财政拨款收支总表件

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部门财政拨款收支总体情况表

部门财政拨款收支总体情况表

财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门:澄江市市场监督管理局单位:万元
注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位
公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:与上年度相比无增减变化。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
注:无
政府采购情况表。

一财政拨款收支总体情况表

一财政拨款收支总体情况表

30299
其他商品和服务支出
3.50
3.20
0.30
3.50
3.200.30Biblioteka 第 3 页共 3 页
单位:万元
**
第 1 页
共 3 页
30108 30110 30111 30112 501 03 50103 住房公积金 30113 502 502 01 502 50201 机关商品和服务支出 办公经费 30201 30205 30206 30207 30211 30229 30239 502 02 50202 会议费 30215 502 03 50203 培训费 30216 502 06 50206 公务接待费 30217 502 07 50207 因公出国(境)费用 30212 502 99 50299 其他商品和服务支出
表10
政府预算支出经济分类预算表
单位名称:百色市铝产业发展办公室 政府预算经济科目编码 类 ** 款 ** 单位代码\ 部门预算经 单位名称\政府预算经济分类科目名称 科目编码 济科目编码 ** 合计 501 50101 50102 50103 502 50201 50202 50203 50206 50207 50299 611001 501 501 01 501 50101 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 因公出国(境)费用 其他商品和服务支出 百色市铝产业发展办公室 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 30101 30102 30103 501 02 50102 社会保障缴费 基本工资 津贴补贴 奖金 ** ** 部门预算经济科目名称 合计 1 119.13 78.51 52.66 18.56 7.29 40.62 26.79 5.00 0.20 0.13 5.00 3.50 119.13 78.51 52.66 25.98 24.51 2.17 18.56 3.20 108.83 78.51 52.66 25.98 24.51 2.17 18.56 基本支出 2 108.83 78.51 52.66 18.56 7.29 30.32 21.79 5.00 0.20 0.13 5.00 0.30 10.30 10.30 5.00 全口径 项目支出 3 10.30 结转下年 4 合计 5 119.13 78.51 52.66 18.56 7.29 40.62 26.79 5.00 0.20 0.13 5.00 3.50 119.13 78.51 52.66 25.98 24.51 2.17 18.56 3.20 108.83 78.51 52.66 25.98 24.51 2.17 18.56 其中:一般公共预算拨款 基本支出 6 108.83 78.51 52.66 18.56 7.29 30.32 21.79 5.00 0.20 0.13 5.00 0.30 10.30 10.30 5.00 项目支出 7 10.30 结转下年 8

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:东川区人民法院
单位:万元
收 入 支 出


行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款
次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2,018.27
2,018.27
237.36 134.23
237.36 134.23
117.22
117.22
本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计
24 25 26 27 28
2,507.08
年末财政拨款结转和结余
本年支出合计
52 53 54 55
1

次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2
3
4
2,507.08
一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支08
2,507.08

表一财政拨款收支总表

表一财政拨款收支总表

一般公共服务支出 其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出
行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支
出城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出
住房保障支出 保障性安居工程支出
部门收入总表
部门:西藏自治区住房和城乡建设厅 科目
科目编码
科目名称
合计
上年结转
单位:万元
一般公共预 政府性基金 事业 事业单位 上级补 下级单位 其他 用事业基金
算拨款收入 预算拨款收 收入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 弥补收支差

额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
201 20199 2019999 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120102 2120103 2120105 2120106 2120110 2120199 221 22101 2210199 22103 2210301 2210302
631.16 631.16 631.16 7,231.38 7,231.38 4,632.22 180.00
389.82 28.00
130.00 1,871.34
176.89
176.89 8,039.43
2。如此表为空表,请说明原因。
其他保障性安居工程支出 城乡社区住宅
公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理
合计
2,241.77 2,241.77 2,241.77
633.86 631.16 633.86 8,128.79 8,128.79 5,021.37 248.67 104.77 539.92

