2015供应商稽核计划表
供应商现场稽核表
3 各岗位员工是否经过培训合格后再安排上岗?
4 是否有激励机制提升员工质量意识?
5 是否及时评估培训效果?
五 质量目标和质量成本
小计 0
0
3%
1 是否建立了公司质量目标和分解成部门质量目标?
2 每月和每年是否进行了质量目标的实现状况统计和评审?
3 当实际与目标偏离时是否采取了有效措施?
4 是否对质量成本进行统计控制?
6 交货产品和服务是否有质量保证?
7 对于供应商交货产品的可追溯性是否有保证? 十二 顾客提供产品的控制
小计 0
0
2%
1 是否存在客户提供的产品的相关协议?
2 是否有客户提供产品的控制、核实、登记、存储规定?
0
3 是否有不符合要求的报告或客户提供的产品给客户造成损失的报告?
十三 产品标识和可追溯性(过程控制、检验和试验状态)
3 有定期检测提供给顾客的产品是否符合ROHS或REACH标准吗?
二十二 统计技术
小计 0
0
3%
1 是否建立的相应的程序来确保统计技术的应用?
2 统计技术是否在制程控制中得到广泛应用?包括制程的稳定性、制程能力等
3 是否利用统计数据对过程进行优化?
4 是否对不良品进行统计分析,并对过程进行改良?
5 是否利用统计数据发掘改进机会?
7
当突发事件发生时,是否制定了有效的应急计划应对,消除突发事件对 生产和实验室等的影响?
小计 0
0
注:1、每个小项评分范围为0至10分,每项后面的百分值为该项权重。 2、总分80分(含)以上为合格供应商。
总分 0
审核:
制定:
2 是否确保新产品或改良产品的生产制造条件与客户批准的一致?
供应商(质量管理)稽核表
供应商名称:
考核项目 序号
考核内容
应得分 实得分
1 公司总人数,其中管理人员/工人/品质人员各多少
1
公司概况
2 公司生产能力如何,提供仪器设备清单一份
1
1 品质体系有无认证.是否按此运作/有无计划去认证
2
2 有无按照程序文件中的规章制度去严格实施.
1
3 有无工序流程图或作业指引
1
1
7 厂商每批入料是否有附测试报告及环保声明
1
8 有无相应的设备支持来料检验,请提供清单
1
9 在厂内无法自行进行的检测,是否委托经认可的第三方进行
1
对不合格产品/物料是否进行了明确的标识区分以防止误交货或误用,是否有专
10 门区域隔离放置有害物质不合格产品/物料
1
第 1 页,共 3 页
验厂日期: 证明资料(文件/记录)
来料检验
供应商名称: 考核项目 序号
供应商质量管理稽核表
考核内容
应得分 实得分
仓库 过程控制 过程检验 出货检验
11 对重要物料至少按年度制定了不合格率的目标,并按目标进行了总结。
1
1 货仓是否实行先进先出制度
1
2 货仓的物料摆放是否按区域划分
1
3 是否有仓库的环境进行评估和点检确认,如温湿度.
1
1
4 正式文件规定了出厂检验活动:抽样计划、检测项目、检测要求、检测方法等。 2
1 测量仪器及设备有无校准及是否按期实施
1
2 仪器调校人员有否培训合格
1
3 如何处理校准失效的仪器
1
4 有无维修保养工具和设备的体系文件
1
5
至少有设备、模具、工装的年度保养计划, 该计划含盖了现有的重大设备、模具 、工装。
供应商稽核检查表
供货商稽核检查表 ( Audit check list ) 有无文件化的最终检验及出货检验程序?是否有检验规范及作业指导书? 有无订定合理之抽样计划.对抽样.检验.判定.记录等作业是否能确实执行? 成品包装能否有效保护产品及由包装之标示能否追溯到各工序与使用之材料批号?(及物料本体D/C的追 溯性) 是否每批出货均有详细报告,报告内容是否具体详实,符合客户规范? 是否建立与客户间处理质量问题的流程?是否有规定处理客诉的时效性(限期回复改善报告等)?
