成员可包括设计,制造,工程,质量,生产,客户代表及其它相关人员。
见下表:。
军品新产品试制控制程序
文件制修订记录1、目的编制本程序的目的是明确新产品试制的控制要求和控制方法,使新产品试制过程中影响产品质量的各个环节得到有效控制,确保产品符合规定要求。
2、适用范围本程序适用于新产品试制生产过程的质量控制。
3、职责3.1 办公室负责参加新产品试制相关员工的培训和考核。
3.2 生产技术部负责新产品试制的加工和加工过程的控制,参加新产品试制生产设备的日常保养、维修和保管。
3.3 生产技术部技术人员负责新产品试制工艺文件的编制。
3.4质量部负责新产品试制过程的质量检验。
4、总则4.1 人员控制要求参加新产品试制的操作人员、检验人员、工艺人员必须达到:——技术水平、能力、和工作经历满足工艺要求;——按新产品的技术标准、作业指导书和操作规程进行操作,做好相应的质量记录;——熟知新产品试制的相关要求,培训后上岗;——能够认真履行自己的质量职责、义务和权限。
4.2 新产品研制加工设备的控制要求产品加工的设备应做到:——状态良好,并有合格标识;——符合作业指导书、工艺文件的要求;——控制一定范围使用的设备要明确标明使用的范围和使用要求;4.3 监视和测量设备控制要求监视和测量设备应作到:——按规定的周期进行了检定并有符合规定的检定合格标识;——与使用的范围相适应;——控制一定范围使用的监视和测量设备要明确标明使用的范围和要求。
——检验合格或履行了相应的手续;——符合技术标准和作业指导书的要求。
4.4 新产品试制加工材料控制要求产品加工用料使用时应保证:——检验合格或履行了相应的手续;——符合技术标准和作业指导书的要求。
4.5 现场使用文件控制要求作业指导书(工艺文件)和检验文件是进行产品加工和检验的依据,必须保证:——每个加工、检验岗位都能得到需要的现行有效的文件;——文件要作到文文相符、完整清晰,不得任意涂改;——文件的审批手续齐全,符合规定;——文件的规定合理、可行,满足产品和顾客的要求。
4.6 生产环境控制要求产品加工和检验的环境对保证产品加工质量、准确判断产品是否符合规定要求有相当大的影响,加工和检验的环境应作到:——保持清洁,与工作内容和产品相适应;——室内光线充足、通风良好;——定期检查卫生以满足环境整洁的要求。
新产品试制控制程序
b.工艺准备状态——工艺文件的完整性、新工艺的成熟性;
c.人员准备状态——装配、调试、检验及生产人员的培训是否可适应新产品生产;
d.工艺装备准备状态——工艺装备、调试、检测仪器配置是否满足要求;
e.生产场地准备状态——生产现场的工艺布局是否适宜产品生产;
f.物料供应准备状态——物料的可采购性、新增供方的评价情况。
4.2.2对检查存在的问题由生产技术部工程师书面通知有关部门实施纠正,并跟踪检查。检查结果形成“投产前准备状态检查报告”,报总经理批准后才能正式投产。
4.2.3投产前准备状态检查报告等记录由生产技术部保存。4.3ຫໍສະໝຸດ 产品试制阶段4.3.1首件鉴定
4.3.3新产品试制生产过程中反馈的质量信息,由工程师负责分析解决。
4.3.4试制生产过程需对设计图样、文件作更改时,由相关人员填写“技术文件更改单”并办理相应的审批手续。
4.4新产品试制结束后
4.4.1生产技术部依据试制过程出现的技术问题,对设计文件资料进行完善;设计图样、文件的更改,按“设计开发控制程序”中相关条款的规定实施。
4.4.4.2产品质量评审着重审查产品的技术状态及其试制、试验过程中暴露的质量问题的整改情况,并形成“产品质量评审报告”。
4.4.4.3产品质量评审的有关记录交由生产技术部汇总。质量评审中所提出的意见和建议由有关部门负责处置,质量部跟踪检查。
4.5需生产定型(鉴定)的产品,生产技术部按照有关产品定型工作条例和产品定型委员会的要求,组织有关部门完成定型(鉴定)准备,并办理定型(鉴定)申报与定型(鉴定)会的组织工作。