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目(按功能分类)预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入1205.41一、本年支出988.38988.38(一)一般公共预算财政拨款收入1205.41(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出(六)科学技术支出(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出115.84115.84(九)卫生健康支出55.4755.47(十)节能环保支出(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)资源勘探信息等支出(十五)商业服务业等支出(十六)金融支出(十七)自然资源海洋气象等支出(十八)住房保障支出45.7245.72(十九)粮油物资储备支出(二十)灾害防治及应急管理支出(二十一)其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计1205.41支出总计1205.411205.41注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款收入预算总表财政拨款收入预算总表单位:万元三、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位:万元四、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%201中卫市人大常委会办公室1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 201001中卫市人大常委会办公室机关1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 2010101行政运行714.98673.38659.3814.00-41.6-5.82% 2010102一般行政管理事务102.93180.00180.0077.0774.88% 2010104人大会议43.50100.00100.0056.5129.9% 2010107人大代表履职能力提升10.0030.0030.0020200%2010108代表工作22.90 5.00 5.00-17.9-78.17% 2080504未归口管理的行政单位离退休36.3439.6439.64 3.39.08%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7776.2076.208.4312.44%2101101行政单位医疗27.5130.4830.48 2.9710.8% 2101103公务员医疗补助22.4024.9924.99 2.5911.56% 2210201住房公积金41.3645.7245.72 4.3610.54%五、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位:万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计876.41791.5784.84 301一、工资福利支出763.30763.3030101基本工资260.89260.8930102津贴补贴184.94184.9430103奖金108.23108.2330106伙食补助费8.198.1930107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费76.2076.2030109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30.4830.4830111公务员医疗补助缴费15.2415.2430112其他社会保障缴费 3.81 3.8130113住房公积金45.7245.7230199其他工资福利支出29.6029.60302二、商品和服务支出84.8484.84 30201办公费 3.00 3.00 30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费 3.00 3.00 30208取暖费30209物业管理费30211差旅费 1.00 1.00 30212因公出国(境)费用30213维修(护)费 1.40 1.40 30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费 4.00 4.00 30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费 3.00 3.00 30227委托业务费30228工会经费 3.60 3.60 30229福利费30231公务用车运行维护费8.008.00 30239其他交通费用54.1054.10 30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出 3.74 3.74 303三、对个人和家庭的补助28.2728.2730301离休费16.8416.8430302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助 1.68 1.6830306救济费30307医疗费补助9.759.7530308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元2018年预算数2018年执行数(决算数)2019年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出33.0026.0026.007.0010.688.728.72 1.9712.008.008.00 4.00七、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费无八、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入1205.41一、行政支出1205.41(1)一般公共预算财政拨款收入1205.41其中:财政拨款支出1205.41(2)政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)其中:财政拨款支出纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计1205.41本年支出合计1205.41十、上年结转51.15九、年末结转结余51.15(1)财政拨款结转15.11(1)财政拨款结转15.11其中:一般公共预算财政拨款收入15.11其中:一般公共预算财政拨款收入15.11政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入(2)非财政拨款结转36.04(2)财政拨款结余其中:本级横向财政拨款1其中:一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余(3)非财政拨款结转36.04(1)财政拨款结余其中:本级横向财政拨款1其中:一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入(4)非财政拨款结余(2)非财政拨款结余其中:本级横向财政拨款其中:本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款(5)专用结余(3)专用结余(6)经营结余(4)经营结余收入总计1256.56支出总计1256.56九、部门收入总表部门收入总表单位:万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中:小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款(科研及辅助活动)纳入财政专户管理的非税收入1205.411205.411205.41十、部门支出总表部门支出总表单位:万元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出201中卫市人大常委会办公室1205.41 201001中卫市人大常委会办公室机关1205.41 2010101行政运行673.382010102一般行政管理事务180.002010104人大会议100.002010107人大代表履职能力提升30.002010108代表工作 5.002080504未归口管理的行政单位离退休39.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.202101101行政单位医疗30.48 2101103公务员医疗补助24.992210201住房公积金45.7217。

部门财政拨款收支总体情况表

部门财政拨款收支总体情况表

入 预算数 项目(按功能分类)
118,646.82 一.一般公共服务支出 118,646.82 二.外交支出 118,394.82 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化旅游体育与传媒支出 252.00 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 80.70 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十二.预备费 二十三.其他支出

出 预算数
4,000.00

113,335.36 809.83 50.00
532.33
收入总计
118,727.52
支出总计
118,727.52ຫໍສະໝຸດ 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:云南省科学技术厅 单位:万元
收 项
一.本年收入 (一)一般公共预算财政拨款 1.本级财力 2.专项收入 3.执法办案补助 4.收费成本补偿 5.财政专户管理的收入 6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 (二)政府性基金预算财政拨款 (三)国有资本经营预算财政拨款 二.上年结转