严重度 得分 备注 Remark Score A A A A A B A B 严重度 得分 备注 Remark Score A B B A B B B B B 严重度 得分 备注 Remark Score B B B A B B A 严重度 得分 备注 Remark Score
26 27 28 29 30 合计 五.(校验-品保)Calibration 31 是否制定检验,测量和测试设备控制的程序文件? 32 是否按照合理的周期校验或校准设备? 是否对免校验的装置做明确标记? 33 对测量设备,治具和夹具是否妥善保存? 校验之校验标准品是否有明显标识及管控? 34 当发现测量和测试设备不符合要求时, 是否及时进行设备校验? 35 校验或校准结果的记录是否保持? 36 是否在设备使用前进行校准或校定? 厂内使用之仪器是否在校验期内? 37 仪器校验及维护保养是否有作完整之记录(如保养日,周,月季记录表&校验统计表)? 合计 六.(制程控制-生产部)Process Control 38 作业指导书是否明确定义每个制程/工位的制造方式和安装设置? 39 作业指导书是否详细说明产品制造使用的机器,设备,模具,治具和程序状况? 40 作业指导书是否对使用的材料有详细的说明?(如: 料号,品名,装配治具,检验治具等) 41 作业指导书是否注明安装规格和机器设置参数? (如: 焊接温度,电批扭力,调节/测试规格等) 42 不良品是否有进行标示?是否有放入不良品盒?是否有对不良品统一进行清理?不良品是否有及时进行返 43 修,有无记录? 每天是否有进行首件试作,当首件不合格时是否有进行处理? 44 产线材料,半成品,成品放置区域是否有明确标示? 45 是否有编制模具管理卡? 合计 七. (教育训练-人事)Training 46 是否有教育训练作业程序明确规定新人训练及在职训练之进行方式及考核作业办法? 47 有无建立教育训练之教材讲义系统以适应公司不同工作性质或工作站别之训练需求? 48 品质管理人员.技术人员及制程重要工序作业员是否有接受过相应训练并经考核合格?记录是否完整? 49 教育训练考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据?有否确实进行?(如颁发合格上岗证) 合计 八.(产品的保存,包装和运输-仓库)Storage,packing and delivery
供货商定期稽核表完整版
包装箱有无相应的管理标示
总计
供货商定期稽核表
评鉴主题(九):客户服务
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3 , NA
备注
1
有无规定客诉问题的处理时机与方法
2
有无建立客诉不良CAR及改善追踪表进行改善追踪
3
有无规定客诉之处理时效
4
是否对客诉不良进行分类(如:重大、一般等)
5
重大客诉不良是否列入厂内作管制重点
备注
1
公司有无最新的组织架构图
2
组织结构中各部门的功能与权责是否明确
3
现有生产线___条,最大产能_____,能否满足唯冠需求
4
有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤、凌乱)
5
样品制作及送样承认之时效是否能满足客户需求
6
有无拟定持续降低成本之计划和目标
7
降低成本之计划和目标有无得到实施控制
8
有无制定生产计划,该计划有无核准与分发
9
生产部是否按生产计划执行
10
有无统计和分析生产状况、计划达标率
11
有无每日召开会议检讨生产状况、计划达标率
12
有无最新的合格厂商名录
13
是否采购合格厂商之原材料
14
原材料备料掌控是否充分
15
是否有能力确保紧急订单之调整
16
成品出入库有无数据记录
总计
是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪
19
矫正措施是否得到改善效果验证
管理评审:
20
有无规定管理评审的频率、步骤和方法
21
管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报告)
供应商品质系统稽核表
Quality Records
供应商名称: 产品名称:
NO.
Audit Item
、十
儲三
存、
貨
、 防
搬 運
護、
及包
Байду номын сангаас交裝
錄十
四 、
品 質 記
1 是否有搬運、包裝、儲存、防護及交貨的程序與記錄?
2 所有材料與產品是否適當地儲存、區隔及定期檢視?
3
是否有使用庫存管理系統,管理好庫存週轉時間,並確保存貨的週轉和最 低庫存量?
NO.
