QR-SM-027产品交付监控统计表.xls

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产品交付风险检查一览表

产品交付风险检查一览表

5.1 市政配套 市政配套要求具备交付使用条件,包括供电、供水、供暖、燃气、雨水、污水、道路、车库、智能化、电话、网络、电视等,尚未达到条件需要说明原因和风险。
5.2 承诺配套
承诺配套要求入伙前具备使用条件,主要通过合同及售楼广告(楼书、报广、海报等)进行检查,包括教学设施、医疗设施、娱乐设施、商业服务设施、社区服务设施、金融邮电设施、施 工公用设施、行政管理配套等承诺配套。
4.1 防渗漏 要求对平屋面/露台、斜屋面、外墙、门窗、幕墙、厨房、卫生间、阳台、入户花园、半封闭走廊、地下室渗漏检验完成,渗漏整改完成率高于80%,整改完成后户均渗漏率不大于0.2条。 4.2 质量群诉 截止预评估之前,本期交付楼栋所在项目是否存在质量群诉?群诉起因为何?目前处理进展如何? 4.3 现场质量 检查当天发现的主要问题,要求不出现重大质量和产品安全隐患,交付前一个月模拟验收问题整改完成率不低于90%。 5 配套工程
2.2 验收计划 编制,验收内容包括基础验收、主体验收、节能验收、供电验收、电梯验收、外墙淋水、规划验线、竣工查丈、规划验收、消防验收、室内环境检测、发电机环保检测、市政排污许可证、 环保验收、防雷验收、燃气验收、人防验收、分户验收、档案验收、竣工验收、竣工备案等,各项目可根据当地实际情况进行增减,计划格式参考《附件02A 项目竣工验收专项计划》。
6 交付标准
6.1 交付样板 要求项目交付前90天完成交付样板联合验收及整改工作,形成“附件02C 交付样板联合验收确认单”. 6.2 图纸变更 要求完成图纸变更与交付标准的核对工作,对不符情况予以记录并制定处理措施和应对预案。 6.3 销售承诺 要求完成合同附图、交付标准、个性化变更等销售承诺核对工作,无重大违约情况。 7 检查结论
2.3 交付计划 要求结合项目编制项目的交付专项计划,模拟验收、交付准备、交付节奏合理,计划格式参考《附件02B 项目交付计划》。 2.4 采购计划 要求部品采购完成,并且排产已经落实,不影响现场施工计划落实。

设备管理记录表格大全

设备管理记录表格大全
月日
时分
QR-020S
机电设备统计表A/01/1
单位:年月日
序号
设备名称
设备编号
型号
技术规格
数量
单价
生产厂家
安装地点
备注
QR-026S
设备保养谋划表A/01/1
单位:年月日
序号
设备名称
设备编号
使用
责任人
保养周期
保养时刻
保养责任人
备注
日常保养
一级保养
二级保养
日常保养
一级保养
二级保养
日常保养
一级保养
二级保养
QR-015SC类供方评价表A/01/1
工程名称:供方:治理处主任:设备部经理:
工程
内容、评分标准
应得分
实得分
备注
供方体系情况
供方现有的施工机械、设备及人员素养情况是否良好。
5
设备部评定
组织机构可靠、有完善的规章制度。
5
有一定的固定资产。
5
有同类工程的施工经验、良好的业绩。
5
价格合理,能按期完成工程。

累计运行总时刻
审核人
运行缘故
责任人
运行监护人
记录名目
输出电压〔伏〕A:B:C:
输出电流〔安〕A:B:C:
转速〔转/分〕
频率〔Hz〕
水温℃
润滑油压
有无泄漏
润滑油位
通风系统
室内消防设施
室内温度
机器声响振动(与上次比立)
起动前电瓶
液位:密度:容量:电压:
起动瞬间电瓶电压落
停机后的状态
柴油油位
机油油位
水箱水位
购置缘故:

内审核查表

内审核查表

表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表审核员:审核组长:序号:07表格编号:QR/P8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表审核员:审核组长:序号:12表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P-8.2-0203内部质量审核检查表内部质量审核检查表表格编号:QR/P8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P8.2-0203内部质量审核检查表表格编号:QR/P8.2-0203内部质量审核检查表41。

