压力表 (样表)风险评价记录表

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压力性损伤(PI)风险评估及防护记录表

压力性损伤(PI)风险评估及防护记录表

压力性损伤(PI)风险评估及防护记录表
严重受限(2分)轻度受限(3分)不受限(4分)
完全不能移动。

营养重度营养摄入不足(1分)营养摄入不足(2分)营养摄入适当(3分)营养摄良好(4分)
严重营养不良,需要特殊的饮食和治疗。

摩擦力和剪切力有此问题(1分)潜在问题(2分)无明显问题(3分)无剪切力和摩擦力问题(4分)
需要特别注意,可能会导致皮肤损伤。

总评分
根据以上评分,综合得出压力性损伤的风险评估总分。

护士签名
护士需签名确认评估结果的准确性。

分值必须采取的防护措施
根据评分结果,采取相应的防护措施,包括健康教育、翻身、减压敷料、气垫床等。

使用说明
使用此表需要注意以下事项:1、随时重新评估病情变化;
2、按照Braden PI风险评估量表进行客观评分;
3、评分≤18
分的患者使用此表;4、转科时需重新评估记录。

行动能力方面,患者严重受限或没有行走能力,白天偶尔能在帮助或无需帮助的情况下至少走出室外一次,大部分时间都在床上或椅子上度过,每2小时才能行走一次。

营养方面,患者的营养摄入情况为重度营养不足,通常不能吃完一餐饭,每天只能摄入所给食物量的一半以上,偶尔能摄入规定食物量,很少摄入肉或乳制品。

摩擦和剪切力方面,患者移动时需要中到大量的帮助,皮肤在一定程度上会碰到床单,经常需要大力帮助床单、椅子、约束带或其他设施。

需要注意的是,文章中有些段落存在明显的问题或格式错误,已经被删除。

《风险评价记录表》

《风险评价记录表》

风险评价记录表
风险评价记录表通常是用于记录对某种风险或特定情况进行评估和分析的表格。

这种表格的具体内容可能因所评估的风险类型,行业,组织等不同而有所差异,但一般会包含以下内容。

风险等级:对风险的严重程度进行评级,通常分为高,中,低等级别,有时也采用数字标识或颜色标记来表示不同的风险等级。

风险控制措施:针对评估出的风险,列出采取的控制或应对措施,以减少,避免或管理风险。

风险评估日期:记录评估风险的具体日期或时间,以便追溯和跟踪。

风险评估结论:对评估结果进行总结和结论,可能包括对风险的建议处理方案或改进建议。

风险描述:对所评估的风险或情况进行详细描述,包括可能的影响,潜在的损失或危害。

风险来源:列出导致风险发生的原因或来源,明确识别风险的根源。

风险评估人员:记录参与风险评估的人员信息,包括姓名,职位等。

这种记录表通常由风险管理团队,安全专家或相关部门共同完成,以系统化地记录风险评估的过程和结果。

在不同的领域和组织中,这样的评估记录表可能会有所差异,以适应特定的风险评估需求和管理体系。

风险评估表(范本模板)

风险评估表(范本模板)

风险评估表(范本模板) QHSE管理体系文件编号:UEW/x-xx-xx-xx风险评估表Risk Assessment Form风险评估领导:Risk Assessment Leader:公司及部门名称:Company and Department:审核:Approved by岗位:Designation:记录人:Recorder:记录日期:本次评估日期:2015。

08。

27 Original Assessment date:下次评估日期:Next review date:危险源辨识HAZARD IDENTIFICATION 危害后果/情况影响Hazard/EnvironmentalImpact可能的伤害/身体疾病/情况影响Possibleinjury/ill—health/Environmental Consequence风险评价RISK EVALUATION现有风险掌握措施Existing riskcontrols严重性Severity(S)风险掌握RISK CONTROL 附加控制措施后的期望风险等级Expected Risk Level after additional controls实施人ImplementationPerson序号Ref工作内容Work Activity可能性Likelihood(L)风险等级Risk Level附加的控制措施AdditionalControlsSL计划完成日期Due Date备注Remarks1电工操作维修人员伤亡触电配发绝缘手套、绝缘鞋;配电间铺绝缘垫。