Audit Item
1 是否有完整工作指導書(含操作/規格/機台設定等指導書)?
日期: 得分:
Advantage/Disadvantage and Comments
稽核人:
结果:
自评
( 0 / 0.5 / 1 )
Actual Score( 0 / 0.5 / 1)
八
2
是否所有的重要製程及參數被控管(含管制上下限,Cp/Cpk計算,異常可追溯 原因分析及對策)?
3
Form No.NJH-FM-740-06 Rev.1.0
Inspection and Test / Status
供应商名称: 产品名称:
NO.
Audit Item
十 、
測檢 試驗 狀及 態測
試 /
1
是否有完整的檢驗計畫及測試方法(含進料檢驗/最終檢驗/出貨檢驗/信賴性 測驗)?
2 是否有確實執行檢驗程序及確認只有通過測試的產品才會被使用或出售?
預
九 、
防 措 施
矯 正 與
1 矯正異常單架構是否完整?(包含原因分析/短期對策/長期對策/Due day/確認
供应商体系稽核明细表
Hale Waihona Puke CO., LTD供应商环保(RoHS)体系稽核表
一、管理职责
项目 1.1 有无RoHS推行委员会 1.2 有无有害物质管理者代表
稽核内容
得分
1.3 是否制定有生产的产品符合欧盟RoHS指令要求的方针和目标(简称RoHS目标)
1.4 是否建立了RoHS文件管理系统
1.5 RoHS目标有否予以宣传,企业职工是否理解企业的RoHS目标?
七、采购部、PMC部、市场部
7.1 是否对供应商进行RoHS管理 7.2 采购订单是否能清楚的反应环保要求和标准 7.3 采购是否要求供应商在最小包装上标示环保标志 7.4 是否有对供应商进行RoHS稽核 7.5 采购是否要求供应商提供物料的有毒物测试报告 7.6 采购有没有绿色合格供应商名册.或采购有无环保物料清单,或非环保物料清单 7.7 PMC是否在合同评审、出货计划、发料卡送货单等相关文件和表格中注明环保要求 7.8 市场部是否把客户的产品环保要求及相关环保标准传达给相关单位 7.9 市场部是否有环保产品一览表,以及对应的不同客户 7.10 市场部是否把客户的环保要求在合同评审中注明
4.2 是否对RoHS物料和非环保物料做了严格的区分措施以免混用
4.3 生产过程中是否采取相关措施,防止RoHS物料生产和非环保的物料混用
4.4 生产现场的不良物料、不良半成品、不良成品是如何标示和区分,是否能有效防止不良物料混入良品中(包括环保产品)。
4.5 生产现场如何处理长期不用的余料
4.6 生产部发现非环保物料如何采取措施隔离和标识
4.7 生产设备是否做了RoHS和非环保的区分以免生产设备的混用?
4.8 抽查设备的点检记录是否符合要求
五.仓库
供应商稽核表
6.有毒有害物质管理
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 当有关环境法规及客户要求更新时,是否及时在系统作出修正? 是否制定了有毒有害物质管理和控制程序文件? 是否有制定RoHS和客户限制的有害物质一览表? 是否有制定内部监察程序及审核计划? 是否任命具有资格的审核员执行审核工作? 对不合格事项是否有纠正措施,其纠正措施是否被确认及有效? 审核报告是否有向环境负责人及管理代表汇报? 对客户有关环境的要求,是否传达至营业部门、设计技术部门、生产部门? 是否贯彻地向职工传达环境法规及客户对环境事项的要求? 是否有制定有关教育和训练的计划,并按期实施? 供应商提交的新零件或样板,是否事前已进行检定合格,没有混入使用禁止物质? 是否按照变更管理规定,向客户提出变更通知及检定申请、并经批核后才投产? 是否有建立程序去评审现有供应商,对执行环境相关物质控制的工作? 发生不合格品时,是否可识别及追溯其批号,并进行处理?向环境负责人报告? 不合格品是否被隔离处理,并有记录? 发生不合格品后,是否有追查其成因,并采取有效纠正及防止再发的措施? 不合格品发现后,是否即时向客户报告? 在交货时是否要求零部件、原材料供货商提供SGS报告(ICP数据)和成分表或MSDS或等文件去证明没有使用禁 止物质?(SGS报告(ICP数据)和成分表等有效期限为1年以内) 是否对供货商来货的原材料、零部件、半成品及成品、制定对有害物质含量的检查标准,检查方法、判定方 法? 如产品或零部件送外部检测时,是否为委托政府机构或其它认可机构进行测定? 收货检查记录(如ROHS检测)是否保存3年? 出货前是否进行了没有禁止物质的最终确认? 是否验证了使用设备、工具、夹具没有受到禁止物质的污染? 供货商自评得分总计: 总分: 得分%:
供应商现场稽核表
