××电器设备有限公司质量手册
质量手册.doc
7.0不合格品的控制
8.0认证产品的一致性
9.0认证标志和证书的使用
附件一:质量体系文件清单
附件二:组织机构图
附件三:质量体系职能分配表
安徽耐得电气设备有限公司
0.2颁布令
章节号
0.2
版本/修改状态
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颁布令
质量是企业生存之本,发展之道.
为了贯彻执行国家强制性产品认证政策法规之规定,公司依据产品认下<工厂质量保证能力要求>组织编写了本手册,现予批准发布,自生效之日起正式实施.
章节号
0.1
版本/修改状态
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章节号标题页次
1.1目录
1.2颁布令
1.3任命书
1.4质量方针和质量目标
1.5适用范围
1.6引用标准
1.7公司简介
1.8手册的管理
1.9手册修改控制页
1.0职责与责任
2.0文件和记录
3.0采购与关键元器件和材料的控制
4.0生产过程控制
5.0例行检验、确认检验和现场指定试验
1)总经理
1.总经理作为本公司法人代表和最高管理者,对本公司质量管理体系的建立、完善和实施全面负责,对本公司向顾客提供的产品的质量负最终责任;
2.执行国家及有关行政部门颁布的法令和法规,主持制订和颁布本公司的质量方针和质量目标,向客户作出质量承诺;
3.建立和调整与质量管理体系及业务工作相适应的组织机构。
安徽耐得电气设备有限公司
1.0职责与责任
章节号
1.0
版本/修改状态
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4.对车间生产工人的工艺纪律执行情况进行督查;
质量承诺书(2024年XX电气技术有限公司)
质量承诺书
我公司本着诚信原则,对我公司销售的产品质量承诺如下:
一、我公司销售的上述产品,均采购自国家正规生产企业,我公司对所销售的产品质量负责,保证质量符合相关法律、行政法规的要求。
二、我公司保证所销售的产品及其附带资料与实际相符,保证符合国家相关产品标准及购买人的质量要求,一旦出现质量问题保证及时报告检验检疫机构,积极配合检验检疫机构排查隐患,尽快消除不良影响,确保不发生重大质量事故。
三、因本公司原因造成上述产品质量事故影响或违反相关法律、法规的,本企业自愿接受检验检疫等机构的处理与处罚。
销售企业名称: XX电气技术有限公司
日期: 202X 年 X月X日。
新版质量手册适用于认证防爆电气
质量手册(CCC认证体系)拟制:审核:批准:2023年12月26日发布2023年12月26日实行文献更改概要目录质量手册说明 (1)颁布令 (2)质量负责人任命书 (3)公司简介 (4)公司组织机构图 (5)质量管理体系职能分派表 (6)合用范围 (7)1职责和资源 (8)1.1职责 (9)1.2资源 (10)2文献和记录 (11)2.1文献控制 (12)2.2记录控制 (13)3采购与关键件的控制 (14)3.1采购的控制 (15)3.2关键元器件的控制 (16)4生产过程控制 (17)5例行检查和确认检查 (18)6检查实验仪器设备 (19)7不合格品的控制 (20)8内部质量审核 (21)9认证产品的变更及一致性控制 (22)10产品防护与交付 (23)11 CCC证书和标志 (24)质量手册说明本手册按照《防爆电气产品强制性认证--工厂质量保证能力规定》和ISO9001-2023标准有关内容的规定,结合我公司特点编制,建立宝鸡友泰电子有限责任公司防爆系列产品从采购、生产、检查和销售全过程的产品质量管理体系,阐明了我公司与质量活动有关的组织结构,规定了质量管理体系的策划、实行,以及工作人员职责、权限和沟通,保证我公司生产的产品符合3C 产品认证一致性认证规定和国家标准规定,是我公司各阶段质量管理和实行工作的基本法规准则。
我公司从最高管理者到每个员工,既要共同协调,又要各自单独承担质量体系的相关职责,保证每个过程都受到控制。
本手册真实而充足地阐明了我公司合用于产品生产和服务等所有工作过程。
本手册作为管理性文献,指导我公司进行组织内部质量活动的管理,是我公司质量管理体系实行和保证产品质量能力的有效法规性的文献。
本手册发放和解释权归技术部,手册文本由技术部建档管理。
手册受控版本按规定发给公司高层管理者和部门负责人使用和管理,并通过他们使每个部门及每个员工岗位的工作符合手册规定。
当手册不适应我公司质量管理和质量体系时,由质量负责人及相关人员负责对其进行修改或换版,并经总经理批准后发放。
ISO9001
ISO9001 质量手册编制:_______________ 审核: _______________ 批准:_______________ 发布日期: 2013 — 5 — 6 实施日期: 2013 — 5 —25目录颁布令 (03)任命书 (03)**** 有限公司简介 (05)范围 (04)引用标准和法律法规 (04)术语和定义 (04)质量管理体系 (04)总要求 (04)文件要求 (05)管理职责 (05)管理承诺 (05)以顾客为中心.............................................0 6 质量方针 (06)策划 (07)职责、权限和沟通 (07)管理评审 (09)资源管理 (10)资源的提供................................................ 