审计报告征求意见稿回复意见的函

合集下载

审计报告征求意见稿回复意见的函3p

审计报告征求意见稿回复意见的函3p
2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。
3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。
5.对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。
三、通过这次审计,使我们进一步认识到:
经过审计组人员的辛勤劳动,很好地完成了对我公司的审计工作,把《审计报告征求意见书》送达我公司,为此我们对审计组人员的辛勤努力表示衷心的感谢,对提出的处理意见和建议,我们会吸取经验教训,及时改正。同时请考虑我公司基本上是负债经营,正在投资××省农业推广中心项目,资金紧缺等的实际情况和承受能力,希望在罚款上从轻处理,支持我公司的发展。
一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。

审计报告征求意见稿回复意见的函p

审计报告征求意见稿回复意见的函p

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。

2018-2019-审计报告征求意见书的回复-精选word文档 (3页)

2018-2019-审计报告征求意见书的回复-精选word文档 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告征求意见书的回复篇一:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会201X年8月12日篇二:审计征求意见稿回复关于对县审计局任期经济责任审计组审计报告(征求意见稿)的答复意见贵局关于《对××乡经济责任审计报告(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)已收悉。

我乡党委、政府高度重视,专门召开班子会议,对审计组所提出的问题结合我乡实际逐条进行分析,认真做出检查,针对审计组所提出问题切实整改。

现就贵局对××乡经济责任审计报告提出的问题,答复如下:一、关于不合规票据列支问题贵局审计指出,我乡××年至××年列支××乡派出所严打开支××元;××年至××年列支××乡国土所代征耕地占用税手续费××元;××年列支土地整理项目管理经费××元,以上合计列支××元。

此行为违反了《中华人民共和国会计法》第十四条之规定。

以上情况属实,上述支出均为实际支出,请求免予处罚,我们在以后的工作当中一定会进一步加强管理。

【精编范文】审计报告征求意见稿回复范本-word范文 (6页)

【精编范文】审计报告征求意见稿回复范本-word范文 (6页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告征求意见稿回复范本篇一:审计报告征求意见稿回复意见的函3p篇二:审计报告回复范文(共4篇)篇一:审计报告回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单图片已关闭显示,点此查看篇二:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

阜南县总工会201X年8月12日篇三:内部审计报告范文关于供应部201X年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据201X年度审计计划和审计委员会安排,自201X年4月15日至201X年5月10日,我们审计组对供应部201X年度采购与付款情况进行了审计。

一、基本情况物资采购流程分两大类,一类是生产物料采购,一类是五金物料采购。

生产物料的采购,每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划,供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购,则由使用部门自行填写申购单,仓库核实库存量及采购量后,由供应部询价,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同,某些零散的五金备件直接采购。

在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式,在合格供方中比价择优采购,而货比3家的先后依据是:质量、送货时间(是否符合我司生产需求)、付款方式、价格。

一般情况下,符合资质的供方先将样板送来,待公司检验合格后,将其确认为可比可选的对象。

审计报告征求意见稿回复意见的函p

审计报告征求意见稿回复意见的函p

取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。

根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求和意见,希望审计组能够采纳。

1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。

我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。

对调整后的余额×××××××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。

2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。

因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。

同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。

3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。

××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。

审计报告回复意见【精选文档】

审计报告回复意见【精选文档】

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字.对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位.现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实.二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

审计报告意见反馈复函

审计报告意见反馈复函

审计报告意见反馈复函
尊敬的贵公司:
感谢贵司向我们提交了审计报告意见反馈复函。

我们已经认真研究了您提供的审计报告意见,并对其内容进行了全面的分析和评估。

范本非常理解您对审计报告中所提出的问题的关切,并愿意对其中的一些问题作出以下澄清和回应:
1. 见证公正性问题:根据我们的审计准则和标准,我们的审计程序始终坚持公正、独立和客观的原则,确保我们的工作结果真实、准确和可信。

我们的审计团队经过严格训练和规范管理,严格遵守了适用的法规和道德准则,以保障您的利益和公众利益。

2.审计文件完整性问题:我们承认在审计报告中所引用的相关
文件可能存在一些遗漏或不完整的情况。

对此,我们将尽最大努力核实并提供缺失的文件以补充我们的审计材料。

3.技术评估准确性问题:我们的审计团队拥有丰富的经验和专
业知识,在技术评估过程中,我们遵循了一系列严格的程序和方法,以确保评估结果的准确性和可靠性。

然而,我们会进一步审核和验证相关数据和信息,以确保评估的准确性。

4.数据披露问题:范本对您提出的关于数据披露的问题表示重视。

我们将严格按照相关的法规和标准要求,对数据披露进行审核和审查,以确保其准确性和完整性。

如有必要,我们将对数据披露进行补充或修正。

最后,我们再次感谢贵司对我们的审计工作所提出的意见和建议。

我们将继续努力改进我们的审计过程和质量控制,以保证我们的工作符合最高的专业标准和客户的期望。

如有进一步的问题,欢迎您随时与我们联系。

再次感谢您选择我们作为您的审计合作伙伴。

谨上,
范本审计事务所。

审计报告回复范文

审计报告回复范文

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

2018-审计报告征求意见稿反馈意见-word范文模板 (4页)

