工厂表格大全
生产车间常用15份表格
XX公司生产计划变更通知单编号:年月日制单人:批准人:注:一式六联。
一联生产部存根,一联报生产总监,一联报质量管理部,一联报采购部,一联报库管部,一联报销售部。
XX公司生产计划通知单编号:年月日制单人: 批准人:注:一式六联.一联生产部存根,一联报生产总监,一联报质量管理部,一联报采购部,一联报库管部,一联报销售部.XX公司生产月报表编号: 制表人:年月日注:一式三联.一联生产部留存,一联报生产总监,一联报财务核算部.XX公司生产月报表编号:制表人:年月日注:一式三联。
一联生产部留存,一联报生产总监,一联报财务核算部.XX公司生产日报表编号:制表人:年月日注:一式两联.一联生产部留存,一联报生产总监。
XX公司配料单编号:配料日期:制单人:复核人:退料单编号:年月日退料人: 退料部门负责人:库管员:注:一式两联。
一联仓库存根,一联交退料部门。
SC—SC/BD--—04XX公司领料单编号: 年月日付料: 领料: 配料:复核:注:一式三联。
一联生产部存根,一联交原料库,一联交生产班组。
XX公司投入产出统计明细表单位:Kg 产品型号:产品名称:制表人:XX公司反应产品生产记录SC-SC/BD---11XX公司生产记录SC-SC/BD———05XX公司生产班组长日志组别:组长: 年月日注:本表一式两份,一份生产班组长自留,一份上报生产部经理。
如有加班加点将人员、工时记入备注栏。
SC-SC/BD-—-12XX公司生产计划执行情况明细表制表人/日期:SC—SC/BD-—-08 XX公司产品生产记录SC—SC/BD——-09 XX公司反应产品生产记录。
工厂表格汇编
201年度培训计划序培训主题内容培训教材时间课时培训对象培训教师备注1234567891011121314编制 :审核:批准:日期:201年月日Doc. No.:D-1001培训考核记录201年月日TA No.:培训题目内容提要授课人课时培训方式考核方式培训时间人数记录人培训签到/ 成绩表编号签到成绩编号签到成绩编号签到成绩117332183431935420365213762238723398244092541102642112743122844132945143046153147163248分析效果人确认分析人/日期Doc. No.: D-1002文件和资料最新状况一览表部门:No .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23类文件名称文件编号版生效更改记录备注别本日期1st2nd3rd编制:日期: 201年月日Doc. No.: D-2011文件和资料发放/ 回收记录表序文件分发放记录回收记录备注文件名称版本发号编号号签收部门量日期签收量日期010203040506070809101112131415编制 :Doc. No. : D-2012文件更改通知单申请部门:文件代号更改文件名称原因实施日期发放部门份数签收更改内容:备注申请会签部门人主管部门主管日期日期更改审核意见更改批准意见签名:日期:签名:日期:Doc. No. : D-2013质量记录清单Page:序版编制保存备记录名称记录编号编制部门号本日期期限注123456789101112131415161718192021222324编制:日期:年月日Doc. No. :D-201420年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注010203040506070809101112131415161718192021222324∑统计人:审核:No.:D-200520年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注01020304050607080910111213141516171819内部不合格报告表受核部门部门负责人审核员审核日期201不合格事实描述:不符合要素:不合格类型:□1.(审核员)签名:体系性□2.实施性□3. 效果性日期:201原因分析及纠正措施责任部门负责(审核员) 确认/日期纠正措施的验证审核员日期201年月日审核组长日期201年月日内审不合格项统计表问题数职能部门或质行人员及其总计总量生工市采政质仓编号经负产程场购人管管质量体系要素严总理责部部部部事部部重项人部项数章节内容1234567891 职责和 1.1职责资源1.2资源2 2.1 总要求文件和记2.2 文件的控制录 2.3 记录的控制2.4 认证标志的保管使用控制3 3.1 供应商的选择和日常管理采购和进 3.2关键元器件和材料的检验/ 验证货检验3.3关键元器件和材料的定期检验4 生产过 4.1工序控制程控制和 4.2环境要求过程检验 4.3过程监控4.4生产设备管理4.5检验确保与认证样品一致5 例行检总则验和确认制定程序,并记录。
