监察审计处副处长岗位说明书
审计监察部职位说明书(3页)
基本情况
职位名称
审计职位编号ຫໍສະໝຸດ 所属部门审计监察部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
揭示潜在风险,实现公司目标
工作职责
1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作
2.进行集团公司比价采购的监督工作
3.
4.
工作内容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计
专业
审计、会计、经济类
年龄
25岁以上
性别
不限
工作
经验
3年以上相关审计工作经验
工作
技能
系统的财务、法律及管理知识
良好的协调沟通、问题解决、计划、数据编制能力和专业技能
职前
培训
公司相关规章制度
其他
要求
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.11.05
新规作成
4.
5.
6.
7.
8.
9.
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑(互联网接入)
部门共用
长途电话、打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部经理汇报审计方面工作
不定期向审计部经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
任职资格
学历
本科及以上
3.开展集团公司及权属公司的投资项目审计
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
审计监察部审计职位说明书(4页)
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
5.进行集团比价采购的监督工作
6.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责
7.完成上级交办的其他任务
8.
9.
10.
11.
12.
13.工作职权ຫໍສະໝຸດ 1.执行各项专项审计和常规审计的审计权
2.被审计单位人事任免的建议权
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑(互联网接入)
部门共用
长途电话、打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部经理汇报审计方面工作
不定期向审计部经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
职位说明书
基本情况
职位名称
审计
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
揭示潜在风险,实现公司目标
工作职责
1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作
2.进行集团公司比价采购的监督工作
3.
4.
工作内容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计
农业大学纪委监察审计处处级干部工作职责
农业大学纪委监察审计处处级干部工作职责
农业大学纪委监察审计处处级干部工作职责纪委监察审计处依据校部机关党政机构岗位设置方案确定的处级干部岗位,结合纪委工作实际,设纪委副书记监察审计处处长,监察审计处副处长,其各自的岗位职责如下:一纪委副书记监察审计处处长岗位职责:协助纪委书记开展工作;负责起草拟定纪委监察审计处年度工作计划并组织实施;负责纪委监察审计处的日常行政管理工作,负责纪律检查行政监察内部审计等业务工作的管理及组织实施;主管内部审计工作;主持召开处务工作会议,主持召开纪委监察审计处的行政和业务工作会议,协助纪委书记组织召开纪委全委会;组织领导对重要信访件的核查处理及重大行政事项的监察工作:负责纪委监察审计处机关的综合治理计划生育和廉政建设;完成学校及纪委书记交办的临时性工作,履行兼任职务的职责;指导下属开展工作,撰写工作研究报告。
二监察审计处副处长岗位职责:协助监察审计处处长工作,分管一定工作;主持拟定分管科室的工作计划,参与制定纪委监察审计处年度工作计划,协助处长组织实施;主持拟定分管科室的工作程序工作规范和具体考核办法;完成上级领导交办的临时性工作;指导下属开展工作。
【岗位说明书】审计监察部审计监察职务说明书
备注:
评价公正、客观、全面
2 工
3 作
经济责任审计(含离任审计) 基建工程审计
任 序号 工作权限 工作责任 工作频次
务 续 1 执行权
全部
定期
评价公正、客观、全面
评价公正、客观、全面
工作关系
内部关系
外部关系
审计部部长、集团各部门
续 2 执行权
全部
不定期
审计部部长、相关单位
续 3 执行权
全部
审计部部长、相关单位
职责二:对集团重要管理事项进行审计监察
平均占工作时间百分比:
工 序号 工作内容
工作标准
作 1 对集团重要管理事项进行审计监察
公正、客观、全面
任 序号 工作权限
务
工作责任 工作频次
工作关系 内部关系
外部关系
续 1 监察权
主要责任 日常
审计部部长、相关单位
任职资格(胜任本岗位工作的基本要求):
职业道德
诚实信用,有强烈的事业心和责任感,严守企业秘密
教育水平、职称 本科以上学历
参考专业
财务管理类专业
工作经验
3 年以上的审计工作经验
相关知识
财务管理理论、企业管理相关知识、
相关技能
严谨的分析判断能力,计算机操作技能
身体条件
身体健康
年龄条件
40 岁以下
其它:
所需工具/设备 计算机
工作环境
办公室
工作时间特征 正常工作时间
审计监察部审计监察职务说明书
岗位编号:编写日期:
职位名称:审计监察
直接上级:审计监察部部长
工资等级:
所辖人员:
工资水平:
编写人:
