公司年度经营计划书(2017)
公司年度经营计划书2017
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公司年度经营计划书2017公司年度经营计划书一、总体目标本年度公司的总体目标为通过市场调研,调整产品品质和价格,进一步提高客户满意度并增加公司市场份额。
同时,加强内部管理,增强内部员工的凝聚力和提高工作效率,为公司的可持续发展积累优质资源。
二、市场调研市场调研是公司制定年度经营计划的基础。
本年度公司将注重以下几个方面的市场调研:1. 调查客户需求和满意度,了解市场上同类产品的价格和品质水平。
2. 剖析目标市场的特点、优势和劣势,查明潜在市场缺口以及开拓市场的关键业务。
3. 深入研究竞争对手的市场策略,并针对对手进行有效的竞争策略。
三、产品调整公司将根据市场调研的结果,及时调整产品品质和价格,以满足消费者的需求和提高客户满意度。
同时,加强市场营销,提高产品知名度和品牌价值。
具体措施如下:1. 加强产品创新和研发,推出符合市场需求和潜在客户的新产品。
2. 优化产品质量,提高产品的性能和使用寿命。
3. 调整产品价格,保证产品的竞争力,同时加强产品宣传推广力度。
四、市场拓展本年度公司将加强对目标市场的开拓,并保持现有市场份额。
具体措施如下:1. 拓宽销售渠道,增加销售数量。
2. 大力推广公司品牌,提高品牌知名度和美誉度。
3. 加强与供应商的沟通和合作,确保产品品质和订单交期。
五、内部管理本年度将加强内部管理,提高内部员工凝聚力和工作效率,为公司的可持续发展和发展潜力提供优质资源。
具体措施如下:1. 定期进行内部培训和业务考核,提高员工专业素质和工作效率。
2. 对员工进行激励措施,提高员工工作积极性和凝聚力。
3. 加强市场反馈和产品研发,提高企业的创新能力和竞争优势。
六、财务管理本年度公司将进行有效的财务管理,保证资金的流动和利用。
具体措施如下:1. 巩固现有资金,加强收账和付款管理。
2. 加强成本控制和盈利模式的调整。
3. 定期进行财务报表分析和决策,提高企业的资产状况和盈利水平。
七、总结本年度公司将精益求精,为客户提供优质产品和服务,加强市场开拓,提高员工凝聚力和工作效率,保证企业的可持续发展和发展潜力。
(完整版)iatf16949经营计划书
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年度经营计划书
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
公司质量方针:
顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进
公司发展策略:
创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人
公司总质量目标:
1)、退货PPM小于500PPM:(单品退货数量/出货总数*10^6) 2)、交期达成率100%:
(1-出货交期达成批/订单总批数*100%)
3、客户满意度≧90分:(调查单个客户平均分数)
经营计划
1、总则:
本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定;
本经营计划应是动态受控文件,由总经理组织评审更改;
本经营计划应由总经理批准,正本保存在总经理处;
本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合。
2、计划:
2.1销售计划:
2.1.1竞争对手分析:
根据顾客对新产品的竞争选点情况看,我们的竞争对手主要有以下:A:XXX
B:XXX
2.2按成本构成(以百分比形式,计相对金额:万元/RMB)
2.3工厂/设施计划
2.3.1货币以RMB表示,单位:万元
2.3.2描述
2.3.2.1厂房
根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求
2.3.2.2设施:
现有设施基本能满足生产,但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善.
2.3.2.3生产设备
现有1台350T注塑机及1台500T注塑机,以后将根据订单需要,会相应的增加设备.
