费用报销单模板-通用版
差旅费报销单模板
月日月 日
事由: 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数: 天
单
出行方式:自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额 报销人:
¥ 财务审核:
分管经理:
¥
共附单据
退回款或补款金额 ¥ 财务复核:
张 总经理:
姓名: 起止
月日月 日
事由:
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数: 天
单
出行方式:自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额 报销人:
¥ 财务审核:
分管经理:
¥
共附单据
退回款或补款金额 ¥ 财务复核:
张 总经理:
费用报销单通用样本
) 否ロ
分管院领 导:
院领导:
财务部门 负责人:
附件:
部门名称
费用报销单
年月 日 经办人:
报销事由 票据分类
细分金额
列支预算科目
金额合计 (大写)
金额合计 (小写)
是否有预付款 是 ロ(归还预付款金额:
是否保留质保 是 ロ(本次保留质
金ห้องสมุดไป่ตู้
保金金额:
部门负责人:
) 否ロ
分管院领 导:
附件:
院领导:
财务部门 负责人:
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部门名称 报销事由 票据分类 细分金额
列支预算科目
金额合计 (大写)
费用报销单
年月 日 经办人:
金额合计 (小写)
是否有预付款 是 ロ(归还预付款金额:
是否保留质保 是 ロ(本次保留质
金
保金金额:
部门负责人:
费用报销单(通用模板)
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人(签章)
审核意见
报销人(签章)
报销金额合计¥:
合计金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预支金额¥:应退金额¥:应补金额¥:
主管:审核:会计:出纳:
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人(签章)
审核意见
报销人(签章)
报销金额合计¥:
合计金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预支金额¥:应退金额¥:应补金额¥:
主管:审核:会计:出纳:
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人(签章)
审核意见
报销人(签章)
报销金额合计¥:
合计金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预支金额¥:应退金额¥:应补金额¥:
主管:审核:会计:出纳:。
【模板】费用报销单(1-4)
费用报销单
报销日期:年月日编号:
会计:出纳:报销人:
(会议费、培训费、公务<商务>接待、办公费用、项目费用贴发票处)发票包括税务部门机打发票、定额发票
(办公费用贴附件处)
如不超过限额,则不需贴以下附件
如超出限额,还需贴以下附件
1.集体研究会议纪要
2.不属于政府采购范围大额办公用品支出需附合同协议和明细结算清单等附件
3.属于政府采购的大额办公用品支出需附政府和市计划下达函、中标通知书、政府采购合同
其他事项事前审批单。
费用报销单模板
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
差旅费报销单
报销部门:报销时间:年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期:自年月 日起至年月日止共天
费用报销单(word编辑版)
其他费用报销单
产品线: 部门: 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号:
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支:¥ 本次核销:¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批: 产品线VP审批: 部门总监审批: 直接主管审批:
财务总监审批: 预算审核: 合规审核: 员工福利审阅签字: 报销人签字:
备注:费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利(迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费(展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
通用费用报销单模板.xlsx
通用费用报销单模板.xlsx 0
1
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2
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9
10
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12
13
14
15
费用报销单
费用期间
至
员工姓名
员工编号
部门名称
办公地址
所附单据张数
所属公司名称:收款人名称
开户行
账号
序号
日期
城市
摘要
差旅费
宴请/招待
其他费用金额
合计
备注
往返路线
交通费
餐费补贴
酒店
机票
机场
通讯费
早餐
中餐
晚餐
小计
住宿费
建设费及燃油附加保险费TotalinRMB
借支情况
已借款金额:
应归还金额:
实际支付金额:报销人:
部门主管:
部门经理:
市场总经理:
中心负责人:Name:
Dep.Supervisor:Dep.Manager:MM:
DD:
费用审批
财务主管:
财务经理:
财务总监:
财务副总裁:
总裁:Supervisor:FM:
CFO:
FVP:President:
领款签收
领款人签收:
日期:。
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元) 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。
用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写):万仟佰拾元角分。
预支元,补助元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
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部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计金额(元)报销日期 年 月 日
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
¥
金额(元)¥
董事长: 总经理: 复核: 财务: 报销人: 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长: 总经理: 复核: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
董事长: 总经理: 复核: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
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