对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
审计报告回复范文(共4篇)
篇一:审计报告回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单图片已关闭显示,点此查看附同样规格的纸张填写。
篇二:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于2014年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12日收悉。
我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。
经党组研究,同意你局对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。
阜南县总工会2014年8月12日篇三:内部审计报告范文关于供应部2009年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据2010年度审计计划和审计委员会安排,自2010年4月15日至2010年5月10日,我们审计组对供应部2009年度采购与付款情况进行了审计。
审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合,工作进展顺利。
审计工作已经结束,现将审计情况报告如下:一、基本情况为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规,结合公司的实际情况,制定了《采购与付款内部控制制度》。
物资采购流程分两大类,一类是生产物料采购,一类是五金物料采购。
生产物料的采购,每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划,供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购,则由使用部门自行填写申购单,仓库核实库存量及采购量后,由供应部询价,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同,某些零散的五金备件直接采购。
在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式,在合格供方中比价择优采购,而货比3家的先后依据是:质量、送货时间(是否符合我司生产需求)、付款方式、价格。
【精编范文】审计意见书回复-word范文 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计意见书回复篇一:对审计报告 (征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
对审计报告征求意见书的回复
对审计报告征求意见书的回复
审计报告征求意见回执
***被审单位:
审计组对***同志任期(离任)经济责任审计报告现已完成。
按照中华人民共和国审计署6号令的要求,现将审计报告交与你单位和***同志,征求对审计报告的意见。
如对该报告有异议,请及时反馈给审计组,审计组将核实并做出书面说明。
你单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见,如在规定期限内未提出书面意见,则审计组视同无异议,审计组将正式报告上报审计部门。
单位:(被审单位盖章)
现任责任人(签字):
被审济领导干部(签字)。
审计报告征求意见回复.doc
审计报告征求意见回复审计报告征求意见回复(共7篇) 篇一:审计征求意见稿回复关于对县审计局任期经济责任审计组审计报告(征求意见稿)的答复意见贵局关于《对××乡经济责任审计报告(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)已收悉。
我乡党委、政府高度重视,专门召开班子会议,对审计组所提出的问题结合我乡实际逐条进行分析,认真做出检查,针对审计组所提出问题切实整改。
现就贵局对××乡经济责任审计报告提出的问题,答复如下:一、关于不合规票据列支问题贵局审计指出,我乡××年至××年列支××乡派出所严打开支××元;××年至××年列支××乡国土所代征耕地占用税手续费××元;××年列支土地整理项目管理经费××元,以上合计列支××元。
此行为违反了《中华人民共和国会计法》第十四条之规定。
以上情况属实,上述支出均为实际支出,请求免予处罚,我们在以后的工作当中一定会进一步加强管理。
二、关于出租和承包收入应缴未缴税费问题经核实,我乡出租房屋税费未缴纳的现象确实存在。
但由于我乡不是建制镇,根据《中华人民共和国房产税暂行条例》规定不属于房产税的纳税范围,我乡”应缴未缴房产税××元”一项应予剔除。
三、关于计育办超标准列支工作经费问题贵局审计指出,我乡计育办××年可列支工作经费××元,实际列支工作经费××元,超标准列支工作经费××元。
此行为违反了《事业单位财务规则》第十九条“事业单位的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准”和《××县人民政府办公室关于印发××县社会抚养费征收和终止妊娠保证金收取退还管理办法的通知》(××政办发[××] ×号)“乡镇征收成本性支出控制在××%”之规定。