4.4.2.3“工艺评审报告”及有关记录交由生产技术部汇总后,存入产品档案中保存。
GJB9001-C新产品试制控制程序
文件履历表文件名称文件编号原版本/次修订后版本/次修改原因及内容摘要或者修订号修订页次修订日期修订人审核人批准人对产品试制过程进行规范管理,及时发现和消除试制产品工艺方案、工艺文件的缺陷,杜绝未知风险发生,保证工艺方案、工艺文件的正确性、合理性、充分性、可生产性和可检性,确保试制产品质量可靠,满足顾客的要求。
本程序规定了任务接受、试制策划、工艺方案设计、工艺方案评审、试制前准备、首件鉴定、产品质量评审、工艺定型评审、总结归档等各阶段的详细要求。
合用于特定产品类铸件的试制。
3.1 技术部负责产品试制的组织实施;3.2 相关部门配合评审、试制和鉴定等工作;3.5 文控中心负责相关资料的归档。
工艺方案评审以产品设计图样、技术协议、有关条例、标准、规范,以及技术管理和质量保证要求等为主要依据。
a) 技术部产品工程师将设计的工艺方案,上报技术部,技术部组织相关部门和人员成立评审组,召开评审会,对工艺方案进行评审,并形成评审意见,履行签字手续。
b) 产品工程师负责记录、整理工艺方案评审中提出的问题和改进要求,填写《工艺评审报告》。
c) 产品工程师根据工艺方案的评审意见,编制完善工艺文件、规格卡等技术文件及组织改进模具工装等工艺设备。
4.1.2 工艺方案评审内容涉及产品工艺方案的工艺文件必须经评审组评审,重点评审以下方面:a) 产品特点、工艺参数、结构、精度要求的工艺分析及说明;b) 满足产品设计要求和保证创造质量的分析;c) 对产品生产路线的说明;d) 工艺薄弱环节及技术措施计划;e) 对工艺装备、试验和检测设备,以及生产设备的选择、鉴定原则和方案;f) 工艺装备选择的正确性、合理性;g) 创造过程中产品技术状态的控制要求;h) 对工艺方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和创造能力的评价;i) 工艺路线中涉及的特种工艺目录,及采取特种工艺的必要性和可行性分析;j) 采用新工艺、新技术的必要性和可行性,应用新材料的工艺性及所采用的新技术、新材料、新工艺危(wei)险性辨识和安全风险评估;k) 涉及的关键工序目录,以及关键工序制定的必要性和可行性分析;l) 工艺(文件、要素、装备、术语、符号等)标准化程度;m) 工艺文件完整、正确、统一、协调性;n) 产品首件鉴定安排。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序
一、背景
新产品试制是企业推动创新、拓展市场的重要举措,而试制过程中的控制程序和流程设计将直接影响产品的质量和生产效率。
二、机构分工
1.项目主管:负责项目整体的规划和管理,协调各部门的工作;
2.研发部门:负责设计产品的技术开发和实施;
3.生产部门:承担试制生产任务,确保生产质量;
4.质量部门:负责监督和检测产品的质量;
5.采购部门:协助采购所需的原材料和设备。
三、控制程序流程
1.项目启动阶段:
–制定项目计划和时间表;
–确定项目的目标和范围;
–分配项目资源和人员。
2.研发设计阶段:
–设计产品的技术方案;
–制定试制生产计划;
–确定所需的原材料和设备。
3.生产试制阶段:
–调试设备,进行试验生产;
–根据设计方案生产样品;
–检测产品质量,记录生产数据。
4.质量监督阶段:
–定期检查产品质量;
–分析生产数据,发现问题并加以改进;
–及时处理产品质量异常。
5.产品验收阶段:
–将生产样品提交验收;
–对产品进行全面的检测和评估;
–根据验收结果进行调整和改进。
四、控制程序执行
1.严格按照流程执行,确保每个环节都有配套措施;
2.做好记录和汇报工作,及时跟踪项目进度;
3.遇到问题及时沟通解决,确保项目顺利进行;
4.根据实际情况灵活调整控制程序,提升执行效率。