有应急预案31一般的定期检测安全用具。

周例会强调安全一样平常维持21轻微的杨春晓举例23456QHSE办理系统文件编号:UEW/x-xx-xx-xx 风险评价表Risk Assessment Form78910QHSE管理体系文件编号:UEW/x-xx-xx-xx风险评价表Risk Assessment Form危害与环境因素评价准则附件危害后果/情况影响的严重性(S)——参照表分数职员伤亡程度➢部分丧失劳动能力➢职业病3➢慢性病➢住院治疗➢一次事故直接经济损失在1万元及以上➢不符合现行有效的法律、法➢严重影响公司形象规。

SCL分析记录

SCL分析记录

安全检查(SCL)风险评价分析记录表
单位:安全科设备名称:硫酸储罐区域:储罐区、车间评价分析人员:仉清、张钢日期: 2016.10 审核人:殷雷
安全检查(SCL)风险评价分析记录表
单位:生产装置设备名称:打料泵区域:车间、罐区评价分析人员:仉清、张钢日期: 2016.10 审核人:殷雷
区域/工艺过程:厂区装置/设备/设施:配电室
评价分析人员:仉清、张钢日期: 2016.10 审核人:殷雷
区域/工艺过程:厂区装置/设备/设施:消防设施
评价分析人员:仉清、张钢日期: 2016.10 审核人:殷雷
区域/工艺过程:厂区装置/设备/设施:气候
评价分析人员:仉清、张钢日期: 2016.10 审核人:殷雷
区域/工艺过程:厂区装置/设备/设施:厂址
区域/工艺过程:厂区装置/设备/设施:厂区平面
区域/工艺过程:厂区装置/设备/设施:建(构)筑物
区域/工艺过程:厂区装置/设备/设施:周边环境
区域/工艺过程:装置区、罐区装置/设备/设施:雷电
区域/工艺过程:装置区装置/设备/设施:蒸馏设备
安全检查(SCL)风险评价分析记录表
单位:安全科设备名称:硫酸计量罐区域:储罐区、车间评价分析人员:仉清、张钢日期: 2016.10 审核人:殷雷
安全检查(SCL)风险评价分析记录表
单位:安全科设备名称:卸车零位罐区域:储罐区、车间评价分析人员:仉清、张钢日期: 2016.10 审核人:殷雷。

压力检测仪表安全检查分析评价表

压力检测仪表安全检查分析评价表
说明:1.审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风
外壳破损、有腐蚀,造成财产损失
1、每班巡检两次,发现问题及时处理
0.2
1
1
0.2
5

2
仪表密封
密封完好,无漏点
介质泄露,造成人身伤害、财产损失
、每班巡检两次,发现问题及时处理
按规定穿戴好安全帽、绝缘鞋、防护眼镜,佩戴气体报警仪、安全带和防毒面具。
1、仪表维修人员发现漏气。2、现场确认第一时间把漏气情况汇报给主控室。3、向车间主任、生产运行中心汇报,根据现场实际情况确定启动应急方案。4、停止现场所有作业。5、如果有人员受伤,组织现场救援。6、若受到机械伤害时,立即脱离机械部位,保护现场,及时有关部门汇报,接到事故报告后,迅速赶赴事故现场,组织事故抢救;7、立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施,防止伤情恶化。
压力检测仪表安全检查分析(SCL+LEC)评价表
(记录受控号)单位:仪表车间 岗位:仪表维修岗位 风险点(区域/装置/设备/设施):压力检测仪表 No:


检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增(改进)措施
备注
工程技术
管理措施
培训
教育
个体防护
应急处置
1
外观
外壳无破损、无腐蚀情况;干净整洁
1
3
2
6
5

3
仪表保温

风险评价记录表

风险评价记录表

极易造 成企
款流向及金额、 品;
核对内容是否与付款流向相
业金额损失,
品名或财务账 2. 未加盖供货单 一致;
资金回 流异
目内容不一致; 位发票专用章的 3. 财务人员收到发票后认真
常,影响企业
2.《销售货物或 发票等同于无发 核对内容是否与财务账目相
正常运转。
者提供应税物 票。
采 购