工厂用管理表格大全(48个)
考试成绩表编号:WT/J06—04 序号:设备检修记录设备验收单设备名称规格型号使用场所数量备注报废原因:填写人:日期:批准意见:批准人:日期:设备报废单设备名称规格型号使用场所数量备注报废原因:填写人:日期:批准意见:批准人:日期:设备购置申请单设备名称规格型号使用场所数量备注申请原因:申请人:日期:批准意见:批准人:日期:设备购置申请单设备名称规格型号使用场所数量备注申请原因:申请人:日期:批准意见:批准人:日期:质量记录清单编号:WT/J04—06审批:编制:共页第页受控文件清单编号:WT/J04—01批准:年月日文件发放/回收登记表编号:WT/J04—02文件更改通知单文件记录/借阅申请表文件记录/销毁登记表销毁人:管理评审计划培训申请表年度培训计划编号:WT/J06—02批准:日期:制表:日期:培训档案供方评定表编号:WT/J07—05 序号:合格供方名录编号:WT/J07—06编制:日期:供方业绩评定表编号:WT/J07—07 序号:检验通知单编号:WT/J07—11 序号:顾客意见记录表编号:WT/J08—02 序号:顾客满意信息评价报告编号:WT/J08—03汇总人:日期:审核实施计划编号:WT/J08—05 序号:内部审核检查表编号:WT/J08—06 序号:共2 页第1页内部审核检查表(续页)编号:WT/J08—06 序号:共2 页第2 页采购计划编号;WT/J07—08编号:WT/J05—02 序号:共2页第1页编号:WT/J05—02 序号:共2页第2页会议记录编号:WT/J08—17 序号:记录人:日期:培训实施记录表编号:WT/J06—03 序号:检验记录表编号:WT/J07—12年度内审计划WT/J08—04首/末次会议签到表编号:WT/J08—07不合格报告编号:WT/J08—08 序号:内部审核报告1内部审核报告(续)2不合格品评审处置表顾客满意程度调查表编号:WT/J08—01序号:编制:产品要求评审表编号:WT/J07—01 序号:合同更改通知单编号:WT/J07—03 序号:编制:审批:监视、测量装置校准计划表编号:WT/J07—19编制:审批:紧急放行申请单编号:WT/J08—12 序号:编制:不合格品让步使用审批单编号:WT/J08—16 序号:编制:。
工厂实用表格大全一
5.8.3各部门使用的应是经文控中心加盖红色“受控印章”的受控文件,不得将受控文件私自复印使用(受控印章为黑色),或将文件电子档直接打印使用(无受控印章)。在文件使用部门发现私自复印文件或直接打印的文件时,将追究相关人员责任。
——
部门经理/主管
——
5.4文件的编制/审核/批准/会签
5.4.1各部门根据过程、产品或其它管理需要,编制相关类型的文件。完整的文件应包括文件名称、文件编号、版次、页序、文件目的、适用范围、工作程序、流程图、引用标准、工作方法、图片等相关内容,具体参照附件格式。
5.4.2文件编制完成后应经过相关授权人员的审核、批准,必要时经相关部门会签确认。具体权限见《文件编制/审批权限表》。
5.15表格/表单管理
5.15.1每一种表单/表格均有唯一的识别编号,具体编号规则详见5.2,所有表格/表单经确定发布后即形成受控的固定格式,其格式由文控中心在共享盘上公布,各部门在使用时可从共享盘上下载使用,或按照受控格式进行批量印刷使用。
5.15.2各部门在使用受控的表格/表单时,应注意保持表格/表单的完整,如公司LOGO、表单名称、表单的唯一性编号及表单版本等内容。
5.6.9所有的文件文控中心都需要保存最新版的电子文档,电子文档储存在公司的服务器内,电子文档按部门别区分归档,电子文档需要设置权限,除文控中心外,其它任何部门只有阅览权,无剪切、复制、删除、修改等权限。
5.7临时文件的发放与回收控制。
5.7.1临时文件定义:下列情况下发行的文件均称为临时文件:
a)新项目开始初期,正式的受控文件还未确定发行,暂时用于指导新项目生产或作业的文件,如临时QIP、临时PI等;
工厂管理表格
5.工厂管理状况 判定:Ο :达到要求 4分 项目 意识 Δ :管理不充分2.5分 X:达不到要求1分 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ X X X X X X X X X X X X X X X X
