金碟K3_ERP-委外加工操作流程
金碟K3-ERP-委外加工操作流程
金碟K3-E R P-委外加工操作流程(总20页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March海能有限公司财务软件:金碟ERP软件金碟模块:采购管理-委外加工管理制作人:王宏制作时期:2010年11月4日委外加工操作流程1、发出材料时在采购管理做委外加工出库单路径:单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工出库发出-录入(双击)】【新增委外加工出库单】双击界面如下:新增委外加工出库单2、收到加工完成的产品时做委托加工入库单路径:单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-录入(双击)】新增委外加工入库单界面如下:3、进行委外核销,将出库单中的材料费反填到库单中路径:单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库入库核算(双击)】,打开【委外加工入库核算】,单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。
如下图所示。
双击界面如下:过滤及筛选图1图2图3委外加工入库与出库单对等核销界面:图4委外加工入库核销操作界面图5另外:还可以从单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-查询】中选择对应的委外加工入库单,单击【编辑】【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。
4、期末发票未到,做委外加工入库加工费暂估。
路径:单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】。
双击打开【委外加工入库单】,录入加工费,如下图所示。
图1图2图3在暂估加工费界面,【单位材料】和【加工单价】字段,均可手工维护。
我们只需要维护【加工单价】即可。
5、结账到下期,录入采购发票和费用发票单击【供应链】【采购管理】【委托加工管理】【委外加工入库-查询】【选中生生成发票单据】【下推,生成购货发票】图1图2费用发票:单击【供应链】【采购管理】,新增费用发票。
图16、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽,进行委外加工入库核算单击【供应链】【结算】【采购发票】查询,选择对应的发票单击勾稽,打开【采购发票勾稽】界面。
金蝶K3系统委外加工核算流程
K/3 ERP体系委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本组成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员经由过程存货核算体系委外加工入库核算界面核销功效从核销的委外加工出库单获得材料成本,经由过程加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额.假如没有加工费发票则须要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中.K/3 ERP体系中委外加工核算具体操纵流程:1.假如委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步调进行处理:1) 在存货核算体系中完成外购入库核算(倾销发票已到)或估价入库核算(倾销发票未到);2) 经由过程物流治理->存货核算->出库核算->材料出库核算盘算出委外加工发出材料的材料成本.2.假如委外加工出库单上的物料是克己的,按以下步调进行处理:1) 完成克己产品或半成品等的临盆成本盘算,并在存货核算体系中克己入库核算中录入临盆成本,录入完成保管后按对象栏上的“核算” 按扭完成克己入库核算;2) 经由过程物流治理->存货核算->出库核算->产成品出库核算盘算出委外加工发出产品的材料成本.3.并在物流治理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按对象栏上的“核销”按扭,体系将主动调出统一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据(包含委外入库单和出库单),并在操纵界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数目,录入完成后用鼠标点击对象栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算.4.若有委外加工费发票,则在倾销治理->结算->倾销发票-录入界面上,营业类型栏选择“委外加工入库”,然后联系关系委外加工入库单生成倾销发票,审核并钩稽.5.如无委外加工费发票,则须要人工暂估和分派加工费,并在物流治理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上在加工费栏平分派并录入加工费.6.完成了材料成本和加工费成本的录入操纵后,在物流治理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按对象栏上的“分派”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算.7.经由过程物流治理->存货核算->出库核算->材料出库核算和产成品出库核算从新盘算一遍所有物料的出库成本.8.在物流治理->存货核算->凭证治理->生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证,完成全部委外加工的财务核算工作.。
金蝶K3系统委外加工核算流程