编号:================= 供应商现场评审表填表说明===================1. 对供应商的现场评审评分方法实行模块化考核,共包含13 个模块;2. 评审部门中技术部门指研发体系对应的部门,可以是技术部或工程部,视需要选定;3. 评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分,分为0、1、2、4、5 五个等级,如果此项目不适合该供应商,则该项评为N/A,其分数不予考虑。
各模块打分后再计算总体得分;N/A:该项目不适合该供应商,该项分值不予计算考虑。
0:该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目不符合要求1:该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项要求,但该项目在规划或执行中有所要求,或该项目有管制但执行中严重缺陷2:该项目被供应商管制或列为系统要求4:该项目被供应商进行管制或列为系统要求,执行中各项要求或规划能够全部落实,执行者配合、执行程度较高5:该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求,全员寻求改进并且不断完善,执行者愿意完全配合,执行程度很高,相应的措施能够立即执行4. 评审分数计算方法:模块得分=∑各稽核项目的实际得分÷460( 13 个模块最高分的总和)× 1005. 根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论:1) 总分在70 分以上、且没有不可接受的质量缺陷,可以继续执行供应商评估流程中的下一步;2) 总分在50分以上70 分以下、且没有不可接受的质量缺陷,可要求改善,对其辅导,作为预备供应商或者改善后重新评估达到70 分以上再继续执行评估流程中下一步;3) 总分在50 分以下或有不可接受的质量缺陷,为不合格,不予考虑后续工作。
评分汇总表。
供应商稽核检查表(1)
得分 是=1 否=0 8.8 8.9 8.10 8.11 当品管图反映制程/产品超出规格范围时, 是否进行不良原因分析和采取改善行动并且记录? 当制程能力不能满足期望值时, 是否及时采取改善措施? 是否定义造成生产停线或停止出货的制程异常或产品发生不良的程度标准并予以文件化? 所有活动的记录是否保持? 1 1 1 1
11.16 11.17 11.18
是否有系统追踪 CAR 执行状况? 是否有相应的负责人对改善措施报告进行评审和批准? 是否监督改善措施预防类似不良发生的有效性?
得分 是=1 否=0 1 1 1
十二、处理、存储、包装、出货
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 是否制定产品拿取,存放,包装和运输规范的程序文件? 是否提供防止材料损坏或变异的使用方法? 所有 ESD 敏感材料是否妥善保存在防静电容器中? 易燃性,腐蚀性和有毒性材料是否被妥善保存和隔离? 是否提供可靠的区域存放材料, 以避免材料,半成品或成品的损坏或变异? 是否按照材料业界标准对仓库温湿度进行监控? 是否定期对库存材料状况进行稽核, 以保证及时发现材料变异? 是否对产品包装,保存和制程标识进行控制,以保证符合产品规格要求? 是否对最终检验和测试后的产品数量进行确认? 是否按照先进先出控制物料进出? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
七、产品实现
7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.4 7.5 7.6 是否制定程序文件, 以策划和开发产品实现所需的过程? 在对产品实现进行策划时, 是否确定以下方面的适当内容: 产品的质量目标和要求. 如产品直通率,出货良率 针对产品确定所需的过程,文件和资源的要求 产品所要求的验证,确认,监视,检验和试验活动,以及产品接收标准. 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录. 是否确定客户规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求? 是否对过程产品的质量状况进行监控, 以日报,周报,月报的形式并运用品管图? 是否定期稽核产品制程, 以确保制程状况与所策划的产品实现过程一致? 制程稽核记录是否保持? 1 1 1 1 1 1 1 1 1
供应商稽核项目表
品質管理系統
得分項目: [ #REF! ] 评分标准:[ 100 ]
得分
附注
1
品质管理系统
1-1 贵公司的是否通过ISO9001:2000质量体系认证?何时通过?