1)合作意识 2)品质意识 3)交期意识 4)生产日本产品的意识 整理 5)工厂内整理整顿。 整顿 6)工厂内的一些裁片垃圾,线毛是否有及时的打扫。 7)员工的制服,帽子,头巾是否整齐。 8)车间内禁止饮食,不准堆放私人物品。 作业 9)确保照明亮度。 环境 10)经常换气,窗户有纱网,虫和灰尘不易进入。 11)确保车间内道路畅通,半成品能移动。 12)机器新旧程度,有无先进专用设备。 工程内 13)原辅料的保管不能直接堆放在一起,要放在盒子或者架子这些容易 管理 分 类寻找的地方。 14)作业台,架子,堆放的场所不能有脏污,不能有尖锐的钉子之类的 东。 西 15)半成品,裁片的管理。根据使用用途明确分类,不要混堆在一起。 16)工厂内的备品,危险品(如针)有明确的保管场地,生产情况的资 料要每天管理整理。 休息放假的时候,离开现场的时候,自己的工具,针等不要乱放, 要 整理好自己的工作台。 检品 17)各道工序有无专人负责。 18)已检品和未检品的商品,不良品和合格品都要分开堆放,不能搞混 。 19)检品现场是否有根据式样书,指示书,样品进行检品 20)检验顺序是否统一,是否根据商品特性进行检品。 21)检品人数与生产产能配比是否合理。 22)检针前和检针后的商品,不良品和合格品要分开堆放,不能搞混。 23)检针机运行前进行检测,要经常对机器进行维护。 24)修理,修补后的检针进行的流畅度 总分: 6.现状问题和改善方法
检针
数据资料 25)是否能提供完整的生产数据资料。(生产日报,实裁数,检品检针数)
工厂工资计算表格
工厂工资计算表格模板
说明:
1.员工编号:每个员工的唯一标识。
2.员工姓名:员工的全名。
3.部门:员工所属的部门,如生产部、质检部、仓库部等。
4.职位:员工在公司的职位,如工人、班长、质检员、仓管员等。
5.基本工资:员工的基本月薪。
6.加班费:员工因加班而获得的额外工资。
7.奖金:员工因工作表现或其他原因获得的奖金。
8.扣款:从员工工资中扣除的金额,如迟到、损坏物品等。
9.总工资:员工的基本工资、加班费、奖金和扣款的总和。
这只是一个简单的工资计算表格模板,具体的内容可能会根据工厂的实际情况和需要进行调整。
例如,可能还需要添加其他列,如社保扣款、个人所得税等。
生产企业各类表格
序号
产品名称
规格型号
生产商
是否有检验报告
生产日期
进货日期
进货数量
进货地址
备注
车间卫生打扫记录
序号
班组
组长
打扫情况
时间
备注
成品入库记录
记录日期
生产日期
规格型号
数量
责任人
领导签字
备注
主要生产设备清洗消毒记录表
序号
设备名称
清洗消毒
清洗时间
责任人
结果
备注
主要生产设备维修记录表
序号
设备名称
维修项目
产品形状
包装是否严密
生产日期
责任人
备注
成品销售记录
序号
产品名称
规格型号
数量
生产日期
生产批号
购货商
联系方式
销售时间
清源纯净水
17L/桶
清源纯净水
17L/桶
清源纯净水
17L/桶
清源纯净水
17L/桶
清源纯净水
17L/桶
清源纯净水
17L/桶
清源纯净水
17L/桶
清源纯净水
17L/桶
清源纯净水
17L/桶
清源纯净水
17L/桶
消费者投诉登记及处理记录
序号
投诉人
联系方式
投诉的问题
问题处理负责人
采取的措施
处理结果
备注
食品安全事故处理记录
序号
产品名称
事故情况
生产日期
生产批号
处理结果
负责人
备注
投料表
序号
生产时间
添加物质名称
投料量
工厂仓储管理表格(6)
成品入库单编号:合同号: 客户名称: 年 月 日 入库单位/人: 检验员: 仓管员:投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位 数 量备 注3-059 成品出库单成品出库单编号:合同号: 收货单位: 年 月 日 出库单位/人: 检验员: 仓管员:投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位数 量科目号 备 注3-060 材料去向一览表材料去向一览表日期: 年 月 日 序号 日期 编号 品名 数量 用途 领用人 备注说明:(1)该表每月月底统计一次,核销差异数目(2)使用者必须向材料管理者口头声明,由管理者记录(3)若材料无法归还,使用者要亲笔签名留底(4)每次超出10个以上者,需有科长盖章确认: 记录:3-061 材料移动表材料移动表TO:生产管理部CC:仓管部 日期: 年 月 日 顺序 编号 品名 数量 移动日 移动场所 备注说明:(1)需有双方主管的签名才有效(2)需注明转移具体时间,电脑系统按此时间记录主管: 责任人:3-062 辅料进出管理台账辅料进出管理台账名称: 数量:型号: 日期:入 库 栏 出 库 栏日期 