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我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。
阜南县总工会201X年8月12日篇三:内部审计报告范文关于供应部201X年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据201X年度审计计划和审计委员会安排,自201X年4月15日至201X年5月10日,我们审计组对供应部201X年度采购与付款情况进行了审计。
一、基本情况物资采购流程分两大类,一类是生产物料采购,一类是五金物料采购。
生产物料的采购,每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划,供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购,则由使用部门自行填写申购单,仓库核实库存量及采购量后,由供应部询价,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同,某些零散的五金备件直接采购。
在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式,在合格供方中比价择优采购,而货比3家的先后依据是:质量、送货时间(是否符合我司生产需求)、付款方式、价格。
一般情况下,符合资质的供方先将样板送来,待公司检验合格后,将其确认为可比可选的对象。
对审计报告征求意见稿的意见回复单
对审计报告征求意见稿的意见回复单尊敬的各位领导、各位专家:您好!感谢您抽出宝贵的时间对我公司的审计报告征求意见稿进行审阅,同时对于您提出的宝贵意见,我们表示衷心的感谢。
在收到您的意见后,我们对意见进行了认真研究和分析,并对意见进行了逐条回复,具体回复如下:首先,您提出了对我公司在审计报告中所做的具体项目、过程和方法的质疑。
我们理解您对于审计工作的关注和质疑,我们郑重地向您保证,我们在整个审计过程中,严格按照国家和行业相关法规和准则的要求开展工作,审计项目的选择、审计过程的规范、审计方法的运用等,都是基于客观、独立和专业的立场,以确保审计结果的真实、准确和可靠。
其次,您提到了对于审计报告中部分信息的准确性和清晰度有所担心。
我们非常重视您的意见,在我们对审计报告进行修订时,我们将进一步加强对于信息的准确性和清晰度的把控,确保审计报告中的内容真实、明晰,能够清晰地传递给用户。
同时,您就我们审计报告中涉及的具体风险和问题提出了一些意见。
我们很感谢您对于我们审计中所关注的风险和问题提出的建议和意见,我们会认真研究并依据实际情况进行补充和完善,确保审计报告的专业性和客观性。
另外,您还提到了我们在审计报告中的结论和意见的表达存在一定的模糊性和不明确性。
在修订审计报告的过程中,我们将进一步加强对结论和意见的表达,在逐条分析问题的同时,将更加明确地阐述我们的审计结论和意见,以提高审计报告的可理解性和透明度。
此外,您还提到了对于我公司在资产评估、报表编制等方面的工作存在一定的问题和意见。
我们感谢您对我公司审计工作的全程关注和仔细审查,您的意见和建议对我们的改进非常有帮助。
我们会认真研究您的意见,并就问题所在进行深入调查,以期在今后的工作中加强管理,提升工作的质量和效益。
针对您提出的所有意见,我们已经成立了专门的工作小组来进行研究和处理,在短期内将会提出具体的解决方案。
同时,我们也将会对我们的审计方法和流程进行全面的评估和改进,以确保今后的工作更加规范、高效和可靠。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告征求意见回复篇一:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。
我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。
经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。
阜南县总工会201X年8月12日篇二:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
对审计报告的意见回复单完整版
对审计报告的意见回复单完整版尊敬的(审计报告审定人或机构名称):首先非常感谢贵方审定我们公司的审计报告,并对此报告发表观点和意见。
我们非常重视您的审计工作,并非常高兴有这个机会与您进行深入的交流和探讨。
根据您提供的审计报告意见回复单,我将逐一回复并提供完整版答复,以确保所有问题和疑问都得到充分澄清和解决。
一、《公司名称》为我们公司提供的财务报表是否能够反映公司的真实财务状况。
对于这一观点,我们公司深感荣幸同意贵方的结论。
我们一直致力于如实、全面地呈现公司财务状况。
为此,我们根据国际财务报告准则(IFRS)编制和披露财务报表,力求以透明和一致的方式展示我们的财务状况。
