报销单模版

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经费支出报销单填写模板

经费支出报销单填写模板

经费支出报销单填写模板经费支出报销单填写模板一、基本信息1. 报销人姓名:2. 报销日期:3. 报销单号:4. 报销金额:二、报销内容1. 报销项目名称:2. 报销金额:3. 报销说明:三、费用明细1. 交通费用(1) 交通工具:_______(2) 路线:_______(3) 费用明细:_______(4) 总额:_______2. 餐饮费用(1) 餐饮场所:_______(2) 餐饮时间:_______(3) 费用明细:_______(4) 总额:_______3. 住宿费用(1) 住宿场所:_______(2) 入住时间:_______(3) 费用明细:_______(4) 总额:_______4. 其他费用(1) 费用类型:_______(2) 费用明细:_______(3) 总额:_______四、附件清单1. 发票或收据原件(请勿提供复印件)2. 相关证明材料(如会议通知书、培训证书等)3. 其他相关文件五、填写说明1. 报销单必须填写完整,所有费用明细必须与附件清单一一对应。

2. 报销金额必须与附件清单中的发票或收据金额一致。

3. 附件清单中的发票或收据必须为原件,不得提供复印件。

4. 若有不符合规定的费用报销,需在报销说明中详细说明原因。

六、审核意见1. 审核人姓名:2. 审核日期:3. 审核意见:七、财务审批1. 财务审批人姓名:2. 财务审批日期:3. 财务审批意见:八、报销流程1. 报销人填写经费支出报销单并提交相关附件。

2. 相关部门审核经费支出报销单及相关附件。

3. 财务部门进行财务审批并付款。

九、注意事项1. 报销时请仔细核对费用明细和附件清单,并确保所有费用均符合公司相关规定。

2. 如有问题,请及时与相关部门联系。

费用报销单(自制A4打印版本)

费用报销单(自制A4打印版本)

公 司 费 用 报 销 单 部门: 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核: 部门审核: 经办人: 总经理审批
公 司 费 用 报 销 单 部门: 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核: 部门审核: ห้องสมุดไป่ตู้ 经办人: 总经理审批
XX
XX 费 用
公 报 销 单

部门: 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核: 部门审核: 经办人: XX 总经理审批

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号:[填写编号]
•报销人姓名:[填写姓名]
•报销人部门:[填写部门]
•报销日期:[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单,请查收。

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费用报销单模板大全

费用报销单模板大全

费用报销单模板大全以下是一些常见的费用报销单模板:1. 公司费用报销单模板:```公司名称:___________ 报销单编号:__________ 部门:______________ 报销日期:__________报销人员:____________ 报销事由:__________费用明细:序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额:__________报销人签字:________________ 审批人签字:________________```2. 出差费用报销单模板:```出差费用报销单出差地点:_______________ 报销日期:__________报销人员:_______________ 部门:_____________出差事由:_______________交通费用:序号日期出发地点到达地点交通工具金额备注1 ______ _______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ _______ ______ _______ ...住宿费用:序号日期酒店名称房间类型金额备注1 ______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ ______ _______...餐费:序号日期就餐地点金额备注1 ______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______3 ______ _______ _______ _______...其他费用:序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...总计:_________________报销人签字:________________ 审批人签字:________________```3. 日常费用报销单模板:```日常费用报销单报销日期:__________ 报销人员:____________ 部门:______________ 报销事由:____________费用明细:序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额:__________报销人签字:________________ 审批人签字:________________```以上是一些常见的费用报销单模板,您可以根据实际情况选择适用的模板进行使用。

费用报销单模板

费用报销单模板
总经理:部门经理:财务负责人:出纳:报销人:
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核



十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注







审 批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注







部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注







部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
差旅费报销单
报销部门:报销时间:年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期:自年月 日起至年月日止共天

工程施工报销单据(3篇)

工程施工报销单据(3篇)

第1篇单据编号:XX20230001报销日期:2023年3月10日报销部门:XX项目部报销人:张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间,按照施工合同要求,对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下:1. 材料费:由于工程进度需要,我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间,共采购各类建筑材料,包括钢筋、水泥、砂石、砖块等,共计人民币XX万元。

2. 人工费:在施工过程中,我部雇佣了各类施工人员,包括电工、焊工、瓦工、木工等,共计人民币XX万元。

3. 机械使用费:我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备,共计人民币XX万元。

4. 设备维修费:在施工过程中,我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养,共计人民币XX万元。

5. 办公费:包括办公用品、差旅费、通讯费等,共计人民币XX万元。

6. 其他费用:包括现场临时用电、消防器材购置等,共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费:- 钢筋:人民币XX万元- 水泥:人民币XX万元- 砂石:人民币XX万元- 砖块:人民币XX万元合计:人民币XX万元2. 人工费:- 电工:人民币XX万元- 焊工:人民币XX万元- 瓦工:人民币XX万元- 木工:人民币XX万元合计:人民币XX万元3. 机械使用费:- 挖掘机:人民币XX万元- 装载机:人民币XX万元- 搅拌机:人民币XX万元合计:人民币XX万元4. 设备维修费:- 维修保养费用:人民币XX万元合计:人民币XX万元5. 办公费:- 办公用品:人民币XX万元- 差旅费:人民币XX万元- 通讯费:人民币XX万元合计:人民币XX万元6. 其他费用:- 临时用电:人民币XX万元- 消防器材购置:人民币XX万元合计:人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核,同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。