五、总结
通过制定科学的控制程序,可以有效降低新产品试制过程中的风险,提高产品的市场竞争力。
同时,加强各部门之间的协作与沟通,完善试制流程,将有助于企业持续发展和产品创新。
新产品试制控制程序
XXX制造有限公司1.目的:为确保新产品试制达到预期的效果,对新产品试制过程实施有效的控制,特制定本程序。
2.适用范围:本程序适用于新产品小批量试制生产的过程控制。
3.职责:3.1 开发部为本程序的主管部门,下设工程验证课,负责新产品工艺评审、过程工艺设计、试制前准备状态检查、试制过程等实施。
3.2 品保部负责产品质量评审的组织与实施。
3.3 工程验证课负责组织试生产的准备工作。
4.程序:4.1 试制前准备阶段4.1.1试制图纸与物料准备小批量试制前,由研发课出具试制图纸,交工程验证课、采购课与品保部,采购课负责采购图纸所需的常规物料,工程验证课负责寻找图纸所需的新物料,若涉及新供应商的,寻找到合适供应商后,将有关资料移交采购课跟进。
4.1.2 工装准备根据试制图纸要求,在小批量试制前确认所需初步工装夹具方案(可参考类似已定型产品),以及所需的仪器设备等。
4.1.3 工艺文件准备小批量试制前,由工程验证课根据图纸技术要求来识别关键过程,出具初步的作业指导书,并做检验工序标识,来保证试制相对正常的运行,品保部按图纸列出相应的检验标准,来确保试制过程中对产品随时进行检验,以达到不断修正产品的目的。
4.1.4 人员准备及生产场地准备新产品试制前,需对相关人员进行现场培训,保证适应新产品的生产。
同时,在准备试制前通知生产课,由生产课提前安排场地。
仅当上述准备状态完好,工程验证课才开始组织试制产品。
4.2试制进行阶段4.2.1 在新产品的试制过程中,工程验证课需深入生产线,及时解决设计、工艺问题,并做好记录,为进一步改善产品的设计、工艺收集信息。
4.2.2 新产品试制生产过程中反馈的质量信息,凡属工艺问题,由工程验证课负责处理;凡属设计问题需作设计更改,由工程验证课通过“联络单”提交设计人员负责解决。
4.3 试制完成阶段4.3.1 工艺人员、设计人员依据试制过程出现的技术问题,对图纸、工艺文件、工装夹具等进行完善;4.3.2试制完成后,按产品设计开发程序,需进行设计验证,即将试制中出现的问题及如何解决等写入设计验证表中,验证产品的各项性能参数指标是否符合原设计、相关法律法规,产品的图纸、工艺文件等是否准确。
THT-QP-12-DO 新产品试制过程控制程序
新产品试制过程控制程序生效日期: 2016年08月26日1 目的为了新产品的顺利导入,对研制过程的可制造性设计,试制过程的导入质量、文档齐套、验证结构、工艺、可生产性实施控制,确保新产品质量满足预期设计目标要求,顺利定型,编制本程序。
2 适用范围本程序适用于对新开发产品导入过程的控制。
3 职责3.1 中试部参与新产品研发阶段的可制造性评审,负责组织新产品试制工作,以及试制各个阶段的评审。
包括编写新产品试制各个阶段的工艺文件,组织新产品试制准备状态检查,负责首件制作以及首件鉴定以及产品质量评审,并输出成套工艺文件。
3.2 综合管理部负责组织新产品研发阶段的评审,并输出评审报告,提供技术文件资料,并参与工艺评审、首件鉴定、质量评审。
3.3 研发体系进行新产品设计、样机测试、参与工艺评审、首件鉴定、质量评审。
3.4 生产部:负责配合首件生产以及组织人员对新产品进行小批量生产。
3.5 质量部:负责新产品试制过程中来料、生产及最终检验。
3.6 营销中心:负责跟踪客户对样机试用的情况。
3.7 体系文档部:负责归档技术文件资料的文控管理。
3.8 采购部:负责采购任务的执行,并梳理BOM基础数据信息。
4 工作程序4.1 新产品项目启动4.1.1 综合管理部组织召开项目启动会,进行项目介绍,确定项目组成员;组织研发体系及中试部等部门工程师对新产品设计阶段的评审,并输出对应的评审报告。