清单》未加盖供 货单位发票专
1. 未审核;
购 入 假 药 或 劣 1. 通 过 计 算 机 信 息 管 理 系 1. 人为因素影响较 与 未 经 备 案
18.4

2. 审核不到位。 药。
统,对供货方销售人员进行
大;
人 员 或 委 托 (4.6*4.0 )
管理,委托书过期、未经备 2. 系统可控。
书过期 的人
案的人员不能发生业务
运输证明等。 2. 未查验冷藏 车、车载冷藏箱
业购进药品; 2. 有温度限制药 品出现严重质量
2. 加 强 冷 链 管 理 要 求 的 培 训。 3. 严格执行药品收货管理制
药品。 2. 风险很高, 易造成 严重
或保温箱温度 问题(变质、发 度。 状况、到货温度 霉、失效等)。
的质量问题, 严重影 响药
风险值 (严
重性 * 发生可能
性)
风险等 级
1. 未核对随货 1. 非供货单位票 1. 对收货人员加强药品收货 人 为 因 素 影 响 较 易 造 成 入 库
2.3

同行单与备案 据入库;
流程的培训。
大。
药 品 账 货 信 (4.5*0.5 )
票样是否相符; 2. 入库药品信息 2. 未核对随货 与实货不符。 同行单与实货

压力表 (样表)风险评价记录表

压力表 (样表)风险评价记录表
6
作业过程清理废弃物
废弃(生料带、聚四氟乙烯垫)忘记清理
生产环境不整洁、污染环境
4
2
2
可接受
严格地按照《检修规程》、《检修操作卡》的要求进行检修,环保意识培训,加强检查。
风险评价记录表(一)
工作任务:YTF-150压力表检修工作岗位:全厂装置
分析员:(本人签字)日期:
序号
工作内容
/程序/活动
危险因素
潜在危害/事故
R=L×S
危险
等级
现有控制措施
补充控制措施
R
L
S
1
关闭
引压阀
高空作业时,作业人员摔落、工具坠落。
人身伤害
6
2
3
可接受
根据《十项管理制度》办理高空作业票、搭设高空作业设施、配带安全带,正确穿戴劳动保护用品,工具放入专用工具包、摆放工具胶皮垫。
4
2
2
可接受
打开引压阀时,不可用力过大;严格地按照《检修规程》、《检修操作卡》的要求进行检修。
引压阀打开过快,压力表指针猛然上升。
损坏压力表
4
2
2
可接受
缓慢打开引压阀,缓慢升压。
5
作业过程工具使用
使用作业工具不当
人身伤害、设备损坏
6
3
2
可接受
正确穿戴劳动保护用品,个人安全防护意识培训,正确使用工具培训。
阀泄漏
(天然气、有毒气体泄漏)火灾或爆炸、环境污染、作业人员中毒;(蒸汽泄漏)作业人员烫伤。
6
3
2
可接受
携带可燃、有毒、有害气体检测仪,戴防护眼镜或防毒面罩,降温降压后更换垫片并紧固、或者更换引压阀。
2

风险分析辨识评估记录表含JHA、SCL记录表

风险分析辨识评估记录表含JHA、SCL记录表

储罐区:检查项目检查标准不符合标准(产生偏差)的现有安全控制措施可能性L 严重性S 风险度R 风险主要后果等级1 管理制度和操作规程有效、张贴在现场火灾、爆炸2 资料、年检情况资料齐全,按规定防雷监测火灾、爆炸现场消防设施、报警装3置、安全标志有效、醒目火灾、爆炸按照《石油化工静电接地设计规范》 (SH3097-2000) 规定,接地4 静电接地装置静电积聚,放电导致爆炸电阻≤100Ω,接地装置完好,无生锈、老化现象5 使用工具不锈钢、铜制或者木制产生火花,引起爆炸6 支承基础、周围环境无裂纹、无沉降,整洁泄漏、爆炸,污染环境7 周边环境、火源易燃物质或者周边存在火源引燃火灾或者爆炸日常检查,有制度和规程并严格执行,落实考核。

