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2024年信息安全管理规范和保密制度范文(四篇)

2024年信息安全管理规范和保密制度范文(四篇)

2024年信息安全管理规范和保密制度范文信息安全保密管理制度第一条为确保网站信息资源发布过程中涉及的办公敏感信息和业务核心信息的保密性,特制定本制度。

第二条网站应建立健全信息采集、审核及发布机制,严格实施网站编辑责任制。

第三条各部门需设立专职网站信息员,负责向网站编辑提交本部门拟公开发布的信息。

第四条策划部网络信息组承担全公司各部门网站信息员的保密技术培训职责,并落实相应的技术防范措施。

第五条发布上网的信息资源需遵循“谁发布,谁负责;谁主管,谁管理”的原则,确保责任明确。

第六条各部门应指定一名领导主管信息安全工作,并设立专人进行上网信息的保密检查,实施保密防范措施,定期对信息员进行保密教育与管理。

第七条对外公开的信息须经本部门分管负责人书面批准,并对上传内容进行登记建档后,方可发布上网。

重要信息还需经公司信息安全管理小组审核确认。

第八条加强对互动性栏目的监管,确保发布信息的健康与安全,避免以下有害信息的出现:1. 违反宪法基本原则的;2. 危害国家安全、泄露国家秘密、颠覆国家政权、破坏国家统一的;3. 损害国家荣誉和利益的;4. 煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的;5. 破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;6. 散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;7. 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或教唆犯罪的;8. 侮辱或诽谤他人,侵害他人合法权益的;9. 含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

第九条网站应配置不良信息过滤程序,对信息进行严格甄别、筛选与把关,防止虚假、反动、淫秽信息的发布。

第十条公司机密信息严禁在与国际网络连接的计算机系统中存储、处理或传输。

第十一条网站应设置复杂的后台管理及上传登录口令,口令位数不少于规定位数,且避免与管理者个人信息、单位信息、设备(系统)信息等相关联。

严禁泄露个人登录账号与密码。

第十二条网站应合理分配管理权限,为不同级别的管理人员设置不同的权限、账号与密码。

信息安全与保密责任制度(三篇)

信息安全与保密责任制度(三篇)

信息安全与保密责任制度一、目的与范围信息安全与保密责任制度(以下简称“本制度”)的目的是为了规范和保障组织内信息的安全与保密工作,并明确相关人员的责任和义务。

本制度适用于组织内所有员工、合作伙伴和相关外部人员。

二、定义1. 信息安全:指对信息进行保护和管理,以防止信息的泄露、破坏、篡改、丢失等安全事件的发生。

2. 保密:指对组织内的机密信息进行严格的控制和保护,不允许未经授权的人员获取或使用。

三、基本原则1. 安全责任:组织内每个人都有保护信息安全的责任,需要遵守相关的安全规定和要求,积极参与信息安全工作。

2. 保密义务:组织内的员工必须遵守保密协议和保密约定,不得泄露机密信息,对泄露信息造成的损失承担相应责任。

3. 授权原则:只有经过授权的人员才有权访问、使用和处理相应的信息,未经授权不得擅自使用信息。

4. 安全教育:组织将定期对员工进行有关信息安全的培训和教育,提高员工的安全意识和技能。

5. 事件报告:任何安全事件或泄露行为应立即向信息安全部门或上级主管报告,及时采取措施进行处理和调查。

四、责任与义务1. 组织:(1)建立和完善信息安全管理制度;(2)制定和推行相关安全政策、规定和流程;(3)组织安全培训和教育,提高员工的安全意识和技能;(4)定期进行安全检查和评估,及时修复安全漏洞和隐患。

2. 部门负责人:(1)负责本部门的信息安全工作,确保信息的安全性和保密性;(2)组织安全培训和教育,推动员工的安全意识和技能提升;(3)定期检查和评估本部门的安全工作,修复安全漏洞和隐患。

3. 员工:(1)保护组织内的信息安全和保密;(2)不得泄露机密信息,不得擅自访问无权限的信息;(3)积极参与安全培训和教育,提高安全意识和技能;(4)发现安全问题或泄露行为应及时报告,积极配合相关调查和处理工作。

五、违规处理对于违反本制度的行为,将按照组织的纪律处分规定进行处理,包括警告、记过、降职、辞退等,情节严重的还可能承担法律责任。

信息安全保密管理制度条例全文

信息安全保密管理制度条例全文

第一章总则第一条为了加强公司信息安全保密管理,保障公司信息安全,防止信息泄露,维护公司合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保密法》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有信息系统、网络、设备、数据以及涉及公司秘密的文档、资料等。

第三条公司信息安全保密管理工作遵循以下原则:(一)依法管理:严格遵守国家有关信息安全保密的法律法规,确保信息安全保密工作的合法性、合规性。

(二)安全可控:确保信息系统、网络、设备等安全可控,防止信息泄露、篡改、破坏等安全事件发生。

(三)责任明确:明确各部门、各岗位在信息安全保密工作中的职责,确保信息安全保密工作落到实处。

(四)持续改进:不断优化信息安全保密管理体系,提高信息安全保密水平。

第二章组织与管理第四条公司成立信息安全保密工作领导小组,负责公司信息安全保密工作的组织、协调、监督和指导。

第五条信息安全保密工作领导小组下设信息安全保密办公室,负责日常信息安全保密工作的具体实施。

第六条各部门、各岗位应按照本制度要求,履行信息安全保密工作职责,确保信息安全保密工作落到实处。

第三章信息安全保密措施第七条信息系统安全:(一)信息系统建设应符合国家相关标准,确保系统安全可靠。

(二)信息系统应定期进行安全评估,及时消除安全隐患。

(三)信息系统应设置防火墙、入侵检测系统等安全防护措施,防止外部攻击。

(四)信息系统应设置用户权限管理,限制用户访问权限。

第八条网络安全:(一)网络设备应定期进行安全检查,确保设备安全可靠。

(二)网络应设置访问控制策略,限制非法访问。

(三)网络应定期进行安全审计,及时发现和处理安全隐患。

(四)网络应采取数据加密、安全传输等措施,确保数据传输安全。

第九条设备安全:(一)公司应采购符合国家相关标准的安全设备。

(二)设备应定期进行安全检查,确保设备安全可靠。

(三)设备应设置访问控制策略,限制非法访问。

第十条数据安全:(一)数据应进行分类分级,确保敏感数据得到有效保护。

信息系统安全保密制度范文(5篇)

