建筑工程公司内部管理资料-采购管理制度
(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商(厂家)并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理。
第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作;2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关;3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关;4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购(计划)审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批;2、总经理审批后,采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册(合格供应商)厂家中选取;2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据;2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商(厂家)适当降低单价;第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认;5、专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价;6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价。
工程采购管控制度内容
工程采购管控制度内容一、目的和依据制定工程采购管控制度的目的在于明确采购流程、责任分配、监督机制以及违规处理措施,确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
该制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定而制定。
二、采购原则工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。
所有采购活动必须透明化操作,确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争,并且在整个过程中保持高度的诚信。
三、采购范围和分类制度应明确界定哪些物资或服务属于采购范畴,并根据采购的价值、重要性等因素将其分类。
通常分为大宗采购、常规采购和零星采购等类别,每一类都有相应的审批权限和程序。
四、采购计划项目部门应根据工程进度和实际需要,提前制定详细的采购计划,包括采购物品清单、预计采购时间和预算等,并由相关负责人审批。
五、供应商管理建立供应商资质审查机制,对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行评估。
建立合格供应商名录,并定期进行评审和更新。
六、采购方式根据不同的采购类别和特点,选择合适的采购方式,如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
七、合同管理签订合同前,应对合同条款进行严格审查,确保合同的合法性和合理性。
合同执行过程中,应有专人负责监督和管理,确保合同条款得到有效履行。
八、质量控制采购物资到场后,应进行严格的质量检验,确保符合工程要求。
对于不合格的物资,应及时采取退货、换货或其他补救措施。
九、价格与成本控制通过市场调研、成本分析等方式,合理确定采购价格,避免过高或过低的价格对项目成本造成不利影响。
十、监督与审计建立独立的监督机构,对采购过程进行全程监督,确保制度的执行。
同时,定期或不定期开展内部审计或外部审计,评估采购效率和效果。
十一、违规处理明确违规行为的界定和相应的处罚措施。
对于违反采购制度的行为,应严肃查处,并追究相关人员的责任。
建筑公司投标内部管理制度
第一章总则第一条为规范公司投标工作,提高投标效率和质量,确保公司利益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有投标项目,包括但不限于勘察设计、施工、监理、材料及设备采购等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则,确保投标工作的顺利进行。
第二章组织机构及职责第四条建立投标管理领导小组,由公司总经理担任组长,分管副总经理、相关部门负责人担任副组长,各部门负责人为成员。
第五条投标管理领导小组职责:1. 制定投标工作计划和策略;2. 审批投标方案、报价方案;3. 协调各部门投标工作;4. 监督投标工作的实施;5. 负责投标工作的总结和评估。
第六条各部门职责:1. 投标部:负责投标项目的策划、编制投标文件、组织投标答辩等;2. 工程部:负责提供工程图纸、技术参数等资料,协助投标部编制投标文件;3. 财务部:负责编制投标报价,参与报价方案的讨论;4. 采购部:负责提供材料、设备等采购信息,协助投标部编制投标文件;5. 合同部:负责合同起草、审核、签订等工作。
第三章投标工作流程第七条投标项目筛选:投标管理领导小组根据公司发展战略和市场需求,筛选投标项目。
第八条投标方案编制:投标部根据筛选出的投标项目,组织编制投标方案,包括项目概述、技术方案、施工组织设计、报价方案等。
第九条投标文件编制:投标部根据投标方案,编制投标文件,包括投标书、技术文件、商务文件等。
第十条投标报价:财务部根据市场行情、项目特点,编制投标报价,并参与报价方案的讨论。
第十一条投标答辩:投标部组织答辩,回答招标方提出的问题。
第十二条投标文件递交:投标部按照招标文件要求,递交投标文件。
第四章监督与考核第十三条投标管理领导小组对投标工作进行监督,确保投标工作按照本制度执行。
第十四条对投标工作完成情况进行考核,考核内容包括投标效率、投标质量、合同签订等。
第十五条对考核不合格的部门或个人,给予通报批评、经济处罚等处理。
第五章附则第十六条本制度由公司总经理办公室负责解释。
建筑工程采购制度
建筑工程采购制度一、目的和原则制定本采购制度的目的在于规范建筑工程项目的采购活动,确保采购过程的透明公正,提高采购效率,保障工程质量和成本控制。
采购工作应遵循以下原则:- 公开透明:所有采购信息应对所有潜在供应商公开,确保信息的透明度。
- 公平竞争:为所有供应商提供平等的竞争机会,不得无故限制或者排斥潜在供应商。
- 诚实守信:与供应商建立基于信任的合作关系,遵守合同约定,履行合同义务。
二、采购范围和分类本制度适用于公司承接的所有建筑工程项目所需的物资、设备和服务的采购。
