维修单据详细传递流程

维修单据详细传递流程

维修单据详细传递流程

白联领料、黄联作业

服务顾问开具预检单(一式三份:第一联白、第二联红、第三联黄) 客户确认并签名 红联服务顾问留存 服务顾问就结算单\保养检测单向客户解释说明,客户签名

质检检验合格,核对单据齐全,盖合格章签名署时交前台 白联随车给车间派工作业 凭单仓库领料,仓库打印领料单(一式两份:白联、红联) 有增项时出具技术诊断报告书(一式三份:第一联白、第二联红、第三联黄) 领料人核对领料单并签名(数量、型号、质量)

黄联给客户,作为提车单

班组长确认签名署时 车间主管\技术主管\总检确认签名署时

索赔保修项索赔员鉴定签名署时 一般维修仓库配件报价署时 服务顾问确定工时核算总价 客户确认维修并签名 红联服务顾问留存,并打印正式工作单交作业班组 仓库发料,将预检单白联\领料单红联\报告单递还领料人 班组完工,整理预检单\工作单\领料单\报告单\保养检测单

服务顾问核对准确,打印结算单(一式三份:白、红、黄)

服务顾问引导客户至收银台,收银员收取工作单\领料单\结算单\提车单,核对作业班组和费用,唱收唱付,开放行条\发票(客户需要时)

结算单黄联\放行条\发票交客户 结算单白联交服务顾问存档

收银员整理装订结算单红联\提车单\领料单\工单 门卫收取放行条放行车辆

服务顾问整理装订结算单白联\预检单白联\报告单红联\保养检测单存档备查,并整理客户档案

单据传递流程

单据传递流程 为加强公司的业务单据传递管理,根据公司实际情况研究制定以下制度。 一、公司单据传递时间: 1、成品库、原料库仓管,采购入库,成品销售等公司当天出入 库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务,紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务,及出、入库可以同时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务,但相应的原料库入、出库单 没转交到财务的,视为单据转交不及时,财务部门每天对单据传递情况进行统计,计入相关传递单据人员的绩效考核。 二、公司单据传递过程及填写规范: 1、外购货物到货由质量部验收合格后,原料库仓管称重并及时填写入库单,质量部和仓管签字确认转交采购人员,采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务,同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部(特殊情况请验单日期应提前7天左右填写),如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的,视为单据转交不及时或无单据。 2、已经办理入库的材料,车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单,到仓库转交仓库保管员,保管员才能给予发货,发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货;车间在生产之后如有

颗粒或没有使用完的材料,应及时退到原料库(车间不得暂存大量材料),并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开,若发、退货而单据上没有相应人员签字的,视为不规范单据,财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品,由车间包装组人员办理入库手续,成品库保管员验收数量无误后,车间人员配合把成品放到相应货架上,由成品库保管员开具成品入库单,车间交库人及仓库保管员当场签字确认后,即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货,发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认,即为发货完成,若货到对方出现不够情况,由送货司机负责,销售打单和成品发货均应以先进先出为原则,不得随意进行打单和发货。 5、退货情况:如有退货现象,送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤,打印相应退货单,司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货,所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐,成品库保管验收无误后,由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成,仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务(应注明品名,退货原因,处理方法及处理时间),需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门,处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

单据审批流程及规定

公司运作流程 产品出库 公司采购审流程 申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程 采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款 采购流程的一般规定 月结客户:1)采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款 2)货款申请到财务会通知采购员,采购员再通知供应商来领款 3)月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部. 现金客户: 1)如需现金购买,提前2天知会财务,财务申请现金,采购做好单据走完所有流程,客户送货时付款. 2)急需物料/维修零件,可向财务申请借款,如财务没有现金,申请人/采购员可预先垫付,物料买回,补齐流程单据交财务报销。 3)购买中单据有采购制作。 单据制作规范(采购粘贴/填写) 付款审批单中如少下列单据,财务将退回单据给采购。 (一)付款审批单(原材料) 1)采购订单 2)送货单 3)验收单 4)对账单(月结供应商提供)

5)退货单(有不良退货) (二)付款审批单(辅料/机修配件/办公用品) 1)部门请购单 2)采购订单 3)送货单 4)验收单 5)对账单(月结供应商提供) 6)退货单(不良退货) 费用报销的一般规定 (一)报销人依据:必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),填写报销单;如果有发票的,发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意: 1、根据费用性质填写对应单据; 2、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改); 3、必须简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 公司费用报销审批流程 报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范(报销人填写) 费用报销审批单 1)提供出差单 2)报销车票(提供乘车发票) 3)报销餐费(提供就餐发票) 4)油费/过路费报销(提供加油发票/过路费发票) 借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 (二)工作临时借款:业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐,在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用:当月借款,当月领取工资时归还。 (四)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 (五)借款销账规定: 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐; 2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。 审批流程(谁签批,谁承担连带责任) 主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范 借款审批单 填写借款审批单