信息系统安全保密制度范文(5篇)

信息系统安全保密制度范文为了保障信息系统的安全和秘密性,维护公司的利益和客户信息的安全,公司制定了以下信息系统安全保密制度:1. 信息系统安全责任1.1 公司全体员工都有责任保护信息系统的安全和保密性。

1.2 公司的信息系统管理员有义务监督和管理信息系统的安全运行,并及时采取措施防止威胁和攻击。

1.3 公司的管理层有权制定并执行信息系统的安全政策和控制措施,并监督员工的遵守情况。

2. 信息系统安全政策2.1 公司将建立适应最新技术和法律法规的信息系统安全政策,并定期进行评估和更新。

2.2 公司将制定和实施安全控制措施,包括限制访问权限、加密敏感数据、备份关键数据等。

2.3 公司将加强网络安全防范,包括建立防火墙、加密通信、监控系统等。

2.4 公司将定期开展安全风险评估和漏洞扫描,修复发现的漏洞和安全风险。

3. 信息系统资产保护3.1 公司将建立信息系统资产清单,并分级和分类保护。

3.2 公司将为信息系统资产配置足够的安全保护设备和软件,并及时更新和修复漏洞。

4. 信息系统用户管理4.1 公司将为员工和外部用户分配不同的账号和权限,严格控制访问权限。

4.2 公司将定期对员工和外部用户的账号进行审计和清理,及时回收离职员工的账号。

5. 信息系统安全事件处理5.1 公司将建立并实施信息系统安全事件处理机制,包括记录和报告安全事件、追踪问题、恢复系统等。

5.2 公司将定期对信息系统安全事件进行演练和测试,提高应急响应的能力。

6. 信息系统安全培训和意识6.1 公司将为员工提供必要的信息系统安全培训,增强其安全意识和技能。

6.2 公司将定期组织信息系统安全意识教育活动,提高员工的安全意识。

7. 信息系统安全监督和追责7.1 公司将建立信息系统安全监督机制,对员工和外部用户的违规行为进行监控和追责。

7.2 公司将对违反信息系统安全规定的员工和外部用户进行纪律处分,并依法处理。

此为公司的信息系统安全保密制度范文,具体规定和措施还需要根据公司实际情况进行制定和完善。

信息系统安全保密管理制度

信息系统安全保密管理制度

第一章总则第一条为加强本单位的网络安全保密工作,保障信息系统安全稳定运行,防止国家秘密、商业秘密和个人隐私泄露,根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规,结合本单位实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有信息系统、信息设备和存储设备,包括但不限于计算机、服务器、网络设备、移动存储设备等。

第三条本制度旨在规范信息系统安全保密管理,明确安全保密责任,提高全体员工的安全保密意识,确保信息系统安全稳定运行。

第二章组织与职责第四条成立信息系统安全保密工作领导小组,负责组织、协调、监督和指导本单位信息系统安全保密工作。

第五条信息安全管理部门负责本制度的组织实施和监督,具体职责如下:1. 制定和修订信息系统安全保密管理制度;2. 组织开展信息系统安全保密培训和宣传教育;3. 监督检查信息系统安全保密措施落实情况;4. 处理信息系统安全保密事件;5. 定期向上级领导汇报信息系统安全保密工作。

第六条各部门负责人对本部门信息系统安全保密工作负总责,具体职责如下:1. 组织实施本部门信息系统安全保密管理制度;2. 加强本部门员工信息系统安全保密意识教育;3. 配合信息安全管理部门开展信息系统安全保密检查和整改;4. 及时报告信息系统安全保密事件。

第三章安全保密措施第七条数据安全1. 对重要数据实行加密存储和传输,确保数据在存储、传输和使用过程中的安全;2. 定期对存储设备进行安全检查,确保数据不被非法访问和篡改;3. 建立数据备份制度,确保数据丢失或损坏时能够及时恢复。

第八条网络安全1. 采用防火墙、入侵检测系统等安全设备,防止网络攻击和非法访问;2. 定期对网络设备进行安全检查和更新,确保网络设备安全可靠;3. 对网络访问进行严格控制,限制非法访问和外部网络连接。

第九条访问控制1. 对信息系统进行分级管理,明确不同级别信息系统的访问权限;2. 对员工进行身份认证,确保访问人员具有相应的权限;3. 定期审查和调整员工访问权限,确保权限设置合理。

信息安全保密管理制度最新版

信息安全保密管理制度最新版

信息安全保密管理制度为保守秘密,防止泄密问题的发生,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》、国家保密局《计算机信息系统国际联网保密管理规定》,结合本单位实际,制定本制度。

一、计算机网络信息安全保密管理规定(1)为防止病毒造成严重后果,对外来光盘、软件要严格管理,使用之前先进行杀毒。

(2)服务器重要严禁将计算机设定为网络共享,严禁将机内文件设定为网络共享文件。

(3)为防止黑客攻击和网络病毒的侵袭,并要定时对杀毒软件进行升级。

(4)禁止将保密文件存放在网络硬盘上。

(5)禁止将涉密办公计算机擅自联接国际互联网。

(6)保密级别的材料再可通过电子信箱传递和报送时必须加密。

(7)涉密计算机严禁直接或间接连接国际互联网和其他公共信息网络,必须实行物理隔离。

(8)要坚持“谁上网,谁负责”的原则,各部门要有一名领导负责此项工作,信息上网必须经过所领导严格审查,并经主管领导批准。

(9)国际互联网必须与涉密计算机系统实行物理隔离。

(10)在与国际互联网相连的信息设备上不得存储、处理和传输任何涉密信息。

(11)应加强对上网人员的保密意识教育,提高上网人员保密观念,增强防范意识,自觉执行保密规定。

(12)涉密人员在其它场所上国际互联网时,要提高保密意识,不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论和传播公司秘密信息。

