员工费用报销单

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费用报销单填写范本

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

费用报销单模板

费用报销单模板

费用报销单模板费用报销单是公司员工在工作中产生费用支出后,向公司申请报销的单据。

费用报销单模板是用来规范和规范化费用报销流程的标准化文档,它是公司内部管理的重要工具之一。

下面将为大家介绍一份标准的费用报销单模板,希望对大家有所帮助。

费用报销单。

申请人姓名,____________________。

部门,____________________。

日期,____________________。

费用报销明细:序号费用项目费用明细费用金额备注。

1 交通费 _______元 _______。

2 餐饮费 _______元 _______。

3 住宿费 _______元 _______。

4 办公用品费 _______元 _______。

5 其他费用 _______元 _______。

合计 _______元。

费用报销单填写说明:1. 申请人姓名,填写报销人的姓名,确保准确无误。

2. 部门,填写报销人所在的部门名称,以便财务部门进行费用核算。

3. 日期,填写报销的日期,包括年、月、日。

4. 费用报销明细,分别填写费用项目、费用明细、费用金额和备注。

5. 合计,将各项费用金额相加,填写在合计栏。

费用报销单填写注意事项:1. 填写费用项目时,务必准确明了,不得模糊不清。

2. 费用明细需要详细描述,包括时间、地点、对象等信息。

3. 费用金额需填写具体数额,不得有遗漏或错误。

4. 备注栏可填写一些额外说明,如费用发生的原因、用途等。

5. 在填写完毕后,申请人需签字确认,并由所在部门负责人审批签字。

费用报销单模板的使用能够规范公司内部的费用报销流程,提高了财务管理的效率,也为公司节约了成本。

希望大家在使用费用报销单模板时,能够严格按照规定填写,确保报销流程的准确性和规范性。

以上就是费用报销单模板的介绍,希望对大家有所帮助。

如果有任何疑问或建议,欢迎随时与我们联系。

祝大家工作顺利,财务管理井然有序!。

费用报销单

费用报销单

费用报销单报销部门:年月日填单据及附件共页财务经理:会计复核:部门经理:报销人:领款人:流程:报销人填写《费用报销单》→粘贴发票、附件→部门经理签字(→分管领导签字)→财务部审核签字→总经理签字→副总裁签字→总裁签字→返出纳付款类别:1、月报款:①部门活动经费:附发票、人员名单;综合部经理签字;林顾问签字②电话费和宽带使用费:附发票和各部门电话费用明细表③油费:附发票、充值单、各车驾驶员已签字确认的额度预分配申请表(且注明各卡上月卡内余额)④办公用品(固定资产):附已签批的资产购置请购单、固定资产验收单/周转材料验收单、发票⑤办公用品(低值易耗品):附发票、供应商盖章的供货清单、入库单⑥办公耗材:附发票、原件的《收货单》/《清单》(供应商提供)、已签批的维修传真机、打印机等的《工作请示单》⑦过路费、停车费:附发票;需车队队长签字;若出天津市,需附用车申请单⑧车补:附发票;需综合部经理签字,总经理签字(初次报销须附行车证复印件)⑨图文打印费/晒图费:附发票、图文广告制作中心记账单(经办人及部门经理签字确认)等⑩车辆维修费用:附发票、已签批的请示单、车辆维修结算单;需车队队长签字等。

2、业务招待费:附发票、已签批的《工作请示单》或《业务招待费支付申请单》3、市内交通费:附发票、派车单、市内交通费明细单(部门经理签字确认);需综合部经理签字4、人事类:探亲车费、结婚礼金、慰唁金、员工培训费等(综合部经理、总经理签字确认)5、行政类:饮用水费、工装费用、会议布置或水果等6、产权登记费、产权交易费:需附发票、明细表7、其余类:如工作请示单等。

各类费用报销单

各类费用报销单
张数
金额
(单据粘贴处)
合计
金额(大写)
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
(五)招待费用报销单
编号: 填表日期:年月日
姓名
职务
招待事由
附件

