采购的规章制度

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小公司采购规章制度(4篇)

小公司采购规章制度(4篇)

小公司采购规章制度一、总则1.1 为规范小公司采购行为,提高采购效率,保证采购活动的合规性和公正性,制定本规章制度。

1.2 本规章制度适用于小公司的采购活动,所有相关人员必须遵守本规章制度。

1.3 小公司采购活动包括直接材料采购、非直接材料采购、设备采购、劳务采购等。

1.4 采购活动应严格按照法律法规、公司规定以及供应商合同约定执行,保证采购品质、价格和交货期。

二、采购流程2.1 采购需求确定2.1.1 部门提出采购需求并填写采购申请表,包括物品名称、数量、规格、用途等信息。

2.1.2 采购部门审核采购需求,确认采购需求合理性和紧急程度,并进行优先级分类。

2.2 供应商选择2.2.1 根据采购需求,采购部门寻找合适的供应商,并提供供应商名单。

2.2.2 采购部门对供应商进行评估,包括供应商信誉、产品质量、价格水平、售后服务等。

2.2.3 采购部门根据评估结果选择优质供应商,并与其联系询价、招标或议价等。

2.3 采购合同签订2.3.1 采购部门与供应商进行合同谈判,明确双方责任和权利,并达成一致意见。

2.3.2 采购合同应包括合同编号、供应商信息、货物或服务规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。

2.3.3 采购合同签订后,采购部门将合同副本存档,并通知财务部门付款相关事宜。

2.4 采购执行2.4.1 供应商按照合同要求提供货物或服务,并保证产品质量和交货期。

2.4.2 采购部门对货物或服务进行验收,并核对合同要求和实际情况是否一致。

2.4.3 如发现问题或不满意情况,采购部门应及时与供应商沟通解决或协商退换货。

2.5 采购评估2.5.1 采购部门对采购活动进行评估,包括供应商绩效、采购成本、采购周期等指标。

2.5.2 采购评估结果作为供应商绩效评估和公司决策的依据,用于优化采购管理。

三、采购控制3.1 采购权限3.1.1 严格设定采购权限,确定各个层级和岗位的采购权限边界,避免滥用职权。

3.1.2 采购部门负责审核和管理员工的采购权限,并进行定期审查和更新。

采购规章制度

采购规章制度

采购规章制度
采购规章制度是一个企业或组织内部为了规范采购行为和确保采购过程透明、公正、
高效而制定的一系列规章和制度。

采购规章制度主要包括以下内容:
1. 采购流程:规定采购活动的流程,包括需求申请、采购审批、供应商选择、合同签
订等环节。

2. 采购标准:明确采购项目的标准和要求,包括产品质量、服务标准、价格限制等。

3. 采购审批制度:规定采购项目的审批程序和权限,包括各级管理人员的审批权限和
相应的审批流程。

4. 供应商管理:规定供应商的准入条件、评估和选择的标准,以及与供应商的合作管理。

5. 合同管理:规定合同的签订和执行管理流程,包括合同的审查、变更、解除等事项。

6. 采购风险管理:规定采购过程中的风险管理措施,包括采购文件备案、合规性审查、风险评估等。

7. 采购绩效评价:规定采购绩效的评价指标和评价方法,以及相关的评价机制和奖惩
措施。

8. 采购报告和信息公开:要求定期向相关部门和人员报告采购情况,并公开采购信息,以确保采购过程的透明度和公正性。

以上是一些常见的内容,具体的采购规章制度会根据企业或组织的具体情况和需求进行制定。

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作,提高采购效率和质量,保证采购活动的公开、公平、公正,制定本规章制度。

第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动,包括物资采购、设备采购等各类采购。

第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行,争取最佳采购效果。

第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人,要负责制定和实施采购计划,并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。

第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务,包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。

第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德,负责具体的采购事务,保证采购活动的合法性和合规性。

第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要,结合单位的发展规划和财务状况,制定年度采购计划。

第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核,确保计划的科学性和合理性。

第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日,接受相关部门和人员的监督和意见。

第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作,包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。

第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力,能够按照合同约定提供所需的货物或服务。

第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审,选择合格的申请人参与评标。

第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后,采购管理部门应与中标人签订合同,明确双方的权利和义务。