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分,主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计,以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案,确保合规性和风险管理的有效实施;2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察,发现问题和风险,提出改进建议;3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化,及时进行评估和调整;4. 组织并参与公司内部审计,包括风险评估、内控流程评估等;5. 分析审计结果,提出监察报告,向上级主管部门汇报,并跟进整改工作;6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查,并提供相关资料;7. 参与公司合规培训活动,提高员工的合规意识和风险管理能力;8. 监测并分析行业法规和政策的变化,及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业背景优先;2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先;3. 具备较强的沟通、组织和协调能力,能够有效推动问题的解决和整改;4. 熟悉相关法律法规,了解企业内部控制标准和风险管理要求;5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力;6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力;7. 善于学习和应用新知识,对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点:公司总部,需偶尔出差;2. 工作时间:标准工作时间,偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门,具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下,员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位,对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价,并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性,不得泄露公司的商业机密;2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则;3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识,不得将相关信息透露给非相关人员。
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门,其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况,并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望,以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计:评估和审核组织的内部控制措施,包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行,可以帮助机构发现潜在的问题和风险,并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导:为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导,包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策,以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据:根据机构的财务报表和财务数据,进行深入的分析与解读,并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据,帮助管理层做出正确的决策,并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性:评估组织的风险暴露情况,并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况,提出改进建议,减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写:准备和编写审计报告,详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果,并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养:参与新员工的培训和扶持,并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动,以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验:具备良好的财务和审计背景,熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力:能够熟练运用数据分析工具,分析和解读财务数据,提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧:具备良好的沟通和写作能力,能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果,并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力:能够独立思考和解决问题,能够灵活应对各种挑战和困难,并提供切实可行的解决方案。