根据采购物品的性质和金额,采购可分为:- A类采购:单笔采购金额较大,通常涉及主要建筑材料和关键设备。
- 类采购:常规物资和服务,单笔金额较小但频繁发生。
- C类采购:小额零星采购,如办公用品等。
三、采购计划和预算项目部应根据工程进度和实际需要,提前制定采购计划,并编制相应的采购预算。
采购计划应详细说明所需物资的规格、数量、预期采购时间等信息。
预算部门应对采购预算进行审核,确保资金的合理分配和使用。
四、供应商选择和管理供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务等多个维度进行综合评估。
建立供应商名录,定期对供应商进行评价和审查,确保供应商的质量和服务符合公司要求。
五、采购流程1. 需求确认:项目部提出采购需求,明确物资规格、数量和交货期限。
2. 市场调研:采购部门进行市场调研,获取至少三家供应商的报价。
3. 报价比较:对比供应商报价,选择性价比最高的供应商。
4. 审批流程:采购需求和供应商选择需经过相关部门和管理层的审批。
5. 合同签订:与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
6. 订单执行:监督供应商按时交付物资,并对物资进行验收。
7. 结算支付:根据合同条款和物资验收结果进行结算支付。
六、监督和评估设立专门的监督机构,对采购过程进行监督,确保采购活动的合规性。
定期对采购效果进行评估,包括供应商的履约情况、物资的质量、成本控制等方面。
工程采购管理工作制度范本
工程采购管理工作制度范本一、总则为规范工程项目的采购活动,保证工程质量,提高经济效益,特制定本工程采购管理工作制度。
本制度适用于所有参与工程项目采购活动的人员,旨在通过标准化流程,确保采购过程的公正性、透明性和高效性。
二、采购计划制定1. 采购部门应根据工程进度和实际需要,提前制定详细的采购计划,包括采购物资的种类、数量、预算及时间表。
2. 采购计划需经过项目管理团队审核批准后执行,确保计划的可行性和合理性。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于供应商资质、历史业绩、报价、供货周期等多个维度进行综合评估。
2. 对于大宗物资或重要设备采购,应至少选择三家以上具备相应资质的供应商进行比较,确保竞争的公平性。
3. 采购部门应建立和维护供应商信息库,定期对供应商进行评价和筛选,形成长期稳定的合作关系。
四、采购合同签订1. 采购合同的签订应遵循法律法规和公司规定,明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、质量要求、交货时间、价格条款、违约责任等关键条款。
3. 合同签订前,应由法务部门进行审查,确保合同的合法性和合规性。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责按照合同约定执行采购订单,跟踪供应商的交货情况。
2. 对于关键物资和服务,采购部门应设立专人负责监督检验,确保物资和服务符合项目要求。
3. 如遇供应商违约或物资质量问题,应及时采取措施,包括但不限于协商解决、索赔、更换供应商等。
六、结算与验收1. 物资到货后,应由项目部组织相关人员进行验收,确保物资数量、质量符合要求。
2. 验收合格后,财务部门根据合同条款和实际到货情况办理付款手续。
3. 对于长期供货的供应商,可根据实际情况采取阶段性结算或月结等方式。
七、风险管理与内控1. 采购部门应定期对采购流程进行风险评估,制定相应的风险应对措施。
2. 内控部门应对采购活动进行监督检查,防止违规操作和腐败行为的发生。
3. 对于重大采购决策,应实行集体决策机制,避免个人意志影响采购结果。
工程采购管理制度
工程采购管理制度一、总则1. 为了规范工程项目的采购行为,保障工程质量和投资效益,特制定本工程采购管理制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目采购活动的单位和个人,包括但不限于业主、承包商、供应商及相关管理部门。
3. 工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则,确保采购活动的合法性、合理性和有效性。
二、采购计划与预算1. 工程项目负责人应根据工程实际需要,提前制定详细的采购计划,包括采购物资的种类、数量、预计价格及采购时间表。
2. 采购预算应依据市场调研和历史数据编制,确保预算的科学性和合理性。
3. 采购计划和预算需经过相关部门审核批准后执行。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行综合评估。
2. 鼓励采用竞争性谈判、公开招标等方式选择供应商,以增加透明度和竞争性。
3. 对于关键物资和服务,应建立长期合作关系,形成稳定的供应链。
四、合同管理1. 与供应商签订的合同应明确双方的权利、义务和责任,包括产品质量标准、交付时间、付款方式等关键条款。
2. 合同执行过程中,应定期检查供应商的履约情况,发现问题及时处理。
3. 对于违约行为,应按照合同约定进行处罚或赔偿。
五、质量控制1. 采购物资到货后,应由专人负责验收,确保物资符合质量要求和技术规格。
2. 对于不合格的物资,应及时通知供应商进行处理,必要时可采取退货或换货措施。
3. 建立质量追溯机制,记录采购物资的来源和使用情况,以便在出现问题时追踪责任。
六、监督与评价1. 建立工程采购监督机制,由内部审计部门或第三方机构定期对采购活动进行审计和监督。
2. 对于采购过程中的优秀表现,应给予表彰和奖励;对于违规行为,应严肃查处并追究责任。
3. 定期对供应商进行评价,根据评价结果调整合作策略。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施,由工程项目管理部门负责解释。
2. 对于特殊情况,经相关管理部门批准,可适当调整采购管理制度。
建筑施工企业材料采购管理制度(通用12篇)