2018-审计报告征求意见稿反馈意见-word范文模板 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告征求意见稿反馈意见篇一:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会201X年8月12日篇二:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)篇三:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

对审计报告征求意见稿的意见回复单

对审计报告征求意见稿的意见回复单

对审计报告征求意见稿的意见回复单尊敬的各位领导、各位专家:您好!感谢您抽出宝贵的时间对我公司的审计报告征求意见稿进行审阅,同时对于您提出的宝贵意见,我们表示衷心的感谢。

在收到您的意见后,我们对意见进行了认真研究和分析,并对意见进行了逐条回复,具体回复如下:首先,您提出了对我公司在审计报告中所做的具体项目、过程和方法的质疑。

我们理解您对于审计工作的关注和质疑,我们郑重地向您保证,我们在整个审计过程中,严格按照国家和行业相关法规和准则的要求开展工作,审计项目的选择、审计过程的规范、审计方法的运用等,都是基于客观、独立和专业的立场,以确保审计结果的真实、准确和可靠。

其次,您提到了对于审计报告中部分信息的准确性和清晰度有所担心。

我们非常重视您的意见,在我们对审计报告进行修订时,我们将进一步加强对于信息的准确性和清晰度的把控,确保审计报告中的内容真实、明晰,能够清晰地传递给用户。

同时,您就我们审计报告中涉及的具体风险和问题提出了一些意见。

我们很感谢您对于我们审计中所关注的风险和问题提出的建议和意见,我们会认真研究并依据实际情况进行补充和完善,确保审计报告的专业性和客观性。

另外,您还提到了我们在审计报告中的结论和意见的表达存在一定的模糊性和不明确性。

在修订审计报告的过程中,我们将进一步加强对结论和意见的表达,在逐条分析问题的同时,将更加明确地阐述我们的审计结论和意见,以提高审计报告的可理解性和透明度。

此外,您还提到了对于我公司在资产评估、报表编制等方面的工作存在一定的问题和意见。

我们感谢您对我公司审计工作的全程关注和仔细审查,您的意见和建议对我们的改进非常有帮助。

我们会认真研究您的意见,并就问题所在进行深入调查,以期在今后的工作中加强管理,提升工作的质量和效益。

针对您提出的所有意见,我们已经成立了专门的工作小组来进行研究和处理,在短期内将会提出具体的解决方案。

同时,我们也将会对我们的审计方法和流程进行全面的评估和改进,以确保今后的工作更加规范、高效和可靠。

【精品文档】审计报告征求意见书”回复意见-推荐word版 (1页)

【精品文档】审计报告征求意见书”回复意见-推荐word版 (1页)

【精品文档】审计报告征求意见书”回复意见-推荐word版
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==
审计报告征求意见书”回复意见
篇一:审计报告征求意见稿回复意见的函3p
篇二:审计报告回复单
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
附同样规格的纸张填写。

篇三:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
说明: 1.本单随《审计报告(征求意见稿)》附发,(来自:WwW. : 审计报告征求意见书”回复意见 )请于10日内回复;
2.征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或黑色碳素笔,字迹请勿潦草。