2.3.2.4其它方面根据年度具体情况给予资金支持
2.4人力资源开发、运作指标计划:
2.4.1人力资源描述:
2.5 2017年品质目标
2017年度公司经营战略和实施策略。
年度工作计划书(精选21篇)
![年度工作计划书(精选21篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/8b6e75a6bdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be889.png)
年度工作计划书(精选21篇)年度工作计划书如何写工作计划的定义工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时,工作中都制定工作计划,工作计划实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。
从计划的具体分类来讲,比较长远、宏大的为“规划”,比较切近、具体的为“安排”,比较繁杂、全面的为“方案”,比较简明、概括的为“要点”,比较深入、细致的为“计划”,比较粗略、雏形的为“设想”,无论何种称谓,这些都是计划的范畴。
年度工作计划书(精选21篇)光阴如水,又迎来了一个全新的起点,先做一份工作计划,开个好头吧。
但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧,以下是小编精心整理的年度工作计划书如何写(精选21篇),希望能够帮助到大家。
年度工作计划书1第一指导思想在全校工作计划的指导下,以深入开展素质教育和创新教育为目标,对学生进行切实有效的心理健康教育。
积极探索课堂教学的新特点。
第二本班学生的学习现状分析这个班的学生热爱学习,遵守纪律。
男孩活泼好动,爱表现;女孩文静可爱,不爱张扬。
整体而言,班上的特点比较稳定,但稳中有进。
第三班级工作的重点和目标着重加强行为规范的养成教育,培养学生良好的行为习惯,继续开展爱班、团结同学的教育,做好心理健康教育。
第四道德教育的措施道德教育方面的工作,要处处与学校教育处协调一致。
第五学生安全教育经常教育学生要遵守《中小学生守则》,遵守学校及班级的各项安全制度,告诫学生不要在楼道、阳台等地方吵闹、拥挤。
第六走访工作我计划在这学期中,在双休日的上午或下班后,对班级个别学生进行家访。
第七问题学生的转化研究这个班有几个学生属于特别活泼好动的孩子,自制力较差,上课注意力不够集中。
班集体内部形成了比、学、赶、帮、超的良好氛围,以广大学生的良好行为教育了他们。
年度工作计划书2转眼间又要进入新的一年——20xx年了,又是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年,是辞旧迎新、再次展现自己的又一开始。
公司年度经营计划书范本方针、目标、策略、措施
![公司年度经营计划书范本方针、目标、策略、措施](https://img.taocdn.com/s3/m/e66ed4a90875f46527d3240c844769eae109a310.png)
中期目标
提高市场份额:通过产品创新和营销策略,提高公司在行业内的市场份额 提升品牌价值:通过品牌建设和营销活动,提升公司的品牌价值和知名度 优化组织结构:通过优化组织结构和流程,提高公司的运营效率和竞争力 提高员工满意度:通过员工培训和福利政策,提高员工的满意度和忠诚度
长期目标
提升市场份额
扩大产品线
预算管理:制定年度预算,控制 成本和费用
风险管理:识别和评估风险,制 定应对措施
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
资金管理:合理安排资金使用, 提高资金使用效率
税务管理:遵守税务法规,合理 避税,降低税务风险
人力资源措施
招聘计划:制定 年度招聘计划, 确保人才储备充 足
培训与发展:提 供员工培训和发 展机会,提升员 工技能和素质
制定公司发展战略
确定公司 愿景和使 命
分析市场 环境和竞 争态势
制定公司 长期和短 期目标
制定公司 战略规划 和实施计 划
建立公司 战略执行 和监控机 制
定期评估 和调整公 司发展战 略
经营目标
03
短期目标
提高销售额:增加市场份额,提高产品竞争力 降低成本:优化生产流程,提高生产效率 提升品牌知名度:加大广告宣传力度,提高品牌影响力 提高员工满意度:加强员工培训,提高员工福利待遇
绩效管理:建立 完善的绩效管理 体系,激励员工 提高工作效率
员工福利:提供 员工福利,提高 员工满意度和忠 诚度
YOUR LOGO
THANK YOU
汇报人:XXX
汇报时间:20XX/01/01
促销策略
打折促销:通过 降低商品价格吸 引消费者
赠品促销:购买 商品赠送赠品, 增加消费者购买 欲望
(完整版)公司年度经营计划书(2017)