K/3 ERP系统委中加工核算过程之阳早格格创做工业企业收出资料委派其余企业举止加工,加工完毕后产死了另一种物料,它的成原形成是由委中收出资料的成原加上加工费的总战,应由财务人员通过存货核算系统委中加工进库核算界里核销功能从核销的委中加工出库单赢得资料成原,通过加工费收票取进库单的钩稽赢得加工费金额.如果不加工费收票则需要人为久估加工费,并输进到委中加工进库单上的加工费栏中.K/3 ERP系统中委中加工核算简直支配过程:1.如果委中加工出库单上的物料是中买的,按以下步调举止处理:1) 正在存货核算系统中完毕中买进库核算(采购收票已到)或者估价进库核算(采购收票已到);2) 通过物流管造->存货核算->出库核算->资料出库核算估计出委中加工收出资料的资料成原.2.如果委中加工出库单上的物料是自造的,按以下步调举止处理:1) 完毕自造产品或者半废品等的死产成原估计,并正在存货核算系统中自造进库核算中录进死产成原,录进完毕保存后按工具栏上的“核算” 按扭完毕自造进库核算;2) 通过物流管造->存货核算->出库核算->产废品出库核算估计出委中加工收出产品的资料成原.3.并正在物流管造->存货核算->进库核算->委中进库核算界里上按工具栏上的“核销”按扭,系统将自动调出共一单位的委中加工进库单战委中加工出库单,选中原月份已加工完毕的票据(包罗委中进库单战出库单),并正在支配界里下半部分的委中加工出库单上录进原次核销的数量,录进完毕后用鼠标面打工具栏上的“核销”按扭,完毕资料成原的核算.4.如有委中加工费收票,则正在采购管造->结算->采购收票-录进界里上,交易典型栏采用“委中加工进库”,而后闭联委中加工进库单死成采购收票,考查并钩稽.5.如无委中加工费收票,则需要人为久估战调配加工费,并正在物流管造->存货核算->进库核算->委中进库核算界里上正在加工费栏中调配并录进加工费.6.完毕了资料成原战加工费成原的录进支配后,正在物流管造->存货核算->进库核算->委中进库核算界里上按工具栏上的“调配”战“核算”按扭完毕委中加工进库成原的核算.7.通过物流管造->存货核算->出库核算->资料出库核算战产废品出库核算沉新估计一遍所有物料的出库成原.8.正在物流管造->存货核算->凭据管造->死成凭据界里上死成委中加工收出战委中加工进库的记账凭据,完毕所有委中加工的财务核算处事.。
k3wise委外加工入库核算步骤
k3wise委外加工入库核算步骤1. 概述委外加工是指将企业的一部分或全部生产环节交由外部供应商完成的一种生产方式。
委外加工入库核算是指将委外加工完的成品或半成品记录入库,对其进行核算和记录的过程。
在k3wise系统中,完成委外加工入库核算需要遵循一定的步骤。
本文将详细介绍k3wise系统下委外加工入库核算的步骤和注意事项。
2. 委外加工入库核算步骤委外加工入库核算步骤主要包括:准备工作、创建委外加工入库单、添加入库明细、过账和查询入库情况。
下面将对每个步骤进行详细介绍。
2.1 准备工作在进行委外加工入库核算之前,需要做好以下准备工作: - 确认加工商的委外加工单已经完工,并已将物料送至企业仓库。
- 确认在k3wise系统中已经建立好对应的委外加工商和相关物料信息。
- 确认仓库中有足够的存储空间进行委外加工物料的入库。
2.2 创建委外加工入库单在k3wise系统中,创建委外加工入库单的步骤如下: 1. 登录k3wise系统,进入采购管理模块。
2. 选择“采购入库”功能,点击“新建”按钮。
3. 在新建入库单界面,选择“委外加工入库单”类型。
4. 填写入库单的相关信息,如入库日期、供应商、仓库等。
5. 点击“保存”按钮,保存入库单的基本信息。
2.3 添加入库明细在创建委外加工入库单后,需要添加入库明细,即具体的委外加工物料和数量。
添加入库明细的步骤如下: 1. 在入库单界面的明细列表处,点击“添加”按钮。
2. 在弹出的选择物料界面,选择需要入库的委外加工物料。
3. 填写入库数量等相关信息,确认无误后点击“确定”按钮。
4. 根据需要,可以继续添加其他委外加工物料的入库明细。
2.4 过账添加入库明细后,需要进行过账操作,将委外加工物料的入库信息同步到系统中。
过账的步骤如下: 1. 在入库单界面,点击“过账”按钮。
2. 确认入库单信息无误后,点击“确定”按钮进行过账操作。
3. 系统将自动生成入库凭证,完成委外加工入库核算。
金蝶K3委托外加工模块实施报告
1、委外加工流程说明2、业务操作说明(1)委外加工价格档案建立A、描述委外加工的产品的成本包含两部分:a)一部分是材料成本,即委外发出的材料费用;这部分需要通过委外加工产品的BOM进行核算;b)另一部分是加工成本,即委外加工商帮忙加工的费用;这部分可以参照采购价格,于价格档案中建立价格体系;B、工作职责研发:确定委外加工件规格尺寸,并提供『BOM』(或『配方表』);采购:根据研发提供的资料,寻找合适的加工厂商,并将委外加工单价提供财务录入系统;财务:根据委外经办提供的报价单,录入系统;C、作业目的:建立统一的委外加工价格体系平台,在加工价格有效期内,委外经办开单可以直接引用已审核生效的价格,避免人工输入出错;且,将不同委外加工厂商的历史加工价保存下来,系统可以做价格趋势分析及成本比较;D、系统作业流程路径:【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】单据录入说明:➢录入报价单时,单据类型必须更改为『委外加工单价』(2)委外BOM建立A、描述BOM 即物料生产清单,也叫产品结构或配方,指物料(通常是完成品或半成品、部品)的组成情况——该物料由哪些下级物料组成,每一下级物料的用量是多少,其对应的属性等。
每个委外加工件,都需要建立对应BOM,以作为物料规划、物料管控及成本核算的依据;B、工作职责研发:每当新增或变更委外加工件时,提供新增的或变更后的『BOM』(或『配方表』)给财务统一录入K/3系统;财务:将『委外件组成清单』(或『配方表』)录入K/3系统;C、作业目的BOM是标准化生产的重要依据,也是销售报价、委外加工用料及成本核算不可缺少的凭据;建立统一的BOM信息平台,有利于公司内部标准化作业:a)对销售来讲,有BOM作为依据,避免销售估价偏差过大;b)对委外加工来讲,有BOM作为依据,可以有效控制加工商材料耗用状况,避免发料过多造成浪费,也避免发料不足造成供货短缺;c)对成本管控来讲,有BOM作为依据,可以合理控制用料成本,也能对标准用料之外的耗用,进行分析改善。
金蝶K3委外操作讲解
航天万源委外管理操作前提:委外类型:返修订单工作流程:操作图解:委外订单可以操作功能:1:委外订单:订单新增,复制,修改,审核,驳回,关闭……2:委外订单序时簿:新增,修改,审核,驳回,打印,预览,关闭……注意:1:委外订单,委外类型为“返修订单”;2:委外订单,原单类型在委外类型为“返修订单”情况下可以选择:生产任务单和销售订单;3:委外订单序时簿,可以通过订单下推生成收料通知单,委外入库单……4:委外订单序时簿,可以对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能,可以修改的内容为数量、单价、折扣率、税率、超收比率、欠收比率、交货日期等;也可以新增一行;5:委外订单修改:先驳回,后修改;6:委外订单序时簿是针对委外订单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制;委外出库单可以操作功能:1:委外加工出库单:新增,复制,修改,审核,关闭……2:委外加工出库单序时簿:新增,修改,审核,打印,预览,关闭……注意:1:委外加工出库单,可以对库存状态,即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2:委外加工出库单,在表体有一列“委外订单编号”,必须手工填写(方便委外出入库单据核销);3:委外加工