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元
356,804.45 一、公共安全支出 356,804.45 公安 二、教育支出 普通教育 三、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 抚恤 其他社会保障和就业支出 四、医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 计划生育事务 五、住房保障支出 住房改革支出
本 年 收 入 合 计 二、上年结转 收 入 总 计
财政拨款收支总表部门名称:广州公安局收 入 收 入 项 目 一、财政拨款收入(财政补助收 入) (一)一般公共预算 (二)政府性基金预算 (三)国有资本经营预算 2016年预算 支 出 项 目 支 出 2016年预算 268,006.15 268,006.15 2,174.64 2,174.64 28,009.90 26,955.10 73.65 981.15 11,611.28 7,800.00 3,811.28 50,530.78 50,530.78 360,332.75 一般公共预算 268,006.15 268,006.15 2,174.64 2,174.64 28,009.90 26,955.10 73.65 981.15 11,611.28 7,800.00 3,811.28 50,530.78 50,530.78 360,332.75 政府性基金预算 国有资本经营预算
356,804.45 本 年 支 出 合 计 3,528.30 结转下年 360,332.75 支 出 总 计
360,332.75
360,332.75

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表公开01表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元收入支出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出1945.851945.85(一)一般公共预算财政拨款1945.85 (一)一般公共服务支出1735.06 1735.06(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出(三)教育支出(四)科学技术支出二、上年结转(五)文化体育与传媒支出(一)一般公共预算财政拨款193.03 (六)社会保障和就业支出119.14 119.14(二)政府性基金预算财政拨款(七)农林水支出(八)住房保障支出91.65 91.65二、结转下年193.03 193.03收入合计2025.96 支出合计2025.96 2025.96注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出表公开02表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元2018年预算数2018年预算数比2017年执行数功能分类科目2017年执行数小计基本支出 项目支出增减额增减%科目编码科目名称201一般公共服务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36%20117质量技术监督与检验检疫事务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36% 2011701 行政运行878.66682.57682.57-196.09-22.32% 2011706质量技术监督行政执法与业务管理 4.49-4.492011750 事业运行782.51637.49637.49-145.02-18.53% 2011799其他质量技术监督与检验检疫433.99415415-18.99-4.38%208社会保障和就业支出119.17119.14119.14-0.03-0.03%20805行政事业单位离退休119.17119.14119.14-0.03-0.03% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费115.89119.14119.14 3.25 2.80%20808抚恤 3.280-3.28注:本表设有公式,请勿改变,对应填列部门使用的项目,未使用的项目保留。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:祁东县人民检察院单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2344.63
一、一般公共服务支出
14
0.6
0.6
二、政府性基金财政预算拨款
2
二、外6
4
四、公共安全支出
17
2307.76
2307.76
5
五、教育支出
18
6
六、科学技术支出
19
七、医疗卫生与计划生育支出
20
13.19
13.19
八、住房保障支出
21
23.08
23.08
九、其他支出
22
7
……
23
本年收入合计
9
2344.63
本年支出合计
24
年初财政拨款结账和结余
10
年末结转和结余
25
一般公共预算财政拨款
11
26
政府性基金预算财政拨款
12
27
13
合计
14
2344.63
合计
28
2344.63
2344.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出总表

财政拨款收入支出总表
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
19.4
19.4
20
二十、粮油物资储备支出
50
0
总计
30
411.36
总计
83
411.36
411.36
21
二十一、其他支出
51
0
22
二十二、债务还本支出
52
0
23
二十三、债务付息支出
53
0
本年收入合计
24
411.36
本年支出合计
77
411.36
411.36
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
财政拨款收入支出总表
编制单位:都江堰市精神文明建设办公室(本级)
收入
支出
项目
行次
年初预算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
4
5
6
本年收入合计