1 0 人力资源................................................... 1 0 基础设施................................................... 1 0 工作环境................................................... 1 1 产品实现................................................... 1 1 产品实现的策划.......................................... 1 1 与顾客有关的过程....................................... 1 2 设计与开发................................................ 1 3 采购 (13)生产和服务提供 (13)监视和测量装置的控制 (14)测量、分析和改进 (15)总则 (15)监视和测量 (16)不合格品控制 (16)数据分析 (16)改进 (16)发布令为规范**** 有限公司的各项质量管理活动,切实稳定和提高产品质量,不断增强顾客满意, ****有限公司依据ISO9001 标准建立了质量管理体系,并编制本《质量手册》。
XX电力设备厂XX设备质量保证书(2023年)
XX电力设备厂
XX设备质量保证书
我公司对提供给X研究总院的配电设备,在此郑重作出如下质量承诺:
1、对设备的制造,严格执行国家相关规范、质量标准,物资的采购严格执行质量标准,不合格的原材料、元器件等物资不准入库、不准转序、不准投产使用。
2、严格生产现场的工艺,对产品工序设置质量控制点,严格执行工序管理制度,认真真写生产质量记录,质量责任落实,做到每道工序都有可追溯性。
3、监督产品制作全过程的原材料、零部件和产成品的质量鉴定。
4、不合格产品不准出厂。
5、严格执行生产进度安排,高效率的为用户服务。
生产单位:XX电力设备厂
授权代表人:X
日期:202X年6月29日。
质量手册模本
质量手册模本本质量手册是根据《强制性产品认证:工厂质量保证能力——要求》,并结合本厂的实际情况与产品生产过程特点,由本厂授权技质科制定的。
它描述了本厂产品实现阶段各质量形成因素的操纵要点,是本厂组织产品生产的纲领性文件,用以规范生产各阶段的工作,是各部门务必遵守的行为准则。
厂长:目录公布令 (1)目录 (2)说明 (3)一.职责与资源 (4)二.文件与记录 (10)三.采购与进货检验 (12)四.生产过程操纵与过程检验 (15)五.例行检验与确认检验 (17)六.检验试验仪器设备 (19)七.不合格品的操纵 (21)八.内部质量审核 (23)九.认证产品的一致性 (24)十.包装、搬运与储存 (25)附件:程序文件清单说明1.目的本质量手册按照《强制性产品认证——工厂质量保证能力要求》,对本厂产品的生产实现各过程进行策划、操纵,以达到有效管理的目的。
2.内容与适用范围本质量手册规定了本厂的组织机构,人员职责与有关资源,与各生产活动的务必遵循的原则,适用于本厂各类产品的生产组织与质量影响因素的管理。
3.术语与引用标准本质量手册要紧引用《强制性产品认证——工厂质量保证能力要求》的若干条款与有关术语,也同时参考了ISO9000:2000与ISO9001:2000标准的有关内容。
4.本质量手册的管理本质量手册由本厂授权技质科组织编写,质量负责人审核、厂长批准;本质量手册在修订与换版时,仍执行上述规定;本质量手册由办公室登记发放。
一.职责与资源1.职责1.1厂长职责:a)全面领导本厂的日常工作,向本厂传达满足顾客要求与法律、法规要求的重要性;b)制订本厂的进展方向与产品目标;领导对质量保证体系进行全面的策划;c)为质量保证体系的建立与运行提供必要的资源配备。
d)识别各部门要紧责任人的任职能力要求,任命各部门主管,设立组织机构,明确本厂内部隶属关系、职责权限与相互联系方法。
e)直接领导质量管理与质量操纵工作,对本厂生产的产品的质量全面负责,授权技质科按国家与企业的规定标准,对本厂的产品质量,进行独立、公正的检查评定并正确行使质量监控职能。
质量手册8.3
有限公司文件编号:XA/QM-01质量手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准受控状态:分发号:版本: A 版持有部门:持有人:颁布令为适应激烈的市场竞争、不断变化的环境和相关风险,持续满足顾客和适用的法定要求,提高本公司质量管理水平,增强顾客满意,依据G B/T19001-2008i d t I S O9001:2008《质量管理体系—要求》标准,本公司编制了《质量手册》,经审查本《质量手册》(B 版)符合国家有关政策、法律、法规和本公司实际情况,现正式批准发布,从2011年3月20日起开始实施。
本《质量手册》是本公司质量管理体系运行的依据,也是全体员工的行为规范,体现了本公司对顾客的承诺。
自本手册实施之日起,全体员工要充分理解,正确执行本公司的质量方针,严格按《质量手册》要求落实质量职责,开展质量管理活动,强化和提高员工的质量意识,实施科学管理,满足合同要求及顾客期望,达到顾客满意。
总经理:王健2011年 3月 20 日任命书为了贯彻执行I S O9001:2008《质量管理体系—要求》,加强对质量管理体系实施的领导,特任命谢先生为本公司的管理者代表。
其职责是:1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求;3、确保本公司员工提高满足顾客要求的意识;4、负责对外联络和协调质量管理体系的相关事宜;5、负责组织做好质量管理体系的策划工作;6、负责测量、分析和改进的策划工作,并做好测量、分析和改进过程中过程监视和测量控制、数据分析及改进措施的实施和管理。