单位必须要与委外加工入库单上面的委外加工单位一致(不然,影响核销);4:委外加工出库单是由手工新增;5:委外加工出库单序时簿是针对委外加工出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制;收料通知可以操作功能:1:收料通知单,新增,复制,审核……2:收料通知单序时簿,新增,复制,审核……注意:1:收料通知单,可以对采购价格,历史价格,即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2:收料通知序时簿,收料通知单可以下推生成委外入库单……3:收料通知单可以由委外订单下推生成;4:收料通知单序时簿是针对收料通知单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制委外入库可以操作功能:1:委外加工入库单:新增,复制,修改,审核,关闭……2:委外加工入库单序时簿:新增,修改,审核,打印,预览,关闭……注意:1:委外加工入库单,可以对采购价格,历史价格,即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2:委外加工入库单序时簿,委外加工入库单可以下推生成采购发票,与采购发票勾稽(操作类似外购入库)……3:委外加工入库单可以由委外订单或收料通知单下推生成;4:外加工入库核算功能迁移到采购发票序时簿中进行。
K3委外加工流程(草稿)
K3委外加工管理流程委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况,将产品的部分工序或半成品外发加工,也叫外协加工。
委外加工是制造企业解决生产能力、技术力量不足的一种重要方式。
委外加工管理系统以委外加工任务单为核心,对委外加工业务的全部流程进行管理,提供委外生产任务单下达、委外加工材料出库、委外加工入库、委外材料存货核算、委外核销、委外加工费用结算等完整的委外业务流程管理。
在K/3 中,委外加工需求是经过MRP 计划产生的。
MRP 计算时,系统会根据产品或半成品的物料属性(外购、委外、自制等)以及MRP 计算参数,产生委外加工计划。
也可是由计划人员,根据实际情况,决定是否将一个自制的计划进行委外。
一、委外作业方式1、生产订单半成品委外;为原料或半成品的委外加工处理,通常是企业提供原材料或半成品给加工商,加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品,企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓库进行管理,发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码;在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理(本流程主要探讨此类业务)2、生产订单中某工序委外;即企业将部分工序外发给加工商进行加工处理,外发的工序较难固定,视企业的生产计划而定;通常是直接由生产线外发生产,不需要经过仓库发料及半成品入库处理,其间不改变物料的产品代码;也称此为工序委外。
委外加工控制的两个要点:1、委外物资的流转情况,特别是存放在加工商的委外物资的数量2、加工费用的核算;委外加工产品的成本包括两部分:材料费和加工费。
主要是通过委外加工出库单来确认材料费,委外加工类型的采购发票来确认加工费,而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。
委外加工业务基本流程:委外订单—委外加工出库单—委外加工入库单—采购发票二、委外加工流程图(1)三、基础及系统设置首先在“基础资料—公共资料—物料”中把物料属性定义为“委外加工”。
如图(2)图(2)图(3)四、委外订单加工需求处理一旦生产计划部门决定需要将哪些产品委外生产,必须将这些委外加工类型计划订单投放成委外加工生产任务单,并指定加工单位(外协加工户)。
金蝶委外订单建立的操作流程
金蝶委外订单建立的操作流程
金蝶委外订单是业务管理中非常重要的一环,建立好的委外订单可以有效地控制各个委外加工商的生产进程,完善库存管理,确保物流运作的正常。
下面是金蝶委外订单建立的操作流程。
一、打开金蝶K3 ERP系统
首先,需要使用账号和密码登录金蝶K3 ERP系统。
登录成功后,进入系统主页面。
二、进入“生产管理”功能区
在系统主页面,在左侧菜单栏找到“生产管理”一项,点击进入该功能区。
三、选择“委外订单管理”模块
在生产管理页面中,选择“委外订单管理”模块,即可进入金蝶委外订单建立的主界面。
四、创建委外订单
1、填写订单基本信息
在委外订单建立页面中,填写委外订单的基本信息,包括订单编号、订单日期、商户信息、联系人、联系电话等等。
2、选择要委外的物料
在委外订单建立页面中,还需要填写要委外加工的物料信息,并且可以选择该物料的加工商。
3、填写委外加工相关信息
在填写商品信息完毕后,还需要填写一些委外加工相关的信息,包括委外数量、预计加工时间、委外加工方式、预计交货日期等等。
4、审核并提交委外订单
在填写完毕订单信息后,需要审核委外订单的相关内容,并且确认无误后进行提交。
五、跟踪委外订单进度
生产管理人员可以通过金蝶K3 ERP系统随时查询委外订单的加工进度和配送情况,以便及时处理各种生产和物流问题。
总之,金蝶委外订单建立的操作流程非常简单,只需要按照上述流程依次填写相关信息即可。
通过建立好的委外订单,可以帮助企业管理者有效地实现对生产流程的跟踪和管理,缩短生产周期,提高生产效率,并且确保产品品质和物流运作的正常。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字) →选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。
外购入库退货单:使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单:使用于车间生产领料步骤:生产领料—新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5。
委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单")→(开始编辑单据)→发料仓库(填“9”)→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核6。