审计监察部审计监察职务说明书
序
工作内容
工作标准
号
工1 会计帐表审计
评价公正、客观、全
作
面
任2 经济责任审计(含离任审计) 评价公正、客观、全
务
面
3 基建工程审计
评价公正、客观、全
面
序 工作 工作 工作
工作关系
号 权限 责任 频次 内部关系
外部关系
续 执 行 全部 定期 审计部部长、
1权
集团各部门
续 执 行 全部 不 定 审计部部长、
2权
期 相关单位
续 执 行 全部
审计部部长、
ห้องสมุดไป่ตู้3权
相关单位
职责二:对集团重要管理事项进行审计 平均占工作时间
监察
百分比:
序
工作内容
工作标准
号
工1 对集团重要管理事项进行审计监察 公正、客观、全
作
面
任序 工作 工作 工作
工作关系
务号 权限 责任 频次 内部关系 外部关系
续 监 察 主 要 日常 审计部部长、
身体健康
年龄条 件
40
岁以下
其它:
所需工 具/设备
计算机
工作环 境
办公室
工作时 间特征
正常工作时间
备注:
审计监察部审计监察职务说明 书
审计监察部审计监察职务说明书
岗位编号:
职位名称:审计监察 工资等级: 工资水平: 定员人数:2 所在部门:审计监察部
编写日期:
直接上级:审计监察部部 长 所辖人员: 编写人: 审定人:
本职概述: 负责集团经营管理活动的审计监察工作
职责一:对集团经营管理活动进行审计
平均占工作时 间百分比:
2024年大学行政监察处、审计处岗位职责(二篇)
2024年大学行政监察处、审计处岗位职责纪委副书记岗位职责1. 协助纪委书记全面管理学校纪委的日常工作,并主持纪委办公室的运营。
2. 负责传达并贯彻上级文件精神,确保学校党的各项决议得到有效执行。
3. 根据上级指示及学校实际情况,研究制定工作计划,组织实施并撰写总结报告。
4. 对全校党员干部的党风廉政建设及党纪执行情况进行全面监督与检查。
5. 受理并处理党员的控告与申诉,维护党内纪律的严肃性。
6. 组织并协调纪检案件的审查与办理工作,确保案件处理的公正与高效。
7. 主导相关业务领域的调查研究,及时向学校和上级纪检监察部门汇报,并提出建设性的意见与建议。
8. 加强与上级主管部门及相关业务部门的沟通协调,确保工作顺畅进行。
9. 高效完成领导及上级部门交付的各项任务。
行政监察处处长岗位职责1. 全面主持行政监察处的日常管理工作。
2. 传达并贯彻上级文件精神,确保学校行政决议的落实与执行。
3. 对全校中层领导干部的政纪执行情况及权力行使过程进行严格的监督与检查。
4. 受理对学校各单位、各部门行政组织负责人违反行政纪律的举报,并依法依规进行处理。
5. 组织并协调行政监察案件的审查与办理工作,确保案件得到妥善处理。
6. 加强与上级主管部门及相关业务部门的沟通协调,促进工作顺利开展。
7. 高效完成领导及上级部门交付的各项任务。
审计处处长岗位职责1. 全面负责审计处的日常管理工作。
2. 与分管审计业务的副处长保持密切沟通,实行分管领导责任制,确保审计工作的顺利进行。
3. 高效完成领导及上级部门交付的各项审计任务。
行政监察处副处长岗位职责1. 协助处长开展工作,具体负责行政监察业务的实施,对处长负责。
2. 拟定行政监察工作计划及实施方案,并组织实施。
协调解决工作中的问题,确保监察工作的顺利进行。
3. 审查科长提交的监察报告,并向处长报告监察结果。
督促、检查并整改监察决定的执行情况。
4. 根据办案需要,参与相关案件的调查审理工作。
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。
监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一,主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。
本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。
二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度,包括审计监察规章制度和流程;2. 定期开展内部审核和监察活动,检查公司员工是否遵守规章制度,并发现和解决可能存在的合规问题;3. 跟踪政策法规的变化,及时更新内部制度和监察流程;4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作,确保风险得到及时识别和控制;5. 跟踪公司项目的进展和风险,及时报告公司高层,并提出风险管理建议;6. 协助内部审计工作,进行风险评估和内部控制审计;7. 报告和整理监察结果,形成监察报告,并向公司高层和相关部门提出改进建议。
三、岗位要求1. 本科及以上学历,财务管理、审计、经济学等相关专业优先;2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验;3. 熟悉国家相关政策法规,具备较强的合规意识;4. 具备较强的分析和解决问题的能力,具备较好的沟通和协调能力;5. 具备较强的团队合作精神和责任心,能够承受工作压力;6. 具备良好的英语读写能力,具备相关专业认证者优先。
四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会,可向审计主管、审计经理等职位发展;2. 可以参与更具挑战性的项目和任务,提升自身的专业能力和经验;3. 可以接触到公司各个部门的运作,了解不同领域的业务和风险管理方法;4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备;5. 可以建立广泛的人脉关系,在工作中积攒人际交往和沟通能力。