总经理:王2011 年 3月 20 日目录章节号章节内容对应ISO9001条款页码备注颁布令 1任命书 2目录 4第0章质量方针和目标 5第1章企业简介 6第2章手册说明 7第3章手册管理 8第4章质量管理体系 4 94.1总要求 4.1 94.2文件要求 4.2 9第5章管理职责 5 115.1管理承诺 5.1 115.2以顾客为关注焦点 5.2 115.3质量方针 5.3 115.4策划 5.4 115.5职责、权限和沟通 5.5 115.6管理评审 5.6 14第6章资源管理 6 156.1资源提供 6.1 156.2人力资源 6.2 156.3基础设施 6.3 156.4工作环境 6.4 15第7章产品实现 7 177.1产品实现的策划 7.1 177.2与顾客有关的过程 7.2 177.3 设计和开发 7.3 187.4采购 7.4 207.5生产和服务提供 7.5 217.6监视和测量设备的控制 7.6 22第8章测量、分析和改进 8 248.1总则 8.1 248.2监视和测量 8.2 248.3不合格品控制 8.3 258.4数据分析 8.4 268.5改进 8.5 26附录1:组织机构图 28附录2:质量职能分配表 29附录3:质量管理体系程序文件清单 30附录4:产品实现流程图 31附录5:质量管理和支持过程示意图 33附录6:手册修改记录页 34第 0 章质量方针和目标本公司的质量方针:精心设计,诚信服务;为用户提升效能和效率,创造更佳效益。
3C质量手册内容
3C质量手册内容本公司根据GB/T19000:2008《质量管理体系——要求》、国家认监委公布的《电气电子产品类强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备》CNCA-01C-010:2007与与《工厂质量保证能力要求》,编制完成了《质量手册》,现予以批准颁布实施。
本手册是本公司质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则。
公司全体员工务必遵照执行。
总经理:年月日任命书为确保本程序文件的有效实施,使工程项目产品与生产加工的产品与认证试验合格的样品保持一致性,并满足工程项目技术标准与工厂质量保证能力的要求, 本公司任命如下人员:为管理者代表(质量负责人),除履行其所在岗位职责外,还具有下列方面的职责与权限:1.确保质量管理体系的过程得到建立与保持;2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包含改进的需求;3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成;4.就质量管理体系有关事宜对外联络。
5.确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求;6.建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管与合理使用;7.建立文件化的程序,确保不合格品与获证产品的变更后未经认证机构确认,不加贴认证标志;为本公司质检员,对本公司的进货、生产、出厂等各工序的产品及过程进行检验操纵,并经总经理授权,对产品的放行签字。
其具体职责见本公司《工艺管理汇编》。
总经理:年月日为确保本质量手册的有效实施,使工程项目产品与生产加工的产品与认证试验合格的样品保持一致性。
并满足工厂质量保证能力的要求, 本公司任命:为质量、研发负责人,除履行其所在岗位职责外,还具有下列方面的职责与权限:1、负责认证产品中使用的关键元器件与资料(下列简称关键件、词)变更的检查、认定与除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件与资料变更的批准。
2、应按认证实施规则要求,认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作,并对工程项目产品与生产加工的产品认证工厂及获证产品的一致性负责。
3C与9000体系整合-质量手册
本手册是公司质量管理的法规性文件,也是本公司建立、实施质量管理体 系准则。现予批准发布,望全体员工认真学习、理解并遵照执行。
总经理:
年 月 日
任
命
书
要求》 ,加强对质量管
为了贯彻执行 GB/T19001-2000《质量管理体系
理体系运作的领导,特任命为我公司的质量管理者代表。 质量管理者代表的职责是: 1. 2. 3. 4. 确保质量管理体系中的过程得到建立和保持; 向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进要求; 在整个组织内促进顾客要求意识的形成; 就质量管理体系中的有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产 品符合认证标准的要求; 5. 6. 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用; 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确 认,不加贴强制性认证标志。
第一级文件
质量方针 质量方针、目标,质量 手册(含程序文件)
管理标准、工作标准,技术标准, 记录文件、表格及其它质量控制文件
第二级文件
4.2.3 质量管理体系文件,可以呈现为任何媒体形式,如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件 等。
电力设备有限公司
4.0 质量管理体系