各单据流程

POCIB 各阶段流程 报关流程 从广义上讲,报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。其中,进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者,是报关的主体,也就是报关人,也称报关单位。这里所指的报关人既包括法人和其他组织,比如进出口企业、报关企业,也包括自然人,比如物品的所有人。报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。 一、出口报关流程 1、送货 进入My City的“海关”,点击“送货”按钮,再点“点击开始办理此业务”,选择需要办理业务的合同,再点“办理”,即完成送货(空运方式会生成“航空运单”)。 注意: (1)在送货到海关之前,如果交易商品为化学药品,需要先申请货物运输条件鉴定书。再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书” (2)当合同采用T/T+空运方式时,出口商也可于此处一并添加出口单据,与T/T交单性质相同,单据将于货物抵达时送至进口商处,进口商取提货单时即可拿到单据。添加的出口单据包括: “商业发票”,“装箱单”; CIF方式下还需提交“货物运输保险单”; 此外如果申请了检验证书,如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等,也应一并提交,没有申请则不需提交; 注: (1)“航空运单”由于此时尚未生成,所以不需提交,将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。 (2)T/T方式下,且货物采用空运运输方式时,出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据,两种方法只能选择其一,不能重复寄单。 2、出口报关 (1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”; (2) 进入My City的“海关”,点击“出口报关”按钮,再点“点击开始办理此业务”,选择需要办理业务的合同,添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”(空运用,海运不需要)、“货物运输条件鉴定书”(某些特定商品需要),点“办理”; (3) 稍作等待(具体时间请查看“四、办理周期”)会收到通关放行完成的系统邮件;

内部公文和单据传递管理程序

内部公文和单据传递管理程序 一、传递范围及类别 1公司各部门需公司领导和集团领导审签的请示、报告、工作联系单等公文; 2公司各部门需公司领导和集团领导审签的专项申请单、专控申请单、费用报销单、差旅费报销单、申请汇款单、借款单、合同、协议、车辆修理申报单、零星项目申报表、工程申报表、工作联系单、招投标对比表、非招投标审批表、急件计划审批表等; 3公文、单据按紧急程度分为:急件、平件两类。 急件——自文件传至综合办之日起,1天内须得到公司领导回复意见,3天内须得到集团领导回复意见的公文单据。 平件——自文件传至综合办之日起,3天内须得到公司领导回复意见,7天内须得到集团领导回复意见的公文单据。 二、请示类公文签批程序 1 人事变动、待遇调整类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资源签批→综合部部长签批→视情况传分管副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 2 日常劳保发放、请事假类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→分管副总签批。新增和超标发放的劳保需再传综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 3 请病假、工伤假类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→工会办负责人签批(工伤假需安监部部长签批)→分管副总签批。 4 劳务工待遇、劳务工岗位设置类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资主管签批→综合部部长签批→生产副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 5 办公用品类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部办公用品主管签字→综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 6 培训类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合培训主管签字→综合部部长签批→分管领导签批——公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 7 群团干部、班组长职数设置及变更类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→公司综合部主管签批→综合部部长签批→分

某公司单证操作流程

单证操作流程 一、目的及适用范围: 1.1目的:确保单证操作高效准确。 1.2适用范围:南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。 二、职责: 2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。 2.2单证员负责收发货单证操作,SAP和WMS系统处理,开出门证。 三、单证操作流程 3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管,客服主管接受订单后,进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。3.2单证主管接到订单后,把任务分配给各单证员,并说明作业要求、作业时间及注意事项。 3.3单证员接单后,核对库存并在SAP及WMS系统中处理。 3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报,并由客服主管和客户沟通协商解决。每票单据制作完成后,交给另一名单证员审核,经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货,并在订单登记表上做好领用记录。

3.5车到仓库后,由单证员审核司机提货单,检查司机及车辆有效证件并复印,严禁车辆超载,及时通知现场准备发货,有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。 3.6单证完成后,单证员应及时核对库存,如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决,防止多发或少发或发错货。 3.7单证员每日接单后应及时处理单证,并及时核查并登记订单完成情况,如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况,应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管,如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决,如客户原因,应由客服主管和客户沟通解决。 3.8现场完成作业后,所有单据应由提送货人员及时返回单证员,单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等,提送货人员凭出门证出厂。 3.9每单完成后,单证员应及时更新订单登记表。 3.10每天工作完成后,单证员应按客户整理出入库单据,按照日期、单据号统一排序。及时按客户打印盘点表给到现场,核对SAP 和我们的手工报表库存,并核对现场交回的盘点表,有问题及时解决。并在交接记录本上记录完成和未完成事项,及其它事项,方便下一班单证员操作。下班前把所有单据整理归档,同时在规定的时间内把客户要求的报表发送给客户。 3.11有特殊情况必须第一时间向单证主管和客服主管汇报解决