第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务,确保采购活动的顺利进行。

第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估,制定相应的风险控制措施。

第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估,选择信誉良好的供应商进行合作。

采购规章制度(15篇)

采购规章制度(15篇)

采购规章制度采购规章制度(15篇)在生活中,我们每个人都可能会接触到制度,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。

拟起制度来就毫无头绪?以下是小编为大家收集的采购规章制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

采购规章制度1在局长的领导下工作,主要职责是:1、负责采购中心全面工作,并进行督促落实;2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油的审定工作;3、负责汇编全区各部门的采购预算,编制全区政府采购年度计划;4、负责组织培训采购管理人员和技术人员;5、负责管理政府采购资金,督办资金的结算;6、组织开展政府采购活动的招、投标工作;7、办理局领导交办的其他工作。

采购规章制度2一、目的规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。

二、适用范围物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。

三、职责1、项目各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请,并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算;2、综合事务部:采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等;3、客服总监:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价<1000元B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元特殊类:大金额固定资产,单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况,在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊要求,须备注说明)。

2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请,由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核,每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批,根据AB两类物资情况,审批流程如下:A类物资:项目需求部门负责人提出申请后,需仓库管理员审核,检查仓库是否有库存或者替代品,若无则同意申购,流入下一审核环节;项目财务人员根据当月资金计划,对各部门负责人上报的采购申请进行审核,若在资金计划内则同意申购,若不在资金计划内则审核驳回,如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的,需追加预算申请,说明情况,方可通过,审核完成报客服总监,客服总监完成最后一步审核流程,流入下一审批环节;物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。

小公司采购规章制度范文(3篇)

小公司采购规章制度范文(3篇)

小公司采购规章制度范文公司采购是一项关键的经营活动,对公司的运作和发展具有重要的影响。

为规范公司采购行为,提高采购效率,保障公司利益,制定采购规章制度是非常必要的。

下面是一份小公司采购规章制度范本,供参考:第一章总则第一条为规范公司采购行为,提高采购效率,保障公司利益,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部所有采购活动,包括物资采购、设备采购、劳务采购等。

第三条公司采购应遵循公平、公正、公开、竞争的原则,并建立健全采购制度,加强采购管理。

第四条公司采购应遵循法律法规和公司规定,确保采购活动的合法性和规范性。

第五条公司采购应注重综合成本效益,确保采购品质、供应稳定和服务水平。

第六条本规章制度由公司采购部门负责制定和组织实施。

第二章采购流程第七条采购需求提出:各部门提出采购需求,填写采购申请单,经部门主管审核并签字后,提交采购部门。

第八条采购计划编制:采购部门根据采购需求,制定采购计划,并报公司领导审批。

第九条供应商选择:采购部门根据采购计划,对供应商进行筛选和评估,选择合适的供应商。

第十条采购合同签订:采购部门与供应商进行谈判,确定采购合同内容,签订采购合同。

第十一条付款审核:采购部门将采购合同及相关票据交给财务部门进行付款审核。

第十二条发票验收:采购部门接收供应商提供的货物或服务,并进行验收,符合要求后确认付款。

第十三条采购档案归档:采购部门负责将采购合同、采购申请单、付款凭证等归档保存,方便查阅。

第三章采购标准第十四条采购标准应根据实际需求和公司经营情况确定,并明确在采购计划和采购合同中。

第十五条采购标准应符合法律法规和国家质量标准,确保采购品质符合要求。

第十六条采购标准应综合考虑价值、性能、服务等因素,选择最优的供应商和产品。

第四章采购档案管理第十七条采购档案应按照采购流程和内容进行分类存档,并做好档案管理工作。

第十八条采购档案包括采购合同、采购申请单、验收报告、付款凭证等相关文件。

采购部规章制度及采购流程制度7篇

采购部规章制度及采购流程制度7篇

采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。

四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。

品质部进行来货检验,并进行品质确认。

采购部规章制度

采购部规章制度

采购部规章制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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公司物资采购管理制度(3篇)

公司物资采购管理制度(3篇)

公司物资采购管理制度是指为了规范和管理公司的物资采购活动,制定的一套规章制度。

该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性,以满足公司业务发展的需要。

公司物资采购管理制度应包括以下内容:1. 采购流程:明确公司的物资采购流程,包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节,确保各个环节的顺利进行。

