全面开展安全生产隐患大排查大整治工作情况督查记录表

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全面开展安全生产隐患大排查大整治工作情况督查记录表

全面开展安全生产隐患大排查大整治工作情况督查记录表

全面开展安全生产隐患大排查大整治工作情况督查记录表被检查单位名称:序号督查事项督查内容情况记录1、制定有方案,人员安排到位,下一动员部署发到相关单位和企业2、召开会议(有会议记录、会上讲话材料、会议图片等)主体责1、落实安全生产“党政同责、一岗二任和监管责任双责”(有制度、人员职责分工等)2、监管企业落实安全生产主体责任落实( 随机抽查3 个企业)三重点行业领域专项整治1、打非治违、六打六治案件查处情况,重大案件查处情况台账。

2、企业消防安全治理3、开展行业专项整治台账4、行业领域企业台账事故隐1、隐患排查整治及销号台账四患排查2、重大隐患挂牌督办、整改销号文治理件五汛期安全生产工作1、事故隐患排查治理情况2、地质灾害防治情况督查意见:检查人员(签字):被检查单位负责人(签字):日期:年月日重点行业领域:1. 道路交通、水上交通。

2. 消防。

3. 旅游、节庆活动 4. 矿山,危化品、烟花爆竹、冶金工贸 5. 建筑施工、城市运行、危旧房屋。

5. 地质灾害。

6. 水利、汛期安全。

7. 农业机械、渔业船舶。

8. 电力。

9. 民爆物品。

10. 特种设备、食品药品加工。

11. 学校、幼儿园。

企业安全生产监管检查表被检查单位名称:序号检查内容情况记录一1.是否收到行业主管部门隐患大排大整治文件2.黔东南州隐患排查信息系统注册和使用1.主要负责人安全生产责任制安全2.分管负责人安全生产责任制二生产责任3.安全管理人员安全生产责任制4.岗位安全生产责任制制5.职能部门安全生产责任制6.安全作业管理制度1.安全教育培训制度2.安全生产奖惩制度安全3.事故隐患排查、整改制度三生产规章4.安全设施、设备管理制度5作业场所防火、防爆制度制度6.作业场所职业卫生管理制度7.劳动防护用品管理制度8.其它制度四安全生产投入1.按规定标准提取安全生产费用情况2.缴纳从业人员保险情况五监督检查安全生产1.主要负责人定期组织召开安全会议和参加安全检查活动情况2.开展定期安全检查活动情况3.及时整改检查中发现的生产安全事故隐患情况七应急救援1建立应急救援预案并定期开展演练情况2.建立应急救援组织或指定专(兼)职应急救援人员情况序号检查内容情况记录1.设置专门安全生产管理机构安全2.按基本从业条件要求培训和配备从业人员管理3.安全教育培训台账八机构和4.检查及隐患整改台账5.安全设施登记、维护保养及检测台账人员6.特种设备登记、检测、检验台账配备7.职业卫生检测台账8.动火、受限空间作业记录岗位操作规程制定情况,及规程培训情况:1.主要负责人和安全管理人员培训考核情况九安全教育培训2.特种作业人员安全作业培训,取得特种作业操作资格证书情况3.其他从业人员上岗前教育培训及考核情况4.新工艺、新技术、新材料、新设备使用前安全教育培训情况5.新职工入厂三级安全教育培训情况督查意见:检查人(签字):企业负责人(签字):日期:年月日。

安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表【模板】

安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表【模板】

安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表2019年5月至月(累计)县(市、区):填报单位:(公章)填报日期:年月日填表人:XXX 审核人:XXX 联系电话:填表说明:1、“检查企业单位”一栏中,建筑施工以项目个数计,市政设施、城镇燃气以企业家数计,既有房屋建筑以栋数计,公园景观以个数计,农村住房以户数计;2、“打击违法违法行为”是指采取强制性措施,进行查处的情况;3、“整治违规违章行为”是指检查发现的违法、违规、违章行为并进行整治的情况(包括采取强制性措施进行查处的)附表3:安全生产大检查和专项整治行动情况明细表填表人:XXX 审核人:XXX 联系电话:填表说明:1、此表数据应与统计表中内容一致;2、所属行业领域一栏,按照建筑施工、城镇燃气、市政设施、既有房屋建筑、公园景观、农村住房进行划分填报;3、隐患简况应简单描述,整改推进情况应填报“未整改、整改中、预计整改完成时间、已完成整改”等情况。

