图纸工艺文件管理办法
工艺文件存档与归档管理政策

工艺文件存档与归档管理政策一、引言二、存档与归档原则1. 完整性每个工艺文件都应完整地保留,包括设计图纸、工艺规程、试验报告等重要资料。
2. 安全性工艺文件应妥善存放,确保不受损坏、丢失或泄密的风险。
3. 易查性工艺文件应分类清晰、编号规范,便于快速检索和查阅。
三、存档与归档程序1. 登记与整理每当有新的工艺文件产生时,负责存档管理的人员应及时登记并整理文件。
登记内容包括工艺文件名称、编号、版本号、生效日期等基本信息。
整理时应将文件按照一定的分类标准进行分类,例如按产品类别、工艺流程等分类,以方便后续的查找和管理。
2. 存放与保管工艺文件应存放在指定的存档区域内,并采取适当的措施确保文件的安全性。
存档区域应干燥、清洁,并使用防火、防水等设施进行保护。
为防止工艺文件的泄密,存档区域应有必要的安全措施,如门禁系统和监控设施。
3. 索引与检索4. 归档与销毁对于不再使用或过期的工艺文件,应进行归档或销毁处理。
归档文件应单独存放,标明归档日期和归档原因。
销毁文件时,必须经过授权人的审批,并采用安全可靠的方式进行,如文件碎纸机碎片化处理或专业的文件销毁公司处理。
5. 审查与审计定期对工艺文件的存档与归档过程进行审查与审计,以确保政策的执行情况和文件的完整性。
审查和审计应由独立的第三方或内部质量管理部门进行,对可能存在的问题进行及时纠正和改进。
四、培训与意识提升为了使所有相关人员都能够正确理解和执行工艺文件的存档与归档管理政策,有必要进行培训和意识提升工作。
培训内容包括政策的主要内容和意义、操作流程、文件分类和编号方法等。
还应定期组织检查和考核,以验证人员对政策的理解和应用水平。
五、总结通过制定和执行科学的工艺文件存档与归档管理政策,企业可以更好地管理和保护工艺文件。
这不仅有助于提高生产管理的效率和品质,还能够满足法律法规的要求,防范潜在的风险。
因此,各个企业都应高度重视工艺文件的存档与归档管理,确保资料的完整、安全和易查。
如何避免图纸和工艺文件不一致的管理流程

如何避免图纸和工艺文件不一致的管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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图纸、工艺文件管理规定

图纸、工艺文件管理规定龙口丛林中德车体系统工程有限公司标题Tile 图纸、工艺文件管理规定文件编号Doc. No.CBSE3-10-015-1修订日期Rev. date 2010-06-12 页码Page 1/5编制人签字revised by 审核人签字Audited by 批准人签字approved by 1( 目的为规范图纸及工艺文件管理易于追溯,保证生产加工、检验时能顺利得到相应文件,以支持产品的符合性。
2( 范围生产、技术、品保的图纸及加工工艺。
3( 职责技术部:负责图纸工艺的编制、下发、及各部门图纸工艺使用情况的监督;生产部:负责图纸工艺的使用与保管;品保部:负责图纸工艺的使用和保管。
4( 过程活动4(1 图纸工艺的编制、发放及保管图纸和工艺的编制有技术部进行,具体管理内容执行技术部《技术文件管理规定》。
图纸和工艺发放时,必需携《图纸文件清单》一同发放,为节约纸张降低成本,提高工作效率,避免图纸工艺更改时带来的不便,公司的《图纸文件清单》在项目前期策划还未结束时以电子版形式存在,发放也是通过“集团公司办公自动化系统”进行网上发放,具体发放方法及操作内容见以下流程:输入流程责任部门解释输出新项目图纸技术部当公司接到新项目时,根据客户来图情况,确定是否需转化,整理出完整的公司用图纸,图纸绘制及评审执行技术部《技术文件管理规定》公司适用及评审完毕的图纸工艺公司适用及评审完毕的图纸工艺技术部图纸工艺绘制及评审完毕时,由技术员编制图纸文件清单,此处为了区分清单与清单,对清单文件名进行规范也便于生产品保进行替换,文件名为:项目名-产品名-图纸文件清单图纸工艺及电子版《图纸文件清单》图纸绘制及转化编制图纸清单龙口丛林中德车体系统工程有限公司标题Tile 图纸、工艺文件管理规定文件编号Doc. No.CBSE3-10-015-1修订日期Rev. date 2010-06-12 页码Page 2/5编制人签字revised by 审核人签字Audited by 批准人签字approved by 图纸工艺及电子版《图纸文件清单》技术部上述工作完成后,技术员将经评审完毕的图纸及电子版清单发至档案管理员接收的图纸工艺及《图纸文件清单》接收的图纸工艺及《图纸文件清单》档案管理员接到图纸后准备发放图纸工艺并盖存档章、受控章准备好的图纸及工艺电子版图纸清单档案管理员档案管理员将电子版图纸文件清单转化为PDF 格式PDF 格式《图纸文件清单》PDF 格式《图纸文件清单》档案管理员档案管理员将PDF图纸文件清单进行存档,删除 Excel 清单存档的《图纸文件清单》PDF 格式《图纸文件清单》档案管理员发放时先通过公司办公自动化将 PDF 格式文件清单发至品保部和生产部指定人的户中发送成功图纸及工艺档案管理员将图纸工艺发至生产部品保部,此处无发放记录图纸工艺接受图纸工艺接受生产部品保部接收部门对照PDF格式图纸文件清单清点图纸接收的《图纸文件清单》及图纸工艺接收的《图纸文件清单》及图纸工艺生产部品保部当确认图纸数量、内容无误时,在A6 中将此协同处理,点已阅,点已阅后证明图纸无误,同意接受。
工艺图纸、技术文件变更管理

工艺管理手册工艺品管部编制1.0版图纸、技术文件变更管理一、目的为了确保设计图纸与工艺的一致、协调、正确,确保产品质量满足要求,实现规范化生产,根据公司实际情况,特制订本管理规定。
二、范围适用于公司所有工艺图纸、模具图纸、工艺文件的变更控制和管理。