4.1.2 研发体系对工程样机进行测试,检测其各项技术指标、功能、参数等是否符合设计要求,测试其参数的一致性是否符合要求。
对样机的测试应形成《样机测试报告》。
4.1.3 样机测试工作完成后,由综合管理部组织研发体系、中试部对样机及技术文件资料进行评审,并形成书面的《样机及技术资料评审报告》,以作为确认是否能进入小批量试生产的依据。
技术文件主要评审齐套性。
必须交接的文件一般包括:主要设计文件和关键工艺文件、原理图、PCB加工图、结构图、调试说明、技术说明书、BOM、测试报告等。
GJB版15新产品试制过程控制程序
股份有限公司QQMS – A版程序文件 QG/新产品试制过程控制程序编写日期审核日期批准日期受控状态发放编号2008年月日发布 2008年月日实施1目的与范围本程序的目的是对军工生产中新产品试制过程进行控制,以保证新产品质量满足规定要求,本程序适用于新开发产品的研制过程。
2引用标准及文件GJB 9001-2001《质量管理体系要求》QG/LIFT00-2008《质量手册》QG/LIFT 04-2008《不合格品控制程序》QG/LIFT 05-2008《纠正措施控制程序》QG/LIFT 06-2008 《预防措施控制程序》3定义本程序采用GJB 9001A 2001规定的定义和以下定义。
3.1开工条件新产品试制首次开工生产所具备的条件。
3.2开工条件检查对新产品试制开工生产是否符合规定条件所进行的检查活动。
4管理活动及其流程5职责5.1科技部科技部是本程序的归口管理单位,其职责是:a)组织新产品试制准备状态(即开工前)的检查、首件鉴定。
b)负责新产品质量评审。
5.2质量部质量部的职责是:a)参与新产品试制过程中的质量评审活动。
b)参与工艺评审,开工条件检查,首件鉴定。
5.2制造部和车间制造部和车间的职责是:a)负责新产品试制各个阶段(零件制造、组装、调试)的工艺评审。
b)负责新产品试制开工条件自查,提出首件鉴定申请。
6要求6.1工艺评审6.1.1工艺评审项目为a)产品图样标注的专用生产(工艺、试验说明书)。
b)采用的新工艺、新材料、新技术和新设备。
c)采用计算机辅助设计和辅助制造的关键、重要项目及其软硬件,数据传递方法与常规工艺加工部分(或构件)的协调方法。
d)其他根据需要确定的项目。
6.1.2工艺评审项目的确定与评审工艺技术员负责提出需要评审的具体项目,并填报工艺评审项目清单,送交科技部经理批准。
6.1.3工艺评审的实施6.1.3.1工艺评审的组织管理工艺评审工作由科技部经理主持,并成立由各车间、部门有经验的专业技术人员组成的评审组。
GJB9001程序文件——新产品试制过程控制程序
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新产品试制过程控制程序
1 目的
确保新产品试制过程处于受控状态,确保新产品的各项指标能够满足顾客的要求。
2 适用范围
与新产品试制有关的人、物、料、设备等因素的控制。
3 职责:
3.1模具部负责模具和工装的结构设计、图纸的转化、编制机加工部使用的试验过程文件,实施试验计划。
3.2技术部负责编制铸造部使用的试验过程文件,实施试验计划。
组织工艺评审和首件鉴定。
3.3质量控制部负责新产品的检验、测量,问题跟踪、并验证试验结果。
3.4生产部负责新产品试制前准备状态自查,新产品试制工艺过程的实施。
4 工作程序
4.1接到新产品试制的任务,技术部组织对图纸和技术标准等进行评审。
评审后在外来文件上按《文件控制程序》4.4条款进行签字确认。
确定人员和职责,分工明确,仔细研究新产品的质量特性,验证其技术状态(图纸、技术标准等)。
在试验前编制试验大纲,明确程序要求、时间节点、设备、操作人员和记录等。
试验大纲需经顾客同意。
试验大纲的表格及批准程序参照《质量计划》。
4.2模具部进行图纸转化,并组织评审。