其他出库单:使用于其他部门物料领用步骤:其他出库—新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)步骤:调拨单—新增→调出仓库→调入仓库→物料代码(输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单:使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面)→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型)→物料代码(录入单据内容)→验收、保管→审核9.虚仓出库单:使用于客供件出仓的领料步骤:虚仓出库→双击(弹出过滤界面)→新增→源单类型(生产投料单)→部门(输入生产车间)→选单号(输入制令单号)双击进入→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→领料、发货→保存、审核。
K3委外核销业务
委外加工入库核算业务一、K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本,通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。
如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。
K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程:1.如果委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步骤进行处理:1) 在存货核算系统中完成外购入库核算(采购发票已到)或估价入库核算(采购发票未到);2) 通过物流管理->存货核算->出库核算->材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。
注:首先确定购回的材料成本,材产成本的确定需要先做外购入库核算和材料出库核算来确定。
2.如果委外加工出库单上的物料是自制的,按以下步骤进行处理:1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算,并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本,录入完成保存后按工具栏上的“核算”按扭完成自制入库核算;算计算出委外加工发出产品的材料成本。
3.并在物流管理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭,系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据(包括委外入库单和出库单),并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量,录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算。
4.如有委外加工费发票,则在采购管理->结算->采购发票-录入界面上,业务类型栏选择“委外加工入库”,然后关联委外加工入库单生成采购发票,审核并钩稽。
5.如无委外加工费发票,则需要人工暂估和分配加工费,并在物流管理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。
6.完成了材料成本和加工费成本的录入操作后,在物流管理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。
金蝶K3委外操作讲解
金蝶K3委外操作讲解航天万源委外管理操作前提:委外类型:返修订单工作流程:无锡航天万源新大力电机有限公司委外管理生产车间仓库采购质检财务委外类型:返修订单最后更新日期:2021-05-17流程说明委外类型:返修订单委外订单1.半成品由采购部发出,成品由采购部领导直接发出。
收料通知委外发出工作流程1.仓库制单2.质量一级审核3.采购二级审核(更新库存)核销更新材料成本委外入库单勾稽入库核算更新加工费采购发票仓库库存打印流程结束操作图解:委外订单可以操作功能:1:委外订单:订单新增,复制,修改,审核,驳回,关闭??2:委外订单序时簿:新增,修改,审核,驳回,打印,预览,关闭??注意:1:委外订单,委外类型为“返修订单”;2:委外订单,原单类型在委外类型为“返修订单”情况下可以选择:生产任务单和销售订单;3:委外订单序时簿,可以通过订单下推生成收料通知单,委外入库单??4:委外订单序时簿,可以对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能,可以修改的内容为数量、单价、折扣率、税率、超收比率、欠收比率、交货日期等;也可以新增一行;5:委外订单修改:先驳回,后修改;6:委外订单序时簿是针对委外订单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制;委外出库单可以操作功能:1:委外加工出库单:新增,复制,修改,审核,关闭?? 2:委外加工出库单序时簿:新增,修改,审核,打印,预览,关闭??注意:1:委外加工出库单,可以对库存状态,即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)?? 2:委外加工出库单,在表体有一列“委外订单编号”,必须手工填写(方便委外出入库单据核销);3:委外加工单位必须要与委外加工入库单上面的委外加工单位一致(不然,影响核销); 4:委外加工出库单是由手工新增; 5:委外加工出库单序时簿是针对委外加工出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制;收料通知可以操作功能:1:收料通知单,新增,复制,审核??2:收料通知单序时簿,新增,复制,审核??注意:1:收料通知单,可以对采购价格,历史价格,即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)??2:收料通知序时簿,收料通知单可以下推生成委外入库单?? 3:收料通知单可以由委外订单下推生成;4:收料通知单序时簿是针对收料通知单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制委外入库可以操作功能:1:委外加工入库单:新增,复制,修改,审核,关闭?? 2:委外加工入库单序时簿:新增,修改,审核,打印,预览,关闭??感谢您的阅读,祝您生活愉快。
金蝶K3详细流程图