QR03-010-A 物料交接表

QR03-010-A  物料交接表

G/F G/F 批次月日时间数量批次月日时间良品不良品页码:审核人:
SY/QR03-010-A 型号:订单数量: PCS
部门:
订单号:投料数量: PCS 数量合计
注:前道以“张”为单位,从切割工序出来的产品全部用“PCS"为单位,工序交接为上一工序提供《物料交接表》及物料,由下一工序签名接收并填入该工序《物料交接表》的产品接收栏中,C级品、报废品、半成品、返工品(注明待返工、已返工)全部填入不良品栏内并加备注。

此单由各工序物料员负责填写和管理,订单完成后,在线数量为零时,此单即可交至生产物料员核算周转单。

深圳市深越光电技术有限公司
排版: PCS 在线数量接收人备注
产品接收产品送出物料交接表。

过程指标监控表

过程指标监控表
2 总体设备利用率 (设备实际加工时间/设备额 定加工时间)×(设备实际运 行效率比例)×一次加工合格 率 按计划及时完成的检定/校准 次数/计划总次数 合格产品数/加工总数 完好性检查结果 GR&R≤10 的测量系统数量/ 完成 GR&R 的测量系统数量 >80% 设备设施管理(S04)
月)
每月
3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6
≤10% ≥1.67
每个项目 每个项目 每季度 每季度 每次审核
Ppk
产品初始过程能力 更改后合格率未降低的更改 次数/总更改次数 已更改次数/要求更改次数 审核发现的文件不符合项数
更改实现率 更改实施率 审核发现的文件不 符合项数 审核发现的记录不 符合项数 生产效率
100%
100% 0
9
审核发现的记录不符合项数
0
记录控制程序(M06) 生产计划和交付程序 (C03) 生产计划和交付程序 (C03)
每次审核
1 2
额定单件加工时间/实际单件 加工时
>80% ≥1.33
每月 每半年
Cpk(特殊特性) 过程能力指数
过程指标监控表(
3 生产交付准时完成 率
按生产计划时间和数量要求准时 完成的生产任务数/计划的生产任 务数
不合格品及时处理率
按时间要求及时处理的不合 格贫单数/总的不合格品单数 内部质量损失+外部质量损 失 按时关闭措施项数/发生的措 施单数 按时关闭的不符合项数/审核 发现总的不符合项数 不符合项重复发生次数 核发现的文件不符合项数
不良质量成本 措施按时关闭率 不符合项按时关闭 率 不符合项重复发生 次数 审核发现的文件不 符合项数
过程指标监控表(
7 8 9 1 2 审核发现的记录不 符合项数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ问题重复发生次数 问题整改及时率 项目计划准时完成 率 样件提交准时及一 次通过率 PPAP 一次通过率 核发现的记录不符合项数 问题重复发生次数

交付业绩监控记录表

交付业绩监控记录表

xx年12月份交付业绩监控记录表QR10-06 顾客:
注:1、浅绿色部
分为手工填写区,
黄色部分为自动生
成区,不要再输入。

注:1、浅绿色部
分为手工填写区,
黄色部分为自动生
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注:1、浅绿色部
分为手工填写区,
黄色部分为自动生
成区,不要再输入。

2018年3月份交付业绩监控记录表 QR10-06 顾客:XX
注:1、浅绿色部分为手工填写区,黄色部分为自动生成区,不要再输入。

注:1、浅绿色部
分为手工填写区,
黄色部分为自动生
成区,不要再输入。

2018年5月份交付业绩监控记录表 QR10-06 顾客:XX
注:1、浅绿色部
分为手工填写区,
黄色部分为自动生
成区,不要再输入。

注:1、浅绿色部分为手工填写区,黄色部分为自动生成区,不要再输入。

注:1、浅绿色部分为手工填写区,黄色部分为自动生成区,不要再输入。

注:1、浅绿色部分为手工填写区,黄色部分为自动生成区,不要再输入。

2018年9月份交付业绩监控记录表 QR10-06 顾客:XX
注:1、浅绿色部
分为手工填写区,
黄色部分为自动生
成区,不要再输入。

2018年10月份交付业绩监控记录表 QR10-06 顾客:XX
注:1、浅绿色部分为手工填写区,黄色部分为自动生成区,不要再输入。

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