评审通过后,在图纸上进行相关部门会签,同时进行模具或工装结构的设计及评审;评审通过后,模具部绘制模具或工装图纸并组织评审,通过后在模具或工装图上进行部门会签。
4.3生产部根据会签的模具或工装图组织生产。
生产完成后报质量控制部对模具或工装进行检验,检验合格者由质检部开具合格证,模具部办理入库;检验不合格者,按照《不合格品控制程序》进行返工或返修处理。
新产品试制流程管理办法
新产品试制流程管理办法新产品试制流程管理办法是指针对新产品试制过程进行规范化管理的一系列措施和步骤。
下面提供一个常见的新产品试制流程管理办法的概述,具体可根据不同企业的情况进行调整和完善。
1. 项目启动阶段:确定新产品试制项目目标、组织结构和职责分配,明确项目资源需求和预算。
制定项目管理计划,明确项目进度、质量和成本控制要求。
2. 前期准备阶段:进行市场调研和竞争分析,明确产品定位和市场需求。
制定产品需求规格书和技术要求,明确开发产品的功能、性能和质量标准。
制定项目进度计划和资源计划,安排项目团队的人员和设备资源。
3. 设计阶段:进行产品设计和工艺设计,制定产品设计图纸和工艺流程。
进行样品制作,进行产品功能和性能测试。
对样品进行逐步改进和优化,直至满足产品质量要求。
进行初步量产准备,明确生产工艺和工序。
4. 试制阶段:进行小批量试制生产,验证产品设计和工艺的可行性。
对试制产品进行测试和评估,收集用户反馈并进行改进。
优化工艺流程,寻求生产效率的提升。
组织试制产品的生产记录和质量数据,为后续量产做准备。
5. 量产阶段:根据试制阶段的调整完善,组织规模化的生产。
建立生产指导文件和操作规程,确保产品质量和交付周期。
进行产品质量检验和过程控制,解决生产中出现的问题。
进行生产数据分析和质量改进,提升生产效率和产品质量。
6. 试产阶段:进行实际环境下的试产生产,验证生产工艺和设备的适应性。
收集试产过程中出现的问题和不足,进行改进和调整。
评估试产产品的质量和性能指标,与需求规格书进行对比。
制定产品交付计划,并进行产品的整理和包装准备。
7. 交付阶段:根据客户需求完成产品交付,并根据合同要求进行验收。
整理项目文档和数据资料,形成项目结案报告。
总结项目经验和教训,提出改进建议,为以后的项目提供参考。
以上是一个简单的新产品试制流程管理办法概述,具体执行时需要根据企业的实际情况进行细化和调整。
GJB9001C新产品试制控制程序
1目的为确保新产品试制达到预期的效果,对新产品试制过程实施有效的控制,特制定本程序。
2适用范围本程序适用于军品新产品试制过程的控制管理。
3 职责3.1 研发部为本程序的主管部门,负责组织新产品工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定等的组织与实施。
并负责新产品试制进度的协调、跟踪和资料的收集、归档。
3.2 品质部负责产品质量评审的组织与实施。
3.3 研发部负责过程工艺设计、生产部负责试生产的相关工作。
4 程序4.1试制前的准备4.1.1生产部依据合同或技术协议等要求对试制工作进行策划和安排,下达试制令号,必要时制定生产准备计划。
4.1.2研发部依据试制工作安排及设计文件,作如下技术准备:4.1.2.1编制工艺文件a) 工艺文件总目录;b) 工艺平面布置图;c) 工艺路线;d) 工艺规程;e) 检验、试验文件;f) 质量控制文件;g) 工艺装置明细;h) 工艺装置设计图样;i) 材料消耗定额等。
以上文件编制结束后,研发部应组织工艺评审。
4.1.2.2工艺评审内容包括:确定的工艺总方案、工艺规程等指令性工艺文件以及关键件、重要件、关键工序的工艺规程、特种过程文件等,评价工艺符合设计要求的程度,及时发现和消除工艺文件的缺陷,保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检验性。
4.4.2.3 “工艺评审报告”及有关记录交由研发部汇总后,存入产品档案中保存。