.word 格式,金蝶K/3ERP 蓝图产品预测单——MRP 运算委外加工入库一、基础资料:1、财务基础资料:科目、币别、汇率体系、凭证字;2、 物料编码规则;检验单退货通知单采购发票 费用发票产品入库单 销售发票现金管理 付款单 存货核算 收款单BOM销售订单采购申请单库存*生产任务单 库存采购订单 委外订单生产投料单收料通知单请检单委外加工出库检验单 退料通知单受托入库领料平台工生产领料卜]调拨F受托/ 领料请检单发货通知单调拨单销售出库单外购入库单3、物流资料:计量单位、物料(单位、批次、计价方法、MRP资料、科目)、仓库仓位、供应商、客户、要素费用;二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算;2、是否使用双计量单位;是否使用辅助计量单位;3、暂估冲回方式:单到冲回,月初一次冲回;差额生成方式;三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)一(下推)发货通知单一(下推)销售出库单一(下推)销售发票(勾稽)一(下推)收款单(核销)2、未开票退货:(查询)蓝字销售出库单”一下推)退货通知单一(下推)红字销售出库单一对等核销(红蓝字出库单)3、已开票退货:(查询)蓝字销售出库单”一下推)退货通知单一(下推)红字销售出库单一(下推)红字发票一勾稽---(下推)退款单2、物料需求计划(MRP)1、销售订单一MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)一库存足够一销售出库;2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(自制属性)审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单;3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(外购属性)审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单;4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(委外属性)审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入库;*销售预测销售订单3、采购1、 采购申请单”外购属性)一采购订单一请检单一检验单(合格)一外购入库单一采购发票(勾稽)一付款单(核销)2、 采购申请单”外购属性)一采购订单一请检单一检验单(不合格)一退料通知单3、 采购申请单”外购属性)一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票(勾稽)一付款单(核销)4、委外&受托加工1、采购申请单”委外属性)一委外订单(BOM 编号)一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单(核销-根据BOM )BOMMRP委外属性*库存足够 发货通知 销售出库产品入库 结案代管暂存订单外购入库生产買料卜卡璟可采购申请■叫采购订单采购发票—费用发票(勾稽/补充勾稽)一付款单(核销);2、 采购申请单”(委外属性)一委外订单(BOM 编号)一委外出库单一请检单一检验单(不合格)一退料通知单;3、 采购申请单”(委外属性)一委外订单(BOM 编号)一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单 (核销-根据BOM ) —费用发票(勾稽)一付款单(核销);rM 委外出库红字出库米购申请[委外订单卜卜!请检单不合格退料通知收料通知检验合格► 委外入库——►费用发票4、受托:销售订单”一受托加工材料入库单 (虚仓)一受托加工领料单 (虚仓)---产品入库单(实仓)一销售出库单(实仓)一一销售发票(勾稽)一收款单(核销)5、生产MRP ” 一生产任务单一确认、下达一投料单一(领料平台)---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单销售出库退货通知销售发票6、仓存请检单确认下达任务关闭车间仓*领料单补料单外购入库单咅品入库单其他入库单委外加工入库单调拨单受托加工入库单虚仓入障单--- 稍害出库单生样领料单其他出库单 |--- 委外加工出库单库存台账料收发汇总吏物料收发明细夷___ -—_ _ _物料收发曰抿夷盘点数据录入编制盘点报告1、外购入库单:根据收料通知单”或检验单”生成;2、生产领料单:根据投料单”生成;3、调拨单:根据领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单:根据生产任务单”或检验单”生成;5、销售出库单:根据销售订单”或发货通知单”生成;6、其他入库单:根据组装单”生成或手工录入;7、其他出库单:根据组装单”生成或手工录入;8、盘盈盘库单:根据编制盘点报告】生成;7、存货核算(含实际成本模块)采盹管理丿-------- 》外陶入库核算A 存货估恰入账仓存管理-------- ►其他入库核算_____ / L ,-------------------- ►材料出库核崑自制入库核茸专稍售管理* 产感品出库核算+ ----------------------------------------------------------------- 生慮凭证期末结账委外加工入库核茸总账誚售毛利润厂总表存货收发存汇总表成本资糾设蛊” _ _______ __* ;分配标准设蛊分咏标:隹敎据录入■ ■庐星归隼/费用归隼* ,费用分配)-------------- 1 ---- '----------- ►(订单成本报喪成本计聲;---------/ _ + ----------- ►戚本分析凭证管理)4结转式成本还原* ~:期末处谨存货核算账务处理8、固定资产初始化:基础资料维护(卡片类别、存放地点等)一新增初始化卡片一结束初始化;日常操作:新增卡片一卡片变动---卡片数据录入(工作量)一计提折旧一对账一期末结账;9、应付1、 采购发票”—寸款申请单(应付)---付款单(现金)---付款单(现金)---发送】—寸款单(应付)一【核销】;2、 采购发票”—应付票据一审核(生成付款单/预付单与发票核销)一票据贴现;外购入库 采购发票 一H 付款申请 现金付款发送 应付付款I —4勾稽 核销io、应收折旧方法 折旧政策 使用状态 数据录入 计提折旧 对账 存放地点期末结账核销核销预付单付款单应付票据 采购发票 审核票据备查11、现金1、 现金/银行日记账(手工录入)一与总账对账一期末结账2、 付款申请单(应付)一付款申请单(现金)一付款单(现金)一【登账】&发送】— 寸款单(应付)3、收款通知单(现金)一收款单(现金)一【登账】&发送】—攵款单(应收)12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作,存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算2、 检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕3、 检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕1、 销售发票”—收款通知单(现金)一收款单(现金)---发送】—攵款单(应收)一【核销】;2、 销售出库销售发票*收款通知现金收款发送—应收收款勾稽 核销核销预收单A销售发票-- ►应收票据--- ►审核核销收款单核销卜付款申请屮现金付款发送卜应收收款V登帐-日记账销售发票”—应收票据一审核(生成收款单/预收单与发票核销)一票据贴现;采购发票4、业务凭证过账;5、自动转账(如结转制造费用等);6、自动转账凭证过账;7、期末调汇;8、出纳对账及结账;9、固定资产对账及结账;10、应收应付对账及结账;11、实际成本结账;12、存货核算对账及结账;13、总账结账总分类账明细分类账多栏账试算平衡表调整期间凭证录入-调整期间业务处理J»调整期间凭证查询科目余额表。