三、职责3.1工艺工程师负责产品工艺图纸及模具图纸的更改与修订;3.2工艺主管负责审核图纸、工艺的变更或修订;3.3工艺总工负责批准;3.4工厂工艺工程师:3.4.1负责与提出变更单位技术沟通;3.4.2负责根据变更图纸及工艺文件,编制改模具或改板的技术文件;3.4.3根据现场实际情况对产品或模具工艺变更及修订;3.4.4负责跟踪及指导变更工艺的实施;3.5工厂技术品管部文员负责工艺图纸及工艺文件的发行及存档和变更前图纸和工艺文件的回收;3.6工厂资材部负责根据变更图纸材料的核算及《临时任务计划单》的编制;3.7工厂生产部负责按照图纸、工艺更改实施,对更改前的产品采取措施,防止混淆;3.8工厂技术品管部品质工程师负责监控变更图纸的执行及质量的评判;3.9工厂仓库对已入库变更前的产品和变更后的产品进行标识,防止错发。
四、内容4.1更改原则4.1.1图纸/工艺文件的变更,应按经工艺院审批的《图纸、工作联系单》进行变更;4.1.2工厂根据现场要求,需对产品进行变更(设计到结构、结构安全、吊装安全),应经工艺院审批附《工作联系单》后方可进行变更;4.1.3工厂根据现场要求,需对产品工装模具及生产工艺工法进行变更,应经平台工艺及生产负责人审批后,方可进行变更。
4.1.4工厂根据现场要求,需对产品进行变更(没有设计到结构、结构安全、吊装安全),应经工厂工艺工程师与工艺院项目负责人沟通完,工艺工程师审批后,方可进行变更;4.2变更方式4.2.1技术工作联系单变更技术工作联系单变更内容须注明每一项修改的主要内容,涉及的构件栋号、名称、层数,以及已生产构件的处理方式,必要时函件宜出具相关的修改节点、构造大样、修改前后做法差别等以辅助理解;4.2.2图纸变更4.2.2.1图纸修改须及时修改版本信息、改版日期等通用信息;4.2.2.2当涉及构件楼层修改,或涉及增加新构件等修改内容时,应注意对其物料编码进行修改(详见物料编码原则);4.2.2.3图纸中修改内容应用云线标注明确,云线应采用普通云线,最大弧长为100,最小弧长为100,采用矩形云线,颜色为6号洋(品)红色;4.2.2.4图纸修改需在图纸指定区域注明主要修改内容(指定区域详见随函下发的图纸修改示例);4.2.2.5图纸修改之后,应及时对图纸BOM清单、图纸目录进行修改。
工艺文件管理作业指导书(含表格)
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工艺文件管理作业指导书1.0目的规范图纸的收集、绘制、发行、变更和保管的作业程序,使图纸及工艺资料维持最新的版本状态。
2.0适用范围客户提供的原图和公司内部加工使用的图纸、工艺文件和资料均属管理范围。
3.0职责3.1工程部:负责绘制加工图纸、编制工艺流程,并对其进行变更管理。
3.2品质部:QE负责编制检验工艺,文控中心负责图纸及工艺文件和资料的保管、分发和回收。
3.3相关部门负责本部门所使用的图纸及工艺文件和资料的妥善保管。
4.0定义无5.0工作程序5.1图纸接收和工艺编制5.1.1工程部收到顾客提供的原图后,应仔细检查图纸,若有疑问,需及时以书面方式联络客户。
5.1.2图纸检查合格后,由工程部直接使用顾客图纸的编号,完成图纸转换工作。
5.1.3工程部和品质部按产品要求,编制工序图、《加工作业指导书》和《检验作业指导书》,需注明一些技术要求或特别注意事项等。
5.1.4对于有RoHS要求的产品,应加盖绿色“RoHS”章印或标识“RoHS”字样。
5.1.5工艺文件经校对后,附顾客原图,由部门经理审核后批准。
5.2图纸的归档管理经审批后的工艺文件,统一送往文控中心,文控中心根据《文件和资料管理程序》进行管理,并登录在《工艺文件管理台帐》上。
5.3发行和回收5.3.1文控中心根据《生产指令》复印工艺文件,在复印件上加盖“受控文件”和“副本”印章后,分发给各个需要的部门。
5.3.2工艺文件若需回收,由文控中心统一负责,在回收的文件上加盖“作废”章,予以作废,不需保存。
5.3.3所有工艺文件的发行和回收,需记录在《工艺文件分发和回收记录表》中。
5.4变更管理5.4.1变更分为顾客要求变更和公司内部调整变更两种。
5.4.2若顾客提出变更要求,由其以书面的形式说明变更细节。
工程部根据顾客要求进行变更的初步评估和可行性评估后提出变更联络。
若评估通过,由工程部组织进行变更调整,并由各相关部门收回现场已经发行的旧版图纸和工艺;若评估不通过,由工程部通知顾客,进行沟通说明。
工艺图纸管理制度
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工艺图纸管理制度工艺图纸是一种非常重要的制度文件,它涵盖了产品设计的各个方面,包括产品的结构、功能、材料、加工工艺等。
因此,在生产制造领域中,工艺图纸管理制度是非常重要的。
下面,我将详细介绍工艺图纸管理制度的相关内容。
一、工艺图纸的定义工艺图纸是生产加工部门用于组织和指导生产加工活动的技术文件,是产品设计和生产加工的重要依据。
工艺图纸是将设计成果转化为实际产品的桥梁和纽带。
它包括产品设计图、分配图、加工工艺图、检测方法、产品安装图等。
二、制定工艺图纸管理制度的目的1、规范产品生产制造的全过程,保证产品质量的稳定性和可靠性;2、提高生产效率,降低生产成本;3、便于管理和控制产品生产制造的全过程;4、为生产加工部门提供科学的生产技术依据。
三、工艺图纸管理制度的具体内容1、工艺图纸的编制原则(1)实用原则:工艺图纸必须具有实用性,能够满足生产过程中的需要。
(2)准确原则:工艺图纸的内容和数据必须准确无误,不得含有任何错误和矛盾之处。
(3)规范原则:工艺图纸必须符合国家有关规范和标准的要求,保证产品的质量和安全性。
2、工艺图纸的编制标准(1)工艺图纸的格式应统一,信息要清晰明了。
(2)应使用符合国家规定的单位和符号,以便于使用和理解。
(3)工艺图纸应标明产品名称、型号、规格、数量等信息。
(4)工艺图纸应注明材料名称、规格、数量等信息。
(5)工艺图纸应注明加工工艺和顺序以及相关技术要求。
(6)工艺图纸应注明检测方法和标准以及检测报告要求。
3、工艺图纸的审查与批准(1)工艺图纸的编制需要专业技术人员进行,审核应由有关人员进行。
(2)未经过审核和批准的工艺图纸严禁使用,以免出现生产问题造成经济损失。
(3)工艺图纸进行审核时,应仔细审查工艺图纸的内容、数据的准确性以及符合国家相关规定的要求。
(4)工艺图纸进行批准时,应由负责生产的领导部门签字盖章,并记录在相应的文件中。