表1财政拨款收支总表

表1财政拨款收支总表

表1-财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金拨款公共预算财政拨款(补助)2,698.59 一般公共服务支出133.31 133.31 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出12.71 12.71 上年结转科学技术支出上年结余文化体育与传媒支出附属单位上缴收入社会保障和就业支出2,286.16 2,286.16 上级补助收入社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出156.79 156.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出收入支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出109.61 109.61粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出收入总计2,698.59 支出总计2,698.59 2,698.59表2-一般公共预算财政拨款支出预算表(含上级)区人力社保局单位:万元表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表区人力社保局单位:万元表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表区人力社保局单位:万元表5-政府性基金预算支出表(含上级)区人力社保局单位:万元备注:本单位无政府性基金预算表6-部门收支总表区人力社保局单位:万元收入支出项目预算数项目预算数公共预算财政拨款(补助)2,698.59一般公共服务支出133.31政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出12.71上年结转科学技术支出上年结余文化体育与传媒支出附属单位上缴收入社会保障和就业支出2,286.16上级补助收入社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出156.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出109.61粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出表7-部门收入总表区人力社保局单位:万元表8-部门支出总表区人力社保局单位:万元。

11财政拨款收支总表

11财政拨款收支总表
713,004.00 10,978,559.57
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)国土海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)预备费
(二十二)其他支出
二、结转下年
10,978,559.57
支 出 总 计
单位:元 10,978,559.57
1,413,471.60 810,580.25
8,041,503.72
附件1-1
财政拨款收支总体情况表
一、本年收入 (一)一般公共预算 1、本级财力 2、专项收入 3、执法办案补助 4、收费成本补偿 5、财政专户管理收入 6、国有资源(资产)有偿使用收入 (二)政府性基金预算 (三)国有资本经营预算 二、上年结转
收入总计
10,978,559.57 一、本年支出
10,978,559.57 (一)一般公共服务支出
10,978,559.57 (二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出
(九)医疗卫生与计划生育支出
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
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第一部分格尔木市检察院概况一、主要职能格尔木市人民检察院是依法履行法律监督职能,保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。

主要职能是:(1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(2)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

(3)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。

并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(4)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(5)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(6)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(7)对于行政诉讼实行法律监督。

对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成纳入格尔木市检察院2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(无)第二部分格尔木市检察院2018年部门预算表部门公开表1 财政拨款收支总表单位:万元部门公开表2 一般公共预算支出表单位:万元部门公开表3 一般公共预算基本支出表单位:万元部门公开表3 一般公共预算基本支出表单位:万元部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元部门公开表5 政府性基金预算支出表单位:万元部门公开表6部门收支总表单位:万元部门公开表7 部门收入总表单位:万元部门公开表8部门公开表9 部门项目支出表单位:万元第三部分格尔木市检察院2018年度部门预算情况说明一、关于格尔木市检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明格尔木市检察院2018年财政拨款收支总预算1835.09万元,比2017年增加437.62万元,主要是:由于增资等原因,相应的社保缴费、医疗保险、住房公积金等增加,并且2018年增加了一项死亡抚恤金。

收入包括:一般公共预算拨款1835.09万元;支出包括:一般公共服务支出1835.09万元,其中:2040401行政运行(检察)支出1154.96万元;2040499其他检察支出159.00万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.54万元;2080599其他行政事业单位离退休支出35.13万元;2080801死亡抚恤28.22万元;2101101行政单位医疗支出60.82万元;2101103公务员医疗补助支出162.42万元;2210201住房公积金支出114.00万元。

二、关于格尔木市检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市检察院2018年一般公共预算当年拨款1835.09万元,比2017年增加437.62万元,主要是:由于增资等原因,相应的社保缴费、医疗保险、住房公积金等增加,并且2018年增加了一项死亡抚恤金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1835.09万元,占100%;其中:2040401行政运行(检察)支出1154.96万元,占总支出的63%;2040499其他检察支出159.00万元,占总支出的9%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.54万元,占总支出的7%;2080599其他行政事业单位离退休支出35.13万元,占总支出的2%;2080801死亡抚恤28.22万元,占总支出的2%;2101101行政单位医疗支出60.82万元,占总支出的3%;2101103公务员医疗补助支出162.42万元占总支出的8%;2210201住房公积金支出114.00万元,占总支出的6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务:2040401行政运行(检察)2018年预算数为1154.96万元,比2017 年增加301.56万元,增长35.3%。

主要是工资福利支出和公用经费支出增加;2040499其他检察支出2018年预算数为159.00万元,比2017 年减少19.4万元,下降10.9%,主要是项目支出较上年减少;2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为120.54万元,比2017 年增加9.14万元,增长8.2%,主要是人员工资较上年增长;2080599其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为35.13万元,比2017 年增加16.93万元,增长93%,主要是退休人员较上年增加;2080801死亡抚恤2018年预算数为28.22万元,2017年无此项支出;2101101行政单位医疗2018年预算数为60.82万元,比2017 年增加21.02万元,增长53%,主要原因是人员工资较上年增长;2101103公务员医疗补助2018年预算数为162.42万元,比2017 年增加46.41万元,增长40%,主要原因是人员工资较上年增长;2210201住房公积金2018年预算数为114.00万元,比2017 年增加33.74万元,增长42%,主要原因是人员工资较上年增长。