部门
招待对象
招待人数
客人人,陪同人
备注
日期
招待地点
餐饮费
住宿费
礼品礼金
其他费用
金额合计








金额
(大写)
合计
财务审批
部门管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
(一)行政费用申请单
编号: 部门: 填写日期: 单位:元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币(大写)
报销人签字: 审核人签字: 主管领导签字:
(二)通讯费用报销单
编号: 填写日期:
部 门
使用人
通讯工具类别
( )固定电话 ( )移动电话 ( )其他
号 码
费用(合计)
人民币(大写)
审批意见
主管领导(签字) 审核(签字) 总经理(签字)
费用明细
(三)外勤费用报销单
员工姓名
所属部门
报销时间
备注
序号
费用类别
大写
小写
0001
交通费
0002
资料费
0003
交际费
0004
补贴费
0005
其他费用
合计
财务审批
部门主管审批

费用报销单流程

费用报销单流程

费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中发生费用支出后,向公司申请报销的一种申请单据。

费用报销单流程是公司内部管理的一项重要制度,它规范了员工的费用报销行为,保障了公司财务的合规性和透明度。

下面将详细介绍费用报销单的流程及注意事项。

一、填写费用报销单。

1. 填写基本信息,员工在填写费用报销单时,首先需要填写基本信息,包括姓名、部门、职务、联系方式等。

这些信息有助于财务部门对报销单的核实和跟踪。

2. 填写费用明细,接下来,员工需要填写费用明细,包括费用发生日期、费用项目、费用金额等。

在填写费用明细时,应尽量详细和准确,以便财务部门审核和核实。

3. 附上相关票据,为了证明费用的真实性,员工需要在费用报销单上附上相关票据,如发票、收据等。

这些票据应与费用明细相符,以便财务部门核实费用的合理性。

二、提交费用报销单。

填写完费用报销单后,员工需要将其提交给所在部门的主管或财务部门进行审核。

在提交时,员工应确保费用报销单的完整性和准确性,以免造成不必要的审核延误。

三、财务部门审核。

财务部门在收到员工提交的费用报销单后,将对其进行审核。

审核内容主要包括费用的合理性、真实性和符合公司规定的相关政策。

财务部门会对费用明细和相关票据进行逐一核对,确保费用报销的合规性。

四、报销款发放。

经过财务部门的审核后,符合要求的费用报销单将获得报销款的发放。

公司会将报销款直接打入员工指定的银行账户或以现金形式发放,以便员工及时收到报销款。

五、注意事项。

1. 填写规范,员工在填写费用报销单时,应尽量规范和准确,避免出现错漏信息,以免影响报销流程。

2. 票据真实,员工在提交费用报销单时,必须附上真实有效的票据,确保费用的真实性和合规性。

3. 合规性审核,财务部门在审核费用报销单时,会严格按照公司相关政策和规定进行审核,员工应严格遵守公司的费用报销政策,避免不符合规定的费用报销。

以上就是费用报销单的流程及注意事项。

希望员工们在工作中能够严格按照公司的相关规定和流程进行费用报销,确保公司财务管理的合规性和透明度。

费用报销单-中英文

费用报销单-中英文

员工费用报销单
Staff Expenses Reimbursement Form
费用项目Items日期Date币种Currency汇率Rate金额Amount费用项目Items日期Date币种Currency汇率Rate金额Amount
折合人民币Total in CNY
报销声明:
此份报销单真实、准确记录实际发生的费用,并已提供合法、真实的原始票据。

公司以往不曾报销此费用给本人或公司其他人员。

费用合计
Total Expense
员工借支Cash Advance
应付金额(大写)
Amount in Words
人民币拾万仟佰拾元角分应付金额Due to Staff 备注:1.费用项目:餐费、本地交通费、异地交通费、住宿费、通信费、业务招待费、邮寄费、办公费、清洁费、车辆使用费、车辆维修费等;
2.在空白粘贴单上或在相关票据背面需注明相关费用发生的事由,参与人数,人员名字等必要信息。

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培训费用报销单

培训费用报销单

培训费用报销单背景公司为了提高员工的技能水平,定期组织相关的培训课程。

为了鼓励员工参加培训,公司规定可以报销部分培训费用,但是需要员工填写报销单并经过相关部门的审核批准。

报销流程•员工参加培训并支付相应费用。

•员工填写报销单,包括个人信息、培训课程信息、培训费用信息等。

•相关部门对报销单进行审核,核实费用是否符合公司规定的标准。

•审核通过后,相关部门将费用报销给员工。

报销单模板姓部门培训课程名培训时间培训费名称用张三技术部Java基础课程2021年5月1日1000元注:以上表格是报销单的样式模板,实际报销单中需要填写完整信息。