章节号:4.0 版本:A 生效期:2003.2.10 4.2.2 质量手册 质量手册是公司最高的质量管理体系文件,具有唯一性、适用性和检查性,质量手册用于内部质量 管理体系的过程控制与管理,对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,通过 有效的实施和持续改进,保证符合顾客和适用的法律法规要求,增进顾客满意。 4.2.2.1 质量手册的内容包括:本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、应用标准删减的 说明、质量管理体系形成文件和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。 4.2.2.2 质量手册由综合部组织编制并审定,管理者代表审核,总经理批准发布实施。 4.2.2.3 质量手册由综合部实施动态管理,对实施情况进行经常性的检查,每年 12 月由综合部组织 有关部门对其适用性、有效性进行评价,评价的结果报管理评审。若需更改由综合部提出,以更改单的 形式,按原审批程序办理。 4.2.2.4 质量手册每三年进行全面修订,修订后的质量手册,按原审批程序发布实施。 4.2.3 文件控制 本条规定了文件控制的范围,批准发布、分发、更改和归档的要求。 本过程的主管领导是管理者代表,归口管理部门为综合部。 4.2.3.1 文件控制的范围 质量管理体系运行有关的所有文件,包括适用的外来文件,如标准、法律法规等。 4.2.3.2 文件的批准与发布 文件发布前必须经过审定与批准, 确保其适用性, 文件发布前必须标明实施日期, 并明确发放范围。 a)质量手册(含程序文件)执行 4.2.2 的规定; b)部门文件由各部门负责人审核,管理者代表批准; 4.2.3.3 文件分发 文件分发按文件的分类,文件分发应做到: a)文件分发必须进行登记,记录文件编号、文件受控号,外来文件应控制分发范围,并以适当方式 予以识别; b)标识文件的受控状态。在受控文件上有“受控”红色印章标识; c)在分发新版文件的同时收回作废的文件,需要保留的作废文件盖“保留”红色印章。 4.2.3.4 文件更改与换版 文件更改必须按原审批程序进行,实行更改单的形式。由文件使用单位提出更改,文件应重新评审 与审批。 4.2.3.5 文件归档 文件应分类归档,执行文件控制程序。 4.2.4 记录控制 本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、便于识别检索,执行《记 录控制程序》进行贮存和处理的要求。本过程归口为综合部。 4.2.4.1 记录控制的范围 能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。 4.2.4.2 记录的标识 记录一般采用表格形式, 采用相关程序的编码, 依顺序编号的方式标识, 表格名称明确表达其用途。 4.2.4.3 记录的填写 必须及时、真实、完整、清晰和明了,不准涂改,记录应有记录人签名或盖章。 4.2.4.4 记录收集、编目、归档和保管 a)各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管; b)记录保存环境必须符合要求,防止损坏,存入应便于检索,按实际需要分别规定保存期限; 4.2.4.5 记录的查阅 当某项活动、产品质量需要追溯时,顾客在合同其内或商定的期限内可以查阅记录,但需经记录保 管部门领导批准并登记。
IRIS手册
江苏经纬斯柯达电气有限公司质量手册SKE Quality Manual质量管理体系指南A guide to IRISRevision Log1.0 引言Introduction2.0 适用范围及引用文件Applicable scope, Reference documents3.0 质量手册介绍Introduction to the quality manual4.0 质量管理体系要求Quality management system requirements5.0 管理职责Management responsibility6.0 资源管理Resources management7.0 产品实现Product realization8.0 测量、分析和改进Measurement, analysis and improvement 附录1.1 公司简介Company introduction江苏经纬斯柯达电气有限公司(以下称SKE)是由江苏经纬轨道交通设备有限公司与斯柯达电气有限公司共同出资在中华人民共和国江苏省苏州市组建的中外合资企业。
合资双方于二零一零年九月签订了合资合同。
Jiangsu Skoda-Kingway electronic Co., Ltd. (SKE) is established in Suzhou, Jiangsu, P. R. China. SKE is a joint venture between Jiangsu Kingway Railway communication equipment Co., Ltd. and Skoda Electronic. The Joint Venture Contract was signed by both parties in September 2010.SKE的经营范围:轨道运输牵引与控制设备的研发、设计、制造、销售、相关的技术支持、协助及售后服务。
质量手册范例(IATF16949-ISO13485-QC080000)