3.经济责任人请在单位公章处签字。

审计预算征求意见书回复函

审计预算征求意见书回复函

审计预算征求意见书回复函
尊敬的先生/女士:
您好!感谢您对我们审计预算征求意见书的关注,以及抽出宝贵时间回复。

我们非常重视您的意见,并且对您所提出的问题进行了认真的分析和讨论。

首先,我们非常感谢您对我们审计工作的支持和肯定。

您的认可对我们来说是一种鼓励,也是我们前进的动力。

同时,您对我们的服务质量和专业能力的肯定,让我们感到非常自豪。

对于您的建议,我们非常认真地考虑了。

您提出的关于成本控制方面的建议非常有价值,我们认为这是我们进一步提升工作质量的重要方向。

我们将进一步完善我们的成本管理体系,加强对审计预算的监控和控制,确保预算的合理性和透明度。

同时,我们将加强与相关单位的沟通和协调,共同制定出更加合理和科学的审计预算。

在未来的工作中,我们将更加努力地为您提供更好的审计服务,并不断提升自身的专业能力和工作品质,以满足您的期望和需求。

同时,我们也非常欢迎您在任何时候提出宝贵的意见和建议,我们将会以开放的心态接受批评和建议,并不断改进和完善自己的工作。

再次感谢您对我们工作的支持和关注,希望我们的合作能够更加顺利和成功。

如果您对我们公司的其他事宜还有疑问或需要进一步的帮助,请随时与我们联系,我们将竭诚为您服务。

最后,再次感谢您的意见和支持!顺祝商祺!
此致
礼!
公司代表敬上。

审计报告征求意见函(共8篇)

审计报告征求意见函(共8篇)

篇一:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于2014年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会2014年8月12日篇二:审计报告征求意见书(单位)审计报告征求意见书(单位)╳审╳征()╳号:对你单位的现场审计工作已结束,请于收到审计报告(征求意见稿)之日起╳╳╳日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的如下意见,连同审计报告(征求意见稿)一并送(寄)回我。

在上述期限内没有提出书面意见的,视为对审计报告(征求意见稿)没有异议。

审计组长签名:年月日附:审计报告(征求意见稿)被审计单位对审计报告反馈意见单篇三:审计报告征求意见稿回复意见的函3p篇四:审计报告征求意见书(新)《审计报告》征求意见书××××单位:我们接受委托,对贵公司××年的资产状况进行了核查审计。

现将审计报告(征求意见稿)呈贵公司,请于收到之日起五日内反馈书面意见。

如对审计报告无异议,请签署“同意”;如对审计报告有不同意见或建议,请具体写明并附相应证明材料。

如五日内未提出书面意见,则视同无异议。

企业负责人(签字)企业公章×××事务所(公章)年月日篇五:审计报告征求意见书(个人)审计报告征求意见书(个人)╳审╳征()╳号:对你任* * *(单位名称及职务)期间经济责任履行情况的现场审计工作已结束,请于收到审计报告(征求意见稿)之日起╳╳╳日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的如下意见,连同审计报告(征求意见稿)一并送(寄)回我。

审计书面意见回函

审计书面意见回函

审计书面意见回函一、回函引言尊敬的审计团队:感谢您提供的审计书面意见,本单位已认真阅读并研究了您的意见和建议。

现就您的审计意见进行回复,具体内容如下:二、意见概述在您的审计书面意见中,您对我单位的财务管理、内部控制等方面提出了宝贵的意见和建议。

主要包括以下几个方面:1. 财务管理规范化;2. 内部控制流程优化;3. 风险管理加强;4. 审计结果运用与改进措施。

三、采纳情况经过认真研究,我们认为您的意见和建议非常中肯,对我单位提高管理水平和防范风险具有重要意义。

因此,我们将按照您的意见和建议进行如下整改:1. 对财务管理制度进行全面梳理和完善,加强制度执行力度;2. 对内部控制流程进行优化,提高工作效率;3. 建立健全风险管理体系,加强风险预警和应对能力;4. 对审计结果进行深入分析,制定切实可行的改进措施并落实到位。

四、未采纳情况在您的审计书面意见中,您提出了一些我单位认为不适用的意见和建议,具体如下:1. 关于引进高级财务管理人才的建议。

我单位认为目前的人才结构基本能够满足需求,引进高级人才会增加人力成本和组织结构调整的难度;2. 关于开展内部审计信息化的建议。

我单位认为目前内部审计工作尚处于起步阶段,信息化建设需要投入大量资金和人力成本,当前阶段不是优先发展的方向。

五、后续行动为了确保整改工作的顺利进行,我们将采取以下后续行动:1. 建立整改工作小组,负责整改工作的组织、协调和监督;2. 制定详细的整改计划和时间表,确保整改工作按期完成;3. 加强与审计团队的沟通和协作,及时反馈整改进展情况,共同推进整改工作;4. 对整改结果进行评估和验收,确保整改工作取得实效。