金蝶K3委外加工应用流程与账务处理
K/3委外加工应用流程与账务处理本期概述●本文档适用于 K/3V10.2、10.3、10.4委外加工处理流程。
●当完成本文档学习之后,您将能够了解委外加工业务的应用流程及其凭证模板的设计。
适用对象●K/3V10.2、10.3、10.4版本的委外加工流程业务版本信息●2007年12月16日 V1.0 编写人:付丽版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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委外加工业务是委托方提供原材料及主要材料,受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。
本章主要站在委托方的立场,分析委外加工基本业务流程及帐务处理。
本文分四种情况进行分析,即启用和不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”模式下标准业务流程、凭证模板设置和委外加工暂估业务流程及凭证模板设置。
目录第一章基于工业模式的委外加工业务与帐务处理 (3)1、工业模式下,标准业务流程与凭证模板设置 (3)1、1委外加工材料发出 (3)1、2收到委外加工完工产品 (3)2、工业模式下,暂估处理流程与凭证模板设置 (4)2、1委外加工材料发出 (4)2、2收到委外加工完工产品 (4)2、3以后期间到加工费发票 (5)第二章基于商业模式的委外加工业务与帐务处理 (7)1、商业模式下,标准业务流程与凭证模板设置 (7)1、1委外加工材料发出 (7)1、2收到委外加工完工产品 (7)2、商业模式下,暂估处理流程与凭证模板设置 (10)2、1委外加工材料发出 (10)2、2收到委外加工完工产品 (11)2、3以后期间到发票 (11)小结 (12)第一章基于工业模式的委外加工业务与帐务处理系统参数设置:启用“外购入库生成暂估冲回凭证”,即原工业模式下的业务及帐务处理流程。
金蝶K3委托外加工模块实施报告.pdf
1、委外加工流程说明2、业务操作说明(1)委外加工价格档案建立A、描述委外加工的产品的成本包含两部分:a)一部分是材料成本,即委外发出的材料费用;这部分需要通过委外加工产品的BOM进行核算;b)另一部分是加工成本,即委外加工商帮忙加工的费用;这部分可以参照采购价格,于价格档案中建立价格体系;B、工作职责研发:确定委外加工件规格尺寸,并提供『BOM』(或『配方表』);采购:根据研发提供的资料,寻找合适的加工厂商,并将委外加工单价提供财务录入系统;财务:根据委外经办提供的报价单,录入系统;C、作业目的:建立统一的委外加工价格体系平台,在加工价格有效期内,委外经办开单可以直接引用已审核生效的价格,避免人工输入出错;且,将不同委外加工厂商的历史加工价保存下来,系统可以做价格趋势分析及成本比较;D、系统作业流程路径:【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】单据录入说明:➢录入报价单时,单据类型必须更改为『委外加工单价』(2)委外BOM建立A、描述BOM 即物料生产清单,也叫产品结构或配方,指物料(通常是完成品或半成品、部品)的组成情况——该物料由哪些下级物料组成,每一下级物料的用量是多少,其对应的属性等。
每个委外加工件,都需要建立对应BOM,以作为物料规划、物料管控及成本核算的依据;B、工作职责研发:每当新增或变更委外加工件时,提供新增的或变更后的『BOM』(或『配方表』)给财务统一录入K/3系统;财务:将『委外件组成清单』(或『配方表』)录入K/3系统;C、作业目的BOM是标准化生产的重要依据,也是销售报价、委外加工用料及成本核算不可缺少的凭据;建立统一的BOM信息平台,有利于公司内部标准化作业:a)对销售来讲,有BOM作为依据,避免销售估价偏差过大;b)对委外加工来讲,有BOM作为依据,可以有效控制加工商材料耗用状况,避免发料过多造成浪费,也避免发料不足造成供货短缺;c)对成本管控来讲,有BOM作为依据,可以合理控制用料成本,也能对标准用料之外的耗用,进行分析改善。
K3委外加工管理操作指南
计划关闭
指委外加工生产任务单的关闭状态。单击【计划关闭】的下拉列表框,可设置单据
关闭状态的查询条件。系统提供下列三种选项:
已关闭:指已结案的委外加工生产任务单;
未关闭:指除已结案以外的所有状态的委外加工生产任务单;
全部:包括已结案和未结案的委外加工生产任务单。
挂起标志
指委外加工生产任务单的挂起状态。单击【挂起标志】的下拉列表框,可设置单据
任务单,则手工结案该委外加工生产任务单。操作方法:在任务单序时簿中选 中要结案的委外加工生产任务单,单击工具栏“结案”按钮或选择菜单【编辑】 →【结案】,即结案所选单据。 2.2.3.1.9 反结案:生产任务单结案后因退料或产品不合格退回至外协厂,在系统开具红字 委外加工发出单或红字委外加工入库单时,系统自动反结案该生产任务单。 手工结案的任务单允许手工反结案。操作方法:在任务单序时簿中选中要反结 案的委外加工生产任务单,单击工具栏“反结案”按钮或选择菜单【编辑】→ 【反结案】,即结案所选单据。 2.2.3.1.10 过滤:点击工具栏“过滤”,则弹出图 5 所示的过滤框,用户可重新设置查询 条件。 2.2.3.1.11 上查:单击工具栏“上查”,可查询所选任务单的所有上游单据,如:与选中 的任务单关联的 MPS 计划订单、销售订单等。 2.2.3.1.12 下查:单击工具栏“下查”,可查询所选任务单单的所有下游单据,如:与选 中的任务单关联的生产投料单、委外加工入库单等。 2.2.3.2 委外加工生产任务单分割 委外加工生产任务单分割是指对计划状态且未作废的任务单,进行加工单位、生产数量 和时间分配上的分割。它主要用来调整原任务单在加工单位、生产时间和生产数量上的分配。 2.2.3.2.1 只能对计划状态的委外加工生产任务单进行分割。在任务单序时簿中选中要分割 的委外加工生产任务单,选择菜单【编辑】→【任务单分割】,如图 7。 分割后的明细委外加工生产任务单编号规则:是在原任务单号后面按分割顺序 添加“-N”,N 代表数字。如原任务单“WORK20”,被分割成三张任务单,则 第一张任务单的编号为“WORK20-1” ,第二张为“WORK20-2” ,第三张为 “WORK20-3”。若“WORK20-2”的任务单继续被分割,则分割后的第一张为 “WORK20-2-1”;第二张为“WORK20-2-2”….,以此类推。也可在生成各明细 任务单前,修改任务单编号; 分割后的明细委外加工生产任务单的计划生产数量之和应该等于原任务单的 计划生产数量; 分割后的明细委外加工生产任务单的计划完工日期不能晚于原任务单的计划 完工日期;
