合同评审表(ISO9001四级文件表格)
合同评审表4正式资料doc
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育达集团公司经济、技术合同评议、审批表(内用)
育达集团公司经济、技术合同评议、审批表(内用)
育达集团公司经济、技术合同评议、审批表(内用)
特变电工集团经济、技术合同评议、审批表(内用)
特变电工集团经济、技术合同评议、审批表(外用)
合同签订评审记录表合同类型:□销售□采购□分包□其他评审表编号:
合同评审部门意见
合同评审表附件
授权委托书
现授权我单位:________同志(身份证号:________________________)
全权代表我单位与______________签订________________________________。
授权委托书有效期限:_________年______月______日至______月______日。
授权委托单位(公章):
法定代表人(签章):
_________年______月______日
a.本表为项目部对主要材料比价后,合同签定前评审用,应与材料采购合同一起传阅评审。
b.材料协调员应视各项目的所处区域的人员设置等具体情况而定,若无,则项目部材料员应签意见。
c.材料采购合同中要对车辆运输安全进行评审。
合同评审表
合同/订单评审表
客户名称
合同编号
产品型号
尺寸规格
订单数量
订单交期
客户特殊要求识别
①尺寸精度要求;②外观颜色要求;③产品功能要求;
④交期要求。
财务部
1.仓库是否有库存品?
责任签名
2.仓库是否有半成品?
3.仓库是否有原材料?
工程部
4.工艺文件是否齐全?
责任签名
5.模具是否适合量产?
6.工装治具是否到位?
7.作业流程是否明确?
8.工艺卡编号
9.人员是否满足生产需求?品质部Leabharlann 10.产品检验标准是否明确?
责任签名
11.客户重点尺寸是否可控?
12.监视测量资源是否齐全?
生产部
13.设备是否满足生产需求?
责任签名
14.生产进度是否可以满足?
15.生产安全性是否可靠?
业务部
确认评审我司完全能够满足本订单生产需求。
2024年合同评审表模板-(版)
合同评审表模板合同编号:_______合同名称:_______合同双方:合同签订日期:_______合同生效日期:_______合同终止日期:_______1. 合同目的本合同旨在规范甲乙双方在合同标的物交付、质量、价格、支付、运输、售后服务等方面的权利和义务,确保双方权益得到保障。
2. 合同标的物2.1 标的物名称:_______2.2 标的物数量:_______2.3 标的物质量标准:_______2.4 标的物价格:_______2.5 标的物交付地点:_______2.6 标的物交付日期:_______3. 质量保证3.1 乙方保证所交付的标的物符合约定的质量标准,且不存在任何质量问题。
3.2 在标的物交付后,如买方发现质量问题,乙方应在接到通知后立即进行维修或更换。
3.3 乙方应对标的物的质量保证期限进行明确承诺,并承担相应的法律责任。
4. 价格与支付4.1 乙方应按照约定的价格向甲方提供标的物。
4.2 甲方应在合同约定的支付期限内支付合同价款。
4.3 甲方支付合同价款后,乙方应向甲方出具正规发票。
5. 运输与保险5.1 标的物的运输方式由双方协商确定,运输费用由乙方承担。
5.2 乙方应在标的物交付前对标的物进行妥善包装,确保运输过程中标的物不受损坏。
5.3 乙方应按照甲方的要求为标的物办理保险,保险费用由乙方承担。
6. 售后服务6.1 乙方应在合同约定的售后服务期限内,为甲方提供免费的维修、更换等服务。
6.2 乙方应在接到甲方售后服务请求后,及时响应并解决问题。
6.3 乙方应对其提供的售后服务质量负责,确保甲方满意。
7. 违约责任7.1 一方违反合同约定的,应承担违约责任,向守约方支付违约金。