4、工艺图纸的修改与废除(1)工艺图纸的修改由工艺技术部门组织编制,审批流程与编制一致。
机械加工工艺文件管理规定
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XXXXXXXX有限公司工艺文件管理办法保证工艺文件受控;正确指导产品制作和生产组织;出合格产品..1、范围本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理;包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等..2、技术文件接收流程收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字..2.1 接收产品研发部技术文件;接收人核对后;在产品研发部发文本上签字;不再另行登记收文台账..2.2 接收技术协议及产品标准;登录技术协议台账及产品标准台账;不再另行登记收文台账..3、工艺文件编审批流程3.1临时工艺文件编审批流程试制用图、小批量试制用图;需及时编制临时工艺、临时工艺路线..大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行;试制计划结束;临时工艺、临时工艺路线自动作废..临时工艺由工艺员根据图纸编制;编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;校对栏和审核栏手签姓名、日期有效..3.2 正式工艺文件编审批流程小批量生产用图;需要编制正式工艺、正式工艺路线..正式工艺由工艺员根据试制情况;在临时工艺的基础上编制;编制人员负责打印纸质正式工艺卡;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;主管领导批准..校对栏和审核栏必须每页手签姓名、日期;批准栏只需在正式工艺封面手签姓名;加盖工艺部章、受控章及分发号有效..正式工艺路线下发电子版;由工艺员编制;部门负责人审核;主管副总批准;加盖部门电子章及受控章有效..3.3 工装图纸编审批流程工装用图由工艺员设计;临时工艺随图纸编制;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;校对栏和审核栏手签姓名、日期有效..3.4 材料定额自制零件的材料定额由工艺员计算;采用电子版;无需审批..4、工艺文件的发放流程4.1 临时工艺文件发放流程4.1.1 大件产品临时工艺卡粘贴于白图上;返回产品部;同时登记发文本..电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..4.1.2小件产品产品试制用图均为复印白图;工艺部负责根据工艺路线给相关部门发放对应的图纸;自制件临时工艺卡粘贴于白图上;随图纸发放;图纸加盖红色工艺部章有效;登记发文本..工艺部原则上给外协、外购主管部门仅发放一份外协、外购图纸..如需要增加图纸的份数;外协、外购主管部门按XXXXXXX有限公司产品图纸管理办法附件2表格向工艺部提交图纸申请;零部件图纸需主管领导批准;整套图纸需公司总经理批准;批准后需向财务部门缴纳相关费用;收费标准见XXXXXXX有限公司产品图纸管理办法电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..4.1.3 工装用图及其临时工艺工装用图及其临时工艺由工艺部根据实际情况发放;同时登记发文本.. 4.1.4 材料定额材料定额电子版由工艺部发放;发送记录为发放依据..4.2 正式工艺文件发放流程正式工艺装订成册;按工艺内容分发给各使用部门;登记发文本..电子版正式工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..5、工艺文件更改流程5.1 临时工艺文件更改临时工艺需要更改时;采用直接划改的方式进行..工艺员负责更改、做更改标记;并在标题栏内填写更改标记、工艺员签字和日期..5.2正式工艺文件更改正式工艺需要更改时;工艺员负责编写工艺更改通知单;经其他工艺员校对;部门领导审核;主管领导批准;加盖工艺部章后生效..更改已下发正式工艺时;在正式工艺页面采用划改或换页的方式进行更改;并在更改处做标记;同时在标题栏内填写更改标记、更改通知号;工艺员签字及日期;更改通知单上需各使用部门负责人或工序操作人签字以示完成更改..电子版工艺路线的更改由工艺员下发工艺路线更改通知单至各部门..6、工艺文件回收流程产品临时工艺;产品试制完成后随图纸由产品部回收;临时工艺、电子版临时工艺路线不回收;试制结束自动作废..正式工艺作废后由工艺部进行回收;按照技术文件控制程序的要求统一处理..7、工艺文件的保存工艺部存档有效纸质版正式工艺;指定专人保存所有工艺文件电子版..8、工艺文件管理其他要求8.1 工艺部根据职责分工负责工艺文件临时工艺、临时路线、正式工艺等纸质原件和电子版本的正确性、有效性、统一性管理..8.2每年12月25日前;根据装配厂图纸的审核情况;酌情由采购部收回外委及外协图纸;交由工艺部审核并盖年审章;未经年审的图纸一律无效..8.3 当受控文件遗失需要补充新文件时;由责任部门填写申请并说明原因;经核实后补发..8.4 工艺文件使用部门因为工作原因需要继续保留作废文件时;应确定保留期;由工艺部加盖“作废留用”印章后暂不收回;当达到保留期限时;使用部门应及时将其送交工艺部..编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX2012年7月28日发布 2012年8月1日试行。
图纸和技术文件管理制度

图纸和技术文件管理制度1.目的:明确图纸和技术文件的转化、编制、审核、批准,以及发放、更改、回收、销毁等工作,确保图纸和技术文件处于受控状态。
2.范围:适用于公司的产品图样、工艺图样、设计文件和和工艺文件的管理。
3.职责:3.1工程部负责图纸和技术文件的转化、编制、审核、更改、销毁等的归口管理。
3.2 总经理或副总经理负责图纸和技术文件的批准。
3.3 品质部文控负责图纸和技术文件的发放、回收等工作。