使用电子函件进行网上信息交流,应当遵守公司保密规定,不得利用电子函件传递、转发或抄送公司秘密信息。

二、涉密存储介质保密管理规定(1)涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及U盘等。

(2)存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计算机或低密级的计算机上,不得转借他人,存放在本单位指定的密码柜中。

(3)需归档的涉密存储介质,应及时归档备份。

(4)各部门负责管理其使用的各类涉密存储介质,应当根据有关规定确定密级及保密期限,按相应密级的文件进行分密级管理,严格借阅、使用、保管及销毁制度。

2024年信息安全保密管理制度4篇

2024年信息安全保密管理制度4篇

2024年信息安全保密管理制度4篇信息安全保密管理制度1第一章总则第一条信息安全保密工作是公司运营与发展的基础,是保障客户利益的基础,为给信息安全工作提供清晰的指导方向,加强安全管理工作,保障各类系统的安全运行,特制定本管理制度。

第二条本制度适用于分、支公司的信息安全管理。

第二章计算机机房安全管理第三条计算机机房的建设应符合相应的国家标准。

第四条为杜绝火灾隐患,任何人不许在机房内吸烟。

严禁在机房内使用火炉、电暖器等发热电器。

机房值班人员应了解机房灭火装置的性能、特点,熟练使用机房配备的灭火器材。

机房消防系统白天置手动,下班后置自动状态。

一旦发生火灾应及时报警并采取应急措施。

第五条为防止水患,应对上下水道、暖气设施定期检查,及时发现并排除隐患。

第六条机房无人值班时,必须做到人走门锁;机房值班人员应对进入机房的人员进行登记,未经各级领导同意批准的人员不得擅自进入机房。

第七条为杜绝啮齿动物等对机房的破坏,机房内应采取必要的'防范措施,任何人不许在机房内吃东西,不得将食品带入机房。

第八条系统管理员必须与业务系统的操作员分离,系统管理员不得操作业务系统。

应用系统运行人员必须与应用系统开发人员分离,运行人员不得修改应用系统源代码。

第三章计算机网络安全保密管理第九条采用入侵检测、访问控制、密钥管理、安全控制等手段,保证网络的安全。

第十条对涉及到安全性的网络操作事件进行记录,以进行安全追查等事后分析,并建立和维护“安全日志”,其内容包括:1、记录所有访问控制定义的变更情况。

2、记录网络设备或设施的启动、关闭和重新启动情况。

3、记录所有对资源的物理毁坏和威胁事件。

4、在安全措施不完善的情况下,严禁公司业务网与互联网联接。

第十一条不得随意改变例如ip地址、主机名等一切系统信息。

第四章应用软件安全保密管理第十二条各级运行管理部门必须建立科学的、严格的软件运行管理制度。

第十三条建立软件复制及领用登记簿,建立健全相应的监督管理制度,防止软件的非法复制、流失及越权使用,保证计算机信息系统的安全;第十四条定期更换系统和用户密码,前台(各应用部门)用户要进行动态管理,并定期更换密码。

信息安全保密管理制度(4篇)

信息安全保密管理制度(4篇)

信息安全保密管理制度第一章总则第一条为了加强对机构内部信息的保密管理,确保信息的安全性,促进信息资源的合理利用,提升机构的核心竞争力,制定本管理制度。

第二条本制度适用于本机构内部所有人员,包括全体员工、临时工、实习生和外包人员等。

第三条本制度的内容包括信息安全的目标与原则、责任分工与权限、信息资产的分类与评估、信息安全的管理措施、安全事件的监测与响应、信息安全的教育与培训、信息安全评审与监督、违反规定的处理等。

第四条机构应当建立信息安全保密管理制度的组织机构,明确各级负责人和各岗位人员的职责和权力。

第五条机构应当定期进行信息安全风险评估,及时发现和解决存在的风险问题,确保信息安全工作的顺利进行。

第二章信息安全的目标与原则第六条机构的信息安全目标是保护机构的信息资源安全,减少信息泄露和信息恶意篡改风险,提升机构的竞争能力和信誉度。

第七条信息安全管理的原则是保密性、完整性、可用性和责任原则。

第八条保密性原则是指机构要采取措施以确保信息不被未获授权的个人或组织所知悉和使用。

第九条完整性原则是指机构要采取措施以确保信息不被不正确或非授权的修改或篡改。

第十条可用性原则是指机构要采取措施以确保信息在需要时能够得到及时可靠地访问和使用。

第十一条责任原则是指机构要明确信息安全管理的责任分工,将信息安全工作纳入业务和绩效考核体系。

第三章责任分工与权限第十二条本机构设立信息安全保密委员会,由机构领导或其指派的负责人担任主任委员,其他相关部门负责人担任委员。

第十三条信息安全保密委员会的职责包括:(一)制定和修订信息安全保密管理制度;(二)组织实施信息安全风险评估;(三)制定和实施信息安全培训计划;(四)组织安全事件的监测与响应工作;(五)组织信息安全评审与监督;(六)协调相关部门间的信息安全工作。

第十四条本机构设立安全管理员,由机构内部专职人员担任,负责日常的信息安全管理工作,包括:(一)组织信息安全培训活动;(二)制定和实施信息安全管理措施;(三)监控和分析信息安全事件;(四)定期报告信息安全工作进展情况。

公司信息安全保密制度(5篇)

公司信息安全保密制度(5篇)

公司信息安全保密制度第一部分:总则1.1 目的和范围本制度的目的是确保公司的信息资源的机密性、完整性和可用性,保护公司的商业秘密和客户信息,预防信息泄露、滥用和损害,以维护公司的经济利益和声誉。