同时,我们公司也会不断改进内部控制和审计制度,以确保财务报表的准确性和可靠性。
二、关于公司内部控制制度的评估和意见。
我们非常重视您在审计报告中提到的内部控制制度,并衷心感谢贵方对我们公司的关注和评估。
对于贵方在审计过程中所发现的问题和潜在风险,我们将形成一个内部控制改进项目小组,并根据您的建议,不断完善我们的内部控制制度。
我们将确保有效的内部控制体系的建立和完善,通过明确的岗位责任和流程规定,减少操纵和误报财务信息的可能性,保证财务报告的准确性和可靠性。
三、审计报告中关于公司会计估计和判断的看法。
我们衷心感谢贵方对我们在财务报表编制过程中所作的会计估计和判断的看法。
我们公司非常重视合理和慎重地进行会计估计和判断的重要性。
为此,我们会加强与外部会计师事务所的合作,加强会计估计的科学性和准确性,避免主观判断和不合理估计的错误,并及时向投资者和监管机构披露重大会计估计的依据和方法。
最后,我们再次特别感谢您对我们公司审计工作的关注和支持。
您的专业意见对我们公司的发展至关重要。
我们将认真对待您所提供的观点和建议,并积极改进我们的财务状况和内部控制制度,以确保财务报表的准确性和透明度。
此致敬礼(您的姓名)(您的职务/公司名称)。
对审计报告的意见回复单
对审计报告的意见回复单尊敬的xx企业管理层:感谢贵公司提供审计报告的意见回复单。
我们非常重视并真诚地对贵公司在审计过程中提出的问题进行答复。
首先,我们理解贵公司对于审计报告中提出的问题的关注,并在本意见回复单中逐一作出回应,以期能够解决贵公司的疑问和担忧。
关于审计报告中涉及的管理层的责任问题,我们十分认同贵公司对于管理层责任的重视,审计报告中提出的问题是我们在审计过程中发现的贵公司的一些瑕疵和不足之处。
正如我们在报告中所提到的,审计报告是建立在对贵公司财务报表的审查和评估的基础上,我们所提供的意见是根据相关的国际审计准则和财务报表准则。
我们相信,贵公司的管理层在我们的审计过程中表现了极大的配合度,并采取了适当的措施来确保财务报表的准确性和合规性。
其次,关于审计过程中的不一致性问题,我们已经进行了进一步的调查。
根据我们的了解,一些不一致性可能源于会计政策的变更、合并和收购、业务拓展等多种因素。
我们对已经审计的财务报表中的不一致性进行了充分的评估,并提供了我们的看法和意见。
然而,我们也建议贵公司在今后的财务报表编制过程中,加强内部控制、严格遵守会计准则和相关法规,并加强公司经营、财务和风险管理等方面的综合管理,从而更好地处理和解决可能导致财务报表不一致性的问题。
同时,对于审计报告中提到的内部控制的问题,我们在报告中提供了具体的建议和指导,以帮助贵公司改进和完善内部控制。
我们鼓励贵公司加强内部控制体系的建设,确保业务活动的合规性、准确性和有效性。
我们相信贵公司能够根据我们的建议和指导,优化和提升内部控制,提高公司的整体运营效率和风险管理能力。
最后,我们衷心感谢贵公司对我们审计工作的支持和信任。
我们深知审计过程中我们所提供的意见和建议对贵公司的发展和运营至关重要,我们将继续致力于提供高质量的审计服务,为贵公司的成功持续注入动力。
再次感谢贵公司对审计报告的意见回复单的关注和合作,我们期待与贵公司建立更加牢固的合作关系,在未来的审计工作中取得更好的成果。
审计报告回复
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告征求意见稿回复范本篇一:审计报告征求意见稿回复意见的函3p篇二:审计报告回复范文(共4篇)篇一:审计报告回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单图片已关闭显示,点此查看篇二:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。
我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。
阜南县总工会201X年8月12日篇三:内部审计报告范文关于供应部201X年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据201X年度审计计划和审计委员会安排,自201X年4月15日至201X年5月10日,我们审计组对供应部201X年度采购与付款情况进行了审计。
一、基本情况物资采购流程分两大类,一类是生产物料采购,一类是五金物料采购。
生产物料的采购,每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划,供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购,则由使用部门自行填写申购单,仓库核实库存量及采购量后,由供应部询价,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同,某些零散的五金备件直接采购。
在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式,在合格供方中比价择优采购,而货比3家的先后依据是:质量、送货时间(是否符合我司生产需求)、付款方式、价格。
一般情况下,符合资质的供方先将样板送来,待公司检验合格后,将其确认为可比可选的对象。