单据传递流程

东莞市龙祺五金制品有限公司 财务凭证传递流程 一、采购类凭证 采购类财务凭证有:材料物质采购计划、申请审批凭证、采购合同、供应方送货单、发票、收据、对账单、采购物资明细清单、仓库验收单、报销审批单等。采购经办人员凭经批准的采购计划按照公司规定采购,并填制报销单按照公司规定办理报销手续;仓管根据发票、送货单、清单等凭据对采购实物进行验收,填制验收凭证,登记物质明细账簿,编制有关材料物质报表。 二、费用报销类财务凭证有:各类发票、收据、借据、证明单、费用报销审批单等。经办人员按照公司规定,填制费用报销审批单,经公司会计、出纳复核,报公司领导批准,出纳凭手续完备的报销凭证办理报销手续。 三、工资发放财务凭证有:工资发放表、工时记录、加班记录、生产工时定额、生产任务完成报表等。每月终了三日内,由计划部门、生产部门将加班记录及工时定额、生产任务完成情况报表等交公司人事文员,公司人事文员根据工时记录等原始凭据编制工资发放表,每月8日前经会计复核后编制费用报销审批凭证交公司领导审批,出纳根据审批手续完备的工资发放表发放员工工资。 四、材料物质验收领用发放的财务凭证有:各类材料物质验收凭证、各类材料物质发放凭证、各类材料物质明细账簿、各类材料物质明细报表及其汇总表。仓管根据材料物质采购发票、清单、送货单等及材料物质采购审批凭证对采购回厂的材料物质进行验收,并填制验收凭证。根据公司规定及公司生产经营需要,填制各类材料物质发放凭证,并由领料经办人员详细注明材料物质领用用途并签字后发放各类材料物质,登记各类材料物质明细账簿,并于月终3日内编制完成各类材料物质报表。 五、生产经营方面的财务凭证有:员工工时记录、员工加班记录、生产工时定额、生产计划及生产工作任务完成情

报关流程和需要的单据

1、进出口货物的报关: 申报准备 一、接单 进出口收发货人办理报关委托---------报关委托书(载明委托方企业名称、法定代表人姓名、代理事项、提供的单证、代理期限以及双方法律责任等内容,加盖双方单位的公章)报关企业审核报关单据 1、证明进出口货物的实际情况的相关资料,包括进出口货物的品名、规格、用途、产地、贸易方式等; 2、有关进出口货物的合同、发票、运输单据、装箱单等商业单据 3、进出口所需的许可证件及随附单证 4、海关要求的加工贸易手册及其他进出口单证 准备报关单证 除上述委托书及进出口货物报关单,报关单证有基本单证、特殊单证、预备单证。 1、基本单证:与进出口货物直接相关的商业和货运单证,主要有: 商业发票 装箱单 提单或提货单(海运)、运单或到货通知(空运)、包裹单或到货通知(邮件)、运单或领货凭证(陆运、铁运) 2、特殊单证:国家进出口有关法律、行政法规或海关规章制度实行管制或者管理的货物所需证件: 进出口许可证件 海关签发的《进出口货物征免税证明》 加工贸易登记手册 外汇收付、核销凭证 海关监管条件要求的其他单证 3、预备单证:在办理进出口货物通关手续时,海关认为必要时需查阅或收取的证件。 货物原产地证明 进出口贸易合同 担保文件 货物保险单 有关知识产权状况证明 海关所需其他单证 二、换单(只针对进口而言,出口货物不需要换单) 报关员在船舶代理公司或货物代理公司处,将海运提单或空运到货通知书换成从港区或仓库能够提取进口货物证明的过程,即将正本提单换成提取货物的小提单。 出口货物无需换单,由出口货物发货人向报关单位提供装货单。 三、制单 填制进出口货物报关单 四、进出口商品检验检疫 《中华人民共和国检验检疫入(出)境货物通关单》 电子数据申报 现场交单 审单中心通过电子数据报关单审核之后,报关员应打印纸质报关单,向海关递交的纸质报关单的内容应与电子数据报关单一致。报关员应当自接到海关“现场交单”或者“放行交