本制度适用于公司的全体员工、合作伙伴以及任何使用公司信息资源的人员。

1.2 遵守法律和合规要求公司的信息安全保密制度必须遵守适用的法律法规和政府部门的相关要求,并及时更新制度以满足法律和合规要求的变化。

1.3 保密责任和义务公司全体员工对于所知悉的公司信息和客户信息负有保密的责任和义务,不得私自泄露、篡改、盗用或滥用相关信息。

员工有义务采取适当的措施保护公司信息资源的安全性和完整性。

第二部分:信息安全管理体系2.1 信息分类和级别公司将信息资源划分为不同的级别,根据信息的价值和敏感程度采取不同的保护措施。

常见的信息级别包括:公开级、内部级、机密级和绝密级。

2.2 信息安全责任制公司设立信息安全管理部门,负责制定和实施信息安全的政策、制度、措施和技术。

各部门和员工应按照岗位职责和权限履行信息安全责任,承担相应的信息安全保密责任。

2.3 信息资产清单和管理公司建立信息资产清单,明确对各类信息资源的归属、责任人和管理措施。

针对重要的信息资产,采取必要的保护措施,包括备份、加密、访问控制、监控等。

2.4 风险评估和控制公司进行定期的信息安全风险评估,确定可能存在的信息安全风险和威胁,并采取相应的控制措施来减轻风险。

2.5 内部安全管理公司建立适当的内部安全管理措施,包括实施员工背景调查、访问控制、权限管理、事件管理等,确保信息资源的安全和可控。

第三部分:保密管理3.1 保密意识培训公司对所有员工进行信息安全保密意识培训,包括保密政策、保密责任、保密意识等方面,提高员工对信息安全的认识和重视程度。

3.2 保密协议和保密审查涉及有商业秘密或客户信息的员工必须签署保密协议,并接受保密审查。

保密协议明确员工对于所知的未公开信息的保密责任和义务,并约定违反保密协议的后果和法律责任。

2023修正版计算机网络信息安全保密制度

2023修正版计算机网络信息安全保密制度

计算机网络信息安全保密制度计算机网络信息安全保密制度1. 引言计算机网络在现代社会中扮演着至关重要的角色,许多企业组织和个人都依赖网络来管理和传输机密信息。

然而,网络安全问题一直困扰着人们。

为了保护机构和个人的信息安全,制定一套完善的计算机网络信息安全保密制度是必要的。

2. 背景计算机网络作为信息交流的重要平台,面临着各种安全威胁,如黑客攻击、恶意软件和数据泄露等。

这些威胁不仅可能导致信息泄露,还可能对机构和个人的声誉造成巨大损害。

因此,建立信息安全保密制度成为保护计算机网络安全的关键。

3. 目标计算机网络信息安全保密制度的主要目标是保护机构和个人的机密信息。

具体目标包括:- 防止未经授权的访问:限制只有经过授权的人员可以访问敏感信息,确保信息只被授权人员获得。

- 保证数据的完整性:防止数据在传输或存储过程中被非法篡改或损坏,保证数据的完整和准确性。

- 保护信息的机密性:采取合适的加密和访问控制措施,确保敏感信息不会被未经授权的人员获取。

- 及时发现和应对安全威胁:建立监控和报警机制,及时发现和应对安全威胁,减少安全事件的影响。

- 建立灾难恢复机制:制定应急响应计划和数据备份策略,以应对突发事件,尽快恢复正常业务。

4. 实施措施4.1 访问控制- 限制访问权限:根据不同角色和职责,对用户进行访问权限的分级管理,确保只有授权人员可以访问相应的信息。

- 强制密码策略:要求用户使用复杂的密码,并定期更改密码,防止密码被猜测或。

- 双因素认证:对于重要信息的访问,采用双因素认证,提高信息访问的安全性。

4.2 数据加密- 采用加密算法:对敏感信息进行加密处理,确保即使在数据传输或存储过程中被窃取,也无法解读其内容。

- 密钥管理:建立合理的密钥管理机制,确保密钥的安全和有效性,避免密钥被非法获取。

4.3 安全监控与报警- 安全事件日志记录:建立安全事件日志记录机制,记录系统和网络的异常行为,为安全事件的分析和溯源提供依据。

2024年信息化岗位安全和保密责任制度(三篇)

2024年信息化岗位安全和保密责任制度(三篇)

2024年信息化岗位安全和保密责任制度第一章总则第一条为了落实国家信息安全政策,加强信息化岗位的安全和保密工作,确保信息资产的安全和保密,制定本制度。

第二条本制度适用于所有从事信息化工作的人员,包括但不限于信息技术部门的工作人员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员、信息安全管理员等。

第三条信息化岗位安全和保密责任制度是信息安全管理体系的重要组成部分,员工应严格遵守本制度的相关规定。

第四条本制度的编制和修订工作由公司信息技术部门负责,并报公司领导批准后生效。

第二章信息安全责任第五条信息化岗位的工作人员应具备信息安全意识,积极参与信息安全培训,了解公司的信息安全政策、制度和要求。

第六条信息化岗位的工作人员应保守工作中接触到的机密信息,不得私自外传、泄露或利用工作信息牟取个人利益。

第七条信息化岗位的工作人员对于确实需要利用信息进行工作的,应采取必要的安全措施,防止信息外泄。

第八条信息化岗位的工作人员应及时向公司信息技术部门报告发现的信息安全问题,并配合相关部门进行调查和处理。

第九条信息化岗位的工作人员应提高对信息系统和设备的保护意识,合理使用和管理公司提供的信息工具和设备。

第三章系统安全第十条信息化岗位的工作人员在正式使用系统之前,应首先完成系统规定的安全认证和权限控制。

第十一条信息化岗位的工作人员不得借用他人账号进行工作,不得私自修改系统设置和权限。

第十二条信息化岗位的工作人员在使用系统过程中,应保证系统的稳定性和可用性,不得进行恶意操作,禁止利用系统损害公司利益或他人利益。

第十三条信息化岗位的工作人员应定期备份重要数据,并妥善保管备份数据,确保系统数据的完整性和可恢复性。

第四章网络安全第十四条信息化岗位的工作人员应遵守公司的网络使用规范,不得在工作网络中进行非工作相关的上网行为。

第十五条信息化岗位的工作人员应使用公司提供的网络设备,并定期维护和更新相关设备和软件,保障网络的安全和稳定。

第十六条信息化岗位的工作人员使用公司网络资源进行工作时,应遵循合法合规的原则,不得传播、下载、存储任何涉黄、涉暴、违法或违反道德的信息。

(新版)学生信息保密制度

(新版)学生信息保密制度

(新版)学生信息保密制度1. 总则1.1 目的为了保护学生的个人信息安全,维护学生权益,根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规,制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于我校对学生信息的管理、使用和保护工作。