来源 数量 订单号 日期 去向 数量 领用人 剩余 责任人说明 (1)每次进出库都及时记录(2)每月盘点一次,核对账面和实数的差异(3)除“领用人”一栏签名之外,其他栏目由辅料管理人员填写3-063 辅料新领申请单辅料新领申请单申请部门: 日期: 辅料名称 需要数量 申请人 上司确认说明 (1)该表由申请人填写,经上司确认后,交仓库收回存底备查(2)职务为科长以上者,才有权力审批新辅料(3)多增加使用数量,视为新领3-064 辅料废弃申请表辅料废弃申请表名称 型号 数量 废弃理由 经办人 认可3-065 入库单入库单编号:入库单位: 日期: 年 月 日序号 料号品名规格单位数量单价 金额 备注送交 实收确认 品管 制单备注:此单一单多用,对内作业时,铸造毛坏\机加品\抛光品\装配成品入库时均使用此单,由生产部门填写,品管签名,仓管员确认。
工厂安全生产记录表格大全
年
班
次
完好台时
维修台时
利用台时
停工台时
设备安全运转情况
交接班姓名
月
日
合计
待料
待活
准备
停电
检查
保养
其它
设备维修(保养)记录
编号:HSE114-B03
设备名称
使用单位
检修时间
设备型号
检修单位
完工时间
设备编号
检修类别
检修负责人
序号
维修(保养)项目
维修(保养)结果
备注
试运验收纪录:
单位名称:编号:HSE114-B05
单位编号
设备编号
名称
型号
规格
制造厂
厂编号
出厂日期
使用日期
出厂编号
功率
原值(元)
备注
设备事故台帐
编号:HSE114-B06
设备名称
所属ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ位
设备型号
固定资产编号
生产厂家
出厂编号
设备现值
设备原值
事故经过及损失情况:
年月日
事故责任分析:
年月日
事故处理:
年月日
损失金额
事故调查组成员
HSE
编号:HSE115-B01
发放日期
标识名称
工作任务
使用区域
发放数量
领用人
回收日期
回收数量
回收人
备注
劳动防护用品发放卡片
工种:姓名:编号:HSE116-B01
年
月
日
名称
数量
领用人
年
月
日
名称
数量
工厂实用表格大全一
文件管理状况稽查
为监督文件使用部门是否正确使用文件、是否对文件进行有效的保管和防护、及是否存在私自复
印文件等不良情况,文控中心文控员每月不定时到各部门进行检查稽核,并根据稽核结果对受稽核部门进
——
文件的编制/审核/批准/会签
各部门根据过程、产品或其它管理需要,编制相关类型的文件。完整的文件应包括文件名称、文件编号、版次、页序、文件目的、适用范围、工作程序、流程图、引用标准、工作方法、图片等相关内容,具体参照附件格式。
文件编制完成后应经过相关授权人员的审核、批准,必要时经相关部门会签确认。具体权限见《文件编制/审批权限表》。
文件的回收/作废
文件经过修订/变更升版后,根据《受控文件发放/回收登记表》中的记录,所有旧版文件均从原发放接收单位回收并加盖“作废”章作废处理。
作废的旧版文件,除文控中心的原版文件需要保存以供追溯以外,其它作废文件均可废弃或作为回收纸使用,对于涉及到技术机密或客户信息的文件,作废后可直接碎纸机处理。
文件编号控制
DCC文控员根据文件受控情况,制定各部门各类型文件的受控文件清单,并公示在共享盘上,受控文件清单在受控文件发布时适时更新,以保持清单与文件的一致性。
文件编制部门在制定新文件时,可从共享盘上同类文件的受控文件清单中查看获得文件的新编号,或向文控中心咨询获得文件编号。文件编号规则见。
文件的受控/发放
文件的更改控制
因过程变更、工作内容改变、流程优化、产品改进、客户要求变更等原因需对文件进行修订时,由文件原编制部门或其它类似职能的人员对文件进行修订,以符合实际运营状况。
新建工厂-生产管理表格(44类)
生产管理表格44个1.市场计划表1-1 设厂计划(一)表1-2 设厂计划(二)表1-3 设厂计划(三)2.生产计划表2-1 长远生产计划表表2-2 生产计划综合报表表2-3 月份产销计划汇总表表2-4 产销计划拟定表表2-5 设备利用率分析表表2-6 生产效率分析表表2-7 月份生产计划表(一)表2-8 月份生产计划表(二)表2-9 订单安排记录表(一) 表2-10 工作量分析表2-11 产量记录表表2-12 工作日报单表2-13 制造月报表表2-14 各部门合格率控制表表2-15 时间研究记录表表2-16 生产记录表表2-17 用料记录单表2-18 制造异常反应表表2-19 制造通知单表2-20 标准作业时间评定表(一) 表2-21 突发性工作量分析表(二)表2-22 最重要作业时间分析表2-23 作业标准时间研究表3.