单据管理流程

单据管理流程 为明细各部门职责,保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动, 特制定此单据管理流程! 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂,保安通知仓管签收,签收单一式四联, 仓管负责整理。 2、非正常时间收货,保安负责签收,供应商在记录本上登记厂家、 物料等详细信息,移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查,对签收单进行复印,确保联数。 4、财务、采购每天三次收单,并在仓管记录本上进行单号登记,签 名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理,阶段性与采购、仓管确 认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂,由加工厂进行签收收货,需有驻厂仓管 签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调,整理归属公司的送货单据,及 时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对,不详信息与采购、物控确认。 电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况,按实收数制单,详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单,系统录入,检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂,由驻厂仓管进行签收、发放,依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据,传送到公司财务进行核查、录入,财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料,将状态处理清晰,核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物,分状态办理入库手续,将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单,由仓管确认,传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认,电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息,仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单,一式四联,传送至、采购、IQC、财务、仓管。

订单传递流程

各部门销售、生产订单传递及转换流程 1.市场部根据合同或客户要求,向库房下达销售订单,订单内容应包括产品名 称、产品规格或等级、产品指标、包装规格、包装材质、包装麦头、批号、产品数量、以及发货时间,有特殊要求要备注清楚。销售订单由市场部内勤人员制单,由部门经理或相关业务员审核。销售订单一式两联,一联市场部留存、一联库房。 2.库房根据市场部订单,将销售订单转换为生产订单,其具体操作为: 1)库房接到市场部销售订单后,首先根据销售订单,查看库房是否有符合销售 订单要求的产品,如库房库存产品有符合销售订单各项要求,则不用将销售订单转换为生产订单,可直接反馈市场进行出货作业。 2)如库房接到市场部订单后,查看库房库存产品,发现库房产品各项指标、数 量有符合销售订单之产品,只是包装麦头或包装规格不一样的,而车间又不能立即安排生产的、或该产品库存量较大时,库房也可不将销售订单转换为生产订单,直接将库房内符合要求的产品,按销售订单要求,将该产品的外包装或包装规格进行更换和包装后,即可进行出货作业 3)库房接到销售部订单后,查看库房库存产品,如无符合销售订单需求之产品, 则应根据销售订单制作生产订单,并将销售订单上的要求逐一注明在生产订单上。该订单一式三份,一份下至生产车间,让车间安排生产;一份送至质检部,让质检部根据订单要求进行检验;另一份由库房留存。如库房库存产品有符合销售订单要求之产品,只是数量不够时,则库房应根据库存数量对,再下达生产订单时对数量进行相对应的增减。 4)库房制作的生产订单由库房相关人员进行制单,由库房负责人进行审核,下 达车间后有车间主任签字确认。

5)库房在接到市场部销售订单、下达生产订单后,应及时查看、原、辅材料是 否具备,能否满足生产,如原、辅材料没有或不足的应及时申购,确保生产。 3.生产车间接到库房下达的订单后,根据车间生产情况,及时安排生产,生产 完成后,通知质检部进行抽样检测,检测合格,质检部在入库流程单上进行签名确认;生产车间再将由质检签名确认的入库流程单送到库房通知库房入库,库房根据下达的生产订单要求,逐一进行检查(产品包装、麦头、数量、重量堆码等方面)检查合格后完成入库流程。 4.产品入库完成后,由库房反馈市场部,由市场部安排出货作业。 5.备货生产,如出现销售淡季,车间无生产任务时,库房应及时与市场部进 行沟通,由市场部确认是否进行备货,如市场部需要进行备货时,由市场部向库房下达备货通知,备货通知内容与销售订单内容相同只是无出货时间,备货通知同样是一式两联,一联市场部留存,一联库房;库房再讲备货通知转换为生产订单。

单证操作流程

单证操作流程 1、客户开立信用证后,通知行会通知你信用证已到,要去银行签收。 回来要仔细的审证,出现不利于我们的条款就要通知客户进行修改,否则日后出现问题就麻烦了。 信用证的内容最好每一条都看明白,不明白的一定要上网搜搜,包括看不懂的单词。 注:“审核信用证中的装运条款:如装运期,结汇期,装运港,目的港,是否能转运或分批装运以及是否指定船公司,船名,船籍和船级等,有的来证要求提供各种证明,如航线证明书,船籍证等,对这些条款和规定,应根据我国政策,国际惯例,要求是否合理或是否能办到等来考虑接受或提出修改要求。” (信用证的审核与指南可以在福步上搜索一下,有很多) 2、业务员与客户签定的P/I,可以作为合同使用。在操作之前都会把这些资料给你,如果没有,你得去要(例如,客户的联系方式,P/I,详细的订单等)。客户的详细联系方式一是为了开船后给客户传真他们所需的资料(如箱单、发票等),二是为了进一步确认客户的名称,在你做单的时候才不容易出现错误。 根据P/I提前把Packing list、Commercial invoice (还有一些信用证上客户规定的可以自己做的单据,如分析单)做好,这样是为了避免在操作几票货物时,因为手忙脚乱或者是粗心出现差错。 3、要随时知道货物生产的情况,在一周甚至更早点租船订舱(CIF条件下,客户不指定船公司货代)。 注:要跟货代搞好关系,很多人说找货代其实是找个友情货代,好的货代能为我们在操作过程中解决很多突发的事件,(比如我们在操作过程中不小心出现的数字或者是字母错误)所以不要小瞧这个哦? 你根据客户的交货期以及货代提供的到目的地的船的开船日期来定一个合理的装货以及船期。然后编制一份出口托运单(下货纸)给货代,内容包括:目的港,货描,件重尺等 我们家一般都走超高柜,集装箱的规格有很多种,详细的我也不多介绍了,大概的说一下: 20GP、40GP、40HC