1.3 定义- 学生信息:包括学生基本信息(如姓名、学号、身份证号等)、学业成绩、健康状况、家庭背景等可能影响学生个人权益的信息。

- 保密信息:指需要保密的学生信息,包括但不限于学生基本信息、学业成绩、个人特长等。

2. 学生信息管理组织架构2.1 学生信息管理委员会学生信息管理委员会负责制定、更新和完善学生信息保密制度,监督和指导学生信息的使用和保护工作。

2.2 学生信息管理部门学生信息管理部门负责学生信息的收集、整理、存储、使用和安全保障工作。

3. 学生信息的收集与使用3.1 学生信息的收集学生信息收集应遵循合法、正当、必要的原则,明确收集目的,严格限定收集范围。

3.2 学生信息的使用学生信息的使用应遵循授权、限时、最小化原则,确保信息仅用于授权范围内的用途。

4. 学生信息的安全保护4.1 信息存储安全学生信息应存储在安全的环境中,采取加密、访问控制等技术手段,防止信息泄露、篡改和丢失。

4.2 信息传输安全学生信息在传输过程中应使用加密通讯工具,确保信息不被截获、泄露。

4.3 信息访问控制对学生信息的访问应实行权限管理,严格按照授权范围使用信息,防止未授权访问和信息泄露。

4.4 信息安全事件应对建立健全信息安全事件应急预案,一旦发生信息安全事件,及时采取措施,减轻损失,防止信息进一步泄露。

5. 违规处理违反本制度的规定,导致学生信息泄露、篡改、丢失等后果的,将依法追究相关责任人的法律责任。

6. 附则本制度解释权归学生信息管理委员会所有,自发布之日起实施。

原有学生信息保密制度与本制度不符的,以本制度为准。

---以上内容仅供参考,具体制度制定需结合实际情况,并遵循相关法律法规。

信息系统安全保密制度(4篇)

信息系统安全保密制度(4篇)

信息系统安全保密制度一、总则为了确保信息系统的安全性和保密性,保障重要信息资料不被泄露、篡改和丢失,规范信息系统的使用,保护用户的合法权益,制定本信息系统安全保密制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有使用和管理信息系统的人员。

三、保密责任1. 所有人员都有保密责任,必须妥善保管和使用系统账号和密码。

2. 未经授权,禁止向他人透露、复制、篡改、销毁或提供与工作相关的信息资料。

3. 在终止使用信息系统时,必须及时注销账号,并归还或销毁与该账号相关的一切资料。

四、账号管理1. 所有用户都必须有唯一的账号和密码,且禁止共享账号和密码。

2. 账号和密码应采用复杂的组合,并定期更换。

3. 管理人员对账号进行严格授权和权限管理,按照不同的工作职责分配不同的权限。

五、信息安全技术措施1. 信息系统应采用防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等技术手段,保证系统的安全性。

2. 数据库应进行定期备份,以防止数据丢失。

3. 系统应定期进行漏洞扫描和风险评估,及时修补系统的安全漏洞。

4. 系统应定期开展培训和演练,提高员工的安全意识和技能。

六、信息安全事件处理1. 任何发现或怀疑信息安全事件的人员,应立即报告信息安全管理员。

2. 信息安全管理员应及时采取措施,调查和处理信息安全事件,并将处理结果及时报告给公司领导。

3. 对于因违反保密规定而造成的损失,相关人员应依法承担责任。

七、违规处理1. 对于未经授权访问、篡改或毁坏信息资料的行为,将依法给予处理,并承担法律责任。

2. 对于泄露重要信息或故意传播虚假信息的行为,将严肃追究相关人员的责任,并保留追究法律责任的权利。

3. 对于其他违反保密规定的行为,将依情节轻重给予批评、警告、处分等处罚。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效,并适用于当前和未来的所有信息系统。

2. 涉及外部合作伙伴和第三方供应商的合作,必须在合同中明确信息安全保密要求,并加以监督和检查。

3. 本制度的解释权归公司所有,并可以根据需要进行修改和补充。

2024年信息安全与保密责任制度例文(二篇)

2024年信息安全与保密责任制度例文(二篇)

2024年信息安全与保密责任制度例文(一)信息安全管理规定1、在遇到紧急情况时,应立即向上级部门领导及中心分管领导汇报。

2、重要岗位的重要资料应实施定期备份,以防止数据丢失。

3、重要岗位的工作人员需遵守信息存储、清除和备份的规章制度,定期进行安全检查,及时更新系统漏洞补丁,升级防病毒软件。

4、需强化各处所对重要岗位信息安全和保密管理的监督,定期进行检查,提升隐患发现能力和事件处理能力,共同确保信息安全和保密工作。

(二)人员离岗离职时信息安全管理规定当工作人员离岗离职,相关科室应立即撤销其在计算机信息系统中的访问权限,收回计算机、移动存储设备等相关设备。

三、信息安全、保密管理(一)计算机及软件备案管理制度1、购买计算机及文字处理设备需由局办公室统一采购或接受捐赠,由信息安全和保密办公室对设备信息参数进行登记备案后统一发放。