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公司年度经营计划书一、2017 年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2017 年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2017 年的经营目标(一)核心经营目标2017 年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额4000 万,冲刺目标5000 万,增长率20 %,保底销售收入4500 万,年度税后利润1800-2000 万,保底利润800 万。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度小电器3000 600 700 1000 700汽车800 150 120 300 230其他200 15 50 80 55~以上~硅橡胶产品生产与销售全年完成业绩:4000 万元月度平均业绩:第一季度800 万元,第二季度850 万元,第三季度1500 万元,第四季度1000 万元上述销售目标的分解,按《2017 年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要策略公司以前整个管理以生产为中心,只要货做出来、能销售出去就算工作完成,即有订单做,能出货就能保证企业生存与发展。
而且全体员工长期以来都是这种概念,人人都为出货而努力。
但随着技术的进步、市场竞争的发展,客户对企业的要求增多,多了差异化、个性化,品质要求更加严格,价格更低。
因此单一关注生产、出货已经不能完全让客户满意,由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。
而且,以前管理关注点是出货、生产,主要针对的是产品本身的问题,而没有延伸到一个面的问题。
盘点计划书-范本模板
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XXXXXX有限公司2017年年度盘点计划书1目的财务部年度要进行财产清查,要核对账目和实物是否相符,同时盘点数据要作为易飞ERP上线期初余额的参考数。
2意义、重要性准确反映公司经营状况。
防止易飞ERP上线后,因为数据不准确,频繁的调整账目.3盘点范围公司所有库存物料包括(原材料、半成品、产成品、在制品、辅料工具等)工装、器具、检具、夹具,11月份已经统计过一次,殷会尧处已经汇总。
28日发财务部邮箱备案。
4参考文件《XXXXXXX有限公司存货盘点流程》5责任人仓储、生产部、市场部、采购部、品质部、财务部6盘点方式年末大盘点7时间安排考虑主机厂放假安排,公司元旦放假问题,财务后续工作,生产部、品质部、仓储盘点日期:12月28日。
财务部视同会计期间截止日期为2017年12月31日。
盘点日后期业务,全部视同为2018年业务,涉及单据全部填写2018年1月1日。
盘点表【纸质版和电子版】上交日期:12月29日.财务部抽查稽核日期:12月29日。
市场部盘点日期:12月29日。
主机厂29日至1号放假,28日周转库区还有实物收发。
盘点表【纸质版和电子版】【盘点人、市场部经理签字】交财务部.采购部负责的供应商盘点日期:12月28日。
盘点表【纸质版和电子版】提交时间:12月29日上午11点前。
供应商总经理在纸质版盘点表签字,并加盖公章,盘点人签字。
采购部收集完盘点表后, 审核数据是否有误,没有问题【采购部经理签字】交财务部。
仓储盘点表继续使用月度盘点表格式。
采购部【外部供应商】、市场部【外部客户】、生产部、品质部盘点表格式见附件。
8盘点工作具体安排8。
1生产部即日起,根据易飞EPR软件思路,每个工序做断点,BOM单根据工序做断点,每个工序完工产品都建立物料编码,【此工作和技术部配合好,保持一致】,每道工序建库。
库内产品都上账。
物料卡数量平时核对准确.28日统计汇总物料卡数量,29报送盘点表。
8.2市场部,安排驻厂人员,盘点客户周转区【库区】库存,29日盘点。
20172020年度公司经营计划书
![20172020年度公司经营计划书](https://img.taocdn.com/s3/m/334ec3a1f7ec4afe05a1df7d.png)
2017——2020年度公司经营计划书一家企业在纷繁复杂的商业社会中,寻求自己的发展方向与目标,就需要企业管理与经营决策层面高级管理人员汇同各分管职能部门专业人员,合力合理规划未来年度经营计划,立足公司现状,明确目标,分析内外市场环境变化与未来趋势,制定合理可执行有效的经营计划书,这是一个企业可持续发展的基础.企业在一定时期内确定和组织全部生产经营活动的综合规划。
它在国民经济计划指导下,合理地利用人力、物力和财力资源,组织筹谋企业全部经营活动,以达到预期的目标和提高经济效益。
这就是“经营计划”。
它是以企业作为相对独立的商品生产者和经营者为前提,根据企业外部环境和内部实力制定和编制的,它直接关系到企业的生存与发展。
本文应朋友所邀,撰写本模块化文章。
先发布到网络上,仅供广大网友参阅,如有异议,留言讨论。
I、公司2017--2020年三年战略规划与目标综述II、2017年度公司经营环境分析一、宏观经济分析1。
宏观因素分析2.世界经济展望3。
国家宏观经济展望二、行业现状与发展分析1.市场环境分析2。
国家宏观经济政策影响3。
货币政策影响4。
供求关系5.竞争对手分析三、公司内部经营状况分析1.核心能力2.核心资源III、2017年度公司业务经营指标一、财务指标1。
销售收入(销售额、回款额)[请各销售业务模块添加内容]2017年各业务模块销售计划(单位:万元)2017年各业务模块销售回款计划(单位:万元)各区域销售计划分解(单位:万元)2。