报销标准公司报销标准根据培训的类型和级别而定,不同类型和级别的培训费用报销标准不同。

下面是公司规定的常规培训费用标准:•技能提升类培训,报销比例最高为70%;•业务类培训,报销比例最高为50%;•其他类型的培训,报销比例最高为30%。

报销标准以参加培训的时间为准,即参加培训的时间在规定时间范围之内费用最高可以报销的金额为标准。

注意事项•员工需要在规定时间内填写完整的报销单,并提交给相关部门进行审核;•报销单中填写的金额需真实有效并附上有效的凭证,如发票、收据等;•若员工填写有误或不符合公司规定的报销标准,相关部门有权拒绝员工的报销申请;•若员工培训费用报销超过公司规定的标准,公司不会报销超过部分。

结论一份完整的培训费用报销单应该包括员工的个人信息、培训课程信息、课程的时间和费用等详细信息,并且需要提交有效的凭证作为支持证明,相关部门才能够审核并批准报销。

在填写报销单时,员工要注意填写准确,遵守公司规定的报销标准,否则报销申请可能会被拒绝。

公司实用费用报销单excel模板

公司实用费用报销单excel模板

公司实用费用报销单excel模板公司实用费用报销单Excel模板是管理团队及员工的财务报销必备工具之一。

该模板以电子表格的形式展现,方便员工填写各项费用信息并快速计算总金额,也极大地简化了财务部门的审批和报销流程。

接下来,我们将细致地介绍该模板的各项功能和使用方法。

首先,该模板包括了报销单的基本信息,如报销日期、报销人员、部门、联系电话等。

这些信息是必填项,以便财务部门核对员工的身份和报销资格。

同时,该表格也允许员工填写具体的费用名称、日期、金额、说明等内容,以便对报销事项进行明细记录。

其次,该模板还包括了费用分类和报销金额的计算功能。

员工可以在费用分类栏中选择对应的费用项目,如交通费、餐饮费、住宿费等。

在填写具体费用信息后,模板会自动进行金额计算,并显示总报销金额,便于员工核对和填写。

另外,该模板还设置了审批部门和审批人员的信息栏,以方便报销单的审核流程。

员工可填写上级审批人员的姓名和联系方式,以便财务部门及时联系并开展审批工作。

此外,为了提高报销流程的效率,该模板还提供了导出和打印功能。

员工填写完报销单后,可选择导出为PDF或打印表格,以便保存并提交给财务部门进行最终审批。

最后,该模板还保留了数据汇总和统计功能,便于管理团队进行费用分析和预算控制。

财务部门可通过该部分信息对不同部门和员工的报销情况进行横向和纵向比较,以便及时调整预算和控制费用支出。

综上所述,公司实用费用报销单Excel模板是一款功能强大且易于操作的财务工具,不仅简化了员工的报销流程,也提高了财务部门的工作效率。

我们相信,通过员工的积极使用和管理团队的科学分析,该模板将为公司的财务管理工作带来更多的便利和价值。

工伤费用报销单

工伤费用报销单

简述事故 发生过程 备注:西药,诊查费333元 无发票停车费/挂号费10元 治疗费用 发票 部 门 负责人 2 张 共计343 元 审核人 制表人: 王逸芳
员工工伤医疗费用报销单
伤者姓名 事故发生 时 间 受伤部位 姚卓钦
(吴仕鹏)
性别