费用报销单(word编辑版)

费用报销单(word编辑版)
xx科技有限公司
其他费用报销单
产品线: 部门: 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号:
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支:¥ 本次核销:¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批: 产品线VP审批: 部门总监审批: 直接主管审批:
财务总监审批: 预算审核: 合规审核: 员工福利审阅签字: 报销人签字:
备注:费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利(迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费(展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日,附件共张。

用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人。

借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人。

差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

姓名:职别:出差事由:部门经理审核。

部门会计签批。

出差起止日期自年月日起至年月日止,XXX。

日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写):万仟佰拾元角分。

预支元。

补助元。

出纳复核报销人。

付款审批单年月日,附件共张。

付款部门:领款人:付款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。

思达科门市、销售部数额>5000元。

元;轮胎门市>元。

元;轮胎、铝圈销售部>元。

元,分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人。

收款收据单年月日,附件共张。

客户名称:单位:数量:单价:金额:收款项目:万仟佰拾元角分。

审批方式:可先通过短信、电话后签字。

报销单模版

报销单模版

报销单模版
借支单
年月日
工作部门工号姓名借支金额(大写)(小写)借款原因归还日期
审批
费用报销单
填制单位:XXX2018年4月13日工号:事由
内江出差:⑴3月16日与XXX到博源商议3月17日盘点事项;⑵4月9日到博源以及八益安装监控等事项。

地点内江
费用金额(大写):叁佰柒拾壹元整小写:371.00备注附件张数:4张填报:XXX证明:审批:差旅费报销单
年月日
姓名
工号
所属部门
部门编号
职务(职称)
项目编号
岗级出差地点及事由
火车未卧补贴
其它费用
连续乘车补贴
车次金额摘要金额
备注
项目名称
炊事补贴
现场补贴
天数金额
公杂费
补贴
天数金额
日期出发到达车船机票
宿费
住宿补贴
月日时间地点时间地点类别金额天数金额
合计
以上票据共张合计金额预支交领现款
单位主管:审核:填报:项目部汽车费用报销单。

(定制版)报销单模板

(定制版)报销单模板

(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成,唯一标识一份报销单。

1.2 报销人信息- 姓名:(姓名)- 部门:(部门)- 职位:(职位)- 工号:(工号)1.3 报销日期- 系统自动生成,格式为YYYY-MM-DD。

2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型:(如:差旅费、办公用品费、业务招待费等)2.2 项目金额- 本次报销金额:(大写:壹佰贰拾叁元肆角伍分,小写:123.45元)2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。

3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料,以便财务部门审核。

4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。

4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批,并在报销单上签字确认。

4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核,确认无误后进行报销。

5. 备注- 如有其他需要说明的事项,请在备注栏内注明。

6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单,如有不符,将影响报销进度。

6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写,不得虚构或夸大。

6.2 报销金额填写要求- 请精确到分,不得有误。

6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等,以便财务部门审核。

6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行,不得跳过或遗漏。

---以上为(定制版)报销单模板,请根据实际需求进行调整和完善。

希望对您的工作有所帮助!。

费用报销单模板

费用报销单模板

附件: 张
金额
十万千百十元角分 备

(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数)
分管副 总


金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备

(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备

(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数)
分管副 总


金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。

用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。

日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写):万仟佰拾元角分。

预支元,补助元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)

【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)

借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

பைடு நூலகம்类别
金额
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
借款数
应退金额
应补金额
月日
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

类别
金额
负责人(签章)
月日
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

类别
金额
负责人(签章)
月日
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
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到达
车船机票
宿费
住宿补贴
伙食补贴
现场补贴
公杂费
补贴
火车未卧补贴
其它费用
备注
连续乘车补贴


时间
地点
时间
地点
类别
金额
天数
金额
天数
金额
天数
金额
车次
金额
摘要
金额
合计
以上单据共张总计金额预支交领现款
单位主管:审核:填报:
项目部汽车费用报销单
车辆牌照号:年 月 日单位元购汽油过路过桥费
购配件
修理费
停车费
洗车费
其他费用
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额(小写):
金额(大写):
备注:
单位负责人:
审核:
经办人:
借 支 单
年月日
工作部门
工号
姓名
借支金额(大写)
(小写)
借款原因
归还日期
审批
费 用 报 销 单
填制单位: 年 月 日 工 号:
事 由
地 点
费用金额(大写):
小写:
备 注
附件张数:
填报:
证明:
审批:
差 旅 费 报 销 单
年月日
姓名
所属部门
职务(职称)
岗级
出差地点及事由
工号
部门编号
项目编号
项目名称
日期
出发
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