期间费用(单位:万元)二、各销售模块费用计划公司三项费用-—行政、差旅、成本的计划(单位:万元)利润各业务产品目标毛利率(单位:万元)各业务产品目标净利率(单位:万元)三、管理指标四、销售管理目标五、人力资源建设目标六、制度化建设目标七、其他IV、2017年度业务发展总体策略一、.市场经营策略业务发展总体策略为政策、方向性内容,具体的相关措施请在主要经营策略和关键举措中详述.市场战略是指企业在复杂的市场环境中,为实现其经营目标,制定的一定时期内的市场营销总体规划,它有不同分类:1。
2017年公司年度工作计划范文.doc
![2017年公司年度工作计划范文.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/89025caa52ea551810a687c5.png)
2017年公司年度工作计划范文【公司年度工作计划xx】为使公司能有计划地开展各项内外工作,做到有条不紊,特制定本年度工作计划。
一、xx年度工作的指导思想坚定不移地贯彻执行党在物业管理方面的政策、法规、着力抓好公司的内外部管理,积极参与“同建同治”,创建文明和谐小区,打造物业小区亮点,坚持“文明、和谐、健康、发展”的小区建设理念,谋求公司的长足发展。
二、加强公司内部管理,完善各项规章制度1、完善公司的劳动管理、财务管理、维修资金使用管理、档案管理制度。
2、用制度管好人,用好人,做到在制度面前人人平等,提倡“认仁为贤”反对“认人为亲”。
三、搭架子、建班子、明确职责1、搭好公司、管理部、财务部、安防部、项目部、管理处、客服中心的机构架子。
2、选定各部、处、中心的主要负责人,形成至上而下的管理链。
3、明确董事长到客服中心主任的各自工作职责,做到分工合作,职责分明。
四、加强员工队伍建设,提高全员职工的思想业务素质1、新招员工必须按招聘条件择优录用。
2、新招员工实行一星期的岗前培训,岗前培训合格转入试用期,试用合格正式录用,签订劳动合同。
3、每月对员工进行一次专业技能培训;每季度进行一次法律、法规、消防知识的培训;年度进行一次综合性培训。
4、择优选送员工外出参观学习、培训。
五、夯实基础、打造亮点、取信业主、长足发展1、坚持“以诚待人、取信于人、时时想人、处处为人”的服务理念,一切以业主的利益为重。
2、坚持“以人为本”的做事理念,关心、爱护公司的每一位员工,不断提高和改善职工的工资、福利待遇,激发全员职工的工作热忱,增强公司的凝聚力。
xx年,公司员工总数增加到24人:(保安10人、保洁8人、维修电工1人、管理人员5人);工资福利人平每月1800元。
3、做好电梯、门禁、化粪池、排污管道、墙体渗漏、监控等设备设施的维护维修和改造工作。
xx年,公司计划上述费用列支7万元。
4、加强公共照明、用水、消防用水的管理以及设备设施的维修维护管理,节能降耗。
2017年企业年度计划
![2017年企业年度计划](https://img.taocdn.com/s3/m/b85e055a773231126edb6f1aff00bed5b9f373b3.png)
2017年度公司年度经营计划书一、2017年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司对当前网站建设、招聘业务、营销推广业务等现有业务的竞争形势和趋势做出基本分析判别,将2017年的经营方针确定为:开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级员工的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2016年相关数据支出统计(1~10月)业绩来源统计(1~10月)总结各项业绩来源比例网站建设:86%招聘:9%其他:5%技术部与销售效益比率(注:技术部的效益指的是,网站建设业绩中,刨去销售的业绩和公司网站的费用后剩余的,此技术部的效益即为经理个人网站建设的业绩)技术部(经理网站建设部分业绩):233,580 60%销售部(销售团队总业绩):153,228 40%技术部:销售部= 6:4网站建设业绩销售与经理业绩比率经理:233,580 70%销售部:104,160 30%经理:销售部= 7:3各项支出比例工资:370,000 66%网站(新网、海腾等支出、外援、推广):90,272 16%生活消耗(办公室、水电费、出游):32,242.3 6%杂费:67,002 12%收支比例收入:支出= 386,808:559,516.3 = 41:59净利润:-172.708.3三、预计2017年人员配备根据2016年的数据统计,应加大对销售人员的招聘及培训,使其能够为公司创造更大的效益。
对于技术部门也要加大对技术人员技能的培训,使其工作效率更高。
现拟定公司各部门人员配备情况如下:技术部:8人客服&后勤部:2人销售部:5人四、预计2017年费用支出根据2016年的数据统计,预计2017年将会支出的费用见下表:五、预计2017年业绩为了能够维持公司正常的运营,2017年的业绩总额应至少要和公司总的支出相持平或者更高,因此预计2017年各项业务的业绩总额参照下表:2017年销售部门每人每月应完成的最低业绩为:17,000元六、预计2017年奖惩方式奖金分为每月的奖金和年底分红,该部分费用根据2017年个人业绩的百分比来计算,其中技术部奖金为:个人业绩5万以内为5%,超过部分为业绩的10%销售部奖金为:个人业绩10万以内为5%,超过部分为业绩的10%年底分红为:销售部门个人业绩超过10万部分的2%,技术部个人业绩超过5万部分的2%惩罚措施:一个公司最主要的业绩来源就是销售部门,因此影响公司效益的主要就是销售部门的业绩,1、如果销售部门个人业绩每个月的业绩如果不足15,000元,业绩不足的部分扣除相应业绩5%的工资。