金蝶k3系统委外加工核算流程
金蝶k3系统委外加工核算流程K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本,通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。
如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。
K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程:1( 如果委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步骤进行处理: 1) 在存货核算系统中完成外购入库核算(采购发票已到)或估价入库核算(采购发票未到);2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。
2( 如果委外加工出库单上的物料是自制的,按以下步骤进行处理: 1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算,并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本,录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算;2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。
3( 并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭,系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据(包括委外入库单和出库单),并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量,录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算。
4( 如有委外加工费发票,则在采购管理,,结算,,采购发票,录入界面上,业务类型栏选择“委外加工入库”,然后关联委外加工入库单生成采购发票,审核并钩稽。
5( 如无委外加工费发票,则需要人工暂估和分配加工费,并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。
( 完成了材料成本和加工费成本的录入操作后,在物流管理,,存货核算,6 ,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期:编制/业务:会签/生产:会签/物控:会签/质量:审核/ERP项目负责人:批准/副总经理:文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21.采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52.供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3.采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4.单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191.采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类()+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列:供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列:1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量(可选项)1.6 采购关键参数设置1)采购订单和委外订单必须有价格才能下达2)采购员无关闭采购和委外订单权限3)采购员只能参照采购申请单生成采购订单4)委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2.供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3.采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4.单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A:采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A:采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A:采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A:采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A:采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》:供应商盖章●《采购报价单》:采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》:PMC申请单:PMC制单—PMC审核其它部门申购单:部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》:采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》:供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》:采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》:PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