2、信息安全和保密办公室需建立完整的计算机及网络设备技术档案,定期检查和登记设备状态。

3、计算机应安装正版信息安全防护软件,及时更新操作系统漏洞补丁和安全软件。

4、禁止使用来源不明的软件和光盘,所有引入使用的软件必须首先防止病毒传染。

(二)计算机安全使用与保密管理规定1、计算机信息系统应按照国家保密法规和信息安全等级保护要求实行分类分级管理,与保密设施同步规划、同步建设。

2、办公用计算机局域网分为内网和外网。

内网用于运行政府OA 系统软件,处理和交换公文,属于保密网;外网专用于浏览国际互联网,属于非保密网。

内、外网通过双线路物理隔离。

3、涉及保密工作的信息应在指定的保密信息系统中处理。

严禁在连接互联网的计算机上处理保密信息。

4、禁止使用具有无线互联功能的设备处理保密信息。

如因工作需要携带含有保密信息的笔记本电脑外出,必须进行备案登记,并确保信息的安全。

5、办公计算机不得带入与工作无关的场所。

如确有需要,携带含有保密信息的移动设备外出,必须做好备案登记,并确保信息的安全。

(三)移动存储设备使用管理1、移动存储设备需在公共卫生信息所登记备案后,由各科室指定专人管理,实行专人生用。

信息安全与保密责任制度

信息安全与保密责任制度

信息安全与保密责任制度一、概述信息安全与保密责任制度是企业或组织为了保护信息资产安全,防范信息泄露所制定的一系列规章制度。

它确保组织内部的信息系统、网络和数据安全可靠,保护组织与外部实体间的信息交流和传输安全。

二、信息安全责任1. 领导责任企业领导应该高度重视信息安全,确立信息安全与保密制度,并监督执行。

领导应确保组织拥有足够的资源和技术手段来保护信息资产的安全。

2. 部门责任各部门应建立信息安全管理制度和流程,按照制度要求进行工作,并配合信息安全部门进行相关工作。

3. 员工责任员工是信息安全的第一道防线,应接受信息安全教育和培训,保证个人信息安全和不泄露企业机密。

员工还应密切关注安全事件,及时向信息安全部门报告,主动配合调查与处置工作。

三、信息资产管理1. 信息分类组织内的信息应根据其重要性进行分类,确保各类信息得到适当的保护和管理。

2. 信息访问控制对不同级别的信息进行访问控制,仅授权人员才能访问相关信息,确保信息的保密性和完整性。

3. 信息备份与恢复对重要的信息进行定期备份,并建立有效的恢复机制,在发生意外事件时能够快速恢复信息。

四、网络安全管理1. 网络访问控制组织内部网络应设置有效的用户账号和密码管理制度,控制外部网络访问权限。

防止未经授权的人员进入内部网络。

2. 网络设备安全对网络设备进行定期维护和安全更新,加强对网络设备的审计和监控,及时发现和处理安全事件。

3. 防火墙和入侵检测系统安装防火墙和入侵检测系统,保护内部网络免受未经授权的访问和攻击。

五、应用系统安全管理1. 应用系统访问控制对企业内部应用系统进行用户账号和权限管理,只授权合法的人员进行系统访问和操作。

2. 应用系统安全控制配置和管理应用系统的安全策略,包括访问控制、数据加密、审计记录等措施,确保应用系统的安全性和稳定性。

六、事件报告和应急管理1. 安全事件报告对于发生的安全事件,员工应向信息安全部门及时报告,并配合信息安全部门进行调查和处理工作。

2024年信息安全与保密责任制度

2024年信息安全与保密责任制度

2024年信息安全与保密责任制度第一章总则第一条为了加强信息安全与保密工作,保护国家和个人信息安全,维护国家安全和社会稳定,制定本制度。

第二条本制度适用于所有拥有、管理和处理信息资源的单位和个人,包括但不限于政府部门、企事业单位、社会团体、个体工商户、个人等。

第三条信息安全与保密工作应当遵循法律法规、政策规定和国家标准,树立正确的信息安全和保密意识,采取必要的技术和管理措施,确保信息的机密性、完整性和可用性。

第四条信息安全与保密责任制度应当与相关单位和个人的职责、权责、激励和安全管理制度相衔接,形成网络化、系统化、全员参与的工作机制。

第五条各级政府和相关部门应当加强信息安全与保密工作的统一领导、组织协调和监督指导,确保信息安全与保密责任制度的贯彻执行。

第二章信息安全与保密责任第六条信息资源拥有者和管理者应当履行信息安全与保密责任,制定并实施相应的信息安全与保密管理制度,明确各级管理责任人。

第七条信息资源拥有者和管理者应当加强对员工的信息安全与保密教育和培训,提高员工信息安全与保密意识和技能。

密管理制度,包括但不限于信息分类、存储、传输、处理、销毁等环节的安全管理措施。

第九条信息资源拥有者和管理者应当定期评估和测试信息系统的安全性,发现和修复其中的漏洞和风险。

第十条信息资源拥有者和管理者应当及时采取措施应对信息安全事件和突发事件,做好应急处置和恢复工作,并且按照规定及时报告。

第三章信息安全与保密措施第十一条信息资源拥有者和管理者应当加强对信息的分类、分级和标识,根据信息的重要性和敏感性,确定相应的安全保护措施。

第十二条信息资源拥有者和管理者应当采取技术措施,保障信息系统的安全性和稳定性,包括但不限于防火墙、入侵检测系统、加密技术等。

第十三条信息资源拥有者和管理者应当加强对信息的访问控制,确保只有合法授权的人员能够访问和使用信息资源。

第十四条信息资源拥有者和管理者应当建立完善的备份和恢复机制,确保信息的可靠性和可用性。

信息系统安全保密制度(五篇)

信息系统安全保密制度(五篇)

信息系统安全保密制度为加强开发区计算机信息系统安全和保密管理,保障计算机信息系统的安全,特制定本管理制度。

第一条严格落实计算机信息系统安全和保密管理工作责任制。

按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁公开谁负责”的原则,各科室在其职责范围内,负责本单位计算机信息系统的安全和保密管理。