7.2 一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。
8. 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商无果,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
合同评审表(精选)
育达集团公司经济技术合同评议审批表(内用)供方名称(委托代理人):山东育达医疗设备有限公司地址(邮编): 272100开户银行(帐号):需方名称(委托代理人):深圳市安健科技有限公司地址(邮编):开户银行(帐号):合同产品内容JR9000提请审核的经办人报批意见签字:日期:技改部部门主管审核意见签字:日期:主管领导审批意见签字:日期:总经理审批意见签字:日期:印管理部门盖意见(份数)签字:日期:育达集团公司经济技术合同评议审批表(内用)供方名称(委托代理人):山东育达医疗设备有限公司地址(邮编): 272100开户银行(帐号)需方名称(委托代理人):济南名邦医疗设备有限公司地址(邮编):开户银行(帐号):合同产品内容YDZ700\500;YDZ700;YDNEW3200提请审核的经办人报批意见签字:日期:技改部部门主管审核意见签字:日期:主管领导审批意见签字:日期:总经理审批意见签字:日期:印管理部门盖意见(份数)签字:日期:育达集团公司经济技术合同评议审批表(内用)供方名称(委托代理人):山东育达医疗设备有限公司地址(邮编): 272100开户银行(帐号):需方名称(委托代理人):中元建帮医疗器械有限公司地址(邮编):开户银行(帐号):合同产品内容分腿床垫;钢制插式;ABS挂式床头冲孔双摇床提请审核的经办人报批意见签字:日期:技改部部门主管审核意见签字:日期:主管领导审批意见签字:日期:总经理审批意见签字:日期:印管理部门盖意见(份数)签字:日期:【感谢您的阅览,下载后可自由编辑和修改,关注我每天更新】。
工程合同合同评审表
工程合同评审表合同编号:[合同编号]合同名称:[合同名称]合同双方:甲方(委托方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]合同签订日期:[签订日期]合同评审日期:[评审日期]一、合同目的本合同旨在明确双方在工程项目中的权利、义务和责任,确保项目的顺利进行和完成。
二、合同内容1. 工程项目概述1.1 项目名称:[项目名称]1.2 项目地点:[项目地点]1.3 项目规模:[项目规模]1.4 项目期限:[项目期限]2. 工程范围和内容2.1 工程范围:[工程范围]2.2 工程内容:[工程内容]3. 工程质量和标准3.1 工程质量要求:[工程质量要求]3.2 工程标准:[工程标准]4. 工程进度和时间安排4.1 工程进度计划:[工程进度计划]4.2 工程时间安排:[工程时间安排]5. 工程费用和支付方式5.1 工程费用:[工程费用]5.2 支付方式:[支付方式]6. 工程变更和调整6.1 工程变更:[工程变更]6.2 工程调整:[工程调整]7. 工程验收和交付7.1 工程验收标准:[工程验收标准]7.2 工程交付:[工程交付]8. 工程保证和售后服务8.1 工程保证:[工程保证]8.2 售后服务:[售后服务]三、合同评审意见1. 甲方意见:1.1 对合同内容的确认:[甲方对合同内容的确认]1.2 对乙方能力和资质的评估:[甲方对乙方能力和资质的评估]1.3 对合同执行的风险评估:[甲方对合同执行的风险评估]2. 乙方意见:2.1 对合同内容的确认:[乙方对合同内容的确认]2.2 对甲方支付能力和信誉的评估:[乙方对甲方支付能力和信誉的评估]2.3 对合同执行的风险评估:[乙方对合同执行的风险评估]四、合同附件1. 工程项目详细说明书2. 工程项目图纸和技术文件3. 工程项目预算和支付计划4. 工程项目验收标准和方法五、合同生效和终止1. 合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.1 工程项目按照约定完成并验收合格;2.2 双方协商一致终止;2.3 合同履行期限届满。