2. 采购组织架构:明确公司的采购组织架构,包括采购部门的设置、职责划分等,确保采购活动的协调进行。

3. 采购审批制度:明确公司的采购审批制度,包括采购额度审批、采购合同审批等,确保采购活动的合规性。

4. 供应商管理:建立供应商管理制度,包括供应商的评估、选择、合作管理等,确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司的需求。

5. 采购合同管理:建立采购合同管理制度,包括合同的签订、履约、变更和终止等,确保合同的执行和履约。

6. 采购成本控制:建立采购成本控制制度,包括制定采购预算、控制采购成本和费用等,确保采购活动的经济性。

7. 信息化支持:建立物资采购信息化支持系统,支持公司的采购活动,提高采购效率和准确性。

8. 监督检查:建立监督检查制度,包括内部审计、审查和风险管理等,确保公司的物资采购活动符合规定和标准。

以上是公司物资采购管理制度的一些内容,具体制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

该制度的有效实施可以提高公司的采购管理水平,降低采购风险,实现物资采购的规范化和专业化。

公司物资采购管理制度(二)公司物资采购管理制度是为了规范和管理公司的物资采购活动,确保采购活动的合规性、高效性和经济性。

以下是一份典型的公司物资采购管理制度的相关内容:1. 采购范围:明确规定公司物资采购的范围,包括原材料、办公用品、设备等。

2. 采购流程:规定采购活动的流程,包括需求审批、采购计划编制、招标/报价、比选/谈判、合同签订等环节。

3. 供应商管理:明确供应商的质量评估、信用评估、合作合同管理等内容,确保选择合适的供应商。

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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采购管理制度(精选10篇)

采购管理制度(精选10篇)

采购管理制度采购管理制度一、目的为规范公司的采购活动,保证采购质量、价格合理、成本控制、风险把控,维护公司利益和形象。

二、范围本制度适用于公司所有国内外采购活动。

三、制度制定程序1.由公司管理人员确定制定“采购管理制度”的必要性和目的;2.由制度制定小组收集、分析、研究相关法律法规和公司内部政策规定;3.由制度制定小组对采购管理情况进行调研和分析,制定初稿;4.经审核、修改、讨论后,由公司领导批准制定正式版,公布施行。

四、制度内容1. 采购管理的基本原则(1)公正、公平、透明的原则(2)真实、准确、客观的原则(3)谨慎、审慎的原则2. 采购项目管理(1)制定采购计划,明确采购预算、采购方式、采购程序和采购标准等。

(2)采购流程管理,明确采购流程、文件审批流程和资金流程等。

(3)采购合同管理,明确合同签订、履行、变更、解除和终止的规定。

3. 采购风险管理(1)风险评估,对供应商、合同、物流、质量、价格、安全等方面的风险进行评估。

(2)风险控制,制定相应的采购风险控制措施和应急预案。

(3)风险整改,采取措施防控和及时治理采购风险,确保公司利益和形象。

4. 责任与执行(1)明确各采购流程相关人员和责任主体。

(2)对违反采购管理制度的责任人和处罚做出明确规定。

五、法律法规本制度制定需遵守相关法律法规,包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。

六、责任追究制定小组应按照程序完整、充分的收集、整理、讨论反馈,对工作质量负责;制定人、审核人、领导等各级责任人应对制度制定和执行过程中发生的责任,负起相应的法律责任。

采购管理制度采购管理制度制度名称:采购管理制度制度范围:适用于公司所有采购活动制度目的:为规范公司采购行为,保证采购透明合法,降低采购成本,提高采购效率。

制度内容:1.采购程序(1)确定采购需求(2)编制采购计划(3)选择供应商(4)与供应商洽谈(5)签订合同(6)执行采购计划(7)验收货物/服务(8)支付货款2.供应商管理(1)建立供应商档案(2)对供应商进行评估(3)签订供应商合同(4)监督供应商履约情况3.采购合同管理(1)合同审批流程规定(2)合同文件的格式和内容规定(3)合同的履行及变更规定(4)合同变更或解除的程序规定4.采购流程管控(1)采购流程监控和管控(2)采购信息公开规定(3)采购人员行为规范(4)采购纠纷处理程序规定责任主体:1.采购部门负责采购工作的组织和管理。