第二条办公室是全局计算机信息系统安全和保密管理的职能部门。

办公室负责具体管理和技术保障工作。

第三条计算机信息系统应当按照国家保密法标准和国家信息安全等级保护的要求实行分类分级管理,并与保密设施同步规划、同步建设。

第四条局域网分为内网、外网。

内网运行各类办公软件,专用于公文的处理和交换,属____网;外网专用于各部门和个人浏览国际互联网,属非____网。

上内网的计算机不得再上外网,涉及国家____的信息应当在指定的____信息系统中处理。

第五条购置计算机及相关设备须按保密局指定的有关参数指标由机关事务中心统一购置,并对新购置的计算机及相关设备进行保密技术处理。

办公室将新购置的计算机及相关设备的有关信息参数登记备案后统一发放。

经办公室验收的计算机,方可提供上网ip地址,接入机关局域网。

第六条计算机的使用管理应符合下列要求:(一)严禁同一计算机既上互联网又处理____信息;(二)各科室要建立完整的办公计算机及网络设备技术档案,定期对计算机及软件____情况进行检查和登记备案;(三)设置开机口令,长度不得少于____个字符,并定期更换,防止口令被盗;(四)____正版防病毒等安全防护软件,并及时进行升级,及时更新操作系统补丁程序;(五)未经办公室认可,机关内所有办公计算机不得修改上网ip地址、网关、dns服务器、子网掩码等设置;(六)严禁使用含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备处理____信息;(七)严禁将办公计算机带到与工作无关的场所;确因工作需要需携带有____信息的手提电脑外出的,必须确保____信息安全。

2024年信息安全管理规范和保密制度(二篇)

2024年信息安全管理规范和保密制度(二篇)

2024年信息安全管理规范和保密制度信息安全保密管理制度1、配备____至____名计算机安全员(由技术负责人和技术操作人员组成),履行下列职责:严格审核系统所发布消息:根据法律法规要求,必须监视本系统的信息,对本系统的信息实行____小时审核巡查,防止有人通过本系统发布有害信息。

如发现传输有害信息,应当立即停止传输,防止信息扩散,保存有关记录,并向公安机关网监部门报告;同时应配合公安机关追查有害信息的来源,协助做好取证工作。

其中,网站发布的信息不得包含以下内容:煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的;煽动____、推翻____制度的;煽动分裂国家、破坏国家统一的;煽动民族仇恨、民族歧视,____的;捏造或者歪曲事实,散布谣言,扰乱社会秩序的;宣扬封建____、____秽、____、____、____、凶杀、____、教唆犯罪的;公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的,或者进行其他恶意攻击的;损害国家机关信誉的;其他违反宪法和法律行政法规的;2、对电脑文件、数据进行加密处理。

3、定期对网站上的信息进行备份,对数据库进行定期的备份和保存。

实行每天进行增量备份,每周实行一次全备份。

并且每月把备份的内容刻录成光盘进行存储3、经申报批准,才能查询、打印有关资料。

4、对发布的信息,我们会对信息日志的记录至少保存____个月的记录,并建立有害信息过滤等管理制度。

遵守国家有关规定,实行关键字过滤,对敏感的字和词组进行过滤5、对相关管理人员设定网站管理权限,不得越权管理网站信息,对保密信息严加看管,不得遗失、私自传播。

6、采用多种硬件、软件技术对网站信息数据进行加密。

(1)从中国境内向外传输技术性资料时必须符合中国有关法规。

(2)使用网络服务不作非法用途。

(3)不干扰或混乱网络服务。

(4)遵守所有使用网络服务的网络协议、规定、程序和惯例。

2024年信息安全管理规范和保密制度(二)引言:随着互联网的快速发展和信息技术的广泛应用,信息安全已经成为一个重要的问题。

信息安全保密制度

信息安全保密制度

信息安全保密制度一、总则二、信息资产的分类和分级1.信息资产根据其重要程度和保密等级进行分类和分级。

2.重要程度分为高、中、低三个等级,保密等级分为绝密、机密、秘密、内部等四个等级。

3.信息资产的分类和分级由信息安全管理部门负责确定,并定期进行评估和调整。

三、信息安全保密责任1.公司负有保护信息资产的责任,并委任信息安全管理部门负责信息安全保密工作。

2.信息安全管理部门负责制定相关制度和规定,组织实施信息安全培训并监督执行情况。

四、信息使用规范1.员工在工作中应遵守公司的相关规定,严禁未经授权使用公司的信息资产。

2.员工不得将公司的信息资产外传,不得擅自复制、篡改或删除信息数据。

3.员工在使用电子邮件、即时通讯工具等进行沟通时,应谨慎处理公司机密信息,避免泄露。

4.员工不得非法获取、使用他人的信息资产,不得攻击、破坏他人的信息系统。

五、信息存储和备份1.公司的重要信息应存储在安全的存储介质上,并定期备份以防止数据丢失。

2.员工在存储公司信息时,应采取有效的措施加密和保护信息安全。

3.备份数据的存储介质应妥善管理,防止丢失或被他人盗用。

六、信息安全事件处理1.发生信息安全事件时,员工应立即报告信息安全管理部门,并配合进行调查和处理。

2.信息安全管理部门应及时采取措施处理信息安全事件,并追究相关责任人的责任。

七、信息安全意识教育和培训1.公司应定期开展信息安全意识教育和培训,提高员工的信息安全意识。

2.新员工入职前应接受信息安全培训,并签署保密协议。

八、信息安全检查和评估1.定期对公司的信息系统进行安全检查和评估,及时发现和解决安全隐患。

2.对员工的信息使用行为进行抽查,发现违规行为应及时处理并追究责任。

九、违规行为处罚1.对于违反信息安全保密制度的行为,将依据公司规定进行相应的处罚。

2.对于涉及重要机密信息的泄露行为,将追究法律责任。

十、制度的解释和修改1.本制度的解释权归信息安全管理部门所有,并可根据需要进行修改。

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信息安全保密管理制度
为保守秘密,防止泄密问题的发生,根据《中华人
民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统
保密管理暂行规定》、国家保密局《计算机信息系统国际联
网保密管理规定》,结合本单位实际,制定本制度。