每半年监测一次,并有效、合格。

日常检查,有管理规定并严格执行。

定期检测,日常检查,有管理规定并严格执行。

日常检查,有管理规定并严格执行。

日常检查、观测,做好记录。

加强检查、定时巡查。

21122325555333105510696中等可接受可接受中等中等中等可接受序号危(wei )险化学品仓库区:不符合标准(产生偏差)的主要后现有安全控制措施L S R等级 日常检查, 有制度和规程并严 可接受格执行。

防火间距和耐火等级符合要 求,出口设有安全疏散标志, 求 导致人员受伤通道畅顺。

定期检测,日常检查,有管理 可接受规定并严格执行。

日常检查, 有管理规定并严格 执行,有可燃气体检测报警 器。

日常检查, 有管理规定并严格 执行,有可燃气体检测报警 器。

日常检查, 有管理规定并严格 中等执行。

日常检查, 有管理规定并严格 中等执行。

散防雷监测及接地装 接地电阻≤4Ω,接地装置完好,3 雷击放电导致爆炸 置 无生锈现象现场通风设施、消4 防设施、报警装置、有效、醒目 设施不完善会导致人员受伤安全标志5 使用工具 铜制或者木制 产生火花,引起爆炸6 电气设施和路线 防爆,无挪移电气设施 短路产生火花,引起火灾存放物料特性符合 按不同类别、 性质、危(wei )险程度、7 引起化学反应,导致火灾爆炸安全要求 灭火方法等分区分类储藏,性管理制度和操作规1 有效、张贴在现场 导致人员受伤程 防火间距和耐火等符合《建造设计防火规范》要违反法规2 级、安全通道与疏可能性 严重性 风险度检查项目检查标准可接受可接受可接受序号风险 果10103355555555662222111不符合标准(产生偏差)的主要后现有安全控制措施果等级质相抵的禁止同库储藏。

风险评价记录表

风险评价记录表

风险评价记录表
Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
风险评价记录表
药品经营过程风险评价
序号:001
药品经营过程风险评价
序号:002
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
序号:006
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
序号:010
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
序号:014
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
序号:018
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
序号:022
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
序号:026
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
序号:029
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
序号:033
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
药品经营过程风险评价
序号:037
药品经营过程风险评价
序号:038。

压力容器危险源辨识与风险评价记录表

压力容器危险源辨识与风险评价记录表
29
配置化学溶液未按规定进行,化学药液容器破裂溶液流出。
现在
正常
中毒、灼伤
1
2
1
2
5
穿戴好防护用品,选择通风良好的工作环境
30
未穿戴个人防护用品
现在
正常
电离辐射
1
2
1
2
5
设定控制区,设置安全防护装置(包括X射线报警装置,X射线警示灯,放射性标志牌
3
1
15
45
4
C、使用前检查氧、乙炔管道是否有泄漏,动火附近严禁有易燃易爆品。
14
D、两瓶之间距离太近。
现在
正常
爆炸
6
1
7
42
4
D、瓶间距离不得小于5米。
15
工业动火
A、对密封的桶、箱等物品实施切割。
现在
正常
火灾、爆炸
3
1
7
21
4
A、根据动火要求,四级动火由班组、三级动火由分公司提出动火申请,并指定现场负责人和监控人。
现在
正常
辐射伤害
1
1
7
7
5
专人操作,持证上岗。穿戴防护用品、防护帽,佩戴个人剂量检测仪现场围挡。严格执行《X射线探伤机操作规程》《无损检测管理制度》
27
违反操作规程
现在
正常
机械伤害
3
2
3
18
4
严格执行《X射线探伤机操作规程》
28
电器设备就接地不好、漏电,操作工序不当。
现在
正常
触电
1
1
1
1
5
使用前认真做好绝缘检查
正常
物体打击
3