公司年度经营计划书范本(精选17篇)
![公司年度经营计划书范本(精选17篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/bee812ddf71fb7360b4c2e3f5727a5e9856a2706.png)
公司年度经营计划书范本(精选17篇)公司年度经营计划书范本篇1一、方针目标:为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。
根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。
二、工资分配原则:以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。
三、奖金分配与挂钩:1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。
产量低于2.8吨(25天),非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。
3、锅炉车间设安全奖,人均(除软化工)20元。
4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。
5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。
缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。
四、协接与监督原则:实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁,按标准实施奖惩。
2017年度经营工作计划
![2017年度经营工作计划](https://img.taocdn.com/s3/m/e44f21df2cc58bd63186bd45.png)
2017年度经营工作计划2017年度经营工作计划篇一(一)细分目标市场,大力开展多层次立体化的营销推广活动。
xx部门负责的客户大体上可以分为四类,即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。
结合全年的发展目标,坚持以市场为导向,以客户为中心,以账户为基础,抓大不放小,采取确保稳住大客户,努力转变小客户,积极拓展新客户的策略,制定详营销计划,在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等,形成持续的市场推广攻势。
巩固现金管理市场领先地位。
继续分层次、深入推广现金管理服务,努力提高产品的客户价值。
要通过抓重点客户扩大市场影响,增强现金管理的品牌效应。
各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查,深入分析其经营特点、模式,设计切实的现金管理方案,主动进行营销。
对现金管理存量客户挖掘深层次的需求,解决存在的问题,提高客户贡献度。
今年争取新增现金管理客户185200户......《xxxx年下半年工作计划》由找范文网原创首发,机密数据纯属虚构,深入开发公司无贷户市场。
中小企业无贷户,这也是我行的基础客户,并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。
2017年在去年开展中小企业弘业结算主题营销活动基础上,总结经验,深化营销,增强营销效果。
要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长,并注重改善质量;要优化结构,提高优质客户比重,降低筹资成本率,增加高附加值产品的销售。
要重点抓好公司无贷户的开户营销,努力扩大市场占比。
要加强对公司无贷户维护管理,深入分析其结算特点,进行全产品营销,扩大我行的结算市场份额。
2017年要努力实现新开对公结算账户358001户,结算账户净增长272430户。
做好系统大户的营销维护工作。
针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状,通过调用各种资源进行营销,争取全面开花。
并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势,争取更大的存款份额。
2017年度目标及经营方案
![2017年度目标及经营方案](https://img.taocdn.com/s3/m/f200eb99cc7931b764ce1507.png)
文件编号YB/XZ-3-001制定版本实施日期受控状态审核第A版2017年01月01日审批公司总体经营目标1.销售目标:2017年期望销售业绩目标:8500万确保完成销售产值目标:8000万2.质量目标:a)准时交货率:98%;b)客户满意度达95分;c)产品出厂合格率:100%3. 中长期发展规划序号计划项目目标内容基本方案完成期限1 公司发展规模2016年产值过7000万2017年产值过8000万2018年产值过9000万1.理顺管理流程,稳定管理架构,提升加工工艺能力;2.稳定现有客户的同时开发同类客户,确保业务量的稳步上升;3.有计划的储备人力资源;3年2 生产能力实现月产50000台配套零配件1.扩大生产能力,开发外协配套能力,保证满足客户需求;2.不断改进生产工艺,提高产能;3.根据产量新增设备,扩大产能;3年3 销售目标2016---2018年产能每年增长20%-30%1.稳定目前客户,品质做到精良,争取客户更大的生产订单份额;2.做到客户A级供应商;3年4 成本控制全面导入成本观念,落实成本控制管理:通过优化工艺,扩大产能,提高设备利用率;1.制定合理完善工艺文件,培训提高员工操作技能,提高一次交检合格率和按时交货率,降低返修率和报废率;2.完善采购外协控制程序,单一产品(工序)培养两家以上合格供应商,协助供应商降低成本;3.设备维护与保养,及时提高设备利用率;4.加强现场改善,改进工装夹具或操作方法,提高生产效率;逐年实施2017年度目标及经营计划。