深圳市德信诚经济咨询有限公司文件制修订记录目录1.目的和范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.公司所处的环境5.领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3岗位、职责和权限6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.2目标及其实现的策划7.支持7.1资源7.2能力和意识7.3信息交流7.4文件化信息8.运行8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10.改进附录1:工艺流程简图附录2:QM文件、QP文件清单附录3:质量管理体系包含的过程管理图附件4:质量管理体系标准条款与过程文件和部门责任对照表附件5:有害物质过程管理计划附件6:汽车产品的顾客特定要求与质量管理体系文件的对照表文件编号QM-01 页数 3/59 生效版本 05第1章 目的和范围1.1目的a)本手册规定了本公司的质量管理体系要求;b)本手册是各部门实施各项质量管理活动的纲领性文件,各部门建立程序文件和指导书及表单时都要符合质量手册;c)通过本手册的有效实施和保持可以证实本公司有能力稳定地提供满足客户要求(含HSF 要求)和适用法律法规的产品和服务;d)同时履行本手册就可证实本公司在质量管理方面已达基本达到ISO 9001、IATF 16949、ISO13485、QC080000国际标准的要求; e)实施本手册的长远目的是:在供应链中开发提供持续改进、强调缺陷预防,以及减少变差和浪费的质量管理体系,持续使客户满意,使公司可持续发展。
通过本手册的实施,促使本公司为环境健康安全改善不断努力,降低本公司的环境影响并防止受伤和健康损害发生。
通过本手册的实施,识别、控制、量化和报告本公司生产的产品中有害物质含量。
确保顾客和使用者,以了解产品的有害物质减免状况,并最终达成有害物质减免。
1.2范围本手册适用于公司汽车、医疗、电子、光学等领域的注塑模具设计、制造及注塑件的生产的相关的活动及其过程的管理。
某电气公司生产管理表格汇编(18个doc)14
某电气公司生产管理表格汇编(18个doc)14部门: xxx时间: xxx整理范文,仅供参考,可下载自行编辑长沙循明电气有限公司质量手册文件编号:XM/QM 版本号:A受控状态:分发号:编制:日期:2007年11月22日审核:日期:2007年11月24日批准:日期:2007年11月26日目录00:目录┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈1 01:颁布令┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 02:批准令┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 03:任命令┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 04:企业简介┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5 1:前言┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 质量手册说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7 2:质量手册管理的控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 3:组织结构图┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10 4:质量管理体系┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 5:资源管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈22 6:产品实现┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈24 7:测量、分析和改进┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3001 颁布令为了提高管理水平,增强市场竞争力,依据ISO9001国际标准及3C《强制性认证工厂质量保证能力要求》,结合企业的实际情况,特编制本《质量手册》。
《质量手册》阐述了企业的质量方针和质量目标,描述了企业质量管理体系的组织结构、过程顺序和相互关系以及各级人员的职责和权限。
《质量手册》是企业质量工作的基本准则,是贯彻国家质量政策法律法规,实现质量方针目标及实施质量管理体系必须遵循的管理纲领性文件。
特此批准频布,在全企业范围内实施。
厂长:日期:2007年11月26日02 质量方针目标批准令1、质量方针“先进管理、优质产品、热情服务”质量目标(三年期)产品一次送检合格率大于90%产品出厂合格率100%顾客满意率大于95%2、质量承诺本企业严格按ISO9001质量管理体系及3C《强制性认证工厂质量保证能力要求》要求进行生产,替用户着想,对用户负责,满足用户对产品质量的不同要求和特殊要求,不断提高产品质量。
电气有限公司质量手册
3、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。
4、确保认证标志的妥善保管和使用。
5、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。
6、向上级报告产品质量保证体系运作的情况,包括需要的改进。
4.3生产和过程控制.............................................QM/CT-2010
4.4生产和设备管理.............................................QM/CT-2010