年龄
18
所在部门
生产一部
岗位
切纸筒
2014.9.4 被利器割伤右示中指离断致痛 疼流血
简述事故 发生过程 备注:治疗费手术费,西药共257元 无发票停车费/挂号费、餐费共20元 治疗费用 发票 部 门 负责人 3 张 共计 277元 审核人 制表人: 王逸芳
员工工伤医疗费用报销单
伤者姓名 事故发生 时 间 受伤部位 李风奎
(周贤举)
性别男年龄28所在部门生产一部
岗位 高复机长 车间内
事故发生 地 点 就诊医院
切纸筒车间内 庵埠华侨医院转空军汕头医院 停车费3元,挂号费7元=10元
2014年9月4日治疗费32元/西药3.5元=35元 2014月5日至10月30日车费16元
2014年9月4日-2014年9月16日西药费,手术费,治疗费,护理费,麻醉费,床 位费8379元 简述事故 发生过程 2014年9月6日-9月16日陪护费11天X100元=1100元 13日餐费X30元=390元+200元炖汤=590元 备注:手术费,西药,诊查费,车费总共8430元 无发票停车费/挂号费/陪护费,炖汤费1700元 治疗费用 发票 部 门 负责人 12 张 共计10130元 审核人 制表人: 王逸芳
员工工伤医疗费用报销单
伤者姓名 事故发生 时 间 受伤部位 彭绍国
(赵云松)
性别

年龄

各费用报销单表格

各费用报销单表格

费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度(1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。

(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(3)按规定的审批程序报批。

(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

员工报销单填写及支付指引

员工报销单填写及支付指引

员工报销单填写及支付指引一、票据提交时间1、《借款单》必须提前三个工作日提交;2、各类费用报销单于每周四送至财务部结算中心对外办公窗口,财务部只接收业务发生在上月26日至本月25日之间的费用报销单据,且单据必须填写完整、审批手续齐全,财务部将于次月5日前通过银行转账方式将报销款拨入员工工资卡内,请各位在每次提交报销单前将金额自我统计,以便次月与结算金额核对;3、原则上,财务部只接受业务发生在2个月内的报销单据,如超出2个月,需向财务提交《延迟提交报销单据说明》,并经由相关审批权限人批准;4、财务部由于月底需与供应商进行货款结算,故25日至31日期间不再接受任何报销票据,请各位认真遵守。

二、票据书写规范及票据要求1、财务部提供了手写版及电子版两类报销单据供同事报销使用;2、手写版报销单据必须使用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,严禁使用圆珠笔书写,且内容不得修改;3、报销单各项内容必须按照发票明细填写,务必保证真实、完整,且大小写金额一致,同时具备所有审批权限人签署;4、财务部接受的报销单必须附真实、合法、有效的票据,包括发票及相关行政事业收据,具体要求如下:①发票抬头“永旺美思佰乐(广州)商业有限公司”②发票各要素必须真实、完整,字迹清晰,内容不得修改③发票内容不能太笼统,且需附清单④数量、单价的乘积要和金额相符,且金额大小写必须一致⑤必须加盖开票单位发票专用章5、员工必须妥善保管好取得的原始票据,发生发票丢失的,不论任何人签字,一律不准报销;6、原则上不允许以办公用品、交通发票、油票或其他任何发票替代真实的业务发生票据;7、由于公司工作需要需从美思佰乐店铺挪用商品的,请填写内部调拨单,不能以个人名义采购后在服务台开具发票报销。

三、票据粘贴标准1、严禁粘贴收据(行政事业单位专用收据除外);2、严禁使用订书钉装订表单及票据;3、发票应区分费用性质分类粘贴,按照业务发生的时间顺序粘贴;4、单张发票可单独贴在报销单背面(正面朝上),2张(或以上)的票据需均匀的粘贴在托纸上,不能厚薄不匀,整个单据必须凭证平整、美观,发票粘贴背托从左到右25mm处为凭证装订区,不得粘贴发票;5、有实物的报销单据须由验收人验收后在《费用报销单》上签名确认,需入库的实物(如商品等)单据应附入库单、采购订单及供货合同,对于提供技术服务的费用,需附服务合同;6、《费用报销单》与粘贴单据托纸的大小必须一致,各票据不得突出于《费用报销单》和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);。

费用报销循环相关单据

费用报销循环相关单据

费用报销循环相关单据
费用报销循环的相关单据主要包括以下几种:
1.费用报销单:这是员工用来申请报销的表格,需要填写详细的费用信息,包括日期、地点、费用类型、金额等。