建筑施工企业材料采购管理制度(通用12篇)一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此,其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比,具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工,因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移,建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动,这就需要合理安排施工人员,充分调动他们的积极性,重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求,需要单独设计图纸,采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计,但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同,交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同,也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更,建筑、安装工程的多样性,使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工,往往有高空、地下、水下作业,因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡,在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行,使得施工的机械设备等经常露天存放,受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大,由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业,并且施工生产往往会受各种气候条件的影响,因此施工周期较长,工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度,有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看,建筑施工[企业与客户签订建造合同,并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。
为此,制度应涵盖以下几个关键方面:一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求,提前制定详细的采购计划。
计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
同时,采购计划应经过相关部门的审核批准,以确保其合理性和可行性。
二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。
制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。
供应商必须通过严格的资质审查,包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。
采购部门应建立供应商名录,定期进行评审和更新。
三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。
所有采购活动必须有明确的书面记录,包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。
同时,应对采购过程中的异常情况进行监控和处理,确保问题及时发现并解决。
四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。
因此,制度中应明确物资验收的标准和程序。
采购到的物资必须经过专业人员的检验,符合技术规范和质量标准方可入库使用。
不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。
五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。
制度应要求采购部门在保证质量的前提下,通过市场调研、谈判等手段,实现物资采购成本的优化。
同时,应定期对采购成本进行分析,找出节约成本的潜在空间。
六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。
制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。
应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防,包括交货延迟、质量争议等。
七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度,制度要求采购信息在一定范围内公开,接受公司内部和社会的监督。
同时,应建立健全投诉和举报机制,鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。
八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。
通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识,通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。
工程进货管理制度
工程进货管理制度一、目的制定本制度的目的,在于规范工程项目的采购活动,确保所需物资和服务的质量与供应的及时性,同时控制成本,提高项目的整体效益。
二、适用范围本制度适用于所有由公司承担的工程项目,包括新建、扩建、改建和技术改造等各类工程项目的物资采购活动。
三、职责1. 项目经理负责整个项目的进货管理工作,包括制定采购计划、选择供应商、监督采购执行等。
2. 采购部门负责执行采购计划,进行市场调研,选择合适的供应商,并完成采购合同的签订。
3. 质量监督部门负责对进货物资进行检验,确保其符合项目要求和国家标准。
四、进货流程(一)采购计划1. 项目经理根据工程需求,编制详细的采购计划,包括物资名称、规格、数量、预计采购时间等信息。
2. 采购计划需经过相关部门审核,并得到项目管理层批准后方可执行。
(二)供应商选择1. 采购部门根据采购计划,开展市场调研,收集潜在供应商信息。
2. 评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素,选择最合适的供应商。
(三)采购执行1. 与选定的供应商协商采购条款,明确物资的质量标准、价格、交货期限等关键因素。
2. 签订采购合同,确保合同的法律有效性和执行力。
(四)质量检验1. 物资到货后,质量监督部门应立即进行检验,确保物资无缺陷、符合规定标准。
2. 如发现不合格品,应立即通知供应商进行处理,必要时可拒收或要求更换。
(五)入库与支付1. 检验合格的物资方可办理入库手续,登记物资信息,妥善保管。
2. 根据合同约定和物资检验结果,按时完成对供应商的支付工作。
五、监督管理1. 建立进货管理台账,记录采购活动的全过程,以便于监督和管理。