采购规章制度规范有哪些

采购规章制度规范有哪些

采购规章制度规范有哪些第一章总则第一条为规范和加强采购管理工作,确保国有资金使用的效率和合法性,提高国有资产管理水平,根据有关法律法规,结合本单位实际情况,制定本规程。

第二条本规程适用于本单位及其下设各部门、单位的采购活动管理。

第三条本规程所称采购,指的是单位为满足工作和办公需要,使用国有资金在市场上采购商品、服务或者工程建设项目等活动。

第四条采购行为应当遵守公开、公平、公正的原则,确保采购活动的合法、合理性和效率。

第五条采购活动应当做到经济、适用、质量可靠,并符合国家规定的质量安全标准。

第六条采购资金应当严格按照法定程序报销,严禁挪用、截留和私分公款。

第二章采购程序第七条采购活动应当实行资金计划管理,确保采购活动有明确的资金来源和合理的资金支出计划。

第八条采购人员应当严格按照采购计划和预算进行采购活动,不得擅自调整采购计划和预算。

第九条采购项目应当根据实际需要编制采购需求清单,并明确采购的数量、质量、规格以及交付时间等要求。

第十条采购项目应当依法进行招标采购,除法律另有规定外,采购金额达到规定标准的应当进行公开招标。

第十一条采购项目的评审应当由评审委员会组成,评审委员会由多名具备专业能力和经验的人员组成,并应当进行公正、客观、独立的评审。

第十二条采购项目的成交应当按照招标文件确定的评标标准和程序确定中标人。

第三章采购管理第十三条采购人员应当具备一定的专业知识和工作经验,熟悉相关法律法规和政策,确保采购活动的合法性和效率。

第十四条采购人员应当遵守职业道德,严格执行采购规程,不得违法违纪,不得利用职务上的便利牟取私利。

第十五条采购人员应当定期接受相关培训和考核,不断提升自身业务水平和专业素养。

第十六条本单位应当建立健全采购管理制度和内部控制措施,确保采购活动的规范、科学。

第四章采购监督第十七条本单位应当建立健全采购监督体系,设立专门的监督机构、监督人员,并定期进行采购活动的监督检查。

第十八条采购监督机构应当对本单位的采购活动进行全程监督,及时发现问题并关注解决。

采购管理规章制度(9篇)

采购管理规章制度(9篇)

采购管理规章制度(9篇)采购管理制度篇一1.目的:加强采购部档案的收集和管理,提高工作效率,全面规范采购管理体系,制订本制度。

2.适用范围:适用于采购部对内部文件及档案的控制。

3.职责:3.1采购档案管人员:负责采购部所有文件的整理及归档。

3.2采购经理:负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

4.档案管理办法:4.1归档内容分类:4.1.1采购内部文件的归档。

采购部工作中需存档的文件,采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

4.1.2公司其他部门提供的文件归档。

公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。

4.1.3外来或外放文件的归档。

供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。

4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。

采购部的台账、电子档的文件记录。

4.2档案保存期限:4.2.1公司内部往来文件需保存3年。

4.2.2公司外部往来文件需保存5年。

4.2归档要求:4.2.1归档文件材料应齐全完整,按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

4.2.2所有文档均要编号,并建立目录,逐项填写清楚,书写工整。

4.2.3所有存档文件格式统一,而且有相关部门领导签字或盖章,是有效文件。

4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。

4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。

4.3档案调阅:4.3.1需查阅或借阅采购部文件时,需向采购部领导汇报,得到批准后借阅,查阅保密文件时,需履行审批手续,得到采购领导签字批准。

4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度,不得泄露。

4.3.3查阅档案应当日归还;摘抄和复制档案资料需经采购经理批准,档案原件不得借出公司外部,如特殊情况借出,必须经理采购经理审批签字。

4.3.4采购档案管理人员,要及时收取借阅的档案,避免遗失。

4.4档案销毁4.4.1采购档案保管期限已满或已失效,需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见,编制销毁清单,该清单永久保存。