3.2各部门负责图纸和技术文件的日常使用和维护工作。
4 管理内容:4.1 图纸和技术文件的转化、编制、审核和批准管理4.1.1 业务部将接收到的客户图纸、技术文件或其它外来文件等转交工程部,由工程部初步评审后,再组织相关部门或人员对收到的技术文件进行评审,评审中发现的问题,业务部和工程部应及时与客户进行沟通,最终达成一致。
工程部工程师按评审结果和要求,完成对客户图纸和技术文件的转化编制工作,由工程部主管进行审核,提交总经理或副总批准。
签署齐全后,由工程师对已批准的图纸和技术文件进行整理和归档。
4.1.2 签署的纸质图纸和技术文件以及CAD电子图纸、技术文件电子档,均由工程部负责管理。
工程部将当前签署的有效版本图纸和技术文件扫描为电子文档(即设有权限的PDF文档)交于品质部文控,上传至公司网络盘。
4.2 图纸和技术文件的更改因客户、制造工艺、标准等原因的变更,需要对图纸和技术文件等进行修改时,由工程部工程师负责修改,并在图纸和技术文件修订栏说明修改理由及具体内容,修改后的图纸和技术文件必须重新履行本制度4.1.1条款要求的审核及批准手续,并填写《工程变更通知单》,具体执行《工程变更管理程序》相关要求。
4.3 图纸和技术文件的发放和回收4.3.1纸质图纸和技术文件的发放,必须加盖“受控文件”章,由工程部委托品质部文控发放至相关部门,签收部门主管在《文件资料发放/回收记录表》里进行签名确认;各部门不得任意复制图纸,如图纸无红色“受控文件”印章,均视为无效。
图纸和技术文件管理制度
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图纸和技术文件管理制度产品图纸、技术文件是公司进行物资采购,产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据,为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要,又能有效地厉行节约、防止扩散,特制定图纸和技术文件管理制度。
1.产品图纸管理制度1)产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理,并办理发放登记手续。
2)产品图纸除原图外,只允许复印全套图纸3份、零件明细表1份,并全部加盖“受控”章和“受控编号”章,对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。
3)产品图纸发放范围和发放份数如下;a.设计开发部主管:全套图纸(复印)1份受控编号:01b.质量检验部主管:全套图纸(复印)1份受控编号:02c.生产设备部主管:全套图纸(复印)1份受控编号:03d.采购供应部主管:零件明细表(复印)1份受控编号:04e.资源环境部主管:全套图纸(原图)1份4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册,严禁图纸外借和扩散,特别是公司加盖“密级”章的图纸。
凡因保管管理不善,造成图纸丢失,将追究有关责任人的责任,并视情节轻重和给公司造成的损失大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
5)严禁使用没有加盖“受控”章的图纸,否则将根据情节轻重和经济损失的大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
6)图纸修改,只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改,任何部门无权修改图纸。
7)图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的,可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。
8)图纸报废由设计开发部负责,因回收遗漏、销毁不彻底,造成报废的图纸仍在使用,由此造成的经济损失,将视损失的大小,予以责任人行政处分和经济处罚。
2.工艺性文件管理制度1)工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理,并办理发放登记手续。
2)工艺文件除原件外,只允许复印2份,并全部加工盖“受控”章和“受控编号”章。
3)工艺文件发放范围和发放份数如下:a.设计开发部主管:工艺文件(复印)1份b.生产设备部主管:工艺文件(复印)1份c.资源环境部主管:工艺文件(原图)1份4)工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册,严禁外借和扩散。
图样及技术文件的管理规定

图样及技术文件的管理规定1 目的为了本公司对内对外的技术交流,根据产品工程图样和技术文件的特点,本规定规定了本公司工程图样及技术文件的编制、编号、原样和复制品的保存、发放和更改的管理方法。
2 适用范围适用于本公司工程图样、技术文件的管理和控制。
3 产品图样及技术文件的编制3.1 凡本公司设计或转化编制的产品图样及技术文件,均由设计(或编制)人员、审核、会签和批准人员在图样标题栏或技术文件的首、尾栏中履行签字。
3.2 产品图样及技术文件由技术中心主管审核、相关使用部门负责人会签,报经总工程师批准。
3.3 产品图样及技术文件的审核包括标准化审核。
3.4 对顾客提供的技术资料,由技术中心主管组织进行审核验证,并加盖“现行生产用图依据”印章,标明来图日期后存档。
技术中心负责转化为本公司的产品图样及技术文件,报经总工程师批准后发布。
4 产品图样及技术文件的编号4.1 每种产品及其部件、零件的图样和所有的技术文件均应有独立的编号。
4.2 产品图样编号4.2.1 对于顾客提供的产品图样,在转化为本公司的图样时,尽量沿用原图样编号。
4.2.2 公司自己设计的产品图样,一般按如下格式进行编号:a)总成图纸:产品型号(代号)b)部件图纸:产品型号(代号)—部件序号如有分部件,则是:产品型号(代号)—部件序号—分部件序号c)零件图纸:产品型号(代号)—部件序号—零件序号4.3 技术文件的编号:由产品型(代)号、部件序号、零件序号和文件的类型组成。