》:采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》:采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》:采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》:物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表(供应链-采购管理-采购订单):采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表(供应链-采购管理-采购订单):采购主管、采购员●采购汇总表(供应链-采购管理-报表分析):采购主管●采购成本汇总表、明细表(供应链-存货核算-入库核算):采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》:PMC申请单:PMC制单—PMC审核其它部门申购单:部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》(普通、返修):采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》:PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》:采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》:采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》:采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》:采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》:物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》:采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》:采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》:采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表(供应链-委外加工-委外订单):采购主管、采购员●委外领料明细表(供应链-委外加工-委外订单):采购员●委外生产领料差异分析(供应链-委外加工-生产投料):采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表(供应链-委外加工-生产投料):采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表(供应链-委外加工-生产物料报废/补料):采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算(供应链-委外加工-委外入库):采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表(供应链-委外加工-委外入库):采购员●委外加工核销汇总表、明细表(供应链-委外加工-委外入库):采购主管、采购员、财务。
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海能有限公司
财务软件:金碟ERP软件
金碟模块:采购管理-委外加工管理制作人:王宏
制作时期:2010年11月4日
委外加工操作流程
1、发出材料时在采购管理做委外加工出库单
路径:单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工出库发出-录入(双击)】【新增委外加工出库单】
双击界面如下:新增委外加工出库单
2、收到加工完成的产品时做委托加工入库单
路径:单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-录入(双击)】
新增委外加工入库单界面如下:
3、进行委外核销,将出库单中的材料费反填到库单中
路径:单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库入库核算(双击)】,打开【委外加工入库核算】,单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。
如下图所示。
双击界面如下:过滤及筛选
图1
图2
图3 委外加工入库与出库单对等核销界面:
图4
委外加工入库核销操作界面
图5
另外:还可以从单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-查询】中选择对应的委外加工入库单,单击【编辑】【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。
4、期末发票未到,做委外加工入库加工费暂估。
路径:单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】。
双击打开【委外加工入库单】,录入加工费,如下图所示。
图1
图2
图3
在暂估加工费界面,【单位材料】和【加工单价】字段,均可手工维护。
我们只需要维护【加工单价】即可。
5、结账到下期,录入采购发票和费用发票
单击【供应链】【采购管理】【委托加工管理】【委外加工入库-查询】【选中生生成发票单据】【下推,生成购货发票】
图1
图2
费用发票:
单击【供应链】【采购管理】【费用发票新增】,新增费用发票。
图1
6、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽,进行委外加工入库核算
单击【供应链】【结算】【采购发票】查询,选择对应的发票单击勾稽,打开【采购发票勾稽】界面。
图1
图2
图3 图4
费用发票勾稽,主要是在输入费用发票时,输入关联采购发票号码,就会自动产生勾稽关系。
期末,单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】,在【委外加工入库核算】界面,单击【分配】,将费用发票金额反填入采购发票,单击【核算】,委外加工单的实际成本。
由于前期暂估的加工费与发票实际加工费存在差异,系统在核算之后,产生只有金额,没有数量的【外购入库暂估补差单】。
注意:期末时一定要进行【委外加工入库核算】,否则委外加工入库单的成本不正确。
图1
图2
图3
图4
7、期末账务处理
选择【委外加工入库(加工费暂估冲回)】事务类型生成加工费暂估冲回的红字凭证,如下图所示。