2017年婚庆公司计划书范例
![2017年婚庆公司计划书范例](https://img.taocdn.com/s3/m/bbe1bfd490c69ec3d4bb7528.png)
2017年婚庆公司计划书范例2017年婚庆公司计划书范例随着生活水平的逐渐提高,人们对结婚的要求也越来越高,应运而生的各类婚庆公司越来越多。
一、购婚纱10000元+购小的喜庆用品(礼炮、彩带、红包、拉花.....)+适当购置鲜花(扎花车、手捧花、头花、胸花)+门面+工商注册=开业二、前期:司仪、摄像、乐队、车队、化妆、光碟刻录这些业务你手里要有一部分资源,采取挂靠、提成的办法。
当然你有这方面的特长最好。
利润分析如今,各种奇异的婚典形式频繁地见于各类媒体,同时也被越来越多的年轻人所接受和认可。
喜结良缘无疑是人生的一大喜事,但操办婚典却令人头痛。
要把喜事办得隆重热闹而又体面省钱,自然少不了要东奔西跑,因而在许多新人及家人眼中,筹办婚礼是一件费时费力而又不得不为之事。
如何少花钱也能让婚礼出新出彩,便成为筹办者最大的愿望。
现在有越来越多的人将婚礼庆典交给婚庆公司打理。
市场前景据国家宏观调查的资料表明,农村每对新人结婚费用在2-10万元,城市大约在8-25万元。
其中光婚礼消费就占全部费用的1/5-1/6。
从最初结婚时简单地照一张二人合影、亲朋好友吃顿婚宴,到现在照成套的婚纱摄影、参加专业婚庆公司组织的庆典,可见国人婚庆观念已有了很大变化。
而且几乎半数以上的新人将吉日选择在“五.一”、“十.一”、元旦、春节期间,这必然形成结婚高峰期。
结婚人数的增多,促使了婚庆生意的日益火爆。
2009年国庆前夕,北京、上海等地婚庆公司的订单爆满,以致难以招架。
如果你能提供优质的服务,定会分得婚庆服务的一块蛋糕。
投资条件婚庆的业务范围主要集中在婚礼当天的服务上,包括婚礼的’择日、婚礼主持、摄影摄像、婚纱化妆、场地布置、婚车租赁、鲜花乐队、婚宴组织等。
开家婚庆服务公司规模可大可小,租一间50平方米左右的门面房,安装一部办公电话,一两个助手,几张办公桌,有10万元的流动资金即可开业。
效益分析婚庆服务内容不同,收费也不同。
以收费最少的鲜花、化妆为例:花店里的胸花、头花价格为100多元,而婚庆公司仅头花一项就报价100多元;一般的美容院,盘头化妆收费200元左右,而婚庆公司最低报价为300元,足以见得收益之高。
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公司年度经营计划书
一、2017年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2017年的经营方针确定为:
灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2017年的经营目标
(一)核心经营目标
2017年,公司的核心经营目标是:
年度销售实现营业额4000万,冲刺目标5000万,增长率20 %,保底销售收入4500万,年度税后利润1800-2000 万,保底利润800 万。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)
全年完成业绩:4000 万元
月度平均业绩:第一季度800 万元,第二季度850 万元,第三季度1500 万元,
第四季度1000 万元
上述销售目标的分解,按《2017年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要策略
公司以前整个管理以生产为中心,只要货做出来、能销售出去就算工作完成,即有订单做,能出货就能保证企业生存与发展。
而且全体员工长期以来都是这种概念,人人都为出货而努力。
但随着技术的进步、市场竞争的发展,客户对企业的要求增多,多了差异化、个性化,品质要求更加严格,价格更低。
因此单一关注生产、出货已经不能完全让客户满意,由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。
而且,以前管理关注点是出货、生产,主要针对的是产品本身的问题,而没有延伸到一个面的问题。
一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等,这是一个系统化的问题。
系统化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。
本公司不光要解决产品本身(包括生产、工艺、品质),还要因此而解决产品本身而延伸出来的体系问题。
解决产品本身问题是解决短期问题,解决体系的问题是解决长期问题,这同时也是观念的转变。
另一方面,市场是公司龙头,将在未来两年建立系统化的营销体系,发展为制度营销、激励营销、服务营销、品牌营销。