2. 定期对采购活动进行审计,确保采购过程的透明性和公正性。
3. 对于违反管理制度的行为,应按照公司规定进行处理,严重者追究相关责任。
六、附则本制度自发布之日起实施,如有变更,需经过公司管理层审批。
本制度的最终解释权归公司所有。
工程施工单位采购管理制度
工程施工单位采购管理制度第一章总则第一条为规范工程施工单位的采购活动,保障工程物资采购的合法性、有效性和效率性,制定本管理制度。
第二条本制度适用于工程施工单位内部各级采购人员和相关人员的采购行为,并与有关法律法规和规章制度相一致。
第三条工程施工单位的采购管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则,实施统一管理,确保采购活动的正常进行。
第四条工程施工单位应当加强采购管理,提高采购效率,保证工程进度和质量。
第二章采购策略第五条工程施工单位应当根据工程项目的需求、预算和竞争情况制定采购策略,包括采购方式、供应商选择、技术要求和合同约定等内容。
第六条工程施工单位应当根据实际需要,合理选择采购方式,包括公开招标、邀请招标、比选等,并保证采购活动的公开透明。
第七条工程施工单位应当根据供应商的资质、信誉和相关证明材料等,进行供应商的评审和选择,并签订合同,明确双方的权利和义务。
第八条工程施工单位在选择供应商时,应当充分考虑供应商的价格、质量、交货期等方面,确保工程项目的顺利进行。
第三章采购流程第九条工程施工单位的采购流程应当包括需求确认、采购计划、采购实施、合同签订、验收付款等环节。
第十条工程施工单位在确定需求时,应当明确需求数量、规格、质量、交货期等要求,并保证采购活动的合法性和合理性。
第十一条工程施工单位在制定采购计划时,应当根据实际情况确定采购方式、供应商选择、技术要求等内容,并确定采购预算。
第十二条工程施工单位在采购实施过程中,应当加强对供应商的管理和监督,保证供应商按时、按质、按量地交付产品。
第十三条工程施工单位在签订合同时,应当明确双方的权利和义务,约定产品的质量标准、交付期限、付款方式等内容。
第十四条工程施工单位在验收付款时,应当按照合同约定进行验收,并根据供应商的产品质量和交货情况进行付款。
第四章采购管理第十五条工程施工单位应当建立健全采购管理制度,包括采购规范、采购管理、采购评审等内容,并加强对采购人员的培训和监督。
工程建筑项目采购制度
工程建筑项目采购制度一、目的和原则制定本采购制度的目的在于规范工程项目的采购行为,确保采购活动的公开、公平、公正,提高采购效率,保证工程质量和安全。
采购工作应遵循合法性、合理性、竞争性和效益性的原则。
二、采购范围本制度适用于所有建筑工程项目的物资采购、设备租赁以及相关服务采购。
包括但不限于建筑材料、机械设备、安全防护用品、临时设施等。
三、采购组织结构1. 成立项目采购领导小组,负责制定采购策略、监督采购过程、解决采购中的问题。
2. 设立采购部门,具体负责执行采购计划、组织招标投标、签订合同等工作。
3. 建立供应商评审机制,对供应商的资质、信誉、产品质量和服务进行评估。
四、采购计划1. 项目部应根据工程进度和材料需求,提前编制详细的采购计划。
2. 采购计划应包括采购物资的种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
3. 采购计划需经过项目管理团队的审核批准后执行。
五、采购方式1. 采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种采购方式,确保采购的透明性和竞争性。
2. 对于特殊物资或紧急情况下的采购,可采取单一来源采购方式,但需经过严格的审批程序。
六、招标投标1. 招标文件应详细、明确,包含技术要求、商务条款、评标标准等内容。
2. 投标过程要保证公平性,确保所有潜在投标人都有平等的机会参与竞标。
3. 开标、评标、中标结果公示等环节应严格遵守相关法律法规,确保过程的合法性和公正性。
七、合同管理1. 中标供应商应与项目部签订正式采购合同,明确双方的权利和义务。
2. 合同中应包含产品或服务的质量标准、交付时间、付款方式、违约责任等关键条款。
3. 合同执行过程中,应定期进行合同履行情况的检查和评价。
八、质量控制1. 采购物资到货后,应进行严格的质量检验,确保符合工程要求。
2. 对于不合格的物资,应及时采取退货、换货或其他补救措施。
3. 建立供应商信用档案,对供应商的履约情况进行记录,作为后续合作的参考。
九、监督与审计1. 项目采购活动应接受内部和外部的监督,确保采购工作的合规性。
建设工程物资采购管理制度
建设工程物资采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强建设工程物资采购管理,提高采购效率和质量,推动工程建设进程,根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定,制定本制度。
第二条本制度适用于各级各类建设工程项目的物资采购管理活动,包括但不限于建筑材料、设备、机械等物资的采购。
第三条建设工程物资采购应坚持公开、公平、公正、廉洁原则,加强监督管理,做到科学决策、规范操作、合理采购。
第四条物资采购管理应当遵循经济、合理、效益、安全的原则,根据工程实际需求、采购规划和预算安排,合理确定采购范围、采购方式、采购流程和采购条件。
第五条物资采购管理应当与工程进度、质量、安全等管理环节相协调,确保物资供应、使用与工程实施衔接,保障工程建设顺利进行。
第六条物资采购管理应当注重质量和信誉,选择供应商时,应优先考虑供应商的信誉和实力,并与供应商建立长期稳定的合作关系。
第七条物资采购管理应当严格遵守国家有关法律法规和政策规定,杜绝违规操作和不当得利行为,确保采购活动的合法性和透明度。
第八条采购人员应当遵守职业操守,维护公司利益,积极配合管理部门做好采购工作,确保工程物资采购管理制度的顺利实施。
第二章采购管理机构第九条公司设立物资采购管理部门,负责组织、协调、监督和实施全公司建设工程物资采购活动。
第十条物资采购管理部门主要职责包括:制定物资采购管理制度和工作程序;组织编制物资采购计划和预算;指导和监督各单位物资采购活动;协调处理采购过程中的问题和纠纷等。
第十一条物资采购管理部门设立采购人员岗位,具体负责各个项目物资采购活动的组织实施,包括但不限于制定采购方案、采购文件、招标公告等。
第十二条采购人员应当具备相关专业知识和经验,熟悉采购法规和政策,具有较强的协调能力和沟通能力,保持良好的职业操守和廉洁自律意识。
第十三条公司设立采购评审委员会,负责对物资采购活动进行审查和评审,协助物资采购管理部门推进采购工作,提高采购效率和质量。
建筑工程公司材料采购管理规定