一、计算机网络信息安全保密管理规定
(1)为防止病毒造成严重后果,对外来光盘、软件要严格管理,使用之前先进行杀毒。

(2)服务器重要严禁将计算机设定为网络共享,严禁将机内文件设定为网络共享文件。

(3)为防止黑客攻击和网络病毒的侵袭,并要定时对杀毒软件进行升级。

(4)禁止将保密文件存放在网络硬盘上。

(5)禁止将涉密办公计算机擅自联接国际互联网。

(6)保密级别的材料再可通过电子信箱传递和报送时必
须加密。

(7)涉密计算机严禁直接或间接连接国际互联网和其他
公共信息网络,必须实行物理隔离。

(8)要坚持“谁上网,谁负责”的原则,各部门要有一名
领导负责此项工作,信息上网必须经过所领导严格审查,并
经主管领导批准。

(9)国际互联网必须与涉密计算机系统实行物理隔离。

(10)在与国际互联网相连的信息设备上不得存储、处理
和传输任何涉密信息。

(11)应加强对上网人员的保密意识教育,提高上网人员
保密观念,增强防范意识,自觉执行保密规定。

(12)涉密人员在其它场所上国际互联网时,要提高保密
意识,不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈
论和传播公司秘密信息。

使用电子函件进行网上信息交流,
应当遵守公司保密规定,不得利用电子函件传递、转发或抄
送公司秘密信息。

二、涉密存储介质保密管理规定
(1)涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及U盘等。

(2)存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密
计算机或低密级的计算机上,不得转借他人,存放在本单位
指定的密码柜中。

(3)需归档的涉密存储介质,应及时归档备份。

(4)各部门负责管理其使用的各类涉密存储介质,应当根据有关规定确定密级及保密期限,按相应密级的文件进行分
密级管理,严格借阅、使用、保管及销毁制度。

借阅、复制、
传递和清退等必须严格履行手续,不能降低密级使用。

(5)涉密存储介质的维修应保证信息不被泄露,由各涉密部门负责人负责。

需外送维修的,要经领导批准,到公司保
密主管部门指定的维修点维修,并有保密人员在场。

(6)不再使用的涉密存储介质应由使用者提出报告,由所领导批准后,交保密办公室负责销毁。

三、计算机维修维护管理规定
(1)涉密计算机和存储介质发生故障时,应当向所信息中心提出维修申请,经批准后到指定维修地点修理,一般应当
由公司内部维修人员实施,须由外部人员到现场维修时,整
个过程应当由有关人员全程陪同,禁止外来维修人员读取和
复制被维修设备中的涉密信息,维修后应当进行保密检查。

(2)凡需外送修理的涉密设备,必须经保密小组和主管领
导批准,并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实
施。

(3)高密级设备调换到低密级单位使用,要进行降密处
理,并做好相应的设备转移和降密记录。

(4)由公司专人负责办公室计算机软件的安装和设备的
维护维修工作,严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸
计算机设备。

四、用户密码安全保密管理规定
(1)用户密码管理的范围是指办公室所有涉密计算机所
使用的密码。

(2)机密级涉密计算机的密码管理由涉密科室负责人负
责,秘密级涉密计算机的密码管理由使用人负责。

(3)密码必须由数字、字符和特殊字符组成,秘密级计算机设置的密码长度不能少于8个字符,秘密级计算机设置的
密码长度不得少于10个字符,密码更换周期不得超过60天。

(4)秘密级计算机设置的用户密码由使用人自行保存,严禁将自用密码转告他人;若工作需要必须转告,应请示公司
保密负责人认可。

五、涉密电子文件保密管理规定
(1)涉密电子文件是指在计算机系统中生成、存储、处理
的机密、秘密和内部的文件、程序代码、图纸、程序、数据、
声像资料等。

(2)电子文件必须定期、完整、真实、准确地存储到不可
更改的介质上,并集中保存,然后从计算机上彻底删除。

(3)各涉密部门自用信息资料由本部门管理员定期做好备
份,备份介质必须标明备份日期、备份内容以及相应密级,
严格控制知悉此备份的人数,做好登记后进保密柜保存。

(4)各部门要对备份电子文件进行规范的登记管理,备份
可采用磁盘、光盘、移动硬盘、U盘等存储介质。

(5)涉密文件和资料的备份应严加控制。

未经许可严禁私
自复制、转储和借阅。

对存储涉密信息的磁介质应当根据有
关规定确定密级及保密期限,并视同纸制文件,分密级管理,严格借阅、使用、保管及销毁制度。

(6)备份文件和资料保管地点应有防火、防热、防潮、防
尘、防磁、防盗设施,并进行异地备份。

六、涉密计算机系统病毒防治管理规定
(1)涉密计算机必须安装经过公司领导许可的查、杀病毒
软件。

(2)每周升级和查、杀计算机病毒软件的病毒样本。

确保
病毒样本始终处于最新版本,同时将升级记录登记备案。

(3)绝对禁止涉密计算机在线升级防病毒软件病毒库,同
时对离线升级包的来源进行登记。

(4)涉密计算机应限制信息入口,如软盘、光盘、U盘、移动硬盘等的使用。

(5)对必须使用的外来介质(磁盘、光盘,U盘、移动硬盘等),必须先进行计算机病毒的查、杀处理,然后才可使
用。

(6)对于因未经许可而擅自使用外来介质导致严重后果
的,要严格追究相关人员的责任。

七、上网发布信息保密规定
(1)上网信息的保密管理坚持“谁发布谁负责”的原则。

凡向国际联网的站点提供或发布信息,必须经过保密审查批
准,报分管领导审批。

提供信息的部门应当按照一定的工作
程序,健全信息保密审批制度。

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