1-2 公司是否有制定质量方针及质量目标?
1-3 贵公司的是否通过ISO9001:2000质量体系认证?何时通过?(ISO1400或ROHS)
9-8 在適當的週期中是否針對倉庫內的產品狀況進行評估以檢測是否變壞?
9-9 供應商是否管制包裝, 儲存和標示的流程以確保與指定的要求一致?
9-10 發料是否根據先進先出?仓库的账,物,卡是否一致? 10 纠正预防措施 10-1 是否建立纠正与预防措施程序?
10-2 是否所有的必要細節均包括在改善對策要求中?(料號, 批號, 檢查日期, 批量大小, 樣品數, 退貨數 等)
7-1 产线的生产人员是否经过培训?(包括新进员工,转岗员工,特殊工位的员工) 7-2 在生产现场,每个工站是否有相应的SOP供员工作业? 7-3 对于首件检查和批准是否有文件化的规定?
7-4 工程变更是否被相关人员了解并切实执行?
7-5 不合格现象出现时,是否有相关的人员来处理?并确实有效提出解决方案?
4-6 公司在採購下單前是否審查與認可採購文件中採購要求的適當性?
4-7 是否有零件簽認的程序? (如, 工具資格, 檢驗方法, 檢驗數量等等…)
4-8 新原物料应取得原物料的成份表(或MSDS)、外部公正单位的检测报告?
4-9 是否保持有供应商品质记录/调查结果用来监控供应商?
4-10 采购回的产品是否经过验证?
5-5 具備產品可靠度測試驗證?
5-6 出貨檢驗的抽樣水準符合于惠而邦廠內要求(AQL<0.65)
供应商稽核计划表模板
供应商稽核计划表模板以下是一份供应商稽核计划表模板的示例:供应商名称:供应商编号:计划稽核日期:稽核地点:稽核小组成员:稽核目标:1. 稽核供应商的质量管理体系是否符合相关标准要求。
2. 稽核供应商的交付能力和交货准时率。
3. 稽核供应商的环境管理和可持续发展措施。
4. 稽核供应商的合规性和道德行为。
5. 稽核供应商的售后服务和投诉处理能力。
稽核内容:1. 质量管理体系的稽核:- 稽核供应商的质量手册和相关流程文件是否完整并符合要求。
- 稽核供应商的质量控制措施和检验方法是否有效。
- 稽核供应商的质量记录和问题处理过程是否完善。
2. 交付能力和交货准时率的稽核:- 稽核供应商的生产设施和能力是否满足订单需求。
- 稽核供应商的生产进度和交付计划是否可靠。
- 稽核供应商的交货准时率和客户满意度。
3. 环境管理和可持续发展的稽核:- 稽核供应商的环境管理体系和政策是否符合相关要求。
- 稽核供应商的能源消耗和废弃物处理措施是否可持续。
- 稽核供应商的环境影响评估和改进措施是否有效。
4. 合规性和道德行为的稽核:- 稽核供应商的法律合规和商业道德行为是否符合要求。
- 稽核供应商的劳动和人权保护措施是否健全。
- 稽核供应商的社会责任和反腐败措施是否有效。
5. 售后服务和投诉处理能力的稽核:- 稽核供应商的售后服务流程和服务能力是否满足要求。
- 稽核供应商的客户投诉处理和问题解决能力是否高效。
- 稽核供应商的客户满意度和持续改进措施是否有效。
稽核计划:- 确定稽核目标和内容。
- 确定稽核日期和地点。
- 确定稽核小组成员和责任。
- 提前通知供应商并安排稽核计划。
- 准备稽核所需的文件和工具。
- 进行现场稽核和记录相关细节。
- 分析稽核结果并生成稽核报告。
备注:以上只是一份供应商稽核计划表模板的示例,具体内容和格式根据实际情况可进行调整。
2015SQE分工及供应商稽核计划
27 28 29 30 31 32 33 34 35
皇亮 美蓓亚股份 宗鑫 怡和印刷 亿铖达苏州 品佳-SILIC 亚昕科技 WAYS 南京云海