采购部门的规章制度

采购部门的规章制度

采购部门的规章制度一、总则采购部门是公司供应链管理中的重要环节,负责为公司获取所需的物资、服务和设备,以支持公司的正常运营和业务发展。

为了规范采购部门的工作流程,提高采购效率,保证采购质量,降低采购成本,特制定本规章制度。

二、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规、行业规范以及公司内部的相关规定,确保采购行为合法合规。

2、公平公正原则对待所有供应商应一视同仁,提供公平的竞争环境,不得有任何歧视或偏袒行为。

3、质量优先原则在满足采购需求的前提下,优先选择质量可靠、性能优良的产品和服务。

4、成本效益原则在保证质量的同时,综合考虑采购成本、运输成本、维护成本等因素,选择性价比最高的采购方案。

5、诚信原则采购人员应诚实守信,不得与供应商勾结谋取私利,不得泄露公司的采购机密。

三、采购流程1、需求提出各部门根据实际工作需要,填写《采购申请表》,详细说明采购物品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息,并经部门负责人签字确认后提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门收到《采购申请表》后,根据库存情况、市场供应情况等因素,制定采购计划。

采购计划应包括采购物品的详细信息、预算金额、预计采购时间等。

3、供应商选择(1)采购人员通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式,收集潜在供应商的信息。

(2)对潜在供应商进行资格审查,包括营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质的审核。

(3)根据采购需求,对符合资格的供应商进行评估,评估内容包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。

(4)选择综合评价最优的供应商,并与其进行初步沟通,了解产品详情和合作意向。

4、采购谈判(1)采购人员与选定的供应商进行谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

(2)谈判过程中,采购人员应充分维护公司的利益,争取最有利的采购条件。

(3)谈判结果应形成书面记录,并经双方签字确认。

5、合同签订(1)根据谈判结果,起草采购合同。

采购规章制度范本简单版

采购规章制度范本简单版

采购规章制度范本简单版第一章绪论为规范和管理采购活动,保障资金使用效益,加强对采购行为的监督,提高采购工作效率,特制定本规章制度。

第二章采购范围1. 本规章制度适用于公司所有的采购活动。

2. 采购活动包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

3. 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第三章采购主体1. 采购主体为公司,负责组织实施本规章制度规定的采购活动。

2. 采购主体为公司的部门或项目组,需遵守公司制定的采购流程和规定。

第四章采购流程1. 采购需求确认:采购主体确认采购需求,并填写采购申请表。

2. 采购准备:采购主体根据采购需求制定采购计划,确定采购方式和采购方案。

3. 采购招标:根据采购计划进行招标或邀请招标。

4. 报价评审:对报价进行评审,确定中标单位。

5. 采购合同签订:与中标单位签订采购合同。

6. 采购履约:在合同约定的时间内,按照合同要求履行采购义务。

7. 采购验收:对采购的物资、设备、服务进行验收,确认合格后结清款项。

第五章采购管理1. 采购管理部门负责监督和检查采购活动的实施情况。

2. 采购管理部门负责制定和修改采购流程和规定。

3. 采购主体需及时向采购管理部门报送采购活动的相关资料和报表。

第六章违规处理1. 对严重违反规章制度的采购主体,采购管理部门有权暂停其采购资格,并将情况报告公司领导。

2. 对轻微违规的采购主体,应当及时纠正,并做出书面警告。

第七章附则1. 本规章制度自颁布之日起执行。

2. 对于未尽事宜,由公司采购管理部门负责解释。

以上即为采购规章制度的简单版范本,供公司参考使用。

采购规章制度范本

采购规章制度范本

采购规章制度范本一、引言企业的采购工作对于成本控制、质量保证以及供应链管理都起着至关重要的作用。

为了规范采购流程、确保采购活动的透明度和公平性,制定采购规章制度是必不可少的。

本文将提供一份采购规章制度范本,供企业参考和借鉴。

二、目的1.确保采购活动的公平、公正和透明;2.规范采购流程,提高采购效率;3.保证采购品质,降低风险;4.优化供应链管理,减少成本。

三、适用范围本规章制度适用于公司内部所有采购活动,包括但不限于物料采购、设备采购以及服务采购等。

四、采购程序1.需求确认:a.各部门提出采购需求,并填写采购申请单;b.采购部门负责审核需求的合理性和紧急程度。

a.采购部门根据采购需求,制定招标文件或询价文件;b.通过公开招标、邀请招标或询价等方式,选择合适的供应商;c.招标委员会对供应商报价进行评审,并确定中标供应商。