4.5过程检验...................................................QM/CT-2010
质量手册说明
发行版本
A
页 码
第2页 共24页
1、手册内容
本手册系依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际相结合编制而成,其中包括:
(1)公司质量质量保证能力的范围
(2)《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的所有要求;
(3)质量管理标准和公司质量保证能力要求的所有程序文件;
2、本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责。未经质量负责人批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册归还文控中心,办理回收登记。
GB2099.2-2008家用和类似用途插头插座第二部分:器具插座的特殊要求
GB1002-2008家用和类似用途单相插头插座形式、基本参数尺寸
GB1003-2008家用和类似用途三相插头插座形式、基本参数尺寸
{品质管理质量手册}质量HSF手册
{品质管理质量手册}质量HSF手册品质管理质量手册——质量 HSF 手册一、前言在当今竞争激烈的市场环境中,产品质量已成为企业生存和发展的关键因素。
为了满足客户的需求,提高企业的竞争力,我们制定了这份质量 HSF 手册。
本手册旨在明确我们对产品质量和有害物质限制(HSF)的管理要求和流程,确保我们提供的产品符合相关标准和法规,同时保护消费者的健康和环境的安全。
二、适用范围本质量 HSF 手册适用于本公司所有产品的设计、开发、生产、销售和服务过程。
包括原材料采购、零部件加工、产品组装、测试、包装、储存和运输等环节。
三、术语和定义(一)HSFHSF 即 Hazardous Substances Free,指“无有害物质”。
(二)RoHSRoHS 是 Restriction of Hazardous Substances 的缩写,即《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》。
(三)REACHREACH 是 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 的缩写,是欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制的法规。
(四)WEEEWEEE 是 Waste Electrical and Electronic Equipment 的缩写,即《报废电子电气设备指令》。
四、质量管理体系(一)总要求我们按照国际标准建立了质量管理体系,并通过持续改进来确保其有效性。
质量管理体系涵盖了产品实现的全过程,包括策划、设计、采购、生产、检验、销售和服务等环节。
(二)文件要求1、质量手册本质量 HSF 手册是质量管理体系的纲领性文件,描述了质量管理体系的范围、结构、程序和相互关系。
XX公司质量手册及程序性文件
附件一:××××××有限公司生效日期:年月日编制:日期:审核:日期:批准:日期:受控印章:分发号:本手册依据ISO9001(2000)质量管理体系要求建立,适用于本公司产品从设计、开发、生产到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。
2.ISO9001剪裁ISO9001(2000)质量管理体系要求全部适用于本本公司,在此声明不作任何剪裁。
3.引用标准3.1 ISO9001(2000)质量管理体系要求。
3.2 GB/12747-91中华人民共和国国家标准。
4.定义本公司采用的供应链求语与本版标准一致,即供方→组织→顾客。
5. 产品本公司设计/开发、生产、销售的产品是:××××××。
6.本公司简介(见总则附件:顺德市××有限公司本公司简介)。
7.本公司质量管理体系文件与ISO9001(2000)质量管理体系要求对照表(见目录附件)。
8.质量管理体系8.1总要求8.1.1本本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作及控制方法: A内部·明确本公司全员的职责和权限(见¥1-MT-06及其对应文件)。
·最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理(¥1-MT-08,¥1-HR-02,¥1-PD-01等)。
·通过下述6个过程达成本本公司的产品实现:产品实现的策划(¥1-PD-02)→与顾客有关的过程(¥1-MS-01,¥1-MT-08→设计和开发控制(¥1-EN-01)→采购(¥1-PU-01)→生产和服务的提供(¥1-PD-03,¥1-MS-01)→监控和测量装置的控制(¥1-QM-03)。
·通过下述5个过程达到本本公司质量管理体系的测量,分析和改进目的:总则(¥1-MT-00)→测量和监控(¥1-MS-01,¥1-QM-01、02)→不合格控制(¥1-QM-06)→数据分析(¥1-QM-07)→持续改进(¥1-MT-11)。