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度;第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理;第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作;2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关;3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关;4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关;第二章采购计划审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批;2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划;第二条选择供应商根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核;1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选取;2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格;第三条价格调查1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据;2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商厂家适当降低单价;第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认;5、专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价;6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价;在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致;7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人;有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个以上的部门派人参加;第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后,在订购汇签单上详细填列以下事项,呈报负责相关部门领导审批:1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等;2、注明与供货商拟定的付款条件;3、需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批;第六条价格复核与市场行情资料提供1、采购员应调查主要材料的市场与行情,并建立供货商资料,作为采购及价格审核的参考;2、采购员应就公司工程部所提重要材料项,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考;第七条订购作业采购人员接到经批准的“定购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判;金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向,并送样报验,未通过报验的材料不准采购;第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购员需填写正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款:1供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;2采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明;3订单所采购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;4价格:单价,合计价,合同总额,定金或预付款;5交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;6付款方式;7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等;8质量保证条款:发生质量问题是进行退换或其他处理方法;9运输方式和销售发票的要求;2、采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效;到供应厂商处现场采购的,由授权代理人签字,对方签章后生效;采购单一式两份,双方各保存一份;材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档;3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货进度;4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认;5、若属分批交货者,采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别;6、长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行,应与供应商定买卖合同书一式两份;第一份存行政办,第二份存供应商,另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档;第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价、议价,迅速办理;第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外,材料公司可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公司定期集中办理采购;2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商,拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购;第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭此异常材料出厂;第三章验收与付款第一条货物进厂验收1、货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