五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作,需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。
工作环境要求良好的组织和时间管理能力,以及严谨的工作态度和责任感。
六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。
监察审计员岗位说明书(纪检工作)
熟练掌握日常OFFICE办公软件(如WORD、EXCEL、PPT等)及公司信息管理系统(如OA、ERP等)
其他要求
中共正式党员
职业发展或晋升方向
1.平级轮岗方向:总部相关部门相同层级岗位,所属单位综合管理部主管
2.职业晋升方向:总部相关部门主管,所属单位综合管理部经理
素质要求
素质名称
素质要求程度
工作关系
类别
对象
目的
临时
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直属上司
监察审计处长
纪检监察工作情况的请示、汇报,并接受工作指令、指导、检查、督促、考核等
内部关系
华西集团纪委监察部
工作或业务请示、汇报,接受工作指令、给予工作配合等
所属单位
检查、监督和指导
公司各部门
监督与合作
外部关系
纪委监察组织和司法机关
建立对外联络机制
职责与权限
职责概要
按照上级和公司党委、纪委要求协助纪委书记、副书记加强党风廉洁建设和党内监督工作,围绕公司中心工作开展效能监察,对违规违纪行为进行惩治和预防。
主要工作职责
序号
职责要项
主要工作任务/内容
1.1
纪委工作
拟定纪检监察工作年度计划和总结,制订、完善公司惩治和预防腐败体系;开展廉洁从业教育和培训学习,与所属单位签订党风廉洁建设责任书;受理信访举报,准确记录、分析并提出初步的处理意见和建议;按规定上报信息和报表资料。
5.3
其他工作
领导交办的审计等其他工作
主
要权限
建议权
对在监察督查工作中发现的问题提出建议
审核权
决定权
调查、监察过程中,要求有关单位和个人无条件提供相关资料的权力
纪监审计处职位说明书
平均占工作时间百分比:5%
熟悉马列主义、 毛泽东思想、 邓小平理论基本知识和法律知识, 了解相关业务领域专业知识。 掌握办公软件操作及一门外语,有较高的写作水平和一定的语言表达能力,计划、组织、控 制能力等。 健康,无其他特殊要求。
工作时间特征 正常工作时间 备注:
法律事务
岗位编号: 岗位名称:法律事务 在岗人数: 所在部门:纪监审计处 编写人: 本职概述: 负责全所法律事务工作 职责一:负责所合同的管理工作 负责所标准合同的制定工作 参与所招投标活动及对外合同的起草及签订 工 管理合同印章 作 任 依法对公司各类合同、协议的合法性进行审查
任职资格(胜任本岗位工作的基本要求) : 教育水平 参考专业 工作经验 相关知识 大学本科及以上学历 管理、法律、光电类等相关专业 8 年以上工作经验,5 年以上相关工作经验,3 年以上管理经验 具备政治理论和党建知识,熟悉党的方针政策、 熟悉党务工作特点, 具备相应的财务、审计、 法律知识,了解光电系统设计的专业知识 熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本网络知识,具有组织能力、领导能力、判断 和决策能力、人际交往能力与良好的沟通能力 健康
根据国家的有关政策规定,结合本所的科研、生产的实际情况拟定本所的纪检监察工作规章制度 根据实际情况的变化,对纪检监察管理制度提出修改、完善意见 工 作 负责中层干部的政纪教育工作 任 检查党员贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和本所规章制度的情况 务 工作关系 工作权限 工作责任 工作频次 内部关系 建议权、 执行权 部分 定期 各部门
执行权
部分
定期
各部门
集团公司纪检组、兵科院纪 委、 省纪委、 国防工办纪工委
职责三:在处长领导下,负责纪律检查各方面的工作 对纪委交由党支部(党总支)查处的党委违纪事项进督促和协办
审计监察部岗位说明书
四、工作职责:
核心工作事项一:协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划
1、根据公司战略规划,负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划
2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析;对公司合同项目内部控制的有 效性和适当性进行调查分析
工作内容 3、负责审计制度体系的建立和维护
4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息,为公司内部审计规划和实 施计划提供基础信息支持
6、负责审核、评估外聘律师的资质及委托的律师事务所资格,代理企业参加诉讼、仲裁、调解等
事宜。
7、完成上级领导交办的其它工作
五、工作权限: 1、相关法律事务的建议权 2、相关法律文件及外聘律师资质、委托的律师事务所资格的审核权
六、任职资格条件:
教育水平
大学本科及以上学历
专业
法律相关专业
经 专业经验 3 年以上大中型企业法律管理经验 验 管理经验 3 年以上大中型企业同等职位经验
5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控
核心工作事项二:具体负责财务经营审计
工作内容
1、具体负责对二级公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及其他经济 活动进行审计监督,独立行使内部审计职权
2、对发生重大财务异常情况的二级公司进行专项经济责任审计
3、对二级公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督和事后评估审计