4.4.3 工艺人员根据试制过程存在的工艺问题以及工艺评审中提出的意见和建议,对工艺文件进行修改完善,形成工艺文件,经审批后交研发部汇总。
4.2试制4.2.1生产部根据技术准备情况和试制工作安排,下达试制生产工作计划,并组织实施,实施过程中做好批次管理。
4.2.2试制前准备状态检查4.2.2.1生产部完成技术和生产准备工作后,向研发部提出申请,研发部组织有关部门人员进行检查。
检查内容包括:a)产品图样、技术条件(规范)、工艺文件、质量保证大纲等技术文件的完整性;b)试制用设备、工艺装置、监视和测量设备是否符合技术文件要求,是否按期检定/校准,有无合格证;c)采购产品是否符合采购文件要求,是否进厂验收,有无质量证明文件;d)人员是否经过培训、考核并持证上岗,重点是关键工序人员培训考核情况;e)试制场所、环境(特别是超净等级)等条件是否满足工艺要求。
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新产品试制过程中的控制流程1 目的对新产品的设计转化为可使用的产品加以控制,以保证试制出来的产品的质量特性符合设计和开发的要求。
2 使用范围本程序适用于复杂、大型民品的试制工作。
3 职责3.1 技术副总对新产品试制过程中进行的工艺评审、试制前准备状态检验、首件鉴定和产品质量评审全面负责。
3.2科研所职责3.2.1科研所负责编制工艺总方案及工艺文件,组织实施工艺评审;对产品试制过程的制造质量进行控制。
3.3 生计科职责3.3.1生计科负责制定、下达新产品试制计划,组织各有关厂进行新产品试制,协调试制中出现的问题,及时对试制进展情况进行检查。
3.3.2在试制开始前,负责组织有关部门进行准备状态的检查。
3.4计检科负责试制过程的监视测量,适用时进行首件鉴定,组织产品质量评审。
3.5 各厂依据工艺文件组织生产;对零部件加工质量、产品的装配质量负责。
3.6 供应科负责新产品试制所用的原材物料及外购(外协)件的采购并保证质量。
4 工作程序4.1 工艺评审4.1.1 科研所在设计和开发的适当阶段进行工艺评审。
工艺评审的重点对象是工艺总方案、工艺说明书等指令性工艺文件、关键件、重要件、关键工序的工艺规程和特殊过程的工艺文件。
4.1.2工艺评审的类型主要有:工艺总方案的评审,工艺说明书的评审,关键件、重要件、关键工序的工艺文件评审,特殊过程工艺文件的评审,采用新工艺、新技术、新材料、新设备的评审。
4.1.3评审内容4.1.3.1 工艺总方案评审a.对产品的特点、结构、特性要求的工艺分析说明;b.满足产品设计要求和保证制造质量的分析;c.对产品制造分工路线的说明;d.工艺薄弱环节及技术措施计划e.对工艺装备、试验和检验设备、以及产品数控加工和检测计算机软件的选择、鉴定原则和方案;f.材料消耗定额的确定及控制原则;g.制造过程中产品技术状态的控制要求;h.产品研制的工艺准备周期和网络计划,以及实施过程的费用预算和分配原则;i.对工艺总方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和制造能力的评价;j.工艺标准化程度的说明;k.工艺总方案的动态管理情况。
4.1.3.2工艺说明书评审a.产品制造过程的工艺流程、工艺参数和工艺控制要求的正确性、合理性、可行性;b.对资源、环境条件目前尚不能适应工艺说明书要求的情况,所采取的相应措施的可行性、有效性;c.对从事操作、检验人员的资格控制要求;d.文件的完整、正确、统一、协调性;e.文件及其更改是否严格履行审批程序,更改是否经过充分试验、验证。
4.1.3.3 关键件、重要件、关键工序的工艺文件评审a.关键工序确定的正确性及关键工序目录的完整性;b. 关键件、重要件、关键工序的工艺文件是否有明显的标识,以及质量控制点设置的合理性;c. 关键件、重要件、关键工序的工艺流程和方法以及质量控制要求的合理性、可行性;d.关键工序技术难点攻关的可行性、有效性;e关键件、重要件、关键工序的工艺文件的更改是否经过验证并严格履行审批程序。