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书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
审计报告回复范文
审计报告回复范文对审计报告(征求意见稿)的意见回复单图片已关闭显示,点此查看附同样规格的纸张填写。
关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于XX年3月20日至XX年8月11日对我单位XX 年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于XX年8月12日收悉。
我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。
经党组研究,同意你局对我单位XX年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。
阜南县总工会XX年8月12日关于供应部XX年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据XX年度审计计划和审计委员会安排,自XX年4月15日至XX年5月10日,我们审计组对供应部XX年度采购与付款情况进行了审计。
审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合,工作进展顺利。
审计工作已经结束,现将审计情况报告如下:一、基本情况为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规,结合公司的实际情况,制定了《采购与付款内部控制制度》。
物资采购流程分两大类,一类是生产物料采购,一类是五金物料采购。
生产物料的采购,每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划,供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购,则由使用部门自行填写申购单,仓库核实库存量及采购量后,由供应部询价,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同,某些零散的五金备件直接采购。
在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式,在合格供方中比价择优采购,而货比3家的先后依据是:质量、送货时间、付款方式、价格。
审计报告征求意见书回复
审计报告征求意见书回复尊敬的审计委员会:我代表[公司名称]衷心感谢您对我们公司审计报告的关注和审查。
非常感谢您在[日期]提交的征求意见书,我们已经认真研究并针对您提出的问题给出了明确的回复。
以下是我们对您的关注点和问题的回复。
1.关注点1:关于经营成果的真实性和准确性的验证。
回复:在审计过程中,我们严格按照国际审计准则进行了审计工作,并对公司账面上体现的经营成果和相关财务指标进行了详尽的核实和验证。
我们通过抽样检验、分析比较等方法,获取了全面、真实的经营数据,并通过与管理层核实以及与第三方进行对比等手段,确保了经营成果的可靠性和准确性。
2.关注点2:关于财务报表编制过程中的会计估计合理性的确认。
回复:在编制财务报表过程中,公司采用了符合相关会计准则的会计估计方法,并在合理的假设和合理的根据下进行了核算。
我们对会计估计是否准确、合理进行了审计,并与公司的管理层进行了讨论和确认。
我们认为,公司所采用的会计估计方法和操作过程是符合客观实际、公正合理的。
3.关注点3:关于内部控制的合规性和完整性的评估。
回复:我们在审计过程中对公司的内部控制进行了全面评估和测试,并获取了充分的证据。
我们发现,在公司的内部控制体系中,各项内部控制措施的设计和执行都较为完备和规范,符合相关法律法规和内部规章制度的要求。
尽管如此,我们还是对一些已发生的内部控制缺陷提出了改进建议,并希望公司能积极采纳并加以改正。
4.关注点4:关于财务报告公允性的确认。
回复:我们通过对公司财务报告所涉及的关键会计估计和重大账户的审计,以及对比公司相关交易的真实性和主要对手方的财务报告等资料的核对,确认了公司财务报告的真实性和公允性。
最后,感谢审计委员会对我们报告的仔细审查。
我们将根据您的建议和关注点,进一步完善公司的内部控制体系,提高财务报告的质量和透明度。
在今后的工作中,我们将更加注重全面客观地审计和披露信息,以更好地回报投资者和社会的期望。
再次感谢您的关注和意见,祝好!此致敬礼[您的姓名]。
审计报告回复意见
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
审计征求意见稿回复
关于对县审计局任期经济责任审计组审计报告(征求意见稿)的答复意见贵局关于《对××乡经济责任审计报告(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)已收悉。
我乡党委、政府高度重视,专门召开班子会议,对审计组所提出的问题结合我乡实际逐条进行分析,认真做出检查,针对审计组所提出问题切实整改。