金蝶K3审批流程与消息传递设置

金蝶K3审批流程与消息传递设置 进入审批流程设置步骤 系统设置——系统设置——需设置审批流程的单据所处模块——审批流管理出现如下窗口 菜单栏分别是 1:新增按钮 2:新增流程节点(审批点) 3:新增会签节点(会签指让三人不按顺序审批,都审批过便完成) 4:另存为 5:保存 6:退出 下面以新增“其他入库单”的审批流程作为案例讲解 假设,其他入库单——技术部审核——仓库部审核——其他入库单入库完成

点击新增——选择单据类型——点击确定 出现其他入库的多级审核设计界面 播放按钮代表流程的开始,终止按钮代表流程的结束

步骤 1:新增节点:点击“新增节点”按钮,在设计界面中左键拉出两个审核节点,如流程节点2000,与流程节点2001 2:设计流程方向(蓝色圈):设计转换方向,左键单击“启动”按钮拉向审核节点,。。。。。。,最后的审核节点拉向“终止”按钮。 这样流程初步设计完成 对单据的整体属性进行定义 1:单据左侧需要定义的单据——进行各项属性的修改 1)简体描述、繁体描述、英文描述:流程的名字 2)启用流程:以后业务中应该有该单据出现,是不是进行这样的审核流程。3)业务级次:(带星号节点)指单据以哪个审核点作为关键审核点,完成这个审核点就视为单据审核通过,后面的审核点只是一个记录的意义(可有可无)4)业务审核人、业务审核日期、下级审核节点、下级审核人:不需要进行设置

(以默认的方式即可) 5)显示审核意见录入框:点击审核的时候需不需要弹出审核意见录入框 6)审核/驳回成功后提醒:是否审核或驳回成功之后弹出金蝶提示框提醒操作是否成功 7)驳回时可以选择驳回级次:例如A—B---C的审核过程中,C驳回是不是允许跨过B直接驳回到A,如果允许就勾选。 8)流程结束后仍可以审核后续级次:被选中此选项后,当跳转条件成立后,尽管业务审核已经结束,但被跳过的人员仍可继续审核该单据后续流程。 9)制单人和审核人不可为同一人:不解释 10)仅允许审核同组用户的单据:指仅允许在同一个用户组里面的用户进行审核 11)仅允许制单人启动审核:注意单据保存之后并不是自动进行审核,这里是否指允许制单人启动该单据的审核流程 12)单据保存时自动启动审核:不解释 13)支持修改审核意见:需结合默认审核意见运用,有默认意见,是否允许修改 单击每个节点能出现节点的属性设置框 1:优先级控制:指同一级的审核,同级审核优先层次的判断。 2:审核/驳回时选择消息、邮件接收人:就是可以选择希望谁收到通知。 3:支持手工指定下一级审核人:例如下一级有审核权限的人有A与B,你可以指定由A来审核。 4:驳回时指定下级审核人:可以选择驳回节点中,可以指定有该驳回节点审核权的某一位进行审核 5:支持手工指定下级审核路线:如果是多审核路线的情况下,是否允许人为指定路线。