3.合同签署:a.采购部门与中标供应商进行合同谈判,并确认采购条件和交货期等细节;b.合同签署后,采购部门和供应商都要妥善保管文件副本。

4.采购执行:a.采购部门对供应商交付的货物进行验收,并与质量部门进行核实;b.如有问题,采购部门与供应商协商解决;c.验收合格的货物由采购部门及时入库,并确认财务相关信息。

5.供应商绩效评估:a.采购部门对供应商进行定期绩效评估,包括供货质量、交货准时率、售后服务等指标;b.评估结果将作为选择供应商的重要依据。

六、采购方法a.适用范围:采购金额较大或特殊情况下;b.流程:拟定招标文件、公告招标、接受投标、评标、中标通知、签订合同。

2.邀请招标:a.适用范围:采购金额较小、对供应商有明确要求的情况下;b.流程:确定需求、邀请供应商、接受投标、评标、中标通知、签订合同。

3.询价:a.适用范围:采购金额较小,供应商市场较为集中的情况下;b.流程:确定需求、询价、比较报价、选择供应商、签订合同。

七、采购合同条款1.商品描述:详细描述所采购的物资、设备或服务的规格、型号、数量等信息。

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采购的规章制度采购的规章制度「篇一」一、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度,采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监:1、负责采购中心的全面性管理,采购体系建设,制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行;2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队,合理分配各部门各层级的业务。

4、负责采购成本控制,制定和实施采购降价目标和计划;5、负责各店采购需求的满足,保障采购物品的数量、质量与供应的及时性;6、负责供应商开发、评估,供应商稽核,供应商管理,主导做好供应商招标工作;7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作;8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准,要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展,开发新食材原料、物料产品与新供应商(二)采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找,资质评估,价格谈判,品项确定,供应商实地考察等,签署批量采购合同2、根据需求计划,制定采购计划并实施;3、负责进行市场调查,掌握市场行情信息并汇总价格比对数据,并汇报至上级以便及时调整采购品项4、负责处理各店的质量投诉;5、负责供应商的评估;6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作,开发当地新的供应商8、负责新品项的提报,安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接,保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作(三)采购员1、按采购制度及流程执行采购作业,严格遵守、保证采购工作的正常运作;2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息,提报采购中心总监;4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访,对供应商进行评估、筛选;5、建立源头供应商及商品资料的信息库,使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作(农都、勾庄、近江、铜川路市场等),完成物料现金采购工作及网购工作7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。

上级分配的其他工作(四)物流驾驶员1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施;2、负责统筹安排配送线路,合理安排人员,保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。

具体工作:1)每月特价产品自行采购凌晨配送(农都,勾庄)6:00-7:00 2)东新冷库进出货,配送川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

3)上午配送:13家门店配送(9:30-11:30)4)萧山机场广货配送5)下午提货(各车站机场物流中心)进总仓,进统冠,进东新冷库,统冠进库(自购产品)6)每星期一晚农都海鲜采购(安排两人采购配送各门店)7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送②工程部材料,企划部资料及财务部资料配送9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送(晚、凌晨)(五)仓库保管员1、总仓验收,保证货物质量,杜绝质量不合格产品2、每日按时发货,开具送货单,保证数量准确性3、每月总仓盘点,统冠物流仓库盘点,保证货物数量账目相符(六)采购文员助理1、每日接收各门店的报单申请并汇总2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护4、负责每月两次的商品价格录入及更新(杭州门店及Uncle5)5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单,并在统冠系统里下单。

6、统冠系统里每次进货、出货,在公司G9系统的物流中心里同步录入7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

四、物品、原料管理制度:(一)、物品、原料采购1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。

材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购,财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付,并上报总经理处理。