进度安排表3-1 生产进度安排检查表表3-2 生产进度计划表表3-3 生产管理安排核对表表3-4 生产故障分析表表3-5 生产进度表(一)表3-6 机器工作负荷图表(一)表3-7 生产进度控制表(一)4.生产记录表4-1 生产状况记录表表4-2 部门机器运转日记表4-3 生产用料记录单表4-4 考核人员记录表各表4-5 生产班次产量记录表5.生产日报表5-1 生产日报表表5-2 作业日报表(范例A)表5-3 作业日报表(范例B)6.生产月报表6-1 生产月报表表6-2 生产计划科月报表表6-3 工作效率及工时月报表设厂计划(一)一、产销计划设厂计划(二)二、详细制造过程设厂计划(三)三、制造过程及设备分析长远生产计划表月日订定审核:填表:生产计划综合报表月日至月日月份产销计划汇总表类别页次审核拟定产销计划拟定表月份总经理 ________________ 副总经理_________________ 审核 _______________ 填表_____________设备利用率分析表年度类别生产效率分析表月份生产计划表本月份预定工作数________日审核计划月份生产计划表(二)月份总经理厂长审核拟定订单安排记录表(一)月日至月日 NO.产量记录表年月日工作日报单厂长科长线长制造月报表年月日班经理科长组长制表各部门合格率控制表时间研究记录表生产记录表部门:审核填表料记录单年月日注:生产状况的日数表示该工作项目的天数。
关于食品工厂内的31张必填表格
食品工厂是生产和加工食品的重要场所,关乎着人们的健康和生活品质。
而在食品工厂内,有着许多必填表格,这些表格记录着各种重要的信息和数据,对于确保食品安全和质量至关重要。
在本文中,我们将深入探讨食品工厂内的31张必填表格,了解这些表格的作用和重要性。
1. 生产计划表生产计划表记录着食品工厂的生产计划和排产安排,包括原料采购、生产线安排等信息。
这些信息对于保证生产计划的顺利进行至关重要。
2. 原料采购记录原料采购记录详细记录了食品工厂采购的原料信息,包括供应商、批次、质量检验情况等内容。
通过这些记录,可以追溯原料的来源和质量。
3. 原料进货验收记录原料进货验收记录是确保原料质量安全的重要手段,记录了原料的外观、包装、质量检验等信息,对于防止次品和次品进入生产流程至关重要。
4. 生产日报表生产日报表记录了每日的生产情况、产量、质量情况等信息,是生产管理和质量控制的重要依据,对于及时发现和解决生产过程中的问题至关重要。
5. 设备运行记录设备运行记录详细记录了食品生产设备的运行情况,包括维修保养、故障修复等信息,对于确保设备正常运行和生产质量至关重要。
6. 检验记录表检验记录表是记录了对食品原料、半成品和成品进行的各项检验的结果和情况,包括外观检查、理化指标检测等内容,是确保食品质量和安全的重要手段。
7. 包装记录包装记录详细记录了食品包装的情况,包括包装材料、机器包装情况、包装数量等信息,对于包装质量和安全至关重要。
8. 库存记录库存记录表是记录了食品原料、半成品和成品的库存情况,包括入库、出库、盘点等信息,对于及时调配和控制库存至关重要。
9. 安全生产记录安全生产记录是记录了食品工厂的安全生产情况,包括安全隐患排查、事故记录、安全培训等内容,对于确保生产安全至关重要。
10. 卫生检查记录卫生检查记录是记录了食品工厂的卫生情况,包括卫生清洁、消毒情况等信息,是确保食品卫生安全的重要手段。
11. 生产工艺流程记录生产工艺流程记录是记录了食品生产的工艺流程和操作规程,对于保证生产工艺的稳定和标准化至关重要。
工厂表格汇编
工厂表格汇编(总46页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除201 年度培训计划编制: 审核: 批准: 日期:201 年月日 Doc. No.:D-1001培训考核记录201 年月日 TA No.:Doc. No.: D-1002文件和资料最新状况一览表部门:编制 : 日期 : 201 年月日 Doc. No.: D-2011文件和资料发放 / 回收记录表编制 : Doc. No. : D-2012文件更改通知单申请部门:Doc. No. : D-2013质量记录清单Page:编制:日期:年月日Doc. No.:D-2014统计人: 审核: No.:D-2005供方评定表VS No.:Doc. No. : D-3001注:评审“及格”数不得多于1项,其他项目应为“优或良”,否则不得列为合格供方。