其编号方法为:产品型号与部件序号之间用圆点隔开,与零件序号之间用短横线隔开,零件序号后为文件的类型编号且与零件序号之间用圆点隔开。
产品型(代)号·部件序号—零件序号·文件类型4.3.1 产品型(代)号、部件序号和零件序号同所配套的产品图纸保持一致,并由技术中心予以验证、确认,报总工程师批准。
4.3.2 文件类型的编号GK——过程工艺卡片JK——机械加工工序卡片RK——热处理工艺卡片ZM——制模工艺卡片ZK——铸造加工工艺卡ZD——作业指导书4.5 工艺装备编号4.5.1 每种加工工艺装备均应有独立的编号。
工艺文件管理制度(带目录)
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工艺文件管理制度一、总则1.1 为规范工艺文件的管理,确保工艺文件的正确性、完整性和有效性,提高产品质量,降低生产成本,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内所有工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、变更及作废等管理活动。
1.3 工艺文件管理人员和涉及工艺文件的相关人员应严格遵守本制度,确保工艺文件的有效实施。
二、工艺文件的编制2.1 编制依据工艺文件编制应依据产品设计图纸、技术标准、工艺规范、设备能力等相关资料进行。
2.2 编制内容工艺文件应包括以下内容:(1)产品名称、型号、规格及数量;(2)工艺流程及操作方法;(3)工序名称、工序号、工序内容、工序顺序及工序间的关系;(4)各工序所需设备、工装、工具及材料;(5)各工序的作业指导、检验标准及质量控制要求;(6)各工序的作业时间、工时定额及生产效率;(7)安全、环保、节能及质量管理措施;(8)其他需要说明的事项。
2.3 编制要求工艺文件编制要求(1)内容完整、准确、清晰,符合国家相关法律法规和公司内部标准;(2)工艺流程合理,操作方法简便,有利于提高生产效率和产品质量;(3)充分考虑设备、工装、工具及材料的合理使用,降低生产成本;(4)安全、环保、节能及质量管理措施切实可行,确保生产过程的安全、环保及质量;(5)编制格式统一,便于查阅、使用和管理。
三、工艺文件的审核与批准3.1 审核流程工艺文件编制完成后,需进行审核。
审核流程(1)编制人自审;(2)部门内部审核;(3)跨部门审核;(4)质量管理部门审核;(5)批准。
3.2 审核内容审核内容主要包括:(1)工艺文件内容的完整性、准确性、合理性;(2)工艺文件与产品设计图纸、技术标准、工艺规范的一致性;(3)工艺文件的实施可行性;(4)安全、环保、节能及质量管理措施的落实情况。
3.3 批准工艺文件经审核无误后,由相关部门负责人批准。
批准后的工艺文件具有约束力,相关人员应严格执行。
工艺文件管理
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工艺文件管理什么是工艺文件?工艺文件是指在产品的生产过程中所需的各种技术文件,包括制造工艺、装配工艺、检验标准、工位作业指导书、质量控制计划、工装夹具图纸等。
工艺文件的重要性工艺文件的编制和管理对于产品的质量、成本和交期等方面都起着至关重要的作用。
通过对工艺文件的规范管理,可以有效提高产品的质量和生产效率,同时降低生产成本,提高企业的竞争力。
工艺文件管理的流程1.工艺文件的编制:在产品设计的基础上,制定相应的制造工艺、装配工艺、检验标准、工位作业指导书、质量控制计划、工装夹具图纸等文档。
2.工艺文件的审核:对编制的工艺文件进行内部审核和审批,确保工艺文件的准确性和可行性。
3.工艺文件的发布:将审核通过的工艺文件发布,并在生产过程中进行有效管理和更新。
4.工艺文件的变更:当产品或工艺流程发生变化时,需要及时调整相应的工艺文件,确保工艺文件与实际生产过程相符合。
5.工艺文件的管理:对工艺文件进行分类存储,并定期对工艺文件进行审核和更新,确保工艺文件的有效性和完整性。
工艺文件管理的注意事项1.工艺文件编制要遵循相关标准和规范,确保工艺文件的准确性和规范性。
2.工艺文件的更新要及时,以确保工艺文件与实际生产过程相符合。
3.工艺文件管理要建立科学的分类标准和管理制度,以便于管理和查找。
4.工艺文件的安全性要得到保障,对机密信息要进行严格的保密措施。
工艺文件管理的优势1.提高产品的质量和生产效率;2.降低生产成本,提高企业的竞争力;3.为企业的发展提供坚实的技术基础。
总结工艺文件是在产品生产过程中所需的各种技术文件,包括制造工艺、装配工艺、检验标准、工位作业指导书、质量控制计划、工装夹具图纸等。
工艺文件管理的流程包括工艺文件的编制、审核、发布、变更和管理。
通过工艺文件规范的管理和更新,有助于提高产品的质量和生产效率,降低生产成本,提高企业的竞争力。
图纸管理办法
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图纸管理办法一、总则图纸是工程项目建设、产品设计制造等活动的重要技术文件,为了加强对图纸的管理,确保图纸的完整性、准确性和可追溯性,提高工作效率和质量,特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内部所有涉及图纸的部门和项目,包括但不限于工程设计部门、生产制造部门、质量控制部门等。
三、图纸的分类(一)按照用途分类1、设计图纸:用于指导产品或工程项目的设计和开发。
2、施工图纸:用于指导工程项目的施工过程。
3、工艺图纸:用于指导生产制造过程中的工艺操作。
(二)按照形式分类1、纸质图纸:以纸张为载体的图纸。
2、电子图纸:以电子文件形式存储的图纸,如 CAD 图纸、PDF 图纸等。
四、图纸的编制(一)编制要求1、图纸应清晰、准确地表达设计意图和技术要求,符合国家和行业的相关标准和规范。
2、图纸的标注应完整、规范,尺寸标注应准确无误。
3、图纸应注明编制单位、编制日期、图号、版本号等信息。
(二)审核与批准1、编制完成的图纸应由专业人员进行审核,审核内容包括图纸的准确性、完整性、规范性等。