4.1.3.4 特殊过程工艺文件的评审a.特殊过程工艺文件与工艺说明书、质量体程序的协调一致性;b.特殊过程工艺试验和检验的项目、要求及方法的正确性;c.特殊过程技术难点攻关措施的可行性、有效性;d.特殊过程工艺参数的更改是否经过充分试验、验证,并严格履行审批程序。
4.1.3.5 采用新工艺、新技术、新材料、新设备的评审a.采用新工艺、新技术的必要性和可行性,新材料加工方法的可行性,以及所选用新设备的适用性;b.所采用的新工艺、新技术、新设备是否经过鉴定合格,有合格证据;c. 新工艺、新技术、新材料、新设备采用前,是否经过检测、试验、验证,表明符合规定要求,有完整的原始记录;d.是否采用新工艺、新技术、新材料、新设备的措施计划和质量控制要求;e.对操作、检验人员的资格控制要求。
4.1.4 评审程序4.1.4.1 科研所根据研制产品特点编制产品工艺总方案、有关工艺文件和工艺规程等,在适当阶段申请工艺评审。
4.1.4.2 工艺项目负责人编制该阶段《工艺设计工作总结》,提出《工艺评审申请报告》(参见附录A),报技术副总批准。
4.1.4.3 申请报告经技术副总批准后,科研所组织生计科、计检科、设动科、各生产厂等相关单位参加,需要时,可邀请使用方或其代表及其他专家参加,进行工艺评审。
4.1.4.4 评审采取汇报、审议、答辩、分析和现场抽样跟踪的方式,找出工艺设计上的缺陷,对存在问题提出改进建议,从技术和质量保证的角度对该项工艺设计作出评价,并作出可否付诸实施的评审结论。
4.1.4.5 科研所负责整理、保存评审记录,编制《工艺评审报告》(参见附录B)。
如果工艺设计存在问题需要修改,应采取措施加以解决,直至通过评审。
4.2 新产品试制前准备状态的检查4.2.1 生计科根据产品设计开发计划书和合同的要求,制订新产品试制计划,组织各有关厂进行新产品试制。
4.2.2 试制开工前,生计科组织科研所、计检科、设动科、供应科、相关厂等部门的有经验的专业技术人员和管理人员参加。
技术副总负责试制前准备状态的检查并担任检查组组长。
对于军方订货的产品应吸收军代表参加,并由一名军方代表任检查组副组长。
4.2.3 试制准备状态检查的内容与要求4.2.3.1设计文件4.2.3.1.1主要检查设计图样、设计文件和有关目录已列出清单,其配套完整性应满足产品质量保证大纲中产品试制的要求,经过校对、审核、批准三级审签,并完成工艺性审查会签。
复杂产品应编制关键件(特性)重要件(特性)项目明细表,并在相应的设计图样和技术文件中作出标记。
4.2.3.1.2 设计图样和设计文件管理符合有关规定,按阶段进行了设计评审,发现的各3种技术、质量问题已经得到解决,并纳入相应的设计图样、技术文件中。
4.2.3.2 生产计划4.2.3.2.1 已经制定试制计划,并经过批准。
试制产品的数量和进度应符合最终产品交付及合同要求。
4.2.3.3 生产设施与设备4.2.3.3.1 生产设备完好,其准确度能保证产品质量要求。
4.2.3.3.2 生产设施与工作现场的布置,应能保证安全生产以及产品与工艺对环境的要求。
4.2.3.4 人员配备4.2.3.4.1 负责配合现场生产的设计、工艺等技术人员和管理人员,在数量上和技术业务水平上应能满足现场工作的要求。
4.2.3.4.2 按产品生产的各工序、工种,应配备足够数量、具有相应技术水平的操作和检验等人员。
各类操作和检验人员等应熟悉本岗位的产品图样,技术要求和工艺文件,经培训按规定考核合格,持有上岗证。
4.2.3.5 工艺准备4.2.3.5.1 工艺文件配套齐全,应满足产品试制要求,按规定进行了校对、审核、批准三级审签。
4.2.3.5.2 关键工序的质量控制方法已纳入工艺文件并明确检验要求。