合格供方名册 GV No. :编制:审核:批准:日期: Doc. No. : D-3002供方供货日常记录表No.:编制: 审核: 批准 : 日期: Doc. No. : D-3003供方定期考核表考核期限: No.:编制: 审核: 批准 : 日期: Doc. No. : D-3007订购单申购部门_生产部 201 年月日领导审批:部门主管:申购:制单:订购单申购部门_生产部 201 年月日领导审批:部门主管:申购:制单:标识卡标识卡标识卡标识卡标识卡标识卡标识卡标识卡检验报告类别:√进料;□成品 No.:汇总:合格率=%备注:抽检结论:○合格 ○不 检验员:审核:日期: 签合格20署责任部门不合 意见格批 技术部门申请 意见处 理 品管部门评审 意见程 序 处 理 结 ○退货; ○拣用; ○让步接收 ; ○返工; ○返修;论○报废; ○其他:注:合格率 η= (NS - NA - NB)/ NS *100%。
Doc No.:D-3006No. 设备编号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制:设备名称及型号规格日期 : 201设备一览表No.:价格 ( 元 ) 验收日期 使用部门 放置地点备注审核:日期:Doc No.:D-4001201 1 年度 No. 设备编号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 说明 :设备定期保养计划设备名称及 型号规格保养、计划 内容FSP No.: 保养时间保养单位编制:审核:批准:Doc.: D-4002设备编号:项目、内容1.清洁 2.正常工作时间 3.安全操作、检 查电路设备维护保养记录表设备名称:年度 :201BOF No.:频率日 月0000000001111111111222222222233 1234567890123456789012345678901批准审 核 (签名): 异常情况记录 :(在表中以“ X ” 标识)符号意义: √=每天保养;□=每周保养;◇=每月保养。
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态检 检
检验
员
说明(不符 描述)
检验 日
标识卡
□ 半成 品
□ 成品
型号规格
批次
合
让
格 不合格 步
No.:D –30 05
物料状 态
□ 来料
物料名
称
批量
检待 免
态检 检
检验
员
说明(主要
不符描述,
等)
检验
日
检验报告
标识
□ 半成 品
□ 成品
型号规格
批次
合
让
格 不合格 步
No.:D –30 05
10
26
42
11
27
43
12
28
44
13
29
45
14
30
46
15
31
47
16
32
48
效果 分析
分析 人
确认 人/ 日期
Doc. No.: D-1002
部门:
No 类 .别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
文件和资料最新状况一览表
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
记录名称
Doc. No. : D2013
质量记录清单
记录编号
版 本
编制部门
编 日
制 期
保存 期限
备 注
编制:
日期:
年月日
Doc. No.:
D-2014
20
序 使用人
号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Doc. No.:D-1001
培训考核记录
201 年 月 日
TA No.:
培训题目
内容提要
授课人
课时
培训方式 考核方式
培训时间
人数
记录人
培训签到/成绩表
编号 签 到 成绩 编号 签 到 成绩 编号 签
到 成绩
1
17
33
2
18
34
3
19
35
4
20
36
5
21
37
6
22
38
7
23
39
8
24
40
9
25
41
分
版本 发
号
部门
发放记录 量 日期
回收记录
备注
签 收 量 日期 签 收
Doc. No. : D-2012
申请部门:
文件代号 文件名称 实施日期 发放部门
份 数 签 收 更改内容:
文件更改通知单
更改 原因
备 注
申请 人
主管
日期
会签部门
部门主管 日期
更改审核意见
更改批准意见
签名:
日期:
签名:
日期:
Page:
工厂表格大全
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
序 培训主题内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
编制:
审核:
201 年度培训计划
培训教材
时 间 课时
培训对象