三、关于格尔木市检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明格尔木市检察院2018年一般公共预算基本支出1835.09万元,其中:人员经费1502.25万元,主要包括:基本工资235.59万元;津贴补贴668.45万元;奖金72.78万元;机关事业单位基本养老保险缴费120.54万元;职工基本医疗保险缴费56.56万元;公务员医疗补助131.98万元;其他社会保障缴费4.3万元;住房公积金114.00万元;其他工资福利支出4.26万元;退休费33.91万元;抚恤金28.22万元;生活补助1.22万元;医疗费30.44万元。

公用经费173.84万元,主要包括:办公费15.71万元;印刷费2.14万元;水费3.76万元;电费8.78万元;邮电费32.17万元;取暖费6.4万元;差旅费49.26万元;因公出(国)境费6.16万元;培训费4.21万元;公务接待费9.52万元;工会经费18.06万元;福利费0.20万元;公务用车运行维护费16.20万元;其他商品和服务支出1.27万元。

四、关于格尔木市检察院2018年“三公”经费预算情况说明格尔木市检察院2018年“三公”经费预算数为44.88万元,比2017年增加2.38万元,其中:因公出国(境)费6.16万元,增加1.32万元;公务用车购置及运行费29.2万元,无增加;公务接待费9.52万元,增加1.06万元。

2018 年“三公”经费预算比2017年增加2.38万元,主要是公务接待批次和人员增加。

五、关于格尔木市检察院2018年政府性基金预算支出情况的说明格尔木市检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木市检察院2018年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,格尔木市检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入1835.09万元;支出包括:一般公共服务支出1835.09万元,其中:2040401行政运行(检察)支出1154.96万元;2040499其他检察支出159.00万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.54万元;2080599其他行政事业单位离退休支出35.13万元;2080801死亡抚恤28.22万元;2101101行政单位医疗支出60.82万元;2101103公务员医疗补助支出162.42万元;2210201住房公积金支出114.00万元。

格尔木市检察院2018年收支总预算1835.09万元。

七、关于格尔木市检察院2018年部门收入预算情况说明格尔木市检察院2018年收入预算1835.09万元,其中:一般公共预算拨款收入1835.09万元,占100%。

八、关于格尔木市检察院2018年部门支出预算情况说明格尔木市检察院2018年支出预算1835.09万元,其中:基本支出1676.09万元,占91%;项目支出159.00万元,占9%;九、关于格尔木市检察院项目支出预算情况的说明1、一般公共服务:2040499其他检察支出2018年预算数为159.00万元,比2017 年减少19.4万元,下降)10.9%。

主要是检务保障支出较上年减少。

十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费安排情况。

2018年格尔木市检察院机关运行经费财政拨款预算173.84万元,比2017年预算增加21.29万元,增长14%。

主要是工会经费、办公费、邮电费等费用较上年增加。

2018年格尔木市检察院无政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,格尔木市检察院共有车辆13辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆。

单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(四)绩效目标设置情况。

2018年格尔木市检察院专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款159万元。

第四部分名词解释一、收入类财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入。

其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。

二、支出类2040401行政运行(检察):指格尔木市检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

如工资福利支出的基本工资、津贴补贴等;商品和服务支出的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

2040499其他检察支出:指格尔木市检察院用于保障检察工作的顺利开展的项目支出,如劳务费、维修维护费、公用取暖费、物业管理费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指格尔木市检察院用于保障基本养老保险缴费的基本支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出:指格尔木市检察院用于保障退休人员统筹外住房补贴的基本支出。

2080801死亡抚恤:指格尔木市检察院用于保障死亡抚恤金发放的基本支出。

2101101行政单位医疗支出:指格尔木市检察院用于保障医疗保险缴费的基本支出;2101103公务员医疗补助支出:指格尔木市检察院用于保障医疗保险缴费的基本支出;2210201住房公积金支出:指格尔木市检察院用于保障住房公积金缴费的基本支出。

三、其他(一)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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