(二)物品原料损耗处理1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理;五、食品采购管理制度:对价、比价六、能源采购管理制度:能源采购;能源提运七、供应商管理制度采购的规章制度「篇二」1.1.1 负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;1.1.2 负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育,对本部门员工安全生产负责;1.1.3 负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料,并按安全要求组织入库;1.1.4 负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;1.2 质量部门安全职责1.2.1 负责公司零部件及产品的质量检验管理工作,对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;1.2.2 负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度,并加强对执行情况的检查考核;1.2.3 对产品试车或进行中检查时,必须按安全环保措施规定认真执行,检查其能否满足安全、环保的需要,发现问题及时督促整改;1.2.4 负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素,及时向有关部门反馈,以便进行技术改造,提高产品安全可靠性;1.2.5 对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时,必须符合安全技术和劳动保护的要求,发现问题及时与有关部门联系,并采取有效措施;1.2.6 定期对计量器具进行维修、保养,使其保持良好的状态,符合安全要求;1.2.7 成品出公司必须符合安全、卫生要求,大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;1.2.8 负责事故分析时的化验检测和数据处理;1.3 质量部部长安全职责1.3.1 严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度;1.3.2 在编制特殊检验工艺方案时,应编制相应的安全技术措施;1.3.3 在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时,应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;1.3.4 负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;1.3.5 加强对有毒化学试剂的管理和安全使用,必须由专人负责管理。

采购的规章制度「篇三」第一章总则第一条为加强采购计划管理,增强采购计划性,提高采购效率和采购质量,降低采购成本,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规,制定本规定。

第二条本规定所称采购计划,是指采购依据批复的采购预算,按采购品目汇编的反映各采购需求及实施要求,并经总经理核准批复的采购计划。

第三条采购应当落实好采购计划填报工作,明确采购计划填报机构和人员。

第四条采购计划实行按季度填报,分月实施的办法。

第二章采购计划的填报第五条采购计划填报原则(一)完整反映采购预算原则。

采购计划应当根据批复的采购预算(或投资计划)填报,并完整反映采购预算。

采购计划的采购项目和采购资金来源应与采购预算(或投资计划)中的采购项目和采购资金来源相对应,不得填报资金尚未落实的采购计划。

采购预算包括部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中用于采购项目的预算。

(二)公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。

填报采购计划应依据有关法律法规,遵循公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。

除《中华人民共和国采购法》第十条规定的情形外,采购应当采购本国货物、工程和服务;采购项目应根据《中华人民共和国采购法》和珠海市集中采购目录的规定,采用规范的采购形式和采购方式,按照规范的采购程序运作。

公开招标应作为采购的主要方式。

(三)规模效益性原则。

填报采购计划应注重采购的规模效益,在同一年度内,对同一采购品目可以安排两次采购计划,但不得超过两次以上。

属于协议供货范围的采购品目,同一品目的采购,每季度内不得超过两次(含两次)。

(四)分类填报原则。

采购计划应按采购品目类别和采购组织形式分类填报,包括集中采购计划(含协议采购),部门集中采购计划和分散采购计划。

同类的采购项目应归并在一个采购计划填报。

第六条采购计划的填报范围(一)填报范围。

采购计划的填报范围包括市级国家机关、事业和团体组织,以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业(简称采购)。

(二)填报资金范围。

采购计划的填报资金范围包括财政拨款,非税收入拨款,中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及与之配套的自筹资金。

(三)填报项目范围。

纳入珠海市集中采购目录以及集中采购目录外、限额标准以上的货物、工程和服务项目,应填报采购计划。

第七条采购计划的填报程序各采购应独立填报本采购计划,于每季度的前15日报送采购部。

采购货物、工程的使用与资金支出不同的,应由采购资金支出按上述程序填报采购计划。

第八条采购计划的类型采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计划三类。

采购人在填报采购计划时,应依据集中采购目录和限额标准、申请与采购计划类型相对应的采购方式和组织形式。

第九条采购计划的内容采购计划包括采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、采购项目简介、采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、组织形式、结算方式等。

第十条达到公开招标数额标准建议采用非公开招标采购方式的采购项目,或因特殊需求建议分散采购的采购项目,应在填报的采购计划中填写“非公开招标采购方式申请理由”报总经理核准。

第十一条属于自主创新及进口产品的采购项目,应当在采购计划中标示。

第三章采购计划的审批第十二条市总经理在15个工作日内,对各部门填报的采购计划进行审核,并将核准的采购计划同时转交采购部。

第十三条采购计划审核的主要内容(一)采购计划是否符合规定的填报要求。

(二)采购需求是否合理、采购预算是否安排,采购形式(组织形式及结算方式)是否合法。

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