附表5:安全生产大检查和专项整治行动检查用表(二)(建筑施工)项目名称:建设单位:施工单位:监理单位:检查人(组):检查日期:附表6:安全生产大检查和专项整治行动检查用表(三)(城镇燃气设施)检查人(组):检查日期:附表8:安全生产大检查和专项整治行动检查用表(五)(既有房屋建筑)检查人(组):检查日期:附表10:安全生产大检查和专项整治行动检查用表(七)(农房建设安全)县(市、区): 名称:检查人(组):检查日期:附表11:住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全风险的行业品种目录- 7 -住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作情况表单位名称(盖章):填报日期:年月日填表人:XXX 审核人:XXX 联系电话:(此表由各县(市、区)主管部门汇总填报)- 8 -- 9 -。

安全生产督导检查记录表完整

安全生产督导检查记录表完整
5.21饮水系统是否经过卫生监测
是□否□
5.22饮水系统是否有卫生许可证
是□否□
5.23现场施工是否设立安全警示标志
是□否□
5.24施工现场是否建立安全防护设施
是□否□
5.25污水监测化验结果是□否□
5.26 污水站设备设施运行是否正常
是□否□
5.27防护用具配备:是□否□
5.28有限空间操作管理制度是否健全
5.6配电室值班记录有□无□
5.7配电室安全防护设施
用品是否齐全是□否□
5.8配电室是否双人双岗是□否□
5.9配电室工作人员
是否持证上岗是□否□
5.10备用发电机是否正常是□否□
5.11备用发电机是否有
试运行记录是□否□
5.12电梯设施配置及运行情况经有资质的
专业单位按期检测是□否□
5.13电梯操作人员是否持证上岗
4.19消防中控室报警主机主备电源
有□无□
4.20消防设施维护保养的记录
有□√无□
4.21高层建筑防雷检测报告有□无□
4.22电梯机房检测报告有□无□
4.23病房报火警流程、防烟面具配备有□无□
4.24建筑、装修改造施工场所
消防安全措施有□无□
4.24高层建筑10层以上配备逃生自救器材是□否□
4.26消防设施使用说明
是□否□
后勤保障工作的主要问题、隐患
6.平安医院建设情况
6.1是否设立应急报警装置 是□否□
6.2应急报警装置是否与当地公安机关联网
是□否□
6.3是否设立警务室 是□否□
6.4是否组织开展安全防范培训
是□否□
6.5是否参加医疗责任保险
是□否□
6.6是否订防恐怖,防破坏、防灾害事故的应急处置预案是□否□

建筑施工安全隐患排查治理检查记录表

建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
2
施工现场要遵循“先设计,后施工”的原则,严格按照经审批、论证的专项施工方案进行基坑的开挖和支护施工,施工前做好安全技术交底,施工完毕后组织相关人员进行验收,并有监测单位进行基坑的变形监控和测量。推行深基坑实时监控、实时传输技术。
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
3
建筑起重机械定期检测、日常使用、维护保养以及技术档案管理情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
4
建筑起重机械安装(拆卸)单位的应具备相应的专业承包资质和安全生产许可证情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
5
建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业人员持证上岗及教育培训情况
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
XXXX建设工程有限公司
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
项目名称
施工单位
监理单位
项目负责人
项目总监
检 查 内 容
检 查 结 果
检 查 情 况
1
建设工程各方主体特别是建设单位、施工单位和工程监理单位的安全生产责任制建立和落实
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
2
施工现场安全生产隐患排查治理工作制度建立落实情况,施工企业针对查出隐患的整改情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
3
洞口、临边是否采取加盖封严、设置护栏杆、底部加设安全平网等措施,安全防护设施是否做到定型化、工具化
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □

安全隐患排查处理情况表

安全隐患排查处理情况表

安全隐患排查处理情况表格模板
以下是一个简单的安全隐患排查处理情况表格模板。

请注意,具体的模板可能需要根据您的实际需求和组织的规定进行修改和调整。

这个表格包含了以下信息:
1.序号:隐患的编号,方便管理和查找。

2.隐患地点:隐患所在的具体位置。

3.隐患描述:对隐患的具体描述,包括隐患的性质、可能造成的危害等。

4.发现日期:隐患被发现的日期。

5.责任人:负责处理该隐患的人员。

6.处理措施:针对隐患采取的具体处理措施。

7.处理进度:处理措施的完成情况,包括“完成”、“进行中”和“未开始”。

8.完成日期:处理措施完成的日期,对于未完成的隐患,可以填写预计的完成日期。

9.备注:其他需要说明的信息,如处理过程中遇到的问题、需要的资源等。

安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表

安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表

安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
十五应急救
援管

①是否建立健全应急救援预案体系,并严格落实到各生产环节;
②是否制订应急救援预案,并结合实际开展培训和实战演练;
③是否建立专(兼)职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议,应急救援物
资、设备配备及维护保养是否到位,确保发生事故时或紧急情况下能够实施应急救
援的情况。

十六质量标
准化建

①是否对我矿安全标准化达标年方案进行宣传贯彻;
②严格按照安全质量标准化工作建设规划,坚持高标准、严要求,继续深入持久地
开展安全质量标准化和安全高效矿井建设工作;
③是否规范和提升基层安全管理工作,逐步建立规范完善的安全生产管理体系,改
善安全生产基础,实现岗位达标、专业达标、企业达标,全过程全方位动态达标。

生产岗位安全隐患排查记录

生产岗位安全隐患排查记录

生产岗位安全隐患排查记录一、基本情况1. 企业名称:XX生产厂家2. 生产岗位:生产车间3. 排查时间:2021年10月1日4. 排查人员:安全生产主管、生产经理、安全生产督导员等5. 排查内容:排查生产岗位存在的安全隐患,制定整改措施二、排查过程1. 工作环境a. 排查生产车间内的通风情况,发现有些区域通风不畅,存在一定的空气流通问题;b. 检查车间内的照明设施,发现有些地方的照明设备损坏,影响工人的工作效率;c. 检查工作台、操作台等工作设施的稳定性,发现有些地方存在稳定性不足的问题,需要进行加固处理。

2. 作业设备a. 检查生产设备的安全防护装置,发现有些设备的安全防护装置缺失或损坏,存在较大的安全隐患;b. 检查设备的操作规程,发现有些工人操作设备时存在操作规程不规范的情况,需要加强培训;c. 对设备的运行状态进行排查,发现有些设备存在异常噪音、震动等问题,需要及时维修。

3. 操作流程a. 检查生产岗位的操作流程,发现有些操作流程存在安全隐患,需及时调整;b. 对操作人员的操作规范进行抽查,发现有些人员存在操作不规范的情况,需要进行再次培训;c. 对于一些特殊操作岗位,需要加强安全风险防范的措施,确保操作人员的安全。

4. 应急处置a. 检查车间内的应急设施,发现有些应急设施不完善,需要加强设备的更新与完善;b. 对应急预案进行检查,发现存在预案不完善、应急演练不够等问题,需要进行调整。

三、整改措施1. 工作环境a. 通风不畅的区域加强排风设施,保障通风环境的畅通;b. 更换损坏的照明设备,确保车间内的照明设备完好;c. 对工作台、操作台等设备进行加固处理,确保设备的稳定性。

2. 作业设备a. 对缺失或损坏的安全防护装置进行更换,确保设备的安全使用;b. 对操作规程进行再次培训,确保操作人员遵守规定的操作流程;c. 对异常设备进行维修,确保设备的正常运行。

3. 操作流程a. 对存在安全隐患的操作流程进行调整,确保操作流程的安全性;b. 加强对操作人员的培训,确保操作人员的操作规范;c. 对特殊操作岗位进行安全风险防范的加强措施,确保操作人员的安全。