HUANG LIANG PRECISION ENTERPRI MINEBEA (HONG KONG) LTD. TZUNG HSIN TECHNOLOGY CO LTD 吴江市怡和印刷有限公司 深圳市亿铖达工业有限公司苏 州分公司 SILICON APPLICATION CORP. YEA SHIN TECHNOLOGY CO.,LTD WAYS (YANG ZHOU) TECHNICAL CORP 南京云海特种金属股份有限公 司
DC FAN零件 DC DC FAN
进料保証 现场 进料保証 现场 书面
压铸 SMT 压铸 压铸 FAN
王会明 严卫国 王会明 王会明 严卫国
\ AA A A A
No No No No Yes
免稽核 免稽核 免稽核 免稽核 书面QSA
免稽核 免稽核 免稽核 免稽核 书面GP
/ / / / 2015/5/8
/ / 2015/6/19 / / / / / / / / / / / / /
/ / 2015/6/19 / / / / / / / / / / / / /
/ / pass / / / / / / / / / / / / /
2014未交货、2015年将待取消avl 2014年交货量少
SHANGHAI TECKYORK ENTERPRISE COMPANY LIMIT 乔智电子(上海)有限公司 SUZHOU SUPERTECH ELECTRONICS Co., ltd WELFARE PRINTED CIRCUITS BOARD CO.,LTD PORITE TAIWAN CO.,LTD 多米诺标识科技有限公司 ROHM SEMICONDUCTOR TAIWAN CO., LTD. TONSAM CORPORATION AMTEK SEMICONDUCTORS CO.,LTD. FEELING TECHNOLOGY CORP. ALWIN ELECTRONICS CO.,LTD. DIODES HONG KONG LIMITED 国巨(苏州) 销售有限公司
供应商现场稽核调查表
稽核项目评定等级分数
不具备此项应有的项目
部分符合要求但有严重缺陷
基本符合要求但执行不严
完全符合要求且执行落实到位
1
成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定
2
最终验收记录是否完善
3
是否进行周期性检测以确认产品的环保性及可靠性
4
是否有必要的设备及工艺标准支持性赖性试验开展
5
对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施
5
特殊物料或产品的存储环境是否满足要求
6
现场是否整洁有序
7
8
9
10
11
各项得分汇总
项目权重
5
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
稽核项目:仓储稽核日期
序号
稽核项目评定等级分数
不具备此项应有的项目
部分符合要求但有严重缺陷
基本符合要求但执行不严
完全符合要求且执行落实到位
1
仓库的帐、物、卡是否一致
2
仓库物料是否有执行先进先出的原则
3
对超期及异常物料是否有明确的管制办法并执行
4
材料与成品是否防锈、防蚀、防静电系统、防老化、防损伤等方面的保护
5
包装运输作业方式及产品的完好性是否得到确认
6
7
8
9
各项得分汇总
项目权重
7
有效分数汇总
20
本项目最后权重得分
稽核项目:设计稽核日期
序号
稽核项目评定等级分数
不具备此项应有的项目
部分符合要求但有严重缺陷
项目权重
3
有效分数汇总
20
本项目最后权重得分
稽核项目:客户支持稽核日期
供应商(质量和环境管理体系)稽核计划
●
制程不 31 是否有过程定义制程中不良材料的有效控制方法与责任单位?
●
良材料
管控
32 是否有程序对材料识别、隔离及安全储存区域进行定义?
33
是否有制定制程管控程序及进行制程稽核?(包括首件,换线,制程管控 等)
●
产品稽 核
34 制程稽核发现之问题是否有经过确认? 35 稽核异常是否有采取改善措施并追踪执行状况与改善效果?