4.2.3.5.3产品试制所必要的工装已经过检验或试用鉴定,并具有合格的证明。
4.2.3.5.4 计量器具,测试设备等准确度应符合要求,在检定有效期内。
4.2.3.5.5 对采用的新工艺、新技术,已进行了技术鉴定,资料齐全,符合设计要求。
4.2.3.6 外购器材4.2.3.6.1 按设计图纸和技术文件列出了器材清单;器材的储量满足开工要求;订货合同中对质量保证、供货数量、供货期应有明确规定。
4.2.3.6.2 外购关键、重要件的供应单位已经评定、定点,在质量、数量与供货期方面已有保障。
4.2.3.6.3 制定并实施了关于外购器材复验、保管的技术文件。
4.2.3.6.4 采用的新器材,已经过验证、鉴定,符合产品的设计要求。
4.2.3.7 质量控制4.2.3.7.1 产品质量保证大纲的内容体现了产品的特点,满足技术任务书要求,并制订了相应的质量控制程序、方法、要求和措施。
4.2.3.7.2 能保证产品试制中对技术状态的控制。
4.2.3.7.3 已设专人负责产品研制过程的质量工作。
4.2.3.7.4 不合格品严格按《不合格品控制程序》执行,产品质量信息运行正常。
4.2.4检查4.2.4.1 受检查单位在准备工作完成后,应向生计科提出申请检查报告并提出剪裁内容。
4.2.4.2 生计科确定检查项目,编制检查单,组织相关单位进行检查,对于检查结果作出准确评价,并填写检查报告(参见附录C),如果存在问题需,应采取措施加以解决,直至通过检查。
4.2.4.3 检查报告报总经理批准后,方可开工试制。
4.3 首件鉴定4.3.1适用时,在试制过程中进行首件鉴定。
首件鉴定是指按照设计图样等技术文件的要求,对试制和批量生产的第一件零部件进行全面的工序和成品检查、考核,以确定生产工艺和设备能否生产出符合设计要求的产品。
4.3.2 科研所编制“首件鉴定目录”(格式参见附录D1),质检科会签。
若首件鉴定作为生产(工艺)定型的一个组成部分,或作为合同指定的项目,使用方代表应参加会签。
a 首件鉴定应在选定的,对质量、进度或成本又重要影响的零(部或组)件上实施。
b 首件鉴定项目应至少包括关键件、重要件、含有关键工序的零(部或组)件;c 标准件和借用件不列入鉴定的范围;4.3.3 生计科根据“首件鉴定目录”应先投产首件,后批量投产。
4.3.4 首件工艺路线卡等必须单列,并加盖“首件”印记。
4.3.5 对首件鉴定件加盖“首件”印章或挂“首件”标志(签)。
4.3.6 鉴定合格的首件,应装在首件装配件上。
4.3.7 首件鉴定记录至少应包括:零(部或组)件图号、名称、图样和技术文件的有效版次。
检验设备和计量器具的名称、编号、检验结果、鉴定结果和鉴定人员的签字等。
4.3.8 当首件鉴定未被通过时,在确保首件检定记录完整的前提下,允许用后续产品递补,重新进行首件鉴定。
4.3.9 首件鉴定的内容:a 首件的技术文件应正确、完整、协调有效。
b 首件应符合设计要求。
c 选用的器材应符合规定要求。
5d 选用的加工设备、试验设备、检验设备、工艺装备和计量器具应符合规定的要求,处于正常工作状态。
e 首件生产环境应符合生产的要求。
f 首件生产线上应有随产品周转的路线卡。
g 首件质量原始记录应完整。
h 首件质量与其质量原始记录文实相符。
i 首件操作者和检验人员应有资格证。
4.3.10 首件鉴定程序4.3.10.1 质检科负责组织科研所、生计科、设动科和各相关厂组成首件鉴定小组,进行首件鉴定。
4.3.10.2 各厂操作者按要求加工首件,工序完工后,按规定填写“首件加工原始记录”(格式参见附录D2)4.3.10.3 技术人员及时对操作者提出的问题进行处理,并作记录(格式参见附录D2) 4.3.10.4 不合格的首件,应按不合格品控制程序进行处理。
4.3.10.5 首件加工完毕,成品检验人员及时填写“首件检验报告”(格式参见附录D3) 4.3.10.6 将检验合格的首件提交首件鉴定小组进行鉴定。