ISO体系四级文件清单
技术部 技术部 产品部 产品部
文件编号: 所属部门 产品部 产品部 产品部 产品部 行政部 行政部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
28 XXX-QR-YF-08设计确认表 29 XXX-QR-YF-09过程评审表 30 XXX-QR-CP-01不合格改善报告 32 XXX-QR-CP-02验O体系四级文件清单
序号
文件编号和名称
1 XXX-QR-CP-01采购合同 2 XXX-QR-CP-02订购单 3 XXX-QR-CP-03供方评审表 4 XXX-QR-CP-04合格供应商名录 5 XXX-QR-WK-01文件发放回收记录 6 XXX-QR-WK-02外来文件清单 7 XXX-QR-XS-01销售合同 8 XXX-QR-XS-02合同评审表 9 XXX-QR-XS-03顾客满意度调查问卷 10 XXX-QR-XS-04顾客满意度调查报告 11 XXX-QR-XS-05客户财产登记表 12 XXX-QR-XZ-01质量目标数据统计表 13 XXX-QR-XZ-02风险识别管理表 14 XXX-QR-XZ-03相关方的需求和期望清单 15 XXX-QR-XZ-04培训记录和有效评价表 16 XXX-QR-XZ-05年度培训计划 17 XXX-QR-XZ-06员工辞职申请表 18 XXX-QR-XZ-07会议签到表 19 XXX-QR-XZ-08新员工入职考试 20 XXX-QR-YF-01产品开发项目建议书 21 XXX-QR-YF-02设计开发方案 22 XXX-QR-YF-03设计开发计划书 23 XXX-QR-YF-03设计开发计划书 24 XXX-QR-YF-04设计开发输入清单 25 XXX-QR-YF-05设计开发输出清单 26 XXX-QR-YF-06设计开发评审报告 27 XXX-QR-YF-07设计验证表
《ISO9001质量管理体系》合同评审表
合号
产品名称
型号规格
产品用途
交货方式
交期
数量
要求
功能及性能
外观
安全/法规
包装和标志
其它要求
产品标准:
图纸和样品:
特殊性
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规
需参加评审部门
□总经理□财务部□管理部□销售部□技术部
□质量部□生产部□采购部□供应商
评审结论
□可行,接受;□可行,但有修订要求;具体修订内容:
□
额外管理措施可行
具体措施内容
完成期限
责任部门
□不可行;原因:
评审
部门
签字
总经理批准/日期:
合同评审表模板
合同评审表模板
合同审批表
项目名称:(填写项目名称)
客户名称:(填写客户名称)
合同编号:(填写合同编号)
评审结束日期:(填写评审结束日期)
发表人:(填写发表人)
合同类别:(在□内打勾选中相应的合同类别)填表日期:
产品类
工程类
服务类
租赁类
发送范围要求:
主题:合同评审主要内容
合同审核会签(共印1份)
要内容:合同付款方式、单价、付款金额、交易数量、购货名称、规格型号、质量要求、交货时间、交货地点、履约责任、签约地点、特别约定等是否合理;我方人员、运作是否能满足合同的要求;各部门是否有需要增加的特殊标准等。
销售部意见:签字年月日
产品部意见:签字年月日
工程/售后部意见:签字年月日
财务部意见:签字年月日
总经理意见:签字年月日
审核会签说明:
1、参与审核会签的部门,除全面审核合同中所列内容外,还要重点审核与本部门职能相关的条款与内容,并对此类条款进行严格把关。
会签部门必须在两天内全部签署完毕;特殊情况可在一天内签署完毕。
2、此表将与正式签订的合同一并存档。
3、发表人按“合同类别”决定会签流程;之后按此表要求
将原件及复印件发送至各相关部门。
会签流程如下:
1、产品类合同会签流程:销售部负责人、产品经理、工程部负责人、财务部负责人、总经理
2、工程类合同会签流程:销售部负责人、项目经理、工程部负责人、产品经理、财务部负责人、总经理
3、服务类合同会签流程:工程部负责人、产品经理、财务部负责人、总经理
4、租赁类合同会签流程:销售部负责人、市场部经理、财务部负责人、总经理。
ISO9001_合同评审管理相关表格模板
(编号:XX/QT-2020-00)
年第季
(年月-月)
合同编号
合同完成时间
客户
硬件产品完成率
是否符合进度要求
软件产品完成率
外购辅助设备完成情况说明
合同执行情况总体评价
附注说明
合同编号
合同完成时间
客户
硬件产品完成率
是否符合进度要求
软件产品完成率
外购辅助设备完成情况说明
合同执行情况总体评价
附注说明
合同编号
编号
产品名称
型号
数量
单位
附件
备注
负责人
审核人
项目部
批准人
(此表一式三份,行政部一份,项目部一份,另外一份附在货物箱里一起发给接收人)
(编号:XX/QT-2020-00)日期:合同编号交货日期
顾客
地址
电话
传真
联系人
合同要求
品名规格
单位
数量
其它要求
评
审
意
见
产品研发交付能力综合评估
分管副总经理:
物料供应能力评估
采购主管:
售后服务能力评估
客服部:
其它要求:
部门主管:
客户沟通
客户沟通能力评估
项目部:
结论
□接受□拒绝
总经理:日期:
(编号:XX/QT-2020-00)
日期:
合同编号
交货日期
顾客
地址
电话
传真
联系人
原合同要求
品名规格
单位
数量
其它要求
新合同要求
品名规格
单位
数量
其它要求
评
审
意
合同评审表
编号:
相关单位
项目名称
评审方式(在□中打√):1)会议评审 □2)会签评审 □
3)审批评审 □
评审依据
□合同草案 □标书 □项目洽谈记录
□委托书或整理成文的电话、口头委托及要求
主要产品
1.顾客要求是否明确并形成文件? □是;□否
2.合同条款是否清楚被理解? □是;□否
3.合同中与法规、标准、投标不一致的要求是否已解决? □是;□否
2、会议评审附有:□会议签到单 □会议原始记录 □招标文件或合同
4.本公司能否满足合同提出的要求?□是;□否
已定条款在□中打√,有不同意见记录在下栏中。
评审人员名单:(签字)
年 月 日
不同意见及建议:
提出人签名:
年 月 日
修订变更内容摘要(适用评审合同与招标文件不一致的变更):
评审结论:
经评审,本:年 月 日
注:1、不同意见及建议填写不下的内容可附页。
ISO质量体系四级文件清单
51 09 供方质量体系开发计划 A0
表格编号:D–PR–R–09A0
52 10 外发加工合同
A0
53
01
常用物料安全库存一览 表
A0
54 02 材料入库验收单
A0
表格编号:D–PR–R–10A0 表格编号:D–ST–R–01A0 表格编号:D–ST–R–02A0
55 03 送货单
A0
表格编号:D–ST–R–03A0
30 01 生产计划表
A0
表格编号:D–PD–R–01A0
31 02 生产通知单
A0
表格编号:D–PD–R–02A0
32 03 生产日报表
A0
表格编号:D–PD–R–03A0
保存 期限
备注
ISO质量体系四级文件清单
总 序 号
表格 序号
表单名称
版本
表单编号
33 04 产品报废申请单
A0
表格编号:D–PD–R–04A0
A0
表格编号:D–QU–R–11A0
70 01 工程更改通知单
A0
表格编号:D–RD–R–01A0
71 09 工程变更申请单
A0
表格编号:D–RD–R–09A0
核准:
审核:
保存 期限
作成:
备注
25 01 合同评审表
A0
表格编号:D–SD–R–01A0
26 02 订单变更通知单
A0
表格编号:D–SD–R–02A0
27 03 顾客满意度调查表
A0
表格编号:D–SD–R–03A0
28 04 客户满意度分析报告
A0
表格编号:D–SD–R–04A0
29 05 销售订单