单据作业管理流程

单据作业管理流程 一.目的 通过制定此流程指导和规范仓库,车间开单人员日常作业行为,明确,规范各单据管理流程,使各环节有序进行,避免因操作不当而无法追溯和进行财务成本核算。二.适用范围 适用于仓库,车间内各种单据的管理。 三.职责 3.1 仓管员负责入仓,出仓部门(含外协厂商)单据的审核,确保单据的有效性,并及 时上交财务部。 3.2 各入仓,出仓部门负责相关单据的填写,并确保填写的完整性,且整理,分类。 3.3 生产车间之间的产品工序转换交接,必须以单据交付。 3.4 质量管理部门在入仓,出仓及车间产品交付过程中做好相关的质量记录。 3.5 财务部门对相关单据进行成本统计,付款凭证,分类,存档等工作的管理。四.操作流程与规范 4.1 单据的种类 4.1.1 入仓单据种类: 《材料入仓单》,《送货单》(客供),《半成品入仓单》,《委外回收单》,其它 入仓单。 4.1.2 出仓单据种类: 《领料单》,《委外加工出仓单》,《生产日报表》(激光切割车间,铸造车间), 《成品出仓单》,《半成品出仓单》,《退货出仓单》。 4.1.3生产车间单据种类: 《产品交付单》,《不合格品返工单》。 4.1.4质量管理单据种类: 《产品检验报告单》。 4.2单据的填写规范及交付时间 4.2.1 在相关单据未印刷之前,以公司现有单据进行交付,但需盖上相应单据种 类的印章以便区分。

4.2.2 各类单据必须填写完整,如:产品品名,规格型号,生产指令单号,调入 与调出部门,数量,交接人等明细项目,字迹清晰,工整。 4.2.3 出,入仓单据必须和产品的交接同步进行。需上交到财务部的单据,在次 日9:30前及时交到财务部。 4.3 入仓单据管理流程 4.3.1 原材料,包装材料,外购配件等需依据物控制定下发的《采购单》核对供应 商的《送货单》,并检查帐,物是否一致。经质量管理部QC检验合格,填 写《产品检验报告单》后,方可办理相关手续。由仓管员填写《材料入仓单》, 连同《送货单》(客供),《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.3.2 半成品入仓:车间内任何半成品入仓都必须填写《半成品入仓单》,并连同 质量管理部确认其质量合格的检验记录一起交接给仓库。 4.3.3 委外加工产品回厂入仓:凡公司外发出去加工的产品,无论是仓库或车间需 依据物控下发的《外发单》核对供应商的《送货单》并检查帐,物发否一致, 经质量管理部QC检验合格,填写《产品检验报告单》后,方可办理相关手 续。由仓管员或车间接收人员填写《委外回收单》,连同《送货单》(客供), 《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.4 出仓单据管理流程 4.4.1 生产用的配件,原材料,辅助材料和工具等由各部门或车间指定专人填写《领 料单》,仓管员依据部门或车间负责人签字审核后的单据发放物品。《领料单》 在规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.2 凡外发加工的产品,仓库或车间依据物控下发的《外发单》认真核对产品品 名,规格型号,数量等,并按实际外发情况填写《委外加工出仓单》。此单在 规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.3 激光切割车间,铸造车间每天的《生产日报表》必须记录清楚并上交财务部, 财务部根据日报表来核算钢板及生铁等原材料的领用数据。 4.4.4 公司内部工序转换经仓库发放的,仓管员应根据发放的实际情况填写《半成 品出仓单》并由接收人签字确认后存档。 4.4.5 产品抛丸,打大磨后的良品数在转下道工序时以《产品交付单》的形式交接, 交接时需附带质量管理部的《产品检验报告单》,同时此两张单据在规定时间

财务工作流程及单据的传递

财务流程大全 一、财务单据传递流程及方式 1、购买材料: 仓库保管员凭借购入原材料的发货单(发货明细)填制入库单,并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额,清点实际收到数量,并和采购负责人在相关位置签字验收,并于当日把各种出入库单据传递到财务部门做到日清月结(根据实际情况选择送、拿、捎)。 财务部门收到单据后,根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿, 其分录为:借:原材料(进项税有进项税) 贷:现金、应付账款、预付账款等科目 2、与分厂原材料的传递 与分厂原材料的传递时,材料应该与相关单据手续同步传递,以避免材料与实际库存不符,不利于账务的管理,造成财务决策与管理的失误。单据使用专门的内部往来单据传递,并注明相关发货人、收货人、收货部门、货物名称及型号、数量、(单价、金额可根据轻重缓急填写)。总厂:保管员,分厂:刘秀丽(负责人视情况签字)并于当日把单据传递给财务部门,便于核算管理 财务部门收到单据后,根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿, 其分录为:借:(入库时原材料---郓城总厂原材料----杨庄集分厂 贷:(出库时原材料----杨庄集分厂原材料---郓城总厂 3、销售发货时销售单一式四份,取货栏、财务记账、仓库记账 销售发货时,销售人员开具销售单据(发货单据上销售主管或业务员签字),销售单注明购货单位、领货人、结算情况(收现款、赊欠款、预收款)。全部交给出纳,1、出纳根据实际结算情况注明(查看往来款项)并签字确认,2、购货人或业务员(如果是物流发货业务员签字)根据出纳确认签字后也签字确认,出纳留下财务记账联一并和仓库保管员开具的出库单一起记账核算。3、仓库保管员查看手续的完整性并根据销售单开具出库单一式两份(每天汇总后传递到财务部门,财务根据收到仓库的出库单确认收入和发货单一并记账核算,两者缺一不