多重视营销分析、客户关系管理、营销激励、营销政策
由原来的粗放式管理变为精细化管理,主要是指建立标准化、可操作性的工艺文件、品质文件、行政文件,实行量化管理、细节化管理。
让所有部门能学会使用数据分析,来决策、推进各项工作。
由个人作为主体解决事情变为团队解决事情,主要是指改变以前“能人经济”现象,脱离保姆式管理现状,多发动团队力量去思考问题、解决问题,明确责任、工作流程。
工作方法。
尤其是在工艺管理、品质管理、生产计划管理等方面。
改变“能人经济”现象方法:因事设岗,而非因人设岗。
四、实现目标的保障措施
(一)生产资源保障
1.公司新增投资200 万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产年度销售实现营业额5000万,冲刺目标6000 万和各项营销策略的实现。
2.生产部作为二线部门,理应成为业务部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。
生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。
4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在45%以内。
(二)人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2017年的三大任务。
为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
2.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。
3.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2017年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2017年4月1日起,各部门对干部施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障
市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2017年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1.由总经理主导,集合内外资源,自2017年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。
2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障
2017年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。
与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:
1.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。
2.健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点
关注物流活动背后的财务信息流。
(五)组织管理保障
1.由总经理负责,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各责任部门负责,2017年2月15日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。
各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理。
3.由营销副总经理负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到:2017年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,创新管理
公司认为,要达成2017年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
(二)切实负责,重在行动
行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。
没有行动和执行,一切都是空谈。
公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。
(三)业绩优先,奖惩落实
追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。
利润是2017年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。
在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的
工作积极性。
同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。
总之,公司希望并要求:所有兴业从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效兴业,实现业绩翻番”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!。