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0 目录1 质量方针为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到满足,并转化为本公司的产品和服务要求,特确定本公司的质量方针为:持续改进产品和管理,生产优质产品,追求顾客满意对本公司质量方针解释如下:现代企业必须以先进的技术为先导,密切关注国际国内的技术发展,不断创新,注重产品开发的前瞻性,在为顾客提供产品和服务时体现务实作风,确保产品和服务满足顾客要求;除了向顾客提供一流的产品以外,完善的售后服务体系是赢得顾客满意的必要条件,因此我们将不断的改进和完善服务体系,提高工作效率,拓展服务项目,关注顾客的需求和期望并转化为公司的规X,以产品品质和服务质量赢得市场,在顾客群中建立良好的信誉,通过持续改进内部管理流程和产品质量。
2 关于质量手册和质量管理体系2.1 质量手册概况本手册根据ISO9001:2000标准,结合本公司实际情况编制。
本质量手册符合“ISO9001:2000质量管理体系-要求”的要求,是本公司质量工作的纲领性文件,用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,是本公司质量管理活动的行动纲领,本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。
本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。
2.2 质量手册及其管理2.2.1 依据及意义:本质量手册是依据ISO9001:2000标准而建立的,是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。
2.2.2 编写及批准:本手册由管理者代表制订,经总经理批准后以发布日期为生效日期。
2.2.3 分发及控制:2.2.3.1本手册由办公室负责分发和控制,发放分“受控”和“非受控”两种,并保存手册的分发记录。
2.2.3.2本手册受控发放X围是经总经理核准同意后的发放进行发放,若有顾客或其它原因需要对外发放,则总经理同意后发放。
2.2.3.3修改及作废:a.在手册使用其间,如有修改意见,各部门主管应汇总意见,及时反馈到办公室;质量手册应每年的管理评审会议上得到评审,评价其适宜性、充分性及与ISO9001:2000标准的符合性;必要时对手册予以修改。
b.本手册的修改,必须经原核准者审批后方为有效。
若需其他人员审核,则应确保其得到相关背景资料。
c.本手册的修改以整章节修改的形式出现,由办公室从受控手册中收回已作废的文件页经总经理核准后销毁,保留一份底稿并盖上“作废”章。
d.凡作修改的手册,必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。
e.对非受控手册不予跟踪修改。
2.2.4 纪律及法律2.2.4.1本手册持有者要妥善保管,不得丢失,禁止私自外传、外借和赠送他人。
调离本公司时,必须归还办公室或办理交接手续。
2.2.4.2本公司对本手册拥有知识产权,未经总经理的书面同意,任何单位、个人不得私自全部或部分复制。
本公司对违反者具有追究法律责任和起诉的权利。
2.2.4.3本手册的解释权归总经理。
2.3 关于质量管理体系2.3.1 建立质量体系的目的a. 为了向顾客、第三方和其他相关方证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务;b.持续改进产品和管理过程,保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。
2.3.2 质量管理体系的X围a. 本手册产品和过程X围为板金及冷作加工;b. 本手册涉及本公司总经理、办公室、供销部、生产部、质量部。
2.3.3 涉及与产品和质量体系有关的标准a. ISO9001:2000 idt GB/T19001-2000质量管理体系-要求;b. ISO9000:2000 idt GB/T19000-2000质量管理体系-基础和术语;2.3.4 质量管理体系要求的删减2.3.4.1由于本公司的产品均由顾客提供技术文件如图样等,并按这些要求生产,产品特性的更改必须通过客户确认,公司无更改权,因此声明删减ISO9001:2000标准中7.3设计和开发的要求。
2.4 术语和定义2.4.1本公司质量体系文件采用ISO9000:2000 idt GB/T 19000:2000中的术语和定义。
2.4.2作业指导书:与产品制造有关的技术文件、管理文件及外来文件。
2.4.3外来文件:在产品形成过程中应遵守的标准、法令法规及顾客提供的技术文件如:图样、技术要求、检验规X等。
2.4.4顾客投诉:顾客因本公司的产品和服务质量而引起的不满情绪,如:某产品质量特性多次达不到要求、严重的质量问题、交货期经常拖延、服务不周等,导致公司信誉下降。
2.4.5质量异常:是指不合格品数量较大,反复出现的不合格或重要质量特性无法得到保证等,有必要采取纠正措施的不合格情况。
2.4.6格式记录:规定的表格形式的记录;2.4.7自由记录:未规定格式的记录,如笔记本中的记录、与顾客的来往信函等。
2.4.8电子记录:未形成书面的存储在电子媒体上的记录,如存储在硬盘上记录。
3 本公司简介组织结构图4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按ISO9001:2000要求建立实施和保持文件化质量管理体系,并持续改进。
4.1.2 本公司通过编制或获得质量方针和目标、质量手册、程序文件、作业指导书、合同、技术标准以及适用的法令法规等文件来达到:a.识别质量管理体系所需要的过程;b.确定这些过程的顺序和相互作用;c.确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法;d.确保可以获得必要的信息,以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控;e.测量、监控和分析这些过程;f.实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