培训教师 备 注
批准:
日期:201 年 月 日
文件名称
文 件 编 号 版 生效
更改记录
备注
本 日期 1st 2nd 3rd
22 23
编制: 2011
日期 : 201 年
月
日 Doc. No.: D-
序 号
文件名称
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
编制 :
文件和资料发放 / 回收记录表
文件 编号
供货 批次
合格 率
质量 分
交货 期分
其它 分
总分
总评 √或
×
备注
说明: 计分法见文件 Q-B-3101。
编制: D-3007
审核:
批准 :
日期:
Doc. No. :
申购部门_生产部 日
编 号
品名
规格
订购单
Doc. No. : D-3004
201 年 月
单 位
数量
单价
金额
质量要求
万千百十元角分
申购原因及用途
领导审批:
部门主管:
申购:
制单:
申购部门_生产部 日
编 号
品名
规格
订购单
Doc. No. : D-3004
201 年 月
单 位
数量
单价
金额
质量要求
万千百十元角分
申购原因及用途
领导审批:
部门主管:
申购:
制单:
标识卡
物料状 态
□ 来料
物料名
称
批量
检待 免
态检 检
检验
员
说明(不符 描述)
检验 日
标识卡
□ 半成 品
人
注册资金
评定 情 况
评级 评定人
规格型号
生产厂家
人数 质量水平
人 备注
样品检 验/验 证状况
评定组总评意见(是否列入供方名录):
确认人:
日期:
年度复评记录 年度,是否列入供方名录:
质量负责人:
批准:
日期:
日期:
年度,是否列入供方名录:
批准:
日期:
年度,是否列入供方名录:
批准:
日期:
Doc. No. : D-3001
□ 成品
物料名 称 批量
检待 免 态检 检
检验 员
说明(不符 描述)
检验 日
型号规格
批次
合
让
格 不合格 步
No.:D –30 05
物料名 称 批量
检待 免 态检 检
检验 员
说明(主要 不符描述, 等) 检验 日
型号规格
批次
合
让
格 不合格 步
No.:D –30 05
卡
物料状 态
□ 来料
物料名
称
批量
检待 免
□ 成品
型号规格
批次
合
让
格 不合格 步
No.:D –30 05
物料状 态
□ 来料
物料名
称
批量
检待 免
态检 检
检验
员
说明(主要
不符描述,
等)
检验
日
□ 半成 品
□ 成品
型号规格
批次
合
让
格 不合格 步
No.:D –30 05
卡
物料状 态
□ 来料
物料名
称
批量
检待 免
态检 检
检验
员
说明(不符 描述)
检验 日
标识卡
年度 CCC 标志使用情况一览表
型号
使用日期
数量 (个)
备注
24 ∑ 统计人:
审核:
No.:D-2005
供方名称
供方地址
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ联系方式
主要客户
主要产品
评定项目
质量:产品认证 和质量体系状况 价格
交货期
服务
代理 分销 评定
主要客户
产品名称
主要 代销 产品
供方评定表
联系人
VS No.:
法人代表
邮政编码
职工数
注:评审“及格”数不得多于 1 项,其他项目应为“优或良”,否则不得列为合格供方。
序 合格供方名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 编制:
审核:
合格供方名册
GV No. :
合格供方地址
供货品名 联系人 联 系 电 话
传真
备注 安全认证号码
批准:
日期:
Doc. No. : D-3002
供方供货日常记录表
序
供货品名
型号规格
供货 数量
单 位
供货日期
供 货标 准
供
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 说明:
No.:
方
质量状况
√或×
备
注
编制: D-3003
考核期限:
序 号
供
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0 1 1 1 2
审核:
批准 :
日期:
Doc. No. :
供方定期考核表
No.:
方
供货品名
型号规格
□ 半成 品
□ 成品
型号规格
批次
合
让
不合格
格
步
No.:D –30 05
标识
物料状 态
□ 来料
物料名
称
批量
检待 免
态检 检
检验
员
说明(主要
不符描述,
等)
检验
日
□ 半成 品
□ 成品
型号规格
批次
合
让
不合格
格
步
No.:D –30 05
卡
物料状 态
□ 来料
标识卡
□ 半成 品