2、审核通过的图纸应由相关负责人进行批准,批准后方可生效使用。
五、图纸的发放与存档(一)发放流程1、由图纸管理部门根据项目需求和相关规定,确定图纸的发放范围和数量。
2、填写图纸发放登记表,记录发放的图纸名称、图号、版本号、发放对象、发放日期等信息。
3、发放图纸时,应确保接收人员签字确认。
(二)存档要求1、纸质图纸应分类整理,存放在专门的档案柜中,并做好防火、防潮、防虫等措施。
2、电子图纸应存储在指定的服务器或存储设备中,并定期进行备份,防止数据丢失。
3、存档的图纸应包括原图、审核稿、批准稿等各个版本,以便追溯和查阅。
六、图纸的借阅与归还(一)借阅流程1、借阅人员填写图纸借阅申请表,注明借阅的图纸名称、图号、借阅期限等信息。
2、经相关负责人批准后,到图纸管理部门办理借阅手续。
3、图纸管理部门在借阅登记表上记录借阅信息,并将图纸交给借阅人员。
工艺文件管理制度(实用指南)
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工艺文件管理制度(实用指南)一、引言工艺文件是制造业企业生产过程中至关重要的技术文件,它对产品质量、生产效率及成本控制等方面具有重要影响。
为确保企业工艺文件的编制、审核、批准、发布、实施、更改及作废等环节的规范化、标准化,提高工艺文件管理的效率,降低生产成本,特制定本制度。
二、工艺文件分类根据我国《工艺文件编制与管理办法》的相关规定,工艺文件可分为以下几类:1.工艺规程:主要包括工艺路线、工艺流程、工艺参数、工艺要求等。
2.工艺指导书:主要包括工艺方法、操作步骤、质量控制要求等。
3.工艺卡片:主要包括工序名称、工序内容、工序顺序、工序时间等。
4.工艺定额:主要包括材料消耗定额、工时定额、设备定额等。
5.工艺图纸:主要包括产品图、零件图、装配图、工装图等。
6.工艺变更单:主要包括变更原因、变更内容、变更日期等。
三、工艺文件编制1.编制依据:企业应根据产品设计图纸、技术标准、生产条件等因素编制工艺文件。
2.编制流程:企业应按照产品开发流程,结合产品特点、生产规模、设备能力等因素,制定合理的工艺文件编制流程。
3.编制要求:工艺文件应内容完整、数据准确、文字简练、图表清晰,便于操作者理解和执行。
4.编制责任人:企业应明确工艺文件编制的责任人,确保编制质量。
四、工艺文件审核与批准1.审核流程:工艺文件编制完成后,应进行内部审核,审核通过后报企业技术负责人批准。
2.审核内容:审核工艺文件的完整性、准确性、合理性和可行性,确保工艺文件符合产品设计和生产要求。
3.批准权限:企业技术负责人应根据工艺文件的重要性及影响程度,确定批准权限。
五、工艺文件发布与实施1.发布范围:企业应根据生产组织形式,确定工艺文件的发布范围。
2.发布方式:企业可采用纸质文件、电子文件或信息化系统等方式发布工艺文件。
3.实施监督:企业应加强对工艺文件实施的监督,确保操作者按照工艺文件要求进行生产。
六、工艺文件更改与作废1.更改条件:当产品设计、生产条件、技术标准等发生变化时,应及时对工艺文件进行更改。
工艺文件管理实施细则
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1 目的为明确技术类工艺文件的定义,规范技术类工艺文件的种类、编制、审批、编号、发放、更改及保管,以及在领取、使用、归还过程中,为防止发放错误、车间误用、滥用或使用过期作废的工艺文件,特制定本工艺文件管理实施细则。
2 适用范围本细则适用于本公司范围内技术类工艺文件的管理。
3 职责3。
1 技术部负责技术类工艺文件的编制、审核、批准、更改、发放、保管及发放工艺文件的回收、作废和销毁工作;3.2 生产部负责按照工艺文件的要求制造产品,确保准确无误;3。
3 品质部负责按照工艺文件对产品进行检验并制定相关的检验文件,监督产品制造与工艺文件要求是否一致;3.4 各部门、车间同时负责其部门、车间工艺文件的有效保管及作废工艺文件的及时有效回收工作;4。
管理规定4。
1 常用工艺文件的种类技术类图纸、作业指导书、作业工艺卡、标准产能、产品材料消耗工艺定额、技术文件. 4.1。
1技术类图纸:4.1。
1.1采购规范:用于指导采购物料、零配件及检验相关物料、零配件;4。
1.1.2产品图:用于制做维修模具、检验测量产品、客户确认;4.1。
1。
3成品图:用于指导生产过程的制做及控制、检验;用于指导生产、包装、标识的技术类图纸;4。
1。
1.4设备配件、易损件图:冲床、拉伸机床、点焊机;4.1。
1.5模具结构图:模具结构、模具易损件图;4.1。
1.6工装治具图:测试治具、装配治具等图;4。
1。
1。
7其它类图:临时使用绘制的其它图纸;4.1.1。
8工艺流程图:某种产品(零件)按其生产加工工序流程而编制的示意图;4。
1。
2作业指导书:指导各生产工序作业员正确规范生产操作的技术性文件4.1。
2。
1冲压作业指导书:4。
1。
2.2拉伸作业指导书:4。
1.2。
3点焊作业指导书:;4.1。
2.4装配作业指导书:4.1。
2。
5氩弧焊作业指导书:;4.1。
2.6攻丝机作业指导书:4.1。
2。
7测试包装类作业指导书:4.1.2.8临时作业指导书:临时编制、临时使用的作业指导书;4。
工艺文件图纸技术资料管理规定
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(9)以上文件的更改及收缴等工作由文控员执行。
(10)资料更改后由文控员作记录备案。记录内容包括产品名称、页次、更改位置、原因及日期。
2.收回
所有旧版本技术资料回收工作由文控员负责,并作好记录,补发新版本。
九、存档
所有产品的图纸、料单、排孔图、彩色立体图、效果图、民用、酒店、办公等产品的画册存档归开发部文控负责。
编制/日期
审核/日期
批准/日期
修改/日期
家具有限公司
文
件
名
工艺文件图纸技术资料管理规定
版本
第1版
版式
第1版修改
页码
共3页,第3页
文件编号
执行部门
工艺技术部
监督部门
总经办
受控部门
生产系统
十、责任
谁主管、谁负责、谁出错、谁受罚。
以下无正文!