关于ERP数据录入单据传递流程

关于ERP数据录入单据传递流程 的通知 公司所属各单位: 根据公司ERP实施工作的进度要求,及ERP在各部门的努力下,特别是在制造保障部的支持、配合下,取得了实质性的进展。ERP数据于2009年11月公司财务部将对所有数据实行审核。为保障数据的真实性、完整性、及时性,现将ERP数据录入后的单据流程规定如下,请执行。 1、单据的种类 2、结算类单据录入及流程 采购、外协单据的录入: 2.1.1采购人员根据经检验合格后产品,及时填写外购入库单、外协入库单

并打印,经相关部门签字认可后交库管员办理入库,同时在系统中进行数据维护。 2.1.2库管员对采购人员办理入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对采购人员在系统中录入的数据进行确认。 结算的录入: 2.2.1采购人员接到配套、外协单位发票时,及时核对其品种、数量、价格等进行审核。确认无误后,按单位别录入相关数据。同时填写报销单,经有关领导审批后连同入库单一起交公司财务部。 2.2.2财务部对采购人员办理报销发票中的品种、数量进行审核,并对采购人员在系统中所录数据在系统中审核、确认。 3、内部入库的录入 零部件入库 3.1.1零部件加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工,生产、加工完成后,经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印,经相关部门签字认可后随零部件一起交库管员办理入库,同时在系统中对数据进行维护。 3.1.2库管员对零部件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对零部件加工单位在系统中所录数据进行确认。 总成件(CKD)入库 3.2.1总成加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工,生产、加工完成后,经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印,经相关部门签字认可后随总成件一起交库管员办理入库,同时在系统中对数据进行维护。 3.2.2库管员对总成件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统

仓库管理制度及单据操作流程

仓库管理制度及单据操作流程 仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程,准确反映各类资产的数量和状态,加强企业资产管理,提高资产的使用率,确定存货以求账实相符,从2010年2月1日开始,对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下: 一、仓库单据: 消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单 原材料采购入仓单生产领用出仓单 生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单 单单刀具入仓单刀具出仓单 夹具入仓单夹具出仓单 B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程 所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取,领取时在单据领用簿上签名,注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。下次领取时凭此次仓库留底单据核销。发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据),单据要素要齐全,编号要连贯,不 能漏号,断号。 三、入仓管理: 1(物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2(入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入

库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库,同时要注意数量的准确性,严防多送物料,超送物料。 4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5(入仓单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 6(因质量等原因而发生的退回产品,必须由技术部相关人员填写退回产品处理单,办妥手续后方可办理入库手续 三、出库管理 1(各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品) 出库时必须办理出库手续,并做到限额领料(现在的状况是凭生产任务单作限额领料),车间领用的物料必须由车间责任人(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2(成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、物资保管1(仓库账务员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月洁,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

单据传递流程修订稿

单据传递流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

单据传递流程 为加强公司的业务单据传递管理,根据公司实际情况研究制定以下制度。 一、公司单据传递时间: 1、成品库、原料库仓管,采购入库,成品销售等公司当天出 入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务,紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务,及出、入库可以同时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务,但相应的原料库入、出库 单没转交到财务的,视为单据转交不及时,财务部门每天对单据传递情况进行统计,计入相关传递单据人员的绩效考核。 二、公司单据传递过程及填写规范: 1、外购货物到货由质量部验收合格后,原料库仓管称重并及时填写入库单,质量部和仓管签字确认转交采购人员,采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务,同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部(特殊情况请验单日期应提前7天左右填写),如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的,视为单据转交不及时或无单据。 2、已经办理入库的材料,车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单,到仓库转交仓库保管员,保管员才能给予发货,发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货;车间在生产

之后如有颗粒或没有使用完的材料,应及时退到原料库(车间不得暂存大量材料),并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开,若发、退货而单据上没有相应人员签字的,视为不规范单据,财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品,由车间包装组人员办理入库手续,成品库保管员验收数量无误后,车间人员配合把成品放到相应货架上,由成品库保管员开具成品入库单,车间交库人及仓库保管员当场签字确认后,即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货,发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认,即为发货完成,若货到对方出现不够情况,由送货司机负责,销售打单和成品发货均应以先进先出为原则,不得随意进行打单和发货。 5、退货情况:如有退货现象,送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤,打印相应退货单,司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货,所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐,成品库保管验收无误后,由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成,仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务(应注明品名,退货原因,处理方法及处理时间),需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门,处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