安全生产管理整治提升专项检查表

安全生产管理整治提升专项检查表
区域内各类电气警示牌完好;
3
电气线路无破损、断裂现象;
4
传动部位有符合标准的安全防护罩

厂区道路、生产现场整洁、岗位无垃圾、下脚料及拆除下来的废旧零部件、地面无积水、无垃圾、无油污;
6
车间附属设施完好无损,车间各类警示牌完好无损;
7
环保设备设施是否正常
8
有无其他隐患
备注
灭火器点检记录填写规范
8
消防通道及灭火器周围畅通、无遮挡、堵塞
9
存放及使用中气瓶无防倾倒措施
二、危化品使用方面
1
是否建立危险化学品管理制度
2
是否建立出入库台账
3
是否按时记录出入库情况
4
危险化学品是否按规范分区分类储存
5
是否张贴安全警示标志,警示标志有无损坏、破裂等现象
6
储存场所干净整洁,储存场所
是否有异常现象
是否将厂房、场所和设备出租给装备落后、风险较高、管理混乱等不具备安全生产条件的企业和个人
2
出租方和承租方是否签订安全生产协议,明确各方安全责任;
3
承租方是否严格履行安全生产协议,是否存在违章搭建、违规分割、乱堆乱放、私自改变生产工艺等行为
4
有无其他隐患
五、其他通用方面
1
电气设备接地、跨接完好正常;
2
安全生产管理整治提升专项检查表
检查时间:检查人员:
序号
检查标准
检查结果
备注
一、消防火灾防范
1
是否建立消防安全管理制度
2
是否定期进行消防培训教育
3
是否定期进行消防演练
4
车间是否设置应急照明灯,应急照明是否完好;
5

企业隐患排查治理检查(自查)记录表

企业隐患排查治理检查(自查)记录表
查台账和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台账,存在问题是否落实整改
查台账和记录
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
(七)建立安全生产管理基本台账
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
附件1:
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
(一)建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制

安全隐患排查记录表精选全文

安全隐患排查记录表精选全文
□是否按规定设置应急照明、疏散指示
设备安全
□相关设备有无保险装置或装置是否能正常使用
□仪表是否损坏或定期保养、检测
□特种设备是否按规定定期检测
□是否有设备设施安全操作规程
□危险设备工段有无安全警示
用ห้องสมุดไป่ตู้安全
□电气装置带电部分是否裸露
□电气线路是否乱拉乱接或老化
□设备有无漏电保护装置或不能使用
□配电箱有无防护罩
可编辑修改精选全文完整版
安全隐患排查记录表
单位名称
工程项目
排查时间
排查类型
□安全隐患排查
排查单位
排查人员
排查项目
排查内容(合格打√ 不合格打×)
排查结果
消防安全
□消防器材配备是否充足,消防通道是否堵塞或过窄
□是否按规定配置应急逃生设施和安全疏散出口
□禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛
□是否按规定设置消防设施(室内外消火栓、报警、喷水)
□电气装置附近是否堆放易燃、可燃物
厂房安全
□空间照明是否充足
□地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物
□仓储、生产物料是否堆放过高
□货物堆放是否接近电源电器、机器设备
□作业空间是否符合规范要求
存在问题
除以上项目外,其它问题如下:
整改情况
整改措施落实情况:
整改落实人签字:
年 月 日
复查结果
复查人签字:
年 月 日

安全生产大检查记录表(1)