风险评估记录表

风险评估记录表

风险评估记录表日期:XX年XX月XX日评估人员:XXX被评估项目:XXX1. 项目概述:项目XXX的目标是XXX。

项目计划于XXX开始,预计于XXX结束。

项目涉及的主要活动包括XXX。

2. 风险识别:在对项目进行全面分析和考虑后,我们识别了以下潜在风险: - 风险1:XXX描述:XXX影响:XXX可能性:XXX应对措施:XXX- 风险2:XXX描述:XXX影响:XXX可能性:XXX应对措施:XXX- 风险3:XXX描述:XXX可能性:XXX应对措施:XXX3. 风险评估:我们对上述识别的风险进行了综合评估,结论如下: - 高风险:风险1描述:XXX措施建议:XXX- 中风险:风险2描述:XXX措施建议:XXX- 低风险:风险3描述:XXX措施建议:XXX4. 风险管理计划:在评估风险的基础上,我们制定了以下风险管理计划: - 高风险管理计划:- 描述:XXX- 负责人:XXX- 时间表:XXX- 监测措施:XXX- 中风险管理计划:- 负责人:XXX- 时间表:XXX- 监测措施:XXX- 低风险管理计划:- 描述:XXX- 负责人:XXX- 时间表:XXX- 监测措施:XXX5. 风险监测与报告:我们将定期监测项目的风险,并定期向有关方面报告风险情况。

监测和报告的频率和方式如下:- 频率:XXX- 方式:XXX6. 风险评估的结果将作为项目管理过程中的参考,以帮助项目团队在日后的决策中更好地应对风险。

评估人员签名:XXX日期:XX年XX月XX日。

风险评价记录表

风险评价记录表

风险评价记录表 Prepared on 22 November 2020风险评价记录表药品经营过程风险评价序号:001药品经营过程风险评价序号:002药品经营过程风险评价序号:003药品经营过程风险评价序号:004药品经营过程风险评价序号:005药品经营过程风险评价序号:006药品经营过程风险评价序号:007药品经营过程风险评价序号:008药品经营过程风险评价序号:009药品经营过程风险评价序号:010药品经营过程风险评价序号:011药品经营过程风险评价序号:012药品经营过程风险评价序号:013药品经营过程风险评价序号:014药品经营过程风险评价序号:015药品经营过程风险评价序号:016药品经营过程风险评价序号:017药品经营过程风险评价序号:018药品经营过程风险评价序号:019药品经营过程风险评价序号:020药品经营过程风险评价序号:021药品经营过程风险评价序号:022药品经营过程风险评价序号:023药品经营过程风险评价序号:024药品经营过程风险评价序号:025药品经营过程风险评价序号:026药品经营过程风险评价序号:027药品经营过程风险评价序号:028药品经营过程风险评价序号:029药品经营过程风险评价序号:030药品经营过程风险评价序号:031药品经营过程风险评价序号:032药品经营过程风险评价序号:033药品经营过程风险评价序号:034药品经营过程风险评价序号:035药品经营过程风险评价序号:036。

压力表安全检查分析SCL评价表

压力表安全检查分析SCL评价表

好好学习社区安全检查分析(SCL)评价表序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施L S R评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1 规格、型号规格、形式选用符合标准要求,安装合理、便于观察设备损坏,人身伤害压力表前安装针形或旋塞阀,选型符合、安装符合规范要求;日常检查,发现问题及时处理2 3 6 4级蓝2 表壳、外形玻璃无污损、破裂现象,表壳无损伤变形,指针无脱落、变形,指针指示正常设备损坏,人身伤害日常检查、维护保养,保持完好状态2 3 6 4级蓝3 鉴定标签无污损、褪色、脱落现象超期未检,人身伤害,设备损坏鉴定完后鉴定标签黏贴或悬挂表头;日常检查,发现问题及时处理2 2 4 4级蓝4 最高工作压力红线标画最高工作压力红线差压,设备损坏,人身伤害标画高限红线日常检查,发现问题及时处理2 3 6 4级蓝好好学习社区分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或甲醛车间主任。