现就贵局对××乡经济责任审计报告提出的问题,答复如下:一、关于不合规票据列支问题贵局审计指出,我乡××年至××年列支××乡派出所严打开支××元;××年至××年列支××乡国土所代征耕地占用税手续费××元;××年列支土地整理项目管理经费××元,以上合计列支××元。
此行为违反了《中华人民共和国会计法》第十四条之规定。
以上情况属实,上述支出均为实际支出,请求免予处罚,我们在以后的工作当中一定会进一步加强管理。
二、关于出租和承包收入应缴未缴税费问题经核实,我乡出租房屋税费未缴纳的现象确实存在。
但由于我乡不是建制镇,根据《中华人民共和国房产税暂行条例》规定不属于房产税的纳税范围,我乡“应缴未缴房产税××元”一项应予剔除。
三、关于计育办超标准列支工作经费问题贵局审计指出,我乡计育办××年可列支工作经费××元,实际列支工作经费××元,超标准列支工作经费××元。
此行为违反了《事业单位财务规则》第十九条“事业单位的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准”和《××县人民政府办公室关于印发××县社会抚养费征收和终止妊娠保证金收取退还管理办法的通知》(××政办发[××] ×号)“乡镇征收成本性支出控制在××%”之规定。
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我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。
除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。
根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求和意见,希望审计组能够采纳。
1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。
我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。
对调整后的余额×××××××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。
2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。
因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。
同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。
3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。
××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。
4.账外公款中业务接待费××××××元,其中××××年×××××元,××××年×××××元。
按我公司营业额计算××××年有业务接待费×××××元、×××
×年有业务接待费×××××,没有超过纳税调整额。
因此,应相应调减应纳税所得额×××××元。
以上3、4项合计应减少应纳税所得额××××××元,减少应纳所得税×××××元。
5.对资金管理不善问题。
我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。
对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。
三、通过这次审计,使我们进一步认识到:
1.设立账外公款是违反财经纪律的行为。
以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以及操作上只是作为公司的另一套账,统一纳入公司预算来记账和处理的,贪图资金周转方便,认为这有利于公司的经营活动。
这是由于我们对财经法
规的学习不够,理解不深刻所造成的,未充分认识到设立账外公款的违规问题,从而违反了国家财经法规及其他有关规定。
今后将吸取教训不再发生类似问题。
2.必须切实加强资金管理和投资项目的管理工作,对每个投资项目要更加认真地做好可行性研究与前期工作,加强对项目的管理和监督。
并积极采取措施追收已到期的资金,以维护国有资产的安全、完整。
3.加强财务管理工作和会计核算规范化管理,进一步加强财务人员的教育。
今后要认真组织财务会计制度和税法知识的学习,减少因公司财务和有关人员工作经历和经验肤浅,对财经法规的理解不够全面而造成的工作失误,提高财务人员的政策和业务水平,按国家的有关规定搞好财务工作。
对这次审计中提出的财务管理问题,我们已认识到这样做法是错误的。
除有针对性地改正外,今后应严格按照《企业会计准则》和相关法规进行会计核算,规范会计的基础工作。
经过审计组人员的辛勤劳动,很好地完成了对我公司的审计工作,把《审计报告征求意见书》送达我公司,为此我们对审计组人员的辛勤努力表示衷心的感谢,对提出的处理意见和建议,我们会吸取经验教训,及时改正。
同时请考虑我公司基本上是负债经营,正在投资××省农业推广中心项目,资金紧缺等的实际情况和承受能力,希望在罚款上从轻处理,支持我公司的发展。
××公司(章)
××××年×月×日。