中国石化加油卡

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

4.10加油卡管理业务流程

一、业务目标

1 经营目标

1.1 保证加油卡系统正常运行。

1.2 稳定和扩大客户群。

1.3 减少现金结算量,加快货款回笼。

1.4 保证资金结算流程顺畅和资金安全。

2 财务目标

2.1 核算规范,确保销售收入及预收账款的真实、准确、

完整。

2.2 保证加油卡系统的各项数据与财务数据的一致性。

3 合规目标

3.1 符合国家税收、金融及物价政策有关规定及股份公司

内部规章制度要求。

3.2 防止其他单位利用加油卡为个人套取现金。

二、业务风险

1 经营风险

1.1 加油卡系统各类故障引起客户投诉和纠纷,影响股份

公司声誉。

1.2 加油卡系统各类故障导致扣款额与实际付油量不符,

以及清户、挂失换卡时多退款给客户,造成资金损

失。

1.3 缴存公司银行账户的现金充值额少于客户实际支付

充值额,造成资金损失。

2 财务风险

2.1 多记或少记预收账款和收入。

2.2 加油卡系统各类故障以及数据上传得不到保证而导

致卡账与卡钱包不匹配,造成财务数据不实和资金

损失。

3 合规风险

3.1 违反税收、金融及物价管理法规及股份公司内部规章

制度要求,受到处罚。

3.2 利用加油卡为个人套取现金,损害股份公司形象。

三、业务流程步骤与控制点

1 卡片管理

1.1 油品销售事业部设立制卡中心,由市场信息处、零售

管理处负责。各级零售管理部门依据《中国石化加

油卡卡片管理办法》,对卡片订购、制卡、入库、领

用以及黑卡、坏卡处理等进行记录,对省(市)分

公司卡片管理工作实施监督。依据《中国石化加油

卡密钥管理系统章程》,加强对加油卡密钥系统的安

全管理,防范加油卡业务风险。

1.1.1 省公司IC卡管理员依据《中国石化加油卡卡片管理

办法》,根据市公司每月上报的IC卡需求计划向销

售公司零管处订购IC卡,并做好卡片入库、领用以

及坏卡回收处理等台账登统工作。

1.1.2 省公司信息处依据《中国石化加油卡密钥管理系统章

程》,加强对加油卡密钥系统的安全管理,防范加油

卡业务风险。

1.1.3 市公司IC卡管理员负责本辖区用户卡和内部卡的领

用计划上报工作,并在领用时填写《加油IC卡领用

单》。

1.2 售卡网点按规定向上级零管部门上报本地区所需用

户卡数量,结合本网点的实际情况做好用户卡的领

用、保管和对外销售工作。对加油站内部卡的领用、

回收和库存管理,要建立规范的台账,加强卡片过

程管理。从领用首批内部卡开始,加油站应每月对

内部卡片进行实物库存盘点并如实填写卡片领用存

台帐。

1.2.1 IC卡销售点营业员结合本网点的实际情况,按规定向

市公司卡管中心上报所需用户卡数量,做好用户卡的

领用和对外销售工作。

1.2.2 加油站出纳员负责保管用户卡,并于每月结帐日,与

营业员和站长共同盘点库存卡片,如因保管不善造成

卡片丢失,由加油站出纳员负责赔偿。加油站出纳员

交接时,必须盘点IC卡库存卡片。

1.2.3 加油站站长负责内部卡的领用和分配,员工卡分配到

员工时必须要求员工设臵自己的使用密码。内部卡由

出纳员保管,每月出纳员和站长对内部卡片进行实物

盘点,由于加油员保管不善造成卡片丢失,由加油员

负责赔偿;由于出纳员保管不善造成卡片丢失,由出

纳员负责赔偿。出纳员负责如实填写卡片领用存台

账。

1.3 加油站对安装在本站的PSAM卡的跟踪管理和本站

领用的员工卡、维修卡、验泵卡的保管、使用,要

有相关书面记录。员工卡交接要建立规范的交接手

续,由交接双方签字确认。验泵卡和维修卡由公司

零管部门指定的管理人员保管,不得随意挪做它用。

维修、验泵用油必须在监督下做回罐处理,并做相应

记录。

1.3.1 加油站站长负责对安装在本站的PSAM卡的跟踪管理

和本站领用的员工卡和验泵卡的保管、使用,要有相

关书面记录。员工卡交接要建立规范的交接手续,由

交接双方签字确认。维修卡由市公司卡管中心保管,

不得随意挪做它用。使用验泵卡校验加油枪必须由片

区计质量监管员在场监督进行,维修、验泵用油必须

做回罐处理,并做相应记录。

1.4 对卡片领、发、存、回收、上缴的台账,要日清、月

结、年转。日清、月结、年转时进行卡片实物库存

的盘点,将实际卡片库存与系统和手工台帐进行核

对,如库存不符及时查明原因。提出处理意见报省

(市)分公司零售管理部门。

1.4.1 IC卡销售点营业员对用户卡领、发、存、回收、上缴

台账要日清、月结、年转。日清、月结、年转时进

行卡片实物库存盘点(盘点时间与财务结账时间保

持一致),盘点由营业员和出纳员共同进行,并将实

际卡片库存与系统和手工台账进行核对,如库存不

符及时查明原因报市公司卡管中心,市公司卡管中

心提出处理意见报省公司卡管中心。

1.4.2 加油站站长和出纳员对内部卡的领、发、存、回收、

上缴台账要日清、月结、年转。日清、月结、年转

时进行卡片实物库存盘点(盘点时间与财务结账时

间保持一致),盘点由站长和出纳员共同进行,并将

实际卡片库存与系统和手工台账进行核对,如库存

不符及时查明原因报市公司卡管中心,市公司卡管

中心提出处理意见报省公司卡管中心。

相关文档
最新文档