●
新产品 开发
84
是否有设计标准或设计参照手册(如:设计参考档案含出图标准,模具 型材选用标准,结构设计标准等)
85 是否新产品开发评估报告?(如:开模前,零件图纸发行前)
86 是否有设计品质人员并对新产品进行评估验证记录?
项目 编号
备注:1.本窗体记录保存期限为:5年; 2.本窗体格式生效日期为:2012.6.5
52
是否有制定产品出货作业程序(包装规范,出货检验记录,运输方式的 选择等)?
53 是否有设备校准管理程序并遵循?
●
54 对所有仪器设备是否有明确的校准程序和规范? 并书面化?
55 是否有文件定义新设备使用前的仪校需求并执行?
设备保
所有质量量测与控制设备是否建立履历表、操作说明,并对其进行点
养/仪校 56 检与保养?
●
19
怎样管控材料/(半)成品储存条件(如:储存期限.堆栈方式,ESD,温湿度 及特殊材料的管控)?
20 是否有不良材料之处理程序与管控区域?(如:材料清除、报废等)
21 材料入库,调拨,发料之资料是否有保存完整?
22
是否有制程管控程序?生产过程是否按照管理工序图或者管理流程图将 工序管理规范化?
●
57 是否建立量测仪器之准确度及检验程序并予以管制?
供应商品质稽核表
7
公司是否有定期的仪器校正?
有囗否囗
8
公司是否有定期的品质会议并保留会议记录?
有囗否囗
9
公司是否有定期的品质培训并保留培训记录?
有囗否囗
10
进料检验
(1)
是否来料有确认的色卡?
有囗否囗
(2)
是否来料按照比例进行检验?
有囗否囗
(3)
有没有检验的标准以及规范?
有囗否囗
(4)
有否按照标准作业要求操作?
评审员:厂方签名:
(1)对于评审中出现的不符合项,供货商需要两周内提交书面纠正预防措施,审核员依据改善计划对供货商的改善结果复查。
(2)评审结果将作为考核供货商的重要数据。
(3)评审不合格事项,需附拍照或其他作证。
有囗否囗
(5)
来料不良是否有报表统计?
有囗否囗
(6)
来料不良是否有退货数据记录?
有囗否囗
11
制程检验:
(1)
制程前是否收到确认的色卡或板袋?
有囗否囗
(2)
产操作流程说明?
有囗否囗
(4)
是否设立制程检验控制?
有囗否囗
(5)
制程检验控制是否有巡检记录?
有囗否囗
供货商品质管理评审表
供货商:日期:
序号
评审内容
评审结果
备注
1
公司是否有明确的品管架购?
有囗否囗
2
公司是否有明确的年度品质目标?品质政策?
有囗否囗
3
公司是否有明确的文件控制程序?
有囗否囗
4
公司是否有明确的记录控制程序?
有囗否囗
5
公司是否有明确的不良品控制程序?
供应商品质稽核表
供應商稽核评分表
供應商稽核评分表
核準:審核:制訂:
供應商稽核评分表
備注說明: 1-×記號項目表示製作者應提出證明文件. 2-*記號項目表示主要品質因素.需要重點稽核
3-評審得分=(實際各項得分總計/最高各項得分總計340)*100
4-評分等級:A級86-100分;B級76-85分;C級66-75分; D級65分以下(含65分)
5-稽核結果:A級和B級合格, C級需對稽核問題提出書面改善報告并經ONBO接受后可列為合格; D級為不合格,廠商需對不符合項在指定期限內改善并需重新稽核,若在期限內未改善或重新 稽核不合格,則取消合格供應商資格.
6.上表中如有不适用的项目时,全部以满分5分计算.。
稽核检查表(生产部) 2015版
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33
34
35 8.5.5 交付后活动
3/4
8.5.5 36
交付后活动 3.当产品涉及安全、健康等特殊要求时,组织所采取防护措 施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗? 1.当产品或服务发生更改时,组织是否评审、确认?并保留 更改评审结果?