财务部单据流程规范

财务部单据流程规范 第一条进仓单 1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓,均需填写进仓单。本单一式四联,由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、四联单分配:第一联为仓库存根并记账;第二联为财务记账入账;第三联为结算联;第四联为采购留存与财务对账。 3、品质部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检区存放,不能入库、不能发货出库。 4、附:进仓单流程图: 采购部提供: ①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票 采购员跟进: ①第二、三、四联进仓单交财务复核,采购留存第四联 ②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③采购留存第四联 仓库凭单验收入库:| ①填写四联进仓单、验收报告 ②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 ③仓库留存第一联存根联| 财务部跟进: ①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 ②凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账:| ①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部 ②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对 采购与财务对账:| ①月结供应商当月采购量对账 ②月结供应商购货发票对账与签收 ③应付账款余额对账 ④付账计划核定 第二条产成品(半成品)入库单:| 1、成品(半成品)入库,所有让售、销售、加工料销售等产成品(半成品)均需填写本入库单。本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写:第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为仓库仓管结账联(月终交财务);第四联为生产部对账联。 2、产成品(半成品)入库单流程图:| 生产部填写原产成品入库单一式二联,与仓管员共同签字,各留一联 财务部凭入库单、成本计算及发出商品,留存第二联 仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根 仓库月终计算产成品(半成品)原材料数入账,与财务部结账,报财务部第三联 生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联 第三条出仓单: 1、出仓单,含产成品(半成品)、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售,均需填写出仓单。本单一式六联,由营业部(业务组)凭销售合同(协议)、销售计划、客户通知等填写。对发生质量退货或重开出仓单的由业务部重新开具红字出仓单,经质检等部门确认,各方冲账。详见前述第五十六条第4项规定,流程同下出仓单流程图。 2、联单分配:

众鑫砼业有限公司单据传递流程

*******砼业有限公司单据管理规范 为加强公司单据管理,规范存货的入出库管理及单据传递流程,保证安全高效生产,提高工作效率,结合公司情况制定本规范: 第一条 *******砼业有限公司架构图 第二条 一般性规定 1.本规范所称存货包括原材料、辅助材料、半成品、产成品、机器设备配件等。 2.本规范涉及单据包括外来单据、自制单据、各种报表、汇总表及其附件等。 3.所有单据及报表需由制单人、收(发)货人、复核人、部门主管等相关人员审核,签字确认。 总经理 站长 行政部 生产技术部 财务部 销售部

4.仓管人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期、保质期及码放要求等分区码放,根据出库频率合理安排存货摆放位置。出库遵循“先进先出”的原则,以免造成存货损失损耗 第三条采购管理 1.采购人员依据生产订单结合仓库存货量编制采购订单,采购订单必须明确包括材料名称、编码、规格型号、级别、质量要求、单位、数量、价格等内容。采购订单编制完毕经总经理审核,订单确定后不得随意变更。采购人员要随时掌握生产进度和原料库存情况,保持合理库存,确保生产正常进行。 2.采购人员定期深入市场进行询价,同类原材料至少询问三家,根据询价结果择优确定供应商,重点关注供方材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。 3.主要材料采购合同签订前由质检部门抽样进行实物实验。 4.采购人员凭审批手续齐全的采购订单与相关供应商进行采购 交易谈判,将相关条款明确后签订《购销合同》,《购销合同》应按照《合同法》的规定将主要条款如:品名、规格、质量标准、数量、单价、总金额、交付地点、验收依据、违约责任、付款账期、运费结算等内容填写齐全。合同留存两份,一份存采购部、一份存财务部。 5.建立供应商档案,详细登记供应商全称,营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证等证件复印存档,由供应商提供加盖公章的开户银行及开户银行帐号或银行卡帐号等信息。 第四条入库管理

单据管理流程

单据管理流程为明细各部门职责,保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动,特制定此单据管理流程! 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂,保安通知仓管签收,签收单一式四联,仓管负责整理。 2、非正常时间收货,保安负责签收,供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息,移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查,对签收单进行复印,确保联数。 4、财务、采购每天三次收单,并在仓管记录本上进行单号登记,签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理,阶段性与采购、仓管确认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂,由加工厂进行签收收货,需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调,整理归属公司的送货单据,及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对,不详信息与采购、物控确认。 电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况,按实收数制单,详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单,系统录入,检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂,由驻厂仓管进行签收、发放,依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据,传送到公司财务进行核查、录入,财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料,将状态处理清晰,核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物,分状态办理入库手续,将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单,由仓管确认,传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认,电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息,仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单,一式四联,传送至、采购、IQC、财务、仓管。注意事项

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