员,实际清点件数或称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库;如发现不符时,即通知材料公司会同处理;2、对有专项质量要求的材料物资,通知工程部派质检员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字;第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行;2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付;3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出,申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款,按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续;4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:1紧急采购且不能及时办理财务支付手续;2在外埠采购且供应商要求立即付款时;3在现场调试期间急需材料的采购;41000元以下的零星采购;第三条进度控制及异常处理1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求,掌握到货进度;2、采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部门、分公司处理;第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,根据使用效果对材料质量提出评价,以利于进一步工作;第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害;第二条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督;第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施;第四条本办法自公布日期执行;二○一一年三月十二日。
项目工程公司采购制度管理
项目工程公司采购制度管理一、采购计划制定项目工程公司在制定采购计划时,需依据工程项目的实际需求,结合市场情况和资金状况,合理预估物资需求量。
采购计划应详细列出所需物资的规格、数量、预算价格及预计采购时间,并经过相关部门审核批准后执行。
二、供应商选择与评估供应商的选择对于保证物资质量和采购效率至关重要。
公司应建立一套完善的供应商评估体系,包括供应商的资质审查、历史业绩、信誉度、供货能力以及价格竞争力等方面。
通过综合评分,选择最合适的供应商进行合作。
三、采购合同管理签订采购合同是规范双方权利义务的重要手段。
合同中应明确物资的规格型号、数量、价格、交货期限、质量要求、违约责任等条款。
同时,合同的执行情况应定期检查,确保供应商按照合同约定履行义务。
四、质量控制质量是采购管理中的重中之重。
项目工程公司应建立严格的物资验收标准和程序,对到货的物资进行全面的质量检验。
不合格的物资应及时退回或要求供应商更换,确保所有物资均达到工程要求的标准。
五、库存与物流管理合理的库存管理可以减少资金占用和仓储成本。
公司应根据工程进度和物资特性,制定科学的库存策略。
同时,优化物流管理,确保物资能够及时准确地送达施工现场,避免因物流延误影响工程进度。
六、成本控制与分析采购成本的控制直接关系到公司的利润水平。
项目工程公司应定期对采购成本进行分析,通过比较不同供应商报价、谈判降低采购价格、采用批量采购等方式来有效控制成本。
七、信息化管理随着信息技术的发展,采购管理也应与时俱进。
公司应利用ER系统或其他信息管理工具,实现采购流程的电子化、自动化,提高管理效率和透明度。
八、监督与审计建立健全的监督机制,对采购活动进行全程监控,防止违规操作和腐败现象的发生。
定期进行内部审计或聘请第三方审计机构,对采购过程的合规性和效率进行评估。
工程建设物资采购管理制度
工程建设物资采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设物资采购行为,保障采购活动的公平、公正、透明,依法维护国家和社会公共利益,根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程建设物资采购活动,包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式采购。
第三条工程建设物资采购管理应坚持公开、公平、竞争原则,确保采购过程公开透明,遵循诚实信用原则,维护供应商的合法权益,确保采购品质。
第四条本单位设立采购委员会,负责统筹管理、监督、共同决策、协调处理采购工作中的争议等工作。
并设立采购管理部门,具体负责实施采购工作。
第五条本制度的修改、补充工作由工程建设物资采购委员会提出,在单位主要领导批准后实施。
第二章采购人员及相关责任第六条工程建设物资采购人员应遵守国家法律法规、公司规章制度,不得违反职业道德,不得接受供应商提供的贿赂、回扣等违法行为。
第七条采购人员应严格履行职责,保障采购活动的合法合规进行,保护单位和公众的利益,确保采购活动的正常进行。
第八条采购人员应保守商业秘密,不得泄露招标信息、报价等商业机密信息,不得利用职务之便争取私利。
第九条若采购人员发现其他同事存在违规行为,应当及时向主管部门或公司领导汇报。
第十条采购人员对工程建设物资采购活动中的失误、疏忽等行为负有相应的法律责任。
第三章采购程序第十一条工程建设物资采购程序分为:需求确定、招标筹备、招标公告、投标文件获取、投标、开标评标、中标、合同签订、履约验收、结算。
第十二条采购工程建设物资前,需明确需求,编制物资清单、需求量、质量要求等。
并提交采购委员会审批。
第十三条采购人员需要进行充分的市场调查,确定采购物资的供应商名单,制定采购计划和采购方案。
第十四条采购人员发布招标公告,向社会公开招标信息,征集符合条件的供应商,确保招标活动公开、公平、公正。
第十五条供应商获取投标文件后,需按规定时间提交投标文件,并尽量确保投标文件真实、完整、合规。
建筑公司工程资料管理制度
一、目的和依据为了规范建筑公司工程资料的管理,提高工程资料的质量和利用率,确保工程资料的完整性和准确性,依据国家相关法律法规和公司内部管理制度,特制定本制度。
二、工程资料管理范围1. 工程项目的设计、施工、监理等阶段产生的各类图纸、文件、报告、资料等。
2. 工程项目的合同、协议、招标文件、投标文件等。
3. 工程项目的验收、结算、保修等阶段产生的各类文件、资料。