安全生产大检查记录表(1)
27
是否配备齐全有效并适用的应急救援器具、救援护品和设备
查阅台账和预案及现场配备情况
应急救援器具、救援护品摆放正确,齐全适用有效
(十)设备设施检测检验情况
28
锅炉、压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
查阅检测检验报告单和验收合格等
报告结论应合格,并在有效期内
29
查检测检、检验及相关监控制度、台帐
54
重大危险源场所监控措施、“一牌一箱”制度和自动监控系统执行情况
现场检查“一牌一箱”,即重大危险源安全警示牌和重大危险源应急救援资料箱。
检查意见:
主要负责人(签名):检查人(签字):专家(签字):
查设计文件资料与现场实际符合性情况
必须要由有相应资质设计单位出具变更联系单
(二)设备设施管理和作业现场安全管理
42
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
对照国家公布的淘汰和禁止目录检查
43
是否建立生产设备设施管理台帐、记录;是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
查相关台帐、记录
44
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否履行严格的审批手续
查台帐和记录
必须符合规范要求
48
生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
现场检查
必须符合规范要求
49
仪表联锁管理制度的制定、执行情况和仪表完好和联锁自动保护仪表投用情况
现场检查
必须符合规范要求
50
可燃气体泄漏检测报警仪表的投用、完好以及定期检验情况
现场检查
必须符合规范要求
企业安全隐患排查整治和安全生产大检查记录表

企业隐患排查治理检查自查记录表完

企业隐患排查治理检查自查记录表完

附件 1 :企业隐患排查管理检查(自查)记录表检查部门序检查内容号一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况(一)建立、健全安全生产责任制是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制检查人员检查方式查相关文件和有无安全生产责任制文本(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程查相关文件和有2无安全生产规章检查时间检查要求检查情况及意见层面上的安全生产责任制落实企业应建立健全八项安全生产规①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③安全检查和隐患整改13 4制度,④安全设施、设备管理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度,⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品(具)管理制度,⑧事故管理制度是否开展或者计划开展安全标准化工作,已达标企业标准化体系运行情况(三)保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。

是否依法为从业人员缴纳保险费(四)安全生产检查制度落实制度文本查标准化达标计戈I〕,已达标企业标准化体系运行记录查相关文件、资料(发票)章制度按照规定提取安全费用和缴纳保险费主要负责人是否参加安全检查活动6 7是否正常开展定期安全检查活动是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患(五)生产安全事故8 是否发生化学事故和其他工伤故9 是否如实、及时报告生产安全事故(六)管理机构和安全培训教育是否设置安全生产管理机构和配10备专职安全生产管理人员1112 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格特种作业人员是否经有关业务主抽查相关台账、记录查事故管理台账事故报告单查文件查相关人员培训证书抽查特种作业人按安全管理制度企业应开展日常安全检杳工作有无事故如实及时报告按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员应持证上岗应持证上岗5管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书从业人员是否按照国家有关规定,经安13 全教育和培训并考核合格,做到持证上冈。