注:本公司外包过程为表面处理(油漆和电镀)加工、机械加工。
对于这样的外包过程的控制见7.4采购。
4.2 文件要求4.2.1 本公司的质量管理体系文件包括:a.文件化的质量方针和目标;b.质量手册/文件化的程序;c.作业指导书;d.质量记录4.2.2 质量手册由本公司管理者代表编制质量手册,具体管理见本手册2.3章节。
4.2.3 文件控制程序4.2.3.1 文件的批准和管理权限4.2.3.2 文件编号方法□□□-流水号公司简称(KC)文件类别号:质量手册-1 公司编制的作业指导书-2表单-3(在上述编号后加版本号)对于记录表单,上述编号规则最后加版本号,以A、B表示。
如:KC-3-01-A表示第01个表单,版本为“A”,表单修改后应换版。
4.2.3.3体系文件按需要由各部门编制,文件按规定编号,按职责权限进行审核和批准,以确保其适宜性和充分性,然后交办公室登记于“受控文件总览表”或“表单总览表”上,并应显示其版本。
4.2.3.4文件的版本以大写英文字母表示:A、B、C……,文件的同一版本最多可修改3次,但主要内容不可有较大变化,否则应换版。
文件第4次更改后必须换版。
有时效的文件可把日期视为该文件的版本。
4.2.3.5当发现文件不适用时,应由文件原制订部门进行评审,然后作适当修改,并应得到批准。
在每年的管理评审中应对文件的适宜性和充分性作评审。
4.2.3.6文件修订若不换版,可直接换页,更改的文字使用斜体字以引起文件执行者的注意。
在文件的封面“修订次”栏中将修订次数填入方框中,并在“文件修改记录表”中注明修改次数、内容和修改者XX。
4.2.3.7文件管理部门根据文件后的发放X围将文件副本发放给有关部门,文件应加盖“受控文件”章。
文件接受部门应在“文件收发记录表”上进行签收。
4.2.3.8对修订或废止之文件,应及时回收旧版本,并核实数量及内容之完整性,文件回收后,需作保留的废止文件应加盖“作废章”,不作保留时,由文件管理人员销毁。
4.2.3.9文件应置于作业现场,文件使用者在使用文件时应保持其清晰和易于识别,不可擅自涂改。
4.2.3.10办公室每月通过互联网收集最新法规类外来文件的信息,并识别这些文件的适用性。
使用的外来文件应登录“外来文件记录表”,加盖“受控文件”章。
4.2.3.11记录:a.受控文件总览表b.表单总览表c.外来文件记录表d.文件收发记录表e.文件修改记录表4.2.4 记录控制程序4.2.4.1格式记录应依照规定的格式由相关权责人员填写完整;自由记录应根据规定的要求确保记录的要素和内容完整,与规定的要求一致;记录完成后应有必要的签署。
4.2.4.2记录不得使用铅笔或是易于涂改的记录方法来填写,并应书写清晰,如有修改,可划改,修改处应签名或盖更改章。
4.2.4.3必要时,记录人员在记录表单的右上角“NO.”栏中编号,编号方法各部门自定,原则是便于追溯。
每月汇总的记录应作必要标识,标识方法视情况自定,原则是便于查找。
电子记录以文件夹名称作为标识,备份在软盘、光盘等媒体上的记录应标识存储的内容。
4.2.4.4各部门应对所属的记录每月汇总一次,依据记录的特性,将记录妥善的加以归类,并采取适当的索引方式,以便能迅速调阅记录。
4.2.4.5所有的书面记录应贮存于适当的场所,防止受潮、污损、遗失,对于长期保存的记录应每月检查是否完好,电子媒体记录每周作一次备份。
4.2.4.6供方和顾客的记录也在搜集的X围内,需保存的热敏传真纸文件应复印后再保存。
4.2.4.7超过保存期的记录,由各部门自行销毁,当合同要求时,按合同规定的期限保存,并可提供给顾客或其代表查阅。
4.2.4.8记录保存年限:5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动对本公司对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a.要求各部门通过宣传、培训、教育等方式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;b.制定质量方针c.确保质量目标的制定;d.定期召开管理评审;e.配备运行体系所必须的资源。
5.2 以顾客为关注的焦点总经理在满足生产产品的法律和法规要求的基础上,必须以实现顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并安排责任部门转化为要求并予以满足,同时应通过顾客满意度调查、、拜访等沟通方法了解顾客的需求和期望是否得到满足,对公司的产品和服务质量的满意程度,并对获得的信息进行加以利用,作为持续改进的机会和依据,持续增强顾客的满意程度。
5.3 质量方针5.3.1本公司的质量方针具体见手册1条款,要求本公司的中层以上干部都能深刻理解质量方针的含义,并指导本部门员工理解质量方针,在工作中以质量方针作为工作的指导思想。
5.3.2质量方针应诺与组织的宗旨相适应;5.3.3质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;5.3.4质量方针应提供制定和评审质量目标的框架;5.3.5质量方针应在组织内得到沟通和理解;5.3.6质量方针应在持续适宜性方面得到评审。
5.4 策划5.4.1 质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标。
质量目标包括满足产品要求所需的内容。
质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。