三、工程资料管理制度1. 工程资料归档(1)工程资料应按照国家相关法律法规和公司内部管理制度的要求进行归档。
(2)工程资料归档前,应由项目经理或项目技术负责人组织审核,确保资料的完整性和准确性。
(3)工程资料归档后,应建立档案目录,明确档案存放地点和责任人。
2. 工程资料保管(1)工程资料应存放在安全、干燥、通风、防潮、防尘、防虫蛀的场所。
(2)工程资料应按照档案目录进行分类存放,便于查阅和检索。
(3)工程资料应定期进行检查和维护,发现损坏、丢失等情况,应及时修复或补充。
3. 工程资料借阅(1)工程资料借阅需填写借阅单,经项目经理或项目技术负责人批准。
(2)借阅人应妥善保管借阅资料,不得擅自涂改、损坏或丢失。
(3)借阅资料应在规定时间内归还,逾期未还者,应承担相应的责任。
4. 工程资料移交(1)工程资料移交应在工程竣工验收合格后进行。
(2)工程资料移交时,应由项目经理或项目技术负责人组织审核,确保资料的完整性和准确性。
(3)工程资料移交后,应由档案管理部门负责接收、登记、保管。
四、责任与奖惩1. 工程资料管理责任人应严格按照本制度执行,确保工程资料的完整性和准确性。
2. 对违反本制度,造成工程资料损坏、丢失或泄露的责任人,应追究其责任,并给予相应的处罚。
3. 对在工程资料管理工作中表现突出的个人或团队,给予表彰和奖励。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由公司档案管理部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜,由公司档案管理部门根据实际情况进行补充和修改。
建筑公司物资管理制度
建筑公司物资管理制度一、总则1. 目的:确保物资管理工作有序进行,满足工程建设的需求,合理控制成本,提高经济效益。
2. 范围:本制度适用于公司所有建筑工程项目的物资采购、存储、分发、使用及报废等全过程管理。
3. 原则:坚持计划性、合理性和经济性原则,实行统一领导、分级管理、责任到人。
二、物资采购管理1. 采购计划:根据工程进度和物资需求,提前制定详细的物资采购计划,并经过相关部门审核批准。
2. 供应商选择:采用公开、公平、公正的原则,对供应商进行资质审查,确保供应商具备相应的生产能力和质量保证。
3. 合同管理:签订的采购合同应明确物资规格、数量、价格、交货期限等关键条款,并严格按照合同执行。
三、物资验收与入库1. 验收标准:建立严格的物资验收标准,确保物资质量符合工程要求。
2. 入库流程:物资到货后,应由专人负责检验,合格后方可入库,并做好入库登记。
3. 库存管理:合理规划仓库空间,分类存放物资,定期盘点,确保库存信息准确无误。
四、物资分发与使用1. 领用程序:制定严格的物资领用程序,领用前需提交领用申请,经审批后方可发放。
2. 使用监督:监督物资使用情况,避免浪费和滥用,确保物资得到合理有效的利用。
3. 剩余物资处理:对于工程完工后的剩余物资,应进行回收再利用或妥善处理,减少浪费。
五、物资报废与处置1. 报废标准:明确物资报废的标准和条件,对于损坏或技术落后的物资及时报废。
2. 处置程序:报废物资应按照公司规定的程序进行处理,确保环保和资产价值最大化。
六、监督与考核1. 监督机制:建立健全的监督机制,对物资管理的各个环节进行监督检查。
2. 考核评价:定期对物资管理工作进行考核评价,对表现优秀的个人或部门给予奖励,对管理不善的进行整改。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施,由公司物资管理部门负责解释。
2. 如有未尽事宜,根据实际情况适时修订完善。
工程 采购管理制度
工程采购管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司工程项目的采购流程,确保采购活动的公正性、透明性和高效性。
适用于公司所有涉及物资和服务采购的工程项目。
二、组织机构与职责1. 采购部门负责制定采购计划,组织实施采购活动,并对供应商进行评估和管理。
2. 财务部门负责审核采购合同的支付条款,确保资金的合理使用。
3. 项目管理部负责监督采购过程,确保采购活动符合项目需求和时间节点。
三、采购计划1. 采购计划应根据项目进度安排提前编制,明确采购物资的种类、数量、预算及交付时间。
2. 采购计划需经过项目经理和相关部门的审核批准。
四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务等多个维度进行综合评价。
2. 建立供应商名录,定期评估供应商的表现,并据此调整合作关系。
五、采购执行1. 采购活动应遵循“公开、公平、公正”的原则,采用招标、询价等方式进行。
2. 对于大额采购,应成立专门的采购小组,负责采购过程中的决策和执行。
3. 签订合同前,应对采购订单进行严格审查,确保合同条款的合法性和合理性。
六、质量控制1. 采购物资到货后,应进行质量检验,确保其符合项目要求。
2. 发现质量问题时,应及时与供应商沟通解决,必要时采取退货、换货等措施。
七、风险管理1. 识别采购过程中可能出现的风险,如价格波动、供应中断等,并制定相应的应对措施。
2. 建立风险预警机制,及时调整采购策略,以降低风险影响。
八、信息记录与报告1. 记录采购过程中的所有关键信息,包括供应商资料、采购决策、合同执行情况等。
2. 定期编制采购报告,向管理层汇报采购活动的进展和成果。
九、审计与改进1. 对采购过程进行定期审计,评估制度的有效性和执行情况。
2. 根据审计结果,不断完善采购管理制度,提高采购效率和效果。
建筑工程采购部制度
建筑工程采购部制度一、总则1. 本制度旨在规范建筑工程采购部门的工作程序,确保采购活动的公开、公平、公正,提高采购效率,保障工程质量和投资效益。
2. 采购部门应遵守国家有关法律、法规及行业标准,结合本项目的实际情况,制定具体的采购操作流程。
3. 本制度适用于所有参与建筑工程采购活动的人员,包括但不限于采购部门的工作人员、项目负责人以及其他相关人员。
二、组织机构与职责1. 采购部门应设立专门的组织结构,明确各岗位的职责和权限,确保采购工作的顺利进行。
2. 采购部门负责人负责全面监督和管理采购工作,包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、验收物资等。
3. 采购人员应具备相应的专业知识和业务能力,按照既定流程执行采购任务。
三、采购计划与预算1. 采购部门应根据工程进度和材料需求,提前制定详细的采购计划,并报项目负责人审批。
2. 采购预算应严格按照工程项目的投资估算和成本控制要求进行编制,确保资金的合理使用。
四、供应商管理1. 采购部门应建立供应商资质审查机制,对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行全面评估。