安全生产检查记录表

安全生产检查记录表

安全生产检查记录表【安全生产检查记录表】一、引言安全生产是企业生产经营的重要环节,是保障员工生命安全和财产安全的重要举措。

为了确保安全生产工作的有效开展,定期进行安全检查是必不可少的一项工作。

本文将以一份安全生产检查记录表为例,详细介绍检查内容、检查标准、检查结果及整改措施等内容。

二、检查内容1. 生产场所:对生产车间、仓库、办公室等各个场所进行检查,包括是否存在明火、是否有电器设备积水、是否有易燃易爆物品堆放等情况。

2. 设备设施:对生产设备、工具、消防设施等进行检查,包括设备是否正常运转、维修保养情况是否到位、疏散通道是否畅通等情况。

3. 作业环境:对作业区域是否卫生整洁、作业人员是否佩戴个人防护用品、通风是否良好等进行检查。

4. 管理制度:对安全生产管理制度的执行情况进行检查,包括安全培训是否到位、岗位责任是否明确等情况。

5. 应急准备:对应急预案、应急设备等进行检查,包括应急预案的制定和宣传、应急设备的完好情况等情况。

三、检查标准1. 根据国家相关法律法规、行业标准、企业内部管理制度等进行检查,确保符合安全生产的要求。

2. 根据实际情况进行检查,针对不同的场所、设备、作业环境制定相应的检查标准。

3. 严格按照检查标准进行检查,确保不偏废、不漏项。

四、检查结果1. 对每一个检查项目进行评定,设立合格、不合格两种结果,根据检查情况给出相应的评语。

2. 将检查结果进行归类,分门别类地记录下来,以便后期整改和总结。

3. 对不合格项进行详细描述,包括具体问题、存在的隐患以及可能产生的后果等,并提出相应的整改要求。

五、整改措施1. 对不合格项制定整改方案,明确整改责任人和整改时间,确保及时整改。

2. 由安全生产管理部门负责跟进整改工作,对整改情况进行记录和评估。

3. 对整改完成情况进行跟踪检查,确保整改措施得到有效执行。

六、总结安全生产检查记录表是企业安全生产管理的重要工具之一,通过定期检查能够及时发现问题,及时整改,确保企业安全生产无隐患。

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全面开展安全生产隐患大排查大整治工作情况督
查记录表
被检查单位名称:
序号督查
事项
督查内容情况记录
1、制定有方案,人员安排到位,下

动员
部署
发到相关单位和企业
2、召开会议(有会议记录、会上讲
话材料、会议图片等)
主体责
1、落实安全生产“党政同责、一岗
二任和监
管责任
双责”(有制度、人员职责分工等)
2、监管企业落实安全生产主体责任落实
( 随机抽查3 个企业)
三重点行
业领域
专项整

1、打非治违、六打六治案件查处情
况,重大案件查处情况台账。

2、企业消防安全治理
3、开展行业专项整治台账
4、行业领域企业台账
事故隐
1、隐患排查整治及销号台账
四患排查
2、重大隐患挂牌督办、整改销号文
治理件
五汛期安
全生产
工作
1、事故隐患排查治理情况
2、地质灾害防治情况
督查意见:
检查人员(签字):被检查单位负责人(签字):
日期:年月日
重点行业领域:1. 道路交通、水上交通。

2. 消防。

3. 旅游、节庆活动 4. 矿山,危化品、烟花爆竹、冶金工贸 5. 建筑施工、城市运行、危旧房屋。

5. 地质灾害。

6. 水利、汛期安全。

7. 农业机械、渔业船舶。

8. 电力。

9. 民爆物品。

10. 特种设备、食品药品加工。

11. 学校、幼儿园。

企业安全生产监管检查表
被检查单位名称:

号检查内容情况记录
一1.是否收到行业主管部门隐患大排大整治文件2.黔东南州隐患排查信息系统注册和使用
1.主要负责人安全生产责任制
安全
2.分管负责人安全生产责任制
二生产
责任
3.安全管理人员安全生产责任制
4.岗位安全生产责任制

5.职能部门安全生产责任制
6.安全作业管理制度
1.安全教育培训制度
2.安全生产奖惩制度
安全
3.事故隐患排查、整改制度
三生产
规章
4.安全设施、设备管理制度
5作业场所防火、防爆制度制度
6.作业场所职业卫生管理制度
7.劳动防护用品管理制度
8.其它制度
四安全
生产
投入
1.按规定标准提取安全生产费用情况
2.缴纳从业人员保险情况
五监督
检查
安全
生产
1.主要负责人定期组织召开安全会议和参加
安全检查活动情况
2.开展定期安全检查活动情况
3.及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
情况
七应急
救援
1建立应急救援预案并定期开展演练情况
2.建立应急救援组织或指定专(兼)职应急
救援人员情况

号检查内容情况记录
1.设置专门安全生产管理机构
安全
2.按基本从业条件要求培训和配备从业人员
管理
3.安全教育培训台账
八机构

4.检查及隐患整改台账
5.安全设施登记、维护保养及检测台账
人员
6.特种设备登记、检测、检验台账
配备
7.职业卫生检测台账
8.动火、受限空间作业记录
岗位操作规程制定情况,及规程培训情况:
1.主要负责人和安全管理人员培训考核情况
九安全
教育
培训
2.特种作业人员安全作业培训,取得特种作
业操作资格证书情况
3.其他从业人员上岗前教育培训及考核情况
4.新工艺、新技术、新材料、新设备使用前
安全教育培训情况
5.新职工入厂三级安全教育培训情况
督查意见:
检查人(签字):企业负责人(签字):
日期:年月日。

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