核心工作事项五:部门内部管理工作
1、负责指导下属员工制定阶段工作目标、计划,并督促执行 工作内容
2、负责部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员
其它工作 完成上级领导交办的其他任务
事项 五、工作权限: 1、公司审计规划、审计监察制度、风险管理制度、风险应对方案等的拟定权 2、公司审计监察结论、决定及处罚、风险管理考核的建议权 3、权限范围内,对部门经费的使用权,各项费用开支的监督检查权 4、部门内部员工的考核权 5、对下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 六、任职资格条件:
审计处副处长职责
审计处副处长职责
审计处副处长是审计处的一名领导,主要职责包括协助处长组织落实审计处的全面工作,协助并配合处长完成审计处年度工作计划、总结的撰写,协助处长做好审计处相关制度的制订和完善,协助处长开展对本校及所属单位财务收支和经济活动的审计监督等。
具体来说,审计处副处长需要具备以下能力:
1. 熟悉国家有关法律法规和政策,了解财务管理和内部控制制度;
2. 具有较强的组织协调能力和沟通能力,能够有效地协调各方面资源,推动工作的顺利开展;
3. 具有较强的分析和解决问题的能力,能够针对工作中遇到的问题提出切实可行的解决方案;
4. 具有较强的团队合作精神和领导能力,能够带领团队共同完成工作任务。
此外,审计处副处长还需要具备一定的专业知识和技能,如会计学、审计学、经济学等方面的知识,以及熟练掌握相关的审计方法和技巧。
同时,还需要具备较强的责任心和服务意识,能够以高度的工作热情和敬业精神投入到工作中去。
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提出加强内部控制制度的管理建议以提高经济效益
频次:
职
责
六
职责表述:本部门内部管理
工作时间百分比:10%
工作
任务
选拔、配备、评价下属人员,组织内部人员的培训
频次:
指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行
频次:
负责内部人员工作的分配
频次:
拟定本部门财务预算计划,控制实际费用支出
频次:
各类报告申请的审核处理
频次:1次/年
监督、指导本部门员工执行各项规章制度
频次:
职
责
三
职责表述:组织拟定年度纪检工作计划并组织落实纪检工作
工作时间百分比:25%
工作
任务
根据上级文件和会议精神,组织起草年度纪检工作要点
频次:1次/年
根据下发的工作要点,组织开展党风廉政教育、党风廉政调查
频次:
受理对党的组织、党员和监察对象的检举控告,对违纪行为进行查处
培训经历
法律知识培训、管理知识及技能培训
工作件及其它
使用工具设备
计算机、打印机、电话、碎纸机、计算器、审计及办公软件、档案柜
工作环境
独立办公室
工作时间特征
工作时间较为规律,写总结、报告时需加班。平均每月出差时间为3天
备注:
任职资格:
教育水平
本科
专业
财会、审计、中文、法律、经济学或管理学
经验
3年的财务工作经验3年的审计工作经验2年的纪检、监察工作经验
知识
通晓会计学、审计学、经济法、税法等有关知识
熟悉法律知识、处分条例、企业管理与公共关系等有关知识
具备计算机应用知识、公文写作水平
技能技巧
人际协调能力、判断决策能力、管理技能,熟练使用办公软件
权限七:对有关违法、违规行为的制止权
权限八:对本部门员工的考评权利
权限九:向有关单位索取相关资料、证据的权力
工作协作关系:
内部协调关系
人力资源部、财务处、工会办、一○○工厂、条保处、各研究室和民品经营单位
外部协调关系
集团公司监察部、审计部,省工办监察处,市纪委监察局、检察院、公安局
所需记录文件:汇报文件或报告、审计报告及工作底稿、谈话记录、七一○所文件、工作总结、廉政档案、通知、信函、简报
纪检监察审计处副处长(主持工作)岗位说明书
岗位名称
纪检监察审计处副处长(主持工作)
岗位编号
710-1-14-01
所在部门
纪监审处
岗位定员
1
直接上级
所党委副书记兼纪委书记
工资等级
直接下级
纪检员、监察员、审计员
薪酬类型
所辖人员
员工4人
岗位分析日期
本职:全面主持纪检监察审计处的各项工作
职责与工作任务:
职
频次:
职
责
七
职责表述:完成领导交办的其它事项
权力:
权限一:对监察、审计对象遵守政策、法规和制度情况的监督检查权
权限二:对本所管理的薄弱环节的管理建议权
权限三:根据法规和所内制度审定有关事项是否合法与正确的权力
权限四:对二级单位有关事项、上报材料的督办权
权限五:对基层单位违反规范事项的命令整改权
权限六:业务范围内报告的审批权、本部门预算范围内的资金审批权
责
一
职责表述:参与所的制度制定、经营决策
工作时间百分比:10%
工作
任务
参与所的内部监督管理、重要财务制度的制定
频次:
参与所科研生产、经营开发的规划和经营决策
频次:
职
责
二
职责表述:组织制定本部门内部各项规章制度并监督执行
工作时间百分比:10%
工作
任务
组织制定部门内部党风廉政责任制、效能监察、内部审计等制度
频次:
及时做好工作总结并提出管理建议
频次:1次/年
职
责
四
职责表述:组织拟定监察工作计划并组织落实监察工作
工作时间百分比:25%
工作
任务
根据上级文件和会议精神,拟定监察项目和监察对象
频次:
根据拟定的监察项目和监察对象,组织检查监察对象贯彻实施国家法律、法规、政策的情况和项目效能监察工作
频次:
受理对监察对象违反国家法律法规和政纪行为的控告,受理监察对象的控告
频次:
职
责
五
职责表述:组织制定审计计划并实施,提出加强内部控制制度的管理建议
工作时间百分比:20%
工作
任务
组织对本所及所属单位的财务、基本建设的预算、决算、结算审计和军民品合同(协议)审计
频次:
组织对本所及所属单位的财务收支、经济效益、经营管理等审计
频次:1次/年
组织对所属单位主要负责人的任期经济责任审计和离任审计