大足区审计局廉政风险点及防控措施一览表
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大足区审计局廉政风险点及防控措施一览表
密、内幕消息等敏感信息为自己或他人谋取不正当利益
见》,强化保密意识,严格执行保密制度
各科室在公布审计结果、新闻稿件审核把关
过程中,因获得有关人员好处,故意
泄漏知悉的国家秘密、工作秘密和商
业秘密,或者违规披露有关保密信息
严格新闻稿件审核、公布审计结果批准程序
为谋取私利,在起草涉及审计整改信
息时.存在不如实反映等行为
加强信息沟通交流,执行审计业务会议制度,重大事项报告制度
审计组在起草涉及违法违规问题的审计信息
时,隐瞒关键情节、明确的违法违规
事实和证据
加强审计组内信息沟通交流,执行审计业务会议制度,重大事项报告制度
发现重点廉政风险不报告或报告不及
时
明确廉政监督员职能及权利;项目结束要求廉政监督员按有关规定递交廉政
报告及被审计单位的反馈意见
为谋取私利,对被审计单位整改结果
的检查走过场、不如实反映问题等
加强审计组内信息沟通交流,执行审计业务会议制度,重大事项报告制度
考核与监督法规审理科、办公
室
不公正考核各科室审计业务而谋取利
益
严格执行考核规定,推进局务公开,坚持重要审计事项集体讨论制度监督检查审计组执行审计纪律的措施
不到位、审计回访走过场,结果不通
报,而谋取私利
坚持廉政跟踪检查和审计回访制度,做好每一个监督环节工作,不定期通报,
督促整改,跟踪检查