2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。

3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

加油站风险评价记录表-安全检查表5

加油站风险评价记录表-安全检查表5

加油站主要设备设施一览表1 / 32加油站安全检查(SCL)分析记录表(1)单位/班组:加油站装置/设备/设施:加油机分析人员:日期:审核人:审核日期:2 / 323 / 324 / 32加油站安全检查(SCL)分析记录表(2)单位/班组:加油站装置/设备/设施:储油罐分析人员:日期:审核人:审核日期:5 / 326 / 327 / 328 / 32加油站安全检查(SCL)分析记录表(3)单位/班组:加油站装置/设备/设施:卸油设备设施分析人员:日期:审核人:审核日期:9 / 3210 / 3211 / 32加油站安全检查(SCL)分析记录表(4)12 / 32单位/班组:加油站装置/设备/设施:变配电间分析人员:日期:13 / 3214 / 32加油站安全检查(SCL)分析记录表(5)单位/班组:加油站装置/设备/设施:发电机分析人员:日期:审核人:审核日期:15 / 3216 / 32加油站安全检查(SCL)分析记录表(6)单位/班组:加油站装置/设备/设施:消防设施分析人员:日期:审核人:审核日期:17 / 3218 / 3219 / 3220 / 3221 / 3222 / 32加油站安全检查(SCL)分析记录表(7)单位/班组:加油站装置/设备/设施/环境:加油站布局及周边区域分析人员:日期:审核人:审核日期:23 / 3224 / 3225 / 3226 / 32加油站安全检查(SCL)分析记录表(8)单位/班组:加油站装置/设备/设施:道路、围墙分析人员:日期:审核人:审核日期:27 / 3228 / 32加油站安全检查(SCL)分析记录表(9)单位/班组:加油站装置/设备/设施:其他29 / 3230 / 3231 / 3232 / 32。

优质服务基层行表格之30、压力性损伤风险评估表

优质服务基层行表格之30、压力性损伤风险评估表

压力性损伤风险评估表
1.最高分23分,15~18分为低度风险;13~14分为中度风险;10~12分为高度风险;≤9分为极重度风险。

2.≤18分悬挂防压力性损伤标识,采取压力性损伤预防措施;≤12分发放《压力性损伤风险因素告知书》并让家属或患者签字认可,同时采取适当的压力性损伤防范措施,每班进行皮肤状况交接。

3.患者入院初次评估后,极高危者每48h评估1次,高危及中危者每周评估2次,低危者每周评估1次,大于18分者停止评估。

患者发生病情变化时应随时评估。

4.院外带入或住院期间发生压力性损伤24h内上报护理部,住院期间发生的压力性损伤由压力性损伤小组进行难免压力性损伤的鉴定。

压力性损伤风险评估及措施记录表

压力性损伤风险评估及措施记录表
患者/家属签字及日期
1.结果:□出院 □转科 □死亡
2. □发生 □ 未发生
3. 护士签名/日期:
项目日期时间责任护士签名护士长组长签名1完全受限2非常受限3轻度受限4未受损害1持续潮湿2潮湿3有时潮湿4很少潮湿1限制卧床2坐位轮椅3偶尔行走4经常行走1完全不能2严重受限3轻度受限4未受限1非常差2可能缺乏3充足4丰富2有潜在危险3无问题备注
邻水县中医医院 压力性损伤高危风险评估及预防措施记录表
科室:
姓名:
住院号:
床号:
年龄:
诊断:
项目
评估感觉来自潮湿活动力移动力
营养 摩擦力和剪切力
日期 时间
1完全受限 2非常受限 3轻度受限 4未受损害
1持续潮湿 2潮湿 3有时潮湿 4很少潮湿
1限制卧床 2坐位(轮椅) 3偶尔行走 4经常行走
1完全不能 2严重受限 3轻度受限 4未受限
1非常差 2可能缺乏 3充足 4丰富
1有 2有潜在危险 3无问题
分值
措施
责任护 护士长/ 士签名 组长签名
备注:1.难免压力性损伤申报条件:评分≤12分,必备条件+其他条件1项或1项以上。①必备条件:需要严格限制翻身:I.肝功能衰竭;Ⅱ.心力衰竭;Ⅲ.呼吸衰竭; Ⅳ.生命体征不稳定危及生命; ②其他条件:A.≥65岁; B.连续卧床时间大于3天,且需要他人协助翻身; C.血清蛋白<30g/L; D.极度消瘦; E.高度水肿; F.依从性差。 2.干预措施:A.健康指导:预防压力性损伤健康教育、床头卡插入警示标识; B.使用丝质面料降低患者剪切力和摩擦力; C.微环境控制:勿将热装置(如热水瓶、 加热毯、电褥子等)直接放在皮肤表面上或压力性损伤上; D.脊髓损伤患者可使用肌肉电刺激; E.保持床单衣服清洁、平整;患者皮肤清洁和舒适; F.勤检查, 定时翻身或转换支撑点; G.床头抬高不超过30度,不超过30分钟(病情、治疗需要除外); H.给予减压器具(如枕头、水垫、足垫等); I.给予充气床垫; J. 加强营养,采取适当的营养支持措施; K.减压敷料:局部粘透明敷料或泡沫敷料; L.鼓励患者活动。