编制/日期
审核/日期
批准/日期
修改/日期
(4)重新确认无误的图纸要加盖“确认无误”印章,并由主管签名,有误并已更改的加盖“已更改,无误”印章。
(5)图纸更改有两种方法,原单更改或换发新件。
(6)原单更改必须收回所有复印件统一盖章修改,并另附一张“更改工艺通知单”发各部门,以防漏收、漏改。
(7)换发新件的同时收回所有出错的文件并另附一张某某号单作报废的通知。
7.所有产品的报价单。
六、审核
绘图组初审,部门主管再审,厂长终审。
编制/日期
审核/日期
批准/日期
修改/日期
家具有限公司
文
件
名
工艺文件图纸技术资料管理规定
版本
ISO9001-2015图纸技术文件管理规范
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图纸技术文件管理规范(ISO9001:2015)1. 管理的职能1.1 总工办技术资料室负责分公司图纸、技术文件的管理工作。
1.2 各有关部门、车间要指定专人负责本部门现行图纸和技术文件的管理工作。
2.管理的内容及要求2.1 分公司图纸、技术文件由总工办负责。
并负责对外往来图纸和技术文件的管理。
2.2 常规生产的定型产品的图纸和需用的技术文件,总工办在12月份前做好底图整理和换发工作,将新下发的图纸和技术落后文件交有关部门和生产车间的指定人员,同时收回旧图。
2.3 对下发的图纸,下发部门必须按规定登记(附件1)、加盖印章和标记。
不加盖印章的图纸一律不得下发。
2.4 技术文件、产品用图纸资料,包括工艺文件、工装、专用设备等用图纸资料,必须按照本管理制度“4”要求会审会签。
对签字手续不健全的图纸和技术文件,总工办技术资料室有权不予下发。
2.5 凡需外供图纸和技术文件材料,一律经分公司经理审批。
其它任何单位和个人不得私自外借和转让。
2.6 各有关部门和车间负责所在单位的设计图纸、技术文件管理及收发工作。
2.7 图纸资料使用之后,由生产车间负责随产品同步入库或转入下道工序。
如图纸资料发生丢失情况,由责任者负责追回。
严重违纪者视其造成后果的严重程度将追究责任。
2.8 对收回的旧图或作废图纸由总工办技术资料室负责统一销毁,以防止作废技术文件的非预期使用或丢失。
3.产品图纸及技术文件修改的管理3.1 定型图纸及技术文件的管理3.1.1 生产、制作过程中遇到的问题确需更改原图才能解决时,可向设计者直接提出,征得总工同意后可具体修改,并按GB10609.1更改要求在标题栏中逐项填写(如图2所示),同时用已修改过的图纸更换原图。
图2. GB10609.1- 89对图纸更改的规定3.1.2 MA认证产品图纸,分公司无权修改,却因工作等原因需改图,必须申报国家MA认证检验单位批准后方可实施。
3.1.3 修改工艺成批生产的定型产品因用户或生产条件的变更需要修改工艺时,需要提出工艺修改申请临时改图单位提出书面申请(附表2),经总工同意后由工艺制定者组织修改,修改结果由总工审批签字后方可实施。
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北京xxx技术有限公司文件编号:XXX-OD(2012)-07版本:A页数:11图纸、工艺文件管理办法编制:审核:批准:文件修改记录目录1 ....................................................................... 目的42 .................................................................... 适用范围43 .................................................................. 术语和定义44 ........................................................................ 职责45 ........................................................................ 内容46 .................................................................... 相关文件97 .................................................................... 相关记录98 ...................................................................... 流程图99 ....................................................................... 附录A91目的规范图纸、工艺文件的管理,确保各使用场所的图纸、工艺文件均为有效版本。
2适用范围适用于北京xxx技术有限公司图纸、工艺文件的管理工作。
3术语和定义3.1图纸:用标明尺寸的图形和文字来说明工程建筑、机械、设备等的结构、形状、尺寸及其他要求的一种技术文件。
3.2工艺:使各种原材料、半成品加工成为产品的方法和过程。
4职责4.1研发制造中心负责产品图纸、工艺文件的编制和批准。
4.2运营中心负责定型图纸、工艺文件的分发、归档及销毁,以及产品包装图纸的编制和批准。
4.3营销中心负责外来图纸、工艺文件的接收和识别。
4.4各使用部门负责本部门图纸、工艺文件的正确使用、归档、保存、管理等工作。
5内容5.1图纸、工艺文件的种类5.1.1图纸包括产品图纸,工装、模具、夹具(以下简称工模夹具)图纸,包装图纸等;5.1.2工艺文件包括生产工艺过程卡,生产作业指导书,工装、工位器具明细表等;5.2图纸、工艺文件的格式和内容5.2.1图纸至少应有图样名称、图号、材料、图样标记、签字、图样技术要求。
5.2.1.1封面和格式按GB/T 14689-93的规定执行。
5.2.1.2标题栏按GB 10609.1-89的规定执行。