2. 采购部门应定期组织供应商评审会,根据评审结果更新合格供应商名单。
3. 对于重大采购项目,应通过招标或竞争性谈判的方式选择供应商,确保采购活动的透明性和公正性。
五、合同管理1. 采购合同应明确双方的权利、义务和责任,包括产品规格、数量、价格、交货期限、质量要求、违约责任等条款。
2. 合同签订前,应对合同条款进行严格审查,避免潜在的法律风险。
3. 合同执行过程中,如遇变更或调整,应及时签订补充协议并备案。
六、质量控制与验收1. 采购部门应建立健全的材料验收标准和程序,确保所购物资符合工程质量要求。
2. 物资到货后,应及时组织专业人员进行检验,发现问题应立即通知供应商并采取相应措施。
七、档案管理与信息反馈1. 采购部门应妥善保管所有采购活动的文档资料,包括采购计划、合同文件、验收记录等。
2. 建立采购信息反馈机制,及时总结采购经验,不断优化采购流程和策略。
工程采购部规章制度
工程采购部规章制度一、总则1. 为了加强工程采购管理,保证工程质量,控制成本,提高经济效益,特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于公司所有涉及工程采购的部门和个人。
3. 工程采购部应遵守国家有关法律、法规,坚持公开、公平、公正的原则,确保采购活动的合法性和有效性。
二、组织结构与职责1. 工程采购部应设立专门的采购团队,明确各岗位职责,包括采购经理、采购员、合同管理员等。
2. 采购经理负责制定采购计划,组织实施采购活动,监督采购过程,并对采购结果负责。
3. 采购员负责市场调研,寻找合格供应商,进行价格谈判,确保采购物资的质量、价格和交货期符合要求。
4. 合同管理员负责合同的起草、审核、签订和存档工作,确保合同的合法性和执行力。
三、采购流程1. 采购需求由项目经理提出,经过相关部门审核后,提交给采购部。
2. 采购部根据采购需求制定采购计划,并进行市场调研,确定采购方案。
3. 采购方案需经过内部审批流程,包括采购经理的审核和公司领导的批准。
4. 审批通过后,采购员开始执行采购活动,包括询价、比价、谈判和下单。
5. 合同管理员负责合同的签订和执行监督,确保供应商按照合同约定供货。
四、质量控制1. 采购物资到货后,应由质量检验部门进行检验,不合格物资不得入库使用。
2. 对于关键材料和设备,采购部应组织专业技术人员进行现场验收。
3. 如发现供应商提供的物资存在质量问题,应及时与供应商沟通解决,必要时可启动索赔程序。
五、价格与成本控制1. 采购部应建立和完善成本控制体系,定期分析采购成本,提出降低成本的建议。
2. 采购价格应根据市场行情合理确定,避免过高或过低的价格对项目成本造成影响。
3. 对于大额采购,应采用招标或竞争性谈判等方式,以获取最优价格。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订合同,明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于供货范围、质量标准、价格条款、交货期限、违约责任等。
3. 合同签订前,应由法务部门进行审核,确保合同条款的合法性和合理性。
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采购管理制度
为使公司的材料采购制度更加完善合理,有章可依。
特此规章制度:
一、采购流程
1、采购员依据《采购计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作,然后再详细
填写《材料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。
先交到
部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的,还应填定购买材料的《借支单》,连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份,一份由采购员自己保存,一份交于财务部。
5、采购回材料后,应先交由仓管员验收填写《入库单》。
并持《入库单》和货品
发票到部门主管审核签字,再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容,退单一般应在三天内,最长不超
过一周。
材料收据和发票应及时与财务部门结算。
借支款项过期未结算的,按私用借款在工资里扣除,情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理
1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格,必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。
认为需再进一步议价时,退回
采购员重新议价,或由主管(经理)亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低,应以《单价审核单》形式重新报批,且附上书
面说明。
三、采购品质管理
1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。
并在订购前明确产品在使用中发
生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工
作。
(原则上以本公司要求为依据)
4、采购员对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成之损失向供应
商进行索赔。
四、采购交期管理
1、采购员应制订合理的购运时间,将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收
等作业的需要时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据。
2、采购员应尽量多联系其他物料提供来源,以确保应急。
3、如果出现技术变更,应立即联络供应商停止原规格生产,度妥善处理遗留问题。
4、加强交货前的稽催工作,提醒供应商及时交货。
五、采购付款方式
1、采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经
理核准签字后,向财务部请款。
2、财务部依据合同规定给付方式,与供应商结款。
3、采购一般采用一次性付款或月结款方式,即供应商之物料验收合格后,一次性
付清订单货款,特殊情况需总经理核准。
六、附件
1、《采购计划单》
2、《材料询价单》
3、《材料请购单》
4、《采购合同》
5、《进料验收单》
金旺房地产开发有限公司
2011年03
月01日
鞠躬尽瘁,死而后已。
——诸葛亮。