37
38
8.5.6 更改控制
23
24
8. 在生产和服务提供的过程中,对产品的放行(上个过程的 输出作为下个过 程的输入)是否明确: ⑴放行条件并被遵守? ⑵放行过程的监控或测量并被实施? ⑶放行手续并被执行? 9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施? 交付过程中,顾客是否感到可信、方便、快捷、准确?组织 是否保存了产品交付记录? 10.组织交付活动及规定有哪些?这些交付后活动是否有助 于提高顾客满意率?有助于改进开发产品或服务质量? 1.在产品实现过程中,凡有区分产品、追溯性要求的场合, 产品标识方式是否确定并被实施?所作产品标识是否能达到 区分产品或追溯性要求? 2.针对监控和测量要求,产品状态标识是否确定并被实施? 在任一测量点,产品待测、已测等状态是否标识,使不同状 态产品能够得到有效、清楚识别? 8.5.2 标识和可追溯性 3.产品标识实施、保持、撤除过程是否明确并受控?产品标 识涉及内容是否可区分或可追溯? 4.对有追溯性要求的场合,产品标识是否唯一、已受控并有 记录? 5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种 方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和稽核? 1.组织是否存在顾客财产?如有,有哪些?这些顾客财产自 交付日起组织采取哪些措施,进行识别、验证、保护和维 护?这些措施是否有效并被实施? 8.5.3 2.顾客财产中是否含有知识产权?如有,组织是否按照法律 顾客或外部供方的财产 和顾客要求采取了保护措施? 3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,组织 是否采取措施防止扩大,并予以记录,向顾客报告?在未征 得顾客意见之前,不擅自处置? 8.5.4 防护 1.组织是否针对产品的符合性,在标识、搬运、包装、贮存 期间采取防护措施,确保产品不损坏、不变质、不丢失? 2.在顾客有要求时,组织是否按照顾客要求提供防护措施且 经验证有效?组 织所采取的防护措施是否能延伸到产品交付 地点?
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序号
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供应商
***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区
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交货产品
USB/DIN RCA插座 手机卡座卡托 D-SUB FG027/AJ-15 DVI/PCI D-SUB
序号
29 30 31 32 33 34 35
供应商
***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区
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交货产品
电池连接器 SATA/USB/Battery D-SUB RCA插座/RCA-RGB SIM D-SUB CABLE
序号
15 16 17 18 19 20 21
供应商
***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区
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交货产品
PJ/DC USB、MINI USB HS017散热片 POGO PIN USB单层、双层 轻触开关 PH/WAFER
备注:
4.每三天稽核一家,一月计划七家,遇节假日则顺延。 5.若有新供应商可做适当调整,临时安排。 6.若客诉发生严重不良,提交改善报告结束后进行现场确认式稽核,确保同类不良发生。 7.当同一家来料发生连续两批不良时,提交改善报告后进行现场确认式稽核,确保同类不良得以有效控制。
制作:***
审核:**
计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 9/15 9/18 9/21 9/24 9/27 10/7 10/4 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 10/7 10/11 10/14 10/17 10/20 10/23 10/27 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 10/7 10/11 10/14 10/17 10/20 10/23 10/27 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 10/7 10/11 10/14 10/17 10/20 10/23 10/27 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 10/7 10/11 10/14 10/17 10/20 10/23 10/27 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
序号
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供应商
***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区
地址
PH
交货产品
RJ45连接器 PJ PH D-SUB USB、1394、MNB FCI
2015年供应商稽核计划表
序号
1 2 3 4 5 6 7
供应商
***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***有限公司 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区 ***工业区
地址
交货产品
USB3.0/DIN RCA插座 RCA CABLE RCA CABLE/DIN SD/TF CARD,D-SUB PJ/DC/GS USB单层、双层
1.此表依照近3个月来料异常分析结果编制,排在前面10项的作为主要稽核对象,中间的10项为一般稽核对象,靠后的10项及其他做为暂时免审核对象。 2.主要稽核对象做滚动式审核,依此表为准,每隔三个月周期式循环。 3.表中“★”号表示计划,实际执行则输入“★”,未按时执行则输入“☆”,未完成则输入“○”。