5.2.1.3明细栏按GB 10609.2-89的规定执行。
5.2.1.4机械制图图样画法视图按GB/T 4458. 1-2002的规定执行。
5.2.1.5技术制图简化表示法按GB/T 16675.1-1996和GB/T16675.2-1996的规定执行。
5.2.1.6表面粗糙度符号、代号及其注法按GB/T 131-93的规定执行。
5.2.1.7装配图中零、部件序号及其编排方法按GB/T 4458.2-2003的规定执行。
5.2.1.8尺寸公差与配合注法按GB/T 4458.5-2003的规定执行。
5.2.2工艺文件格式5.2.2.1生产工艺过程卡至少应有工序名称、文件编号、页码、产品名称、产品型号规格、工序内容及操作要求。
见附录A.1模版。
5.2.2.2生产作业指导书主要规定作业程序、作业方法等内容,格式按照《文件格式规范》执行。
5.2.2.3工装、工位器具明细表至少应有工装的编号、工装名称、用途、编制、审核、批准等。
5.3图纸、工艺文件的编号规则5.3.1图纸的编号5.3.1.1产品、部件、零件图采用隶属关系进行编号。
格式如下:XXX- XXXX-XX- XX零件编号部件编号规格型号产品代号例如:CSB-48-01-02 表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第1个部件的第2个零件5.3.1.2工模夹具图在产品、部件、零件隶属关系后加尾注号,用大写英文字母“G、M、J“表示。
例如CSB-48-01-02-G•03表示该零件的第3份工装图。
5.3.1.3包装图纸用大写英文字母“BZ“表示。
例如CSB-48-BZ-04表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第4份包装图。
5.3.2工艺过程卡编号采用产品代号+规格型号+工艺文件代号GY+顺序号,例如CSB-48-GY-05表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第5份工艺过程卡。
5.4图纸、工艺文件的编制和批准5.4.1图纸、工艺文件的编制和批准由各职能部门按照本部门人员资格权限进行。
5.4.2工程师负责图纸、工艺文件的设计或编制。
5.4.3部门主管负责图纸、工艺文件的审核。
5.4.4部门经理负责图纸、工艺文件的批准。
5.4.5成套的图纸和工艺文件可以在封面签署批准。
5.5图纸、工艺文件的分发5.5.1定型的图纸、工艺文件由运营中心负责分发。
5.5.1.1生产部门凭生产任务单到运营中心领用。
5.5.1.2采购部门凭采购任务单到运营中心领用。
5.5.1.3其他部门需要使用时,填写《文件使用申请单》,注明使用意图,经本部门负责人批准后,向运营中心申请分发。
5.5.2未定型的图纸、工艺文件由编制部门负责分发。
5.5.3发文方和收文方需在《文件发放/回收登记表》上登记,以保证文件可追溯。
5.5.4图纸分发时需进行以下标识5.5.4.1定型的图纸,加盖“生产用图”印章。
5.5.4.2处于试验、设计阶段,未最终定型的图纸,加盖“试制用图”印章。
5.5.4.3在设计过程中用于表达设计构思的图纸,加盖“方案图”印章。
5.5.4.4提供给供方的图纸,加盖“采购用图”印章。
5.5.4.5顾客提供给我公司使用的图纸,加盖“顾客图纸”印章。
5.6图纸、工艺文件的使用控制5.6.1图纸、工艺文件使用时发生破损,由使用部门填写《文件使用申请单》,向运营中心申请以旧换新,破损文件回收并销毁。
5.6.2图纸、工艺文件丢失的,部门负责人需查明丢失原因,确定可能给公司造成的损失或影响,对责任人按照公司奖惩制度进行处理。
如属泄密事件,需立即报告公司采取补救措施。
以上处置完毕后,需要继续使用图纸、工艺文件的,填写《文件使用申请单》,向运营中心申请补发。
5.6.3图纸、工艺文件使用完毕,使用部门需将其交回发文部门。
发文部门在《文件发放/回收登记表》上登记回收信息。
5.7图纸、工艺文件的更改5.7.1定型图纸、工艺文件需要更改时,由原编制部门填写《文件更改通知单》,明确更改内容和更改方法,按原审批程序批准后,将运营中心归档的文件进行更改。
运营中心负责更改已分发的图纸、工艺文件。
5.7.2未定型图纸、工艺文件的更改由原编制部门填写《文件更改通知单》,明确更改内容和更改方法,按原审批程序批准后,分发到受此影响的部门和人员。
5.7.3更改方法:5.7.3.1换页:重新分发新文件,将原文件收回。
5.7.3.2划改:在原文件上采用划改的方法进行更改的,必须在文件标题栏中做好更改记录。
更改时用细实线自左上向右下方划45º斜线或将不要部分直接划掉,但要看清原有的线条和文字。
5.7.4顾客图纸、工艺文件的更改,由销售部与顾客沟通,以书面确认的方式解决。
5.8图纸、工艺文件的归档和保存5.8.1定型图纸、工艺文件由运营中心统一归档管理。
5.8.2未定型图纸、工艺文件由编制部门保存。
5.9图纸、工艺文件的作废和销毁5.9.1归档图纸、工艺文件换页更改时,其旧版的文件加盖红色“作废保留”印章标识,放置在该文件夹的最后一页,由运营中心继续保存。
5.9.2其他图纸、工艺文件的作废和销毁按照《文件控制程序》执行。
5.10其他5.10.1涉密的图纸、工艺文件参照《文件保密管理办法》的相关规定执行。
5.10.2电子形式的图纸、工艺文件参照《电子文件管理办法》的相关规定执行。
5.10.3外来图纸、工艺文件参照《外来文件管理办法》的相关规定执行。
5.10.4《文件控制程序》是本办法的上层文件,本办法未作规定的,按照该文件执行。
6相关文件6.1文件保密管理办法6.2电子文件管理办法6.3外来文件管理办法6.4文件控制程序7相关记录7.1文件发放/回收登记表7.2文件分发清单7.3文件使用申请表7.4受控文件清单7.5文件更改通知单7.6文件作废申请单7.7文件销毁申请单8流程图见图8-1图纸、工艺文件控制流程图9附录A表A.1 机械加工工艺过程卡图8-1 文件控制流程图附件一:附录A表A.1 机械加工工艺过程卡页脚内容11。