报销单通常需要附上相关的发票、收据等原始凭证。

2.发票:发票是报销费用的凭证,需要填写清楚费用发生的具体信息,包括日期、地点、费用类型、金额等。

发票通常需要加盖公章或财务章,并保持清晰。

3.收据:收据是另一种报销费用的凭证,通常用于无法取得发票的情况。

收据需要写明费用发生的具体信息,并加盖公章或财务章。

4.差旅费报销单:这是专门用于报销差旅费用的表格,需要填写出差地点、时间、交通方式、住宿等级等详细信息,并附上相关的发票和收据。

5.支票申请单:如果员工需要预支差旅费或紧急采购,需要填写支票申请单,并附上相关的发票和收据。

这些单据是费用报销循环中必不可少的,需要按照公司规定的流程进行申请和审核。

费用报销单的填写范本

费用报销单的填写范本

费用报销单的填写范本费用报销单的填写范本收款人信息:姓名:_________________部门:_________________员工编号:_________________费用明细:日期:_________________项目/费用类别:_________________金额:_________________说明:_________________附单据:_________________(如有,请在此处注明附单据的名称和数量)备注:_________________审核人:_________________审批人:_________________填写说明:1. 请确保填写内容准确无误,如有错误或遗漏可能导致报销延迟或无法通过审批。

2. 填写日期为发生费用的实际日期。

3. 项目/费用类别请根据实际情况填写,如餐饮费、交通费、住宿费等。

4. 金额请填写实际发生的费用金额,如有多笔费用可分别列明。

5. 在说明栏中简要描述费用的用途和原因,例如会议期间的餐饮费用、出差期间的交通费用等。

6. 如有相关单据,请务必附上原件,并在附单据栏中注明附单据的名称和数量。

7. 备注栏可填写其他需要说明的事项。

8. 审核人和审批人请填写相应的姓名,以便进行流程的顺利进行。

财务部门将根据报销单上填写的信息进行审核和核对,若有疑问或需要补充材料,将及时与申请人联系。

一般情况下,费用报销单将在提交后的3个工作日内完成审核并进行报销。

请务必确保所填写的费用明细真实有效,并遵守公司的相关费用报销政策,以确保您的报销申请能够顺利通过。

如有疑问或需要进一步了解公司的费用报销政策,请咨询财务部门或相关负责人。

财务费用报销单模板-概述说明以及解释

财务费用报销单模板-概述说明以及解释

财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格,通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。

在公司内部管理中,财务费用报销单起着非常重要的作用,可以帮助公司做好费用的核算和控制,确保公司的财务状况良好。

以下是一个财务费用报销单的简单模板:公司名称:________报销人姓名:________ 职位:________报销日期:________费用类型:________费用明细:1.日期:________ 项目:________ 金额:________2.日期:________ 项目:________ 金额:________3.日期:________ 项目:________ 金额:________合计金额:________报销事由:________报销人签名:________审批人签名:________财务部门审批人签名:________备注:________以上是一个简单的财务费用报销单模板,公司可以根据实际情况进行调整和完善。

通过填写和提交财务费用报销单,员工可以方便地申请报销各种费用,同时也方便公司对费用的核算和管理。

希望以上模板对您有所帮助,祝您工作顺利!示例2:在许多公司中,员工经常需要报销各种财务费用,如差旅费、交通费、餐费等。

为了规范报销流程,公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。

在这篇文章中,我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例,帮助读者了解如何填写和提交报销单。

首先,财务费用报销单通常包括以下几个部分:1. 报销人信息:在报销单的顶部,通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。

2. 报销费用明细:在报销单的主体部分,列出详细的费用明细,包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。

员工需要逐项填写每笔费用的详细信息,以便财务部门审核。

3. 报销说明:在费用明细之后,通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明,以便财务部门审批时了解费用的具体用途。

费用报销单

费用报销单

花费报销单
职工福利委员会费用报销单
费用说明请领日期
请购项目单价数量金额
财务做事审查申请人
员工福利委员会款项核拨表
编号日期提拨金额用途:
请惠予核拨
企业出纳财务做事
互帮金申请单
员工福利委员会互帮金申请单
编号
请领事由与金额
当事人姓名
事由金额事由金额成婚贺礼救济
丧事奠仪诞辰庆贺
伤病慰劳当事人亡故
说明
财务做事审查申请人
职工福利委员会款项核拨表
编号用途:日期
请惠予核拨
提拨金额
企业出纳财务做事
人力资源适用表格, 人力资源适用表格, 人力资源适用表格, 人力资源适用表格.。

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