风险评价记录表

风险评价记录表

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风险评价记录表(一)
工作任务:YTF-150压力表检修工作岗位:全厂装置
分析员:(本人签字)日期:
序号
工作内容
/程序/活动
危险因素
潜在危害/事故
R=L×S
危险
等级
现有控制措施
补充控制措施
R
L
S
1
关闭
引压阀
高空作业时,作业人员摔落、工具坠落。
人身伤害
6
2
3
可接受
根据《十项管理制度》办理高空作业票、搭设高空作业设施、配带安全带,正确穿戴劳动保护用品,工具放入专用工具包、摆放工具胶皮垫。
阀泄漏
(天然气、有毒气体泄漏)火灾或爆炸、环境污染、作业人员中毒;(蒸汽泄漏)作业人员烫伤。
6
3
2
可接受
携带可燃、有毒、有害气体检测仪,戴防护眼镜或防毒面罩,降温降压后更换垫片并紧固、或者更换引压阀。
2
压力表
校验
校验过程,轻质润滑油泄漏
弄脏作业人员,污染地面环境
4
2
2
可接受
紧固泄漏部件,正确穿戴个人防护用品,校验工具使用培训。
4
2
2
可接受
打开引压阀时,不可用力过大;严格地按照《检修规程》、《检修操作卡》的要求进行检修。
引压阀打开过快,压力表指针猛然上升。
损坏压力表
4
2
2
可接受
缓慢打开引压阀,缓慢升压。
5
作业过程工具使用
使用作业工具不当
人身伤害、设备损坏
6
3
2
可接受
正确穿戴劳动保护用品,个人安全防护意识培训,正确使用工具培训。
砝码掉落砸伤作业人员
人身伤害
4
2
2
可接受
严格地按照《仪表维护检修规程》、《检修操作卡》的要求进行操作,技术培训。
3
紧固连接部件
压力表与引压系统连接接头泄漏
(天然气泄漏)火灾或爆炸、环境污染、作业人员中毒;(蒸汽泄漏)烫伤
4
2
2பைடு நூலகம்
可接受
携带可燃、有毒、有害气体检测仪,戴防护眼镜,更换垫片并紧固、或更换接头。
6
作业过程清理废弃物
废弃(生料带、聚四氟乙烯垫)忘记清理
生产环境不整洁、污染环境
4
2
2
可接受
严格地按照《检修规程》、《检修操作卡》的要求进行检修,环保意识培训,加强检查。
4
打开引压阀,投用压力表
高空作业时,作业人员摔落、工具坠落。
人身伤害
6
2
3
可接受
根据《十项管理制度》办理高空作业票、搭设高空作业设施、配带安全带,正确穿戴劳动保护用品,工具放入专用工具包、摆放工具胶皮垫。
用工具打开引压阀,用力过大,引压管路折断。
(天然气泄漏)火灾或爆炸、环境污染、作业人员中毒;(蒸汽泄漏)烫伤
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