六、结束语再次感谢您对我单位的关心和支持,我们将认真总结经验教训,加强自身建设,不断提高管理水平和风险防范能力。

如果您有任何其他意见和建议,请随时与我单位联系。

此致敬礼!XXXX年XX月XX日。

关于结算审计报告征求意见稿的回复函

关于结算审计报告征求意见稿的回复函

关于结算审计报告征求意见稿的回复函尊敬的XXX先生/女士:您好!非常感谢您对我们公司结算审计报告征求意见稿的关注并给予宝贵的意见和建议。

您的反馈对我们完善审计报告非常重要,我们非常重视,并已经仔细阅读了您的意见。

首先,我们非常高兴知道您对我们公司的审计报告表示认可和赞赏。

我们一直以来都致力于为客户提供高质量的审计服务,通过独立、客观的审计过程,为各方利益相关者提供可靠的财务信息,维护市场的公正与透明。

您对我们的工作表示认可,对我们来说是最好的鼓励和奖励。

同时,我们也认真听取了您在意见中提到的问题和建议。

感谢您对我们工作的细致观察和深入分析。

以下是对您提出的几个关键问题的回应和解释。

首先,关于审计过程中对一些交易的核查不全面的问题,我们理解您的担忧。

我们会进一步加强对重要交易和涉及风险的项目的核查,以提高审计的全面性和准确性,并确保审计报告的真实可靠性。

其次,关于披露信息的清晰度和可读性方面的建议,我们将认真考虑您的意见。

我们将通过改进报告的结构和内容,以更简洁、明了的方式呈现审计结果和发现,使报告更易于理解和阅读。

另外,您还提到了我们应该加强对公司内部控制的审计力度。

我们非常赞同您的建议,并将会加强对内部控制的审计工作,以确保审计报告对公司内部控制的合理评估和建议更加全面和准确。

最后,我们感谢您对提供更具挑战性的意见和建议,以帮助我们改进审计报告。

您提到的更深入地调查和对业务的更全面理解是我们非常重视的。

我们会进一步加强对行业和公司业务的研究和了解,以提高对审计对象的洞察力和专业水平。

祝好!此致XXX公司行政总裁/审计部门负责人(姓名)。

【优质】关于对县审计局《审计报告征求意见书》的回复意见-实用word文档 (14页)

【优质】关于对县审计局《审计报告征求意见书》的回复意见-实用word文档 (14页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==关于对县审计局《审计报告征求意见书》的回复意见篇一:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)
?????????????????对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复
贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见:
1.设立账外公款是违反财经纪律的行为。以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以及操作上只是作为公司的另一套账,统一纳入公司预算来司的经营活动。这是由于我们对财经法规的学习不够,理解不深刻所造成的,未充分认识到设立账外公款的违规问题,从而违反了国家财经法规及其他有关规定。今后将吸取教训不再发生类似问题。
5.对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。
三、通过这次审计,使我们进一步认识到:
2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。
3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。
?????????????????××公司(章)
???????????????????××××年×月×日
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
经过审计组人员的辛勤劳动,很好地完成了对我公司的审计工作,把《审计报告征求意见书》送达我公司,为此我们对审计组人员的辛勤努力表示衷心的感谢,对提出的处理意见和建议,我们会吸取经验教训,及时改正。同时请考虑我公司基本上是负债经营,正在投资××省农业推广中心项目,资金紧缺等的实际情况和承受能力,希望在罚款上从轻处理,支持我公司的发展。
2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。
3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。
根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求和意见,希望审计组能够采纳。
1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的余额×××××××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。
1.设立账外公款是违反财经纪律的行为。以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以及操作上只是作为公司的另一套账,统一纳入公司预算来记账和处理的,贪图资金周转方便,认为这有利于公司的经营活动。这是由于我们对财经法规的学习不够,理解不深刻所造成的,未充分认识到设立账外公款的违规问题,从而违反了国家财经法规及其他有关规定。今后将吸取教训不再发生类似问题。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。
5.对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。
三、通过这次审计,使我们进一步认识到:
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)
对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复
贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见:
一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
4.账外公款中业务接待费××××××元,其中××××年×××××元,××××年×××××元。按我公司营业额计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ××××年有业务接待费×××××元、××××年有业务接待费×××××,没有超过纳税调整额。因此,应相应调减应纳税所得额×××××元。
以上3、4项合计应减少应纳税所得额××××××元,减少应纳所得税×××××元。
××公司(章)
××××年×月×日
2.必须切实加强资金管理和投资项目的管理工作,对每个投资项目要更加认真地做好可行性研究与前期工作,加强对项目的管理和监督。并积极采取措施追收已到期的资金,以维护国有资产的安全、完整。
3.加强财务管理工作和会计核算规范化管理,进一步加强财务人员的教育。今后要认真组织财务会计制度和税法知识的学习,减少因公司财务和有关人员工作经历和经验肤浅,对财经法规的理解不够全面而造成的工作失误,提高财务人员的政策和业务水平,按国家的有关规定搞好财务工作。对这次审计中提出的财务管理问题,我们已认识到这样做法是错误的。除有针对性地改正外,今后应严格按照《企业会计准则》和相关法规进行